ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2017 года N 413
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 09.04.2013 N 179 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 N 612, от 17.03.2014 N 109, от 29.04.2014 N 198, от 03.07.2014 N 317, от 26.09.2014 N 471, от 02.12.2014 N 598, от 30.12.2014 N 686, от 26.02.2015 N 81, от 15.04.2015 N 177, от 26.06.2015 N 324, от 21.07.2015 N 365, от 22.09.2015 N 468, от 30.10.2015 N 544, от 15.12.2015 N 615, от 08.04.2016 N 137, от 11.07.2016 N 314, от 30.09.2016 N 460, от 02.12.2016 N 556, от 03.02.2017 N 47, от 30.03.2017 N 125, от 03.04.2017 N 132, от 15.05.2017 N 212, от 03.04.2017 N 132) (далее - Программа):
1.1. В паспорте Программы строку
"Объем бюджетных ассигнований Программы | Источники финансирования | Общий объем финансирования Государственной программы, тыс. руб. | В том числе: | |||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||
Всего | 31271957,89 | 7007530,78 | 18355306,35 | 18770,75 | 5890350,01 | |
2014 год | 4083182,28 | 1350954,57 | 2130340,63 | 8397,91 | 593489,17 | |
2015 год | 4296218,96 | 1175021,50 | 2587040,10 | 2121,60 | 532035,76 | |
2016 год | 6964143,82 | 3136619,01 | 3056481,49 | 8251,24 | 696711,00 | |
2017 год | 5475260,52 | 707555,7 | 3353714,82 | 0,00 | 1413990,0 | |
2018 год | 4439690,60 | 436700,0 | 2262191,60 | 0,00 | 1740799,00 | |
2019 год | 3379141,50 | 200680,0 | 2477568,50 | 0,00 | 700893,00 | |
2020 год | 2634320,20 | 0,00 | 2487969,20 | 0,00 | 146351,00" |
изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Программы | Источники финансирования | Общий объем финансирования Государственной программы, тыс. руб. | В том числе: | |||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||
Всего | 32711755,97 | 7808485,58 | 18476707,05 | 18770,75 | 6408392,64 | |
2014 год | 4083182,28 | 1350954,57 | 2130340,63 | 8397,91 | 593489,17 | |
2015 год | 4296218,96 | 1175021,50 | 2587040,10 | 2121,60 | 532035,76 | |
2016 год | 6964143,82 | 3136619,01 | 3056481,49 | 8251,24 | 696711,00 | |
2017 год | 6424283,35 | 1508510,5 | 3409956,2 | 0,00 | 1505816,63 | |
2018 год | 4666152,88 | 436700,0 | 2326750,90 | 0,00 | 1902701,98 | |
2019 год | 3530105,78 | 200680,0 | 2477568,50 | 0,00 | 851857,28 | |
2020 год | 2747668,94 | 0,00 | 2487969,20 | 0,00 | 259699,74". |
1.2. Таблицу 6 "Структура подпрограммы 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Структура подпрограммы 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия"
Наименование | Ед. изм. | 2013 год <*> | Прогнозный период | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Цель: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения | |||||||||
Задача: сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | |||||||||
Целевые индикаторы | |||||||||
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения | км | 76 | 13,6 | 36,4 | 35,0 | 65 | 45 | 45 | 45 |
Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения | пм | 667 | 453 | 413,5 | 191,0 | 31,8 | 270 | 300 | 300 |
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||
Направление 1. Ремонт автодорог и мостов <**> | тыс. руб. | 537190,0 | 545854,8 | 444632,3 | 672902,39 | 906406,3 | 302846,9 | 739846,4 | 600000,0 |
Направление 2. Содержание автодорог <**> | тыс. руб. | 405036,8 | 345958,7 | 408021,7 | 447000,0 | 479526,7 | 400000,0 | 430000,0 | 500000,0 |
Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт) | тыс. руб. | - | - | 131960,8 | - | - | - | - | - |
Направление 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт) | тыс. руб. | - | - | - | 187902,5 | - | - | - | - |
Направление 5. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) | тыс. руб. | - | - | - | - | 175955,0 <*> | - | - | - |
Направление 6. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) | тыс. руб. | - | - | - | - | 273991,4 <*> | - | - | - |
Задача: приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики | |||||||||
Целевые индикаторы | |||||||||
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т.ч.: | км | 0 | 0,0 | 6,10 | 24,1 | 16,8 | 41,0 | 32,0 | 12,2 |
в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | км | - | - | 3,75 | 24,15 | 16,8 | 41,0 | 32,0 | 12,2 |
Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения | км | 50,19 | 16,38 | 17,87 | 3,23 | 33,2 | 0 | 0 | 0 |
Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году | ед. | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | |
Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения | пм | 450,47 | 29,56 | 52,6 | 120,7 | 102,1 | 101,33 | 53,43 | 472,55 |
Задача: модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||||||||
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | ед. | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения | шт. | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта | шт. | - | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта | км | - | - | - | 3,5 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 64,2 | 63,1 | 62,8 | 60,4 | 60,2 | 59,8 | 59,5 | 59,4 |
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов <**> | тыс. руб. | 702111,0 | 466223,6 | 362515,2 | 807440,0 | 670171,2 | 441399,4 | 435190,0 | 1292789,0 |
Направление 2. Субсидии МО на дорожную деятельность <**> | тыс. руб. | 721429,0 | 412514,5 | 734829,4 | 634380,0 | 805636,20 | 740232,4 | 497361,7 | 0 |
Общая сумма финансирования подпрограммы | тыс. руб. | 2365766,8 | 1770551,6 | 2081959,4 | 2561722,39 | 2861740,4 | 1884478,7 | 2102398,1 | 2392789,0 |
________________
<*> Справочно.
<**> Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Значения индикаторов являются плановыми, фактическое выполнение индикаторов отражено в отчете о реализации Госпрограммы.".
1.3. Таблицу 7 "Структура подпрограммы 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:
"Таблица 7
Структура подпрограммы 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия"
Наименование | Ед. изм. | 2013 год <*> | Прогнозный период | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Цель: обеспечение эффективного управления Государственной программой и развитие отраслевой инфраструктуры | |||||||||
Задача: создание необходимых условий для эффективной реализации Государственной программы | |||||||||
Целевой индикатор | |||||||||
Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия, от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов | тыс. руб. | 12400,0 | 11845,0 | 12469,0 | 13320,1 | 11700,0 | 11450,0 | 11250,0 | 10900,0 |
Мероприятие 4.1: руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего | |||||||||
Направление 4.1.1: | тыс. | 264536,1 | 311084,1 | 432882,6 | 364014,6 | 314298,8 | 377712,8 | 375170,4 | 95180,2 |
- содержание Центрального аппарата; | руб. | 34361,2 | 34024,8 | 32113,4 | 32268,6 | 33696,9 | 28848,1 | 28848,1 | 31743,4 |
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания | 230174,9 | 277059,3 | 400769,2 | 331746,0 | 280601,9 | 348864,7 | 346322,3 | 63436,8 | |
Задача: создание условий для развития отраслевой инфраструктуры | |||||||||
Целевой индикатор | |||||||||
Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 4.2: эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти | |||||||||
Направление 4.2.1: исключение замечаний от федеральных органов власти | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
________________
<*> Справочно.".
1.4. В таблице 8 "Структура подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года":
1.4.1. Строку
"Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | кг у.т./кВт.ч | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28" |
изложить в следующей редакции:
"Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | кг у.т./кВт.ч | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,315 | 0,310 | 0,305". |