ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2015 года N 615
[О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 09.04.2013 N 179 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"]
Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 N 612, от 17.03.2014 N 109, от 29.04.2014 N 198, от 03.07.2014 N 317, от 26.09.2014 N 471, от 02.12.2014 N 598, от 30.12.2014 N 686, от 26.02.2015 N 81, от 15.04.2015 N 177, от 26.06.2015 N 324, от 21.07.2015 N 365, от 22.09.2015 N 468, от 30.10.2015 N 544) (далее - Программа):
1.1. В паспорте Программы строку
"Объем бюджетных ассигнований Программы | Источники финансирования | Общий объем финансирования Государственной программы, тыс. руб. | В том числе | |||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||
Всего | 37189744,02 | 14663772,60 | 16908007,63 | 6201,34 | 5611762,45 | |
2014 год | 4083182,28 | 1350954,57 | 2130340,63 | 8397,91 | 593489,17 | |
2015 год | 7741968,55 | 4257763,00 | 2501449,80 | 4588,99 | 978166,76 | |
2016 год | 5144893,26 | 1577080,00 | 2492336,50 | 0,00 | 1075476,76 | |
2017 год | 5177659,36 | 2032230,00 | 2456289,30 | 0,00 | 587833,76 | |
2018 год | 3324495,60 | 975080,00 | 1977819,60 | 0,00 | 371596,00 | |
2019 год | 5344943,80 | 2222400,00 | 2749943,80 | 0,00 | 372600,00 | |
2020 год | 6579893,80 | 2250000,00 | 2697293,80 | 0,00 | 1632600,00" |
изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Программы | Источники финансирования | Общий объем финансирования Государственной программы, тыс. руб. | В том числе | |||
Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||
Всего | 37543413,85 | 14781864,67 | 17136799,83 | 12986,90 | 5611762,45 | |
2014 год | 4083182,28 | 1350954,57 | 2130340,63 | 8397,91 | 593489,17 | |
2015 год | 7942197,35 | 4374201,50 | 2585240,10 | 4588,99 | 978166,76 | |
2016 год | 5289813,76 | 1576998,60 | 2637338,40 | 0,00 | 1075476,76 | |
2017 год | 5076353,06 | 2032230,00 | 2456289,30 | 0,00 | 587833,76 | |
2018 год | 3227029,80 | 975080,00 | 1880353,80 | 0,00 | 371596,00 | |
2019 год | 5344943,80 | 2222400,00 | 2749943,80 | 0,00 | 372600,00 | |
2020 год | 6579893,80 | 2250000,00 | 2697293,80 | 0,00 | 1632600,00". |
1.2. В таблице 5 "Структура подпрограммы 2 "Транспорт Республики Бурятия":
1.2.1. Строки
"2.2.2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства | тыс. руб. | 0 | 0 | 375,0 | 323000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства | тыс. руб. | 0 | 0 | 375,0 | 190495,0 | 0 | 0 | 0 | 0" |
изложить в следующей редакции:
"2.2.2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 323000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 190495,0 | 0 | 0 | 0 | 0". |
1.2.2. Строку
"2.2.7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия <**> | тыс. руб. | 5000,0 | 38456,3 | 21783,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0" |
изложить в следующей редакции:
"2.2.7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия <**> | тыс. руб. | 5000,0 | 38456,3 | 21783,2 | 57898,2 | 0 | 0 | 0 | 0". |
1.2.3. Дополнить строкой 2.2.8 следующего содержания:
"2.2.8. Формирование пакета документов для включения мероприятий по строительству и реконструкции портов и причальных сооружений на озере Байкал в федеральные целевые программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0". |
1.3. Таблицу 6 "Структура подпрограммы 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Структура подпрограммы 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия"
Наименование | Ед. изм. | 2013 год <*> | Прогнозный период | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Цель: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения | |||||||||
Задача: сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | |||||||||
Целевые индикаторы | |||||||||
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения | км | 76 | 13,6 | 35,4 | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения | пм | 667 | 453 | 413,5 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 |
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||
Направление 1. Ремонт автодорог и мостов <**> | тыс. руб. | 537190,0 | 545854,8 | 444632,3 | 626785,9 | 487712,9 | 490686,5 | 600000,0 | 600000,0 |
Направление 2. Содержание автодорог <**> | тыс. руб. | 405036,8 | 345958,7 | 408021,7 | 370000,0 | 373000,0 | 400352,3 | 500000,0 | 500000,0 |
Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт) | тыс. руб. | - | - | 131960,8 | - | - | - | - | - |
Задача: приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики | |||||||||
Целевые индикаторы | |||||||||
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т.ч.: | км | 0 | 0,0 | 6,10 | 17,9 | 18,5 | 41,5 | 12,0 | 10,0 |
в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | км | - | - | 3,75 | 17,9 | 18,5 | 41,50 | 0 | 0 |
Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения | км | 50,19 | 16,38 | 17,87 | 8,14 | 13,36 | 5,0 | 29,40 | 55,0 |
Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году | ед. | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения | пм | 450,47 | 29,56 | 68,5 | 66,05 | 187,27 | 206,96 | 23,1 | 388,1 |
Задача: модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||||||||
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | ед. | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения | шт. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта | шт. | - | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта | км | - | - | - | 3,5 | 3,5 | 5,8 | 0 | 0 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 64,2 | 63,1 | 62,8 | 62,5 | 62,2 | 61,9 | 61,6 | 61,3 |
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов <**> | тыс. руб. | 702111,0 | 466223,6 | 362515,2 | 505143,5 | 746670,70 | 476561,5 | 1554470,0 | 1501820,0 |
Направление 2. Субсидии МО на дорожную деятельность <**> | тыс. руб. | 721429,0 | 412514,5 | 734829,4 | 604543,3 | 485506,7 | 417279,7 | 0 | 0 |
Общая сумма финансирования подпрограммы | тыс. руб. | 2365766,8 | 1770551,6 | 2081959,4 | 2106472,7 | 2092890,3 | 1784880,0 | 2654470,0 | 2601820,0". |
1.4. Таблицу 7 "Структура подпрограммы 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:
"Таблица 7
Структура подпрограммы 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия"
Наименование | Ед. изм. | 2013 год <*> | Прогнозный период | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Цель: обеспечение эффективного управления Государственной программой и развитие отраслевой инфраструктуры | |||||||||
Задача: создание необходимых условий для эффективной реализации Государственной программы | |||||||||
Целевой индикатор | |||||||||
Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия, от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов | тыс. руб. | 12400,0 | 11845,0 | 13655,0 | 13902,0 | 11700,0 | 11450,0 | 11250,0 | 10900,0 |
Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего | |||||||||
Направление 4.1.1: | тыс. руб. | 264536,1 | 311084,1 | 432882,6 | 364001,7 | 363399,0 | 95473,8 | 95473,8 | 95473,8 |
- содержание Центрального аппарата | 34361,2 | 34024,8 | 32113,40 | 32639,7 | 32037,0 | 32037,0 | 32037,0 | 32037,0 | |
- текущее содержание подведомственного учреждения ГКУ "Бурятрегионавтодор" | 230174,9 | 277059,3 | 400769,2 | 331362,0 | 331362,0 | 63436,8 | 63436,8 | 63436,8 | |
Задача: создание условий для развития отраслевой инфраструктуры | |||||||||
Целевой индикатор | |||||||||
Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 4.2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти | |||||||||
Направление 4.2.1. Исключение замечаний от федеральных органов власти | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | -". |