Недействующий

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июня 2017 года N 1004/2


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 29.09.2014 N 1131/3 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2020 на основании Постановления Администрации г. Пензы от 07.02.2020 N 149.
____________________________________________________________________


В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

     "

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1072031,51812 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 183170,21212 тыс. рублей;
2016 год - 240775,006 тыс. рублей;
2017 год - 171909,5 тыс. рублей;
2018 год - 156725,4 тыс. рублей;
2019 год - 154227,0 тыс. рублей;

2020 год - 165224,4 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города Пензы - 1071118,11812 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 182660,21212 тыс. рублей;
2016 год - 240371,606 тыс. рублей;
2017 год - 171909,5 тыс. рублей;
2018 год - 156725,4 тыс. рублей;
2019 год - 154227,0 тыс. рублей;

2020 год - 165224,4 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Пензенской области - 913,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 510,0 тыс. рублей;
2016 год - 403,4 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.


1.2. В подразделе 10.1 Раздела 10 Программы:

1.2.1. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" изложить в следующей редакции:

     "

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 806019,48212 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 147412,51212 тыс. руб.;
2016 год - 196528,17 тыс. руб.;
2017 год - 121971,6 тыс. руб.;
2018 год - 107755,2 тыс. руб.;
2019 год - 105468,6 тыс. руб.;
2020 год - 126883,4 тыс. руб.;

";

1.2.2. Пункт 10.1.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 806019,48212 тыс. рублей, в т.ч.

2015 год - 147412,51212 тыс. руб.;

2016 год - 196528,17 тыс. руб.;

2017 год - 121971,6 тыс. руб.;

2018 год - 107755,2 тыс. руб.;

2019 год - 105468,6 тыс. руб.;

2020 год - 126883,4 тыс. руб.";

1.3. Приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"


Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление транспорта и связи города Пензы

(указать наименование органа местного самоуправления)

N
п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Муниципальная программа

"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"

всего

183 170,21212

240775,006

171 909,5

156 725,4

154 227,0

165 224,4

1 072 031,51812

бюджет города Пензы

182 660,21212

240371,606

171 909,5

156 725,4

154 227,0

165 224,4

1 071 118,11812

бюджет Пензенской области

510,0

403,4

0,00

0,00

0,00

0,00

913,4

1

Подпрограмма 1

"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".

бюджет города Пензы

147 412,51212

196528,17

121 971,6

107 755,2

105 468,6

126 883,4

806 019,48212

1.1

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта

бюджет города Пензы

24 131,59738

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 131,59738

1.2

Мероприятие

Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом

бюджет города Пензы

71 015,62738

124 327,9

48 000,0

104 038,4

101 751,8

0,00

449 133,72738

1.3

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:

бюджет города Пензы

14 578,29815

30 039,77

24 216,8

3 716,8

3 716,8

59 588,4

135 856,86815

1.3.1

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 N 1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан"

бюджет города Пензы

13 383,61010

26 153,806

0,0

0,0

0,0

54 674,5

94 211,9161

1.3.2

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

бюджет города Пензы

1 194,68805

3 885,964

3 716,8

3 716,8

3 716,8

4 913,9

21 144,95205

1.3.3

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017 - 2019 годах"

бюджет города Пензы

20 500,0

0,0

0,0

0,0

20 500,00

1.4

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах.

Бюджет города Пензы

24 346,98921

17 240,4

18 000,00

0,0

0,0

67 295,0

126 882,38921

1.5

Мероприятие

Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта

бюджет города Пензы

13 340,00

12 120,1

0,0

0,0

0,0

0,0

25 460,1

1.6

Мероприятие

Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями

бюджет города Пензы

0,0

12 800,0

10 000,00

0,0

0,0

0,0

22 800,0

1.7

Мероприятие

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с государственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров

бюджет города Пензы

0,0

0,0

21 754,8

0,0

0,0

0,0

21 754,8

2

Подпрограмма 2

"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"

бюджет города Пензы

6 821,3

7 261,6

6 810,5

6 798,4

6 790,5

6 812,3

41 294,6

2.1

Мероприятие

Руководство и управление в сфере установленных функций

бюджет города Пензы

6 821,3

7 261,6

6 810,5

6 798,4

6 790,5

6 812,3

41 294,6

2.2

Мероприятие

Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок

бюджет города Пензы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3

Мероприятие

Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты

бюджет города Пензы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Подпрограмма 3

"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"

всего

28 936,4

36985,236

43 127,4

42 171,8

41 967,9

31 528,70

224 717,436

бюджет города Пензы

28 426,4

36581,836

43 127,4

42 171,8

41 967,9

31 528,70

223 804,036

бюджет Пензенской области

510,0

403,4

0,0

0,0

0,0

0,0

913,4

3.1

Мероприятие

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

бюджет города Пензы

27 796,4

36178,436

42 724,0

41 768,4

41 564,5

30 445,7

220 477,436

3.2

Мероприятие

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

всего

1 140,0

806,8

403,4

403,4

403,4

1 083,0

4 240,0

бюджет города Пензы

630,0

403,4

403,4

403,4

403,4

1 083,0

3 326,6

бюджет Пензенской области

510,0

403,4

0,0

0,0

0,0

0,0

913,4

";

1.4. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" на 2017 год" Приложения 4 к Программе изложить в следующей редакции:


"Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" на 2017 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы


Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность программы


Суммарная планируемая результативность программы


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя программы


Планируемый показатель результативности программы


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)

%

98

98

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,4

92,5

х

х

х

х

х

100,11

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс. пас.

28900

29000

х

х

х

х

х

100,35

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

х

х

х

х

х

100,00

х

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

140

150

х

х

х

х

х

107,14

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

86

87

х

х

х

х

х

101,16

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

30

35

х

х

х

х

х

116,67

х

Итоговое значение (по Программе)

тыс. руб.

х

х

х

х

171 909,5

х

х

х

102,31

Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)

%

98

98

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,4

92,5

100,11

х

х

х

х

х

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс. пас.

28900

29000

100,35

х

х

х

х

х

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

100,12

121 971,6

0,7081

70,89

х

х

Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

140

150

107,14

х

х

х

х

х

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

86

87

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

102,38

6 810,5

0,0421

4,31

х

х

Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

30

35

116,67

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

104,17

43 127,4

0,2523

26,28

х

х

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»