МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2011 года N 4185
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2008-2011 ГОДЫ
В целях улучшения транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" и обеспечения безопасности пассажирских перевозок в рамках городской целевой программы "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2011 годы, утвержденной Решением Магаданской городской Думы от 29.02.2008 N 12-Д (с дополнениями и изменениями), в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан", утвержденным Постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 N 4328, руководствуясь статьями 34.1 и 45 Устава муниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести следующие изменения в городскую целевую программу "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2011 годы (далее - Программа), утвержденную Решением Магаданской городской Думы от 29.02.2008 N 12-Д (с изменениями и дополнениями, внесенными Решениями Магаданской городской Думы от 19 июня 2008 года N 81-Д, от 10 декабря 2008 года N 132-Д, от 23 апреля 2009 года N 51-Д, от 4 декабря 2009 года N 128-Д, от 25 декабря 2009 года N 146-Д):
1.1. В строке "Объемы и источники финансирования городской целевой программы" Паспорта Программы цифры "126057,54" заменить цифрами "109759,55", цифры "73707,54" заменить цифрами "65985,24", цифры "52350,00" заменить цифрами "43774,31".
1.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Программы" цифры "126057,54" заменить цифрами "109759,55", цифры "73707,54" заменить цифрами "65985,24", цифры "52350,00" заменить цифрами "43774,31".
1.3. В разделе 4 "Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы" текст таблицы, содержащей наименования, методику расчета и показатели целевых индикаторов за отчетные периоды, согласно которым оценивается эффективность реализации программных мероприятий, а также сноски к ней изложить в следующей редакции:
N | Наименование | Методика | Еди- | Плановые значения | |||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
1 | Доля новых | V = N нов./N | % | 3,8 | 2,2 | 3,8 | 15,5 |
2 | Доля остановочных | Dk = Sk/So | % | 77,0 | 77,5 | 78,3 | 79,6 |
3 | Доля остановочных | Dp = Sp/So | % | 10,8 | 10,8 | 11,2 | 11,7 |
4 | Соотношение | G = Gn/Gp х | % | 98,0 | 95,0 | 93,0 | 90,0 |
5 | Средняя вместимость | M = q/N | пос. | 18,1 | 18,5 | 18,8 | 19,0 |
6 | Интервалы движения | R = x/L | минуты | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 |
________________
<*> V - доля новых транспортных средств в общем количестве подвижного состава; N нов. - количество приобретенных в отчетном году транспортных средств, срок эксплуатации которых с даты выпуска не превышает 3-х лет; N общ. - общее количество транспортных средств, используемых на маршрутах, на конец отчетного года (в расчетах плановых значений принято за 180 единиц, в расчетах фактических значений - по факту);
<**> Dk - доля остановочных пунктов, оборудованных заездными карманами и парковочными площадками, Sk - количество остановочных пунктов, оборудованных заездными карманами и парковочными площадками, и тех, где их устройство не требуется (при наличии разворотных площадок и уширений проезжей части); So - общее количество остановочных пунктов (в расчетах плановых значений принято за 231 единицу, в расчетах фактических значений - по факту);
<***> Dp - доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами с торговыми объектами; St - количество остановочных пунктов, оборудованных павильонами с торговыми объектами; So - общее количество остановочных пунктов (в расчетах плановых значений принято за 231 единицу, в расчетах фактических значений - по факту);
<****> G - соотношение количества жалоб пассажиров в отчетном периоде к аналогичному периоду прошлого года; Gn - количество жалоб пассажиров за отчетный период; Gp - количество жалоб пассажиров за аналогичный период прошлого года;
<*****> M - средняя вместимость автобусов; q - вместимость одного транспортного средства (количество посадочных мест); q - сумма вместимостей всех транспортных средств, используемых на маршрутах; N - общее количество транспортных средств, используемых на маршрутах;
<******> R - средний интервал движения, x - средний интервал движения на одном маршруте (определяется как сумма интервалов движения, деленная на количество рейсов, уменьшенное на 1); x - сумма средних интервалов движения по всем маршрутам; L - общее количество маршрутов.".
1.4. Раздел 9 "Система программных мероприятий по реализации городской целевой программы "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Абрамова С.В.
Мэр города Магадана
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение
к Постановлению
мэрии города Магадана
от 14.11.2011 N 4185
9. Система программных мероприятий по реализации городской целевой программы "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2011 годы
NN | Наименование | Срок | Исполнитель | Потребность в финансовых средствах, | Источник | Ожидаемый | ||||
Всего на | в том числе: | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Приобретение | 2008- | 47379,08 | 5430,0 | 2022,0 | 10305,0 | 29622,08 | Улучшение | ||
1.1. | 2008- | МУ города | 9164,77 | 2230,0 | 1422,0 | 1422,0 | 4090,77 | Бюджет | ||
1.2. | 2008- | Юридические и | 38214,31 | 3200,0 | 600,0 | 8883,0 | 25531,31 | Внебюджетные | ||
2. | Приобретение | 2008- | Управление | 14774,0 | 6067,0 | 3869,0 | 3869,0 | 969,0 | Бюджет | Улучшение |
3. | Устройство | 2008- | Муниципальное | 4143,0 | 1050,0 | 1134,0 | 1044,0 | 915,0 | Бюджет | Улучшение |
4. | Дотирование | 2008- | Мэрия города | 1940,0 | 1520,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет | Обеспечение |
4.1. | Погашение | 2009 | Мэрия города | 116,0 | 0,0 | 116,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет | |
5. | Затраты на подвоз | 2008- | Управление | 33251,1 | 8241,0 | 6371,4 | 9038,7 | 9600,0 | Бюджет | Обеспечение |
6. | Установка | 2008- | Юридические и | 2560,0 | 0,0 | 690,0 | 1100,0 | 770,0 | Внебюджетные | Развитие |
7. | Оптимизация | 2008- | Комитет по работе | Финансирование | Обеспечение | |||||
8. | Внедрение авто- | 2009- | Итого, | 5596,37 | 0,00 | 0,00 | 2295,00 | 3301,37 | Обеспечение | |
МУ города | 2596,37 | 0,00 | 0,00 | 2295,00 | 301,37 | Бюджет | ||||
Юридические и | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,0 | Внебюджетные | ||||
9. | Проведение | 2008- | Комитет по работе | Финансирование | Обеспечение | |||||
10. | Обследование | 2008- | Комитет по работе | Финансирование | Развитие | |||||
11. | Проведение | 2008- | МУ города | Финансирование | Улучшение | |||||
12. | Анализ расчета | 2008- | МУ города | Финансирование | Улучшение | |||||
13. | Мониторинг рынка | 2008- | Комитет по работе | Финансирование | Улучшение | |||||
14. | Проведение декад | 2008- | Комитет по работе | Финансирование | Улучшение | |||||
Всего по ГЦП, | 109759,55 | 22308,0 | 14622,4 | 27651,7 | 45177,45 | |||||
бюджет МО "Город Магадан" | 65985,24 | 19108,0 | 13332,4 | 17668,7 | 15876,14 | |||||
внебюджетные источники | 43774,31 | 3200,0 | 1290,0 | 9983,0 | 29301,31 |