МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2011 года N 4185


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2008-2011 ГОДЫ


В целях улучшения транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" и обеспечения безопасности пассажирских перевозок в рамках городской целевой программы "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2011 годы, утвержденной Решением Магаданской городской Думы от 29.02.2008 N 12-Д (с дополнениями и изменениями), в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан", утвержденным Постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 N 4328, руководствуясь статьями 34.1 и 45 Устава муниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в городскую целевую программу "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2011 годы (далее - Программа), утвержденную Решением Магаданской городской Думы от 29.02.2008 N 12-Д (с изменениями и дополнениями, внесенными Решениями Магаданской городской Думы от 19 июня 2008 года N 81-Д, от 10 декабря 2008 года N 132-Д, от 23 апреля 2009 года N 51-Д, от 4 декабря 2009 года N 128-Д, от 25 декабря 2009 года N 146-Д):

1.1. В строке "Объемы и источники финансирования городской целевой программы" Паспорта Программы цифры "126057,54" заменить цифрами "109759,55", цифры "73707,54" заменить цифрами "65985,24", цифры "52350,00" заменить цифрами "43774,31".

1.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Программы" цифры "126057,54" заменить цифрами "109759,55", цифры "73707,54" заменить цифрами "65985,24", цифры "52350,00" заменить цифрами "43774,31".

1.3. В разделе 4 "Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы" текст таблицы, содержащей наименования, методику расчета и показатели целевых индикаторов за отчетные периоды, согласно которым оценивается эффективность реализации программных мероприятий, а также сноски к ней изложить в следующей редакции:

 N
п/п

 Наименование
целевого индикатора

 Методика
 расчета
 целевого
 индикатора

 Еди-
 ницы
изме-
рения

 Плановые значения
целевых индикаторов на
конец отчетного периода
 (года)         

2008

2009

2010

2011

 1

Доля новых
транспортных средств
в общем количестве
подвижного состава  

V = N нов./N
общ. х 100%
<*>

 %   

 3,8

 2,2

 3,8

 15,5

 2

Доля остановочных
пунктов,
оборудованных
заездными карманами
и парковочными
площадками          

 Dk = Sk/So
х 100% <**>

 %   

 77,0

 77,5

 78,3

 79,6

 3

Доля остановочных
пунктов,
оборудованных
павильонами с
торговыми объектами

 Dp = Sp/So
х 100% <***>

 %   

 10,8

 10,8

 11,2

 11,7

 4

Соотношение
количества жалоб
пассажиров в
отчетном периоде к
предыдущему         

G = Gn/Gp х
100% <****>

 %   

 98,0

 95,0

 93,0

 90,0

 5

Средняя вместимость
автобусов           

 M = q/N
<*****>

 пос.
 мест

 18,1

 18,5

 18,8

 19,0

 6

Интервалы движения  

 R = x/L
<******>

минуты

 14,0

 13,0

 12,0

 10,0

     ________________

<*> V - доля новых транспортных средств в общем количестве подвижного состава; N нов. - количество приобретенных в отчетном году транспортных средств, срок эксплуатации которых с даты выпуска не превышает 3-х лет; N общ. - общее количество транспортных средств, используемых на маршрутах, на конец отчетного года (в расчетах плановых значений принято за 180 единиц, в расчетах фактических значений - по факту);

<**> Dk - доля остановочных пунктов, оборудованных заездными карманами и парковочными площадками, Sk - количество остановочных пунктов, оборудованных заездными карманами и парковочными площадками, и тех, где их устройство не требуется (при наличии разворотных площадок и уширений проезжей части); So - общее количество остановочных пунктов (в расчетах плановых значений принято за 231 единицу, в расчетах фактических значений - по факту);

<***> Dp - доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами с торговыми объектами; St - количество остановочных пунктов, оборудованных павильонами с торговыми объектами; So - общее количество остановочных пунктов (в расчетах плановых значений принято за 231 единицу, в расчетах фактических значений - по факту);

<****> G - соотношение количества жалоб пассажиров в отчетном периоде к аналогичному периоду прошлого года; Gn - количество жалоб пассажиров за отчетный период; Gp - количество жалоб пассажиров за аналогичный период прошлого года;

<*****> M - средняя вместимость автобусов; q - вместимость одного транспортного средства (количество посадочных мест); q - сумма вместимостей всех транспортных средств, используемых на маршрутах; N - общее количество транспортных средств, используемых на маршрутах;

<******> R - средний интервал движения, x - средний интервал движения на одном маршруте (определяется как сумма интервалов движения, деленная на количество рейсов, уменьшенное на 1); x - сумма средних интервалов движения по всем маршрутам; L - общее количество маршрутов.".

1.4. Раздел 9 "Система программных мероприятий по реализации городской целевой программы "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Абрамова С.В.

Мэр города Магадана
В.П.ПЕЧЕНЫЙ






Приложение
к Постановлению
мэрии города Магадана
от 14.11.2011 N 4185

9. Система программных мероприятий по реализации городской целевой программы "Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2011 годы

 NN
п/п

 Наименование
 мероприятия   

Срок
 реа-
лиза-
 ции

 Исполнитель   

 Потребность в финансовых средствах,
 тыс. руб.               

 Источник
финансирования

 Ожидаемый
 эффект     

Всего на
2008-2011
 годы   

 в том числе:         

 2008  

 2009  

 2010  

 2011   

 1  

 2        

 3  

 4        

 5    

 6    

 7    

 8    

 9    

 10      

 11       

 1.

Приобретение
автобусов
большой, средней,
малой вместимости
- всего,
в том числе:     

2008-
2011

 47379,08
(57 ед.)

 5430,0
(8 ед.)

 2022,0
(4 ед.)

10305,0
(7 ед.)

29622,08
(38 ед.)

 Улучшение
 качества
предоставляемых
 транспортных
 услуг и
 безопасности
 дорожного
 движения    

1.1.

2008-
2011

МУ города
Магадана "ЦДСГПТ"

 9164,77
(12 ед.)

 2230,0
(1 ед.)

 1422,0
(0 ед.)

 1422,0
(1 ед.)

 4090,77
(10 ед.)

 Бюджет
муниципального
 образования
 "Город
 Магадан"   

1.2.

2008-
2011

Юридические и
физические лица в
соответствии с
заключенными
договорами       

 38214,31
(45 ед.)

 3200,0
(7 ед.)

 600,0
(4 ед.)

 8883,0
(6 ед.)

25531,31
(28 ед.)

 Внебюджетные
 источники   

 2.

Приобретение
школьных
автобусов - 7
единиц           

2008-
2011

Управление
образования мэрии
города Магадана  

 14774,0

 6067,0

 3869,0

 3869,0

 969,0

 Бюджет
муниципального
 образования
 "Город
 Магадан"   

 Улучшение
 качества
предоставляемых
 транспортных
 услуг и
 безопасности
 дорожного
 движения    

 3.

Устройство
парковочных
карманов для
городского
транспорта, в том
числе маршрутного
- 100 единиц     

2008-
2011

Муниципальное
учреждение города
Магадана
"Городское
эксплуатационно-
линейное
управление дорог"

 4143,0

 1050,0

 1134,0

 1044,0

 915,0

 Бюджет
муниципального
 образования
 "Город
 Магадан"   

 Улучшение
 качества
предоставляемых
 транспортных
 услуг и
 безопасности
 дорожного
 движения    

 4.

Дотирование
автобусного
маршрута N 5     

2008-
2009

Мэрия города
Магадана         

 1940,0

 1520,0

 420,0

 0,0

 0,0

 Бюджет
муниципального
 образования
 "Город
 Магадан"   

 Обеспечение
 равной
 доступности
 транспортных
услуг населению

4.1.

Погашение
кредиторской
задолженности ООО
"Магадан Авто" за
декабрь 2008 года

2009

Мэрия города
Магадана         

 116,0

 0,0

 116,0

 0,0

 0,0

 Бюджет
муниципального
 образования
 "Город
 Магадан"   

 5.

Затраты на подвоз
школьников к
образовательным
учреждениям      

2008-
2011

Управление
образования мэрии
города Магадана  

 33251,1

 8241,0

 6371,4

 9038,7

 9600,0

 Бюджет
муниципального
 образования
 "Город
 Магадан"   

 Обеспечение
 равной
 доступности
 транспортных
 услуг
 населению;
 обеспечение
 муниципальной
 социальной
 поддержки
 определенным
 группам
 населения   

 6.

Установка
остановочных
павильонов с
торговыми
киосками         

2008-
2011

Юридические и
физические лица в
соответствии с
заключенным
договором        

 2560,0

 0,0

 690,0

 1100,0

 770,0

 Внебюджетные
 источники   

 Развитие
 транспортной
инфраструктуры,
 повышение
 культуры
 обслуживания  

 7.

Оптимизация
городской
маршрутной сети
на основании
мониторинга и
опроса населения,
изучения
пассажиропотоков

2008-
2011

Комитет по работе
с хозяйствующими
субъектами и
развитию
производственно-
потребительской
инфраструктуры
мэрии города
Магадана, МУ
города Магадана
"ЦДСГПТ"         

Финансирование
 в рамках
 текущей
 деятельности

 Обеспечение
 транспортной
 доступности,
 сокращение
 количества
 пересадок при
 поездках из
 одного района
города в другой

 8.

Внедрение авто-
матизированной
системы
диспетчерского
сопровождения    

2009-
2011

Итого,
в том числе:     

 5596,37

 0,00

 0,00

2295,00

 3301,37

 Обеспечение
высокого уровня
 транспортного
 обслуживания
 населения,
 стабильная
 работа
 пассажирского
автотранспорта,
 улучшение
 контроля за
 качеством
 пассажирских
 перевозок   

МУ города
Магадана "ЦДСГПТ"

 2596,37

 0,00

 0,00

2295,00

 301,37

 Бюджет
муниципального
 образования
 "Город
 Магадан"   

Юридические и
физические лица в
соответствии с
заключенными
договорами       

 3000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3000,0

 Внебюджетные
 источники   

 9.

Проведение
обследования
городского
пассажирского
транспорта с
привлечением
сотрудников ГИБДД

2008-
2011

Комитет по работе
с хозяйствующими
субъектами и
развитию
производственно-
потребительской
инфраструктуры
мэрии города
Магадана, МУ
города Магадана
"ЦДСГПТ"         

Финансирование
 в рамках
 текущей
 деятельности

 Обеспечение
высокого уровня
 транспортного
 обслуживания
 населения,
 стабильная
 работа
 пассажирского
автотранспорта,
 улучшение
 контроля за
 качеством
 пассажирских
 перевозок   

 10.

Обследование
улично-дорожной
сети,
остановочных и
конечных пунктов
(разворотных
площадок,
заездных
карманов),
разработка
мероприятий по их
обустройству и
содержанию       

2008-
2011

Комитет по работе
с хозяйствующими
субъектами и
развитию
производственно-
потребительской
инфраструктуры
мэрии города
Магадана, МУ
города Магадана
"ЦДСГПТ", МУ
города Магадана
"Городское
эксплуатационно-
линейное
управление дорог"

Финансирование
 в рамках
 текущей
 деятельности

 Развитие
 транспортной
инфраструктуры,
 улучшение
 качества
предоставляемых
 транспортных
 услуг и
 безопасности
 дорожного
 движения    

 11.

Проведение
исследований
пассажиропотоков
на городских
маршрутах        

2008-
2011

МУ города
Магадана "ЦДСГПТ"

Финансирование
 в рамках
 текущей
 деятельности

 Улучшение
 качества
предоставляемых
 транспортных
 услуг     

 12.

Анализ расчета
необходимого
количества
автобусов
различной
вместимости,
исходя из
изученного
пассажиропотока
на городских
маршрутах        

2008-
2011

МУ города
Магадана "ЦДСГПТ"

Финансирование
 в рамках
 текущей
 деятельности

 Улучшение
 качества
предоставляемых
 транспортных
 услуг     

 13.

Мониторинг рынка
транспортных
услуг, изучение
опыта работы
пассажирского
транспорта в
других городах   

2008-
2011

Комитет по работе
с хозяйствующими
субъектами и
развитию
производственно-
потребительской
инфраструктуры
мэрии города
Магадана         

Финансирование
 в рамках
 текущей
 деятельности

 Улучшение
 качества
предоставляемых
 транспортных
 услуг     

 14.

Проведение декад
и месячников
"Чистый автобус"

2008-
2011

Комитет по работе
с хозяйствующими
субъектами и
развитию
производственно-
потребительской
инфраструктуры
мэрии города
Магадана, МУ
города Магадана
"ЦДСГПТ"         

Финансирование
 в рамках
 текущей
 деятельности

 Улучшение
 качества
предоставляемых
 транспортных
 услуг     

Всего по ГЦП,
в том числе:                             

109759,55

22308,0

14622,4

27651,7

45177,45

бюджет МО "Город Магадан"                

 65985,24

19108,0

13332,4

17668,7

15876,14

внебюджетные источники                   

 43774,31

 3200,0

 1290,0

 9983,0

29301,31

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»