АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 октября 2013 года N 620-рк
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ ОТ 17.10.2011 N 470-РК
В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 14.06.2011 N 39-пк "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и выполнения муниципальных программ города Тюмени и о внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 29.05.2008 N 64-пк", руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
внести в распоряжение Администрации города Тюмени от 17.10.2011 N 470-рк "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2012 - 2014 годы" (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации города Тюмени от 28.12.2011 N 638-рк, от 06.08.2012 N 397-рк, от 03.09.2012 N 462-рк, от 29.10.2012 N 582-рк, от 26.11.2012 N 654-рк, от 24.12.2012 N 726-рк, от 25.02.2013 N 108-рк, от 01.04.2013 N 197-рк, от 22.04.2013 N 240-рк, от 03.06.2013 N 308-рк, от 01.07.2013 N 397-рк, от 30.09.2013 N 592-рк, от 07.10.2013 N 616-рк) следующие изменения:
в графе 6 пункта 1 раздела 3 приложения к распоряжению текст после слов "(департамент имущественных отношений" дополнить словами ", департамент образования)";
в графе 6 пункта 3 раздела 3 приложения к распоряжению текст после слов "Департамент культуры" дополнить словами "(департамент имущественных отношений)";
в графе 6 пункта 4 раздела 3 приложения к распоряжению в тексте слова "(департамент имущественных отношений)" исключить;
раздел 4 "Основные показатели результативности выполнения Программы" приложения к распоряжению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
пункт 6.1 раздела 6 "Финансовое обеспечение программных мероприятий, источники финансирования" приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
"6.1. Всего на реализацию мероприятий Программы требуется 1400089,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 - 431606 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 416726 тыс. рублей;
бюджет Тюменской области: 14880 тыс. рублей;
2013 - 422852 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 414261 тыс. рублей;
бюджет Тюменской области: 8591 тыс. рублей;
2014 - 545631 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 545631 тыс. рублей";
подпункты "а)", "б)" пункта 7.3 раздела 7 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
"а) департамента образования Администрации города Тюмени в части участия в реализации мероприятий по обеспечению взаимодействия между публичными и школьными библиотеками, в том числе в информационно-методической работе;
б) департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени в части организации выполнения работ, оказания услуг по проектированию, реконструкции, капитальному ремонту объектов социального и культурного назначения;";
подпункт "в)" пункта 7.3 раздела 7 приложения к распоряжению исключить;
подпункт "г)" пункта 7.3 раздела 7 приложения к распоряжению считать подпунктом "в)";
приложение к программе "План программных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
Глава Администрации города
А.В.МООР
Приложение 1
к распоряжению
от 14.10.2013 N 620-рк
4. Основные показатели результативности выполнения Программы
┌═══┬═════════════════════┬═══════┬═══════════════════════════════════════┬═══════════┬═══════════┬═════════════════┬════════‰
│ N │ Наименование │ Ед. │ Формула расчета │Необходимое│ Базовые │Плановые значения│ Темпы │
│п/п│ показателя │ изм. │ │направление│ значения │ │прироста│
│ │ │ │ │ изменений ├═════┬═════┼═════┬═════┬═════┤ % <**> │
│ │ │ │ │(/\, │ , 0)│2010 │2011 │2012 │2013 │2014 │ │
│ │ │ │ │ │ \/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ <*> │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═════════════════════┼═══════┼═══════════════════════════════════════┼═══════════┼═════┼═════┼═════┼═════┼═════┼════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├═══┴═════════════════════┴═══════┴═══════════════════════════════════════┴═══════════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═════┴════════┤
│ Общие показатели Программы │
├════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│Цель Программы: Обеспечить благоприятные условия для духовно-нравственного и эстетического развития населения города Тюмени │
├═══┬═════════════════════┬═══════┬═══════════════════════════════════════┬═══════════┬═════┬═════┬═════┬═════┬═════┬════════┤
│1. │Удельный вес │ % │Увн = (Кб + Кто + Ку) / Кон х 100, где:│ /\ │57,8 │58,6 │58,9 │60,7 │62,4 │ + 6,5 │
│ │населения, │ │Кб - количество зарегистрированных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │систематически │ │пользователей библиотек, чел.; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │получающего услуги │ │Кто - количество участников творческих │ │ │ │ │ │ │ │
│ │культуры и │ │объединений, чел.; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дополнительного │ │Ку - общее количество учащихся │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образования в сфере │ │учреждений дополнительного образования,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │культуры и искусства │ │чел.; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Кон - численность обслуживаемого │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │населения, чел. (250,0 тыс. чел., с │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │учетом размещения на территории города │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │учреждений культуры других форм и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ведомств) │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┴═════════════════════┴═══════┴═══════════════════════════════════════┴═══════════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═════┴════════┤
│ Показатели выполнения задач Программы │
├════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│ Задача 1: Повысить привлекательность и качество библиотечных услуг │
├═══┬═════════════════════┬═══════┬═══════════════════════════════════════┬═══════════┬═════┬═════┬═════┬═════┬═════┬════════┤
│2. │Количество посещений │ пос./ │Кп = Кпб / Кон х 1000, где: │ /\ │3599 │3700 │3800 │3900 │4000 │ + 8,1 │
│ │библиотек на 1000 │ 1000 │Кпб - количество посетителей │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жителей │жителей│муниципальных библиотек, чел.; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Кон - численность обслуживаемого │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │населения, чел. (250,0 тыс. чел., с │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │учетом размещения на территории города │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │учреждений культуры других форм и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ведомств) │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┴═════════════════════┴═══════┴═══════════════════════════════════════┴═══════════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═════┴════════┤
│ Задача 2: Повысить качество услуг, охват детей и подростков дополнительным образованием в сфере культуры и искусств │
├═══┬═════════════════════┬═══════┬═══════════════════════════════════════┬═══════════┬═════┬═════┬═════┬═════┬═════┬════════┤
│3. │Охват детей и │ % │Одп = Ко / Кдн х 100, где: │ /\ │ 8,1 │10,6 │10,8 │10,9 │11,0 │ + 3,8 │
│ │подростков начальным │ │Ко - средняя численность обучающихся в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │художественным │ │учреждениях дополнительного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образованием │ │образования, чел.; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Кдн - общая численность детей и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │подростков от 6 до 17 лет, проживающих │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │на территории города Тюмени, чел. │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┴═════════════════════┴═══════┴═══════════════════════════════════════┴═══════════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═════┴════════┤
│ Задача 3: Повысить доступность, качество и привлекательность культурно-досуговой деятельности для населения города Тюмени │
├═══┬═════════════════════┬═══════┬═══════════════════════════════════════┬═══════════┬═════┬═════┬═════┬═════┬═════┬════════┤
│4. │Удельный вес │ % │Увмто = Кмто / Кон х 100, где: │ /\ │196,4│160,0│ 162 │166,0│168,8│ + 5,5 │
│ │населения, │ │Кмто - численность населения, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │участвующего в │ │принявшего участие в культурно- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │культурно-досуговых │ │досуговых мероприятиях и входящих │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятиях и │ │в состав творческих объединений в │ │ │ │ │ │ │ │
│ │творческих │ │обслуживаемых районах, чел.; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │объединениях в │ │Кон - численность обслуживаемого │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обслуживаемых районах│ │населения, чел. (250,0 тыс. чел., с │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │учетом размещения на территории города │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │учреждений культуры других форм и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ведомств) │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═════════════════════┼═══════┼═══════════════════════════════════════┼═══════════┼═════┼═════┼═════┼═════┼═════┼════════┤
│5. │Удельный вес │ % │Увмо = Кмо / Кон х 100, где: │ /\ │ 58 │ 64 │ 68 │ 71 │ 74 │ + 15,6 │
│ │населения, │ │Кмо - численность участников │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │участвующего в │ │общегородских культурно-досуговых │ │ │ │ │ │ │ │
│ │общегородских │ │массовых мероприятий, чел.; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │массовых культурно- │ │Кон - численность населения города, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │досуговых │ │чел. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятиях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┴═════════════════════┴═══════┴═══════════════════════════════════════┴═══════════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═════┴════════┤
│ Задача 4: Обеспечить сохранность и популяризацию объектов культурного наследия города Тюмени │
├═══┬═════════════════════┬═══════┬═══════════════════════════════════════┬═══════════┬═════┬═════┬═════┬═════┬═════┬════════┤
│6. │Доля объектов │ % │До = Ко / Nоб х 100, где: │ │ │53,48│53,48│53,48│51,16│51,16│ + 4,5 │
│ │культурного наследия,│ │Ко - количество объектов культурного │ \/ │ │ │ │ │ │ │
│ │находящихся в │ │наследия, находящихся в муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной │ │собственности и требующих консервации │ │ │ │ │ │ │ │
│ │собственности и │ │или реставрации, ед.; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │требующих консервации│ │Nоб - общее число объектов культурного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │или реставрации, в │ │наследия, находящихся в муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │общем количестве │ │собственности, ед. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │объектов культурного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │наследия, находящихся│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │собственности <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└═══┴═════════════════════┴═══════┴═══════════════════════════════════════┴═══════════┴═════┴═════┴═════┴═════┴═════┴════════…
________________
<*> условные обозначения:
/\
│ - увеличение значения показателя;
│
\/ - уменьшение значения показателя;
0 - без изменений.
<**> для прямого показателя, а также для показателя, необходимое
направление изменений значения которого - "0", значение графы 11
рассчитывается по формуле: (гр. 10 / гр. 7 x 100) - 100, %; для обратного
показателя значение графы 11 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 10 x
100) - 100, %.
<1> - показатель результативности в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов".
Обоснование динамики плановых значений показателей результативности
1. "Удельный вес населения, систематически получающего услуги культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства".
Положительная динамика значений показателя планируется за счет увеличения охвата населения библиотечными услугами, что обусловлено ростом числа зарегистрированных пользователей библиотек в результате предоставления широкого спектра информационно-библиотечных услуг (функционирование обучающих классов и пунктов коллективного доступа граждан к сети Интернет; развитие системы электронного обслуживания читателей, базирующейся на электронных каталогах, и предоставлении доступа к ним на библиотечных сайтах; деятельность виртуальной справочной службы с возможностью дистанционного обслуживания; развитие партнерских отношений с образовательными учреждениями).
Количество участников творческих объединений, функционирующих на базе культурно-досуговых учреждений, определено с учетом ограниченной численности и платежеспособности населения, обслуживаемого центрами и домами культуры, расположенными в отдаленных районах города.
На увеличение значения показателя повлияет также активное развитие творческих объединений на базе муниципальных публичных библиотек, увеличение численности их участников (не менее 700 чел.), а также увеличение численности учащихся учреждений дополнительного образования детей, обучающихся за счет собственных средств.
2. "Количество посещений библиотек на 1000 жителей".
Прирост значения показателя на 8,1% обусловлен реализацией запланированных мероприятий по повышению привлекательности библиотек для населения города. Планируется увеличение объема предоставления информационно-библиотечных услуг (традиционных и основанных на новых информационных технологиях), укрепление роли библиотек в формировании личности, а также расширение библиотечной структуры в связи с открытием литературно-краеведческого центра и передачей муниципального помещения для размещения филиала МАУК "Тюменская городская юношеская библиотека" в п. Мелиораторов. Кроме этого, при расчете запланированных значений показателя учитывается регламентированный норматив посещений на 1 специалиста (13 тысяч посещений).
3. "Охват детей и подростков начальным художественным образованием".
Прирост значения показателя на 3,8% обусловлен увеличением площадей учреждений и развитием платных услуг.
4. "Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и творческих объединениях в обслуживаемых районах".
Прирост значения показателя на 5,5% обусловлен интегрированным характером услуги: мероприятия представлены в различной форме (массовой, интерактивной) и на разных демонстрационных площадках (в концертном зале, на площадях, в учебном заведении и т.д.), осуществлением целенаправленной работы с разными социальными категориями населения, направленной на создание условий для развития и реализации творческих способностей жителей города, поддержки самодеятельного художественного творчества, молодых дарований (кружки, клубы по интересам, творческие объединения).