____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.10.2023 N 657.
____________________________________________________________________
В соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2022 N 145-ОЗ "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (в редакции Закона Кемеровской области - Кузбасса от 27.03.2023 N 12-ОЗ) Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:
1. Внести в государственную программу Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта Кузбасса" на 2014 - 2025 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта Кузбасса" на 2014 - 2025 годы" (далее - Государственная программа) (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 N 545, от 27.02.2014 N 84, от 22.09.2014 N 375, от 30.12.2014 N 552, от 14.07.2015 N 220, от 07.09.2015 N 284, от 30.12.2015 N 461, от 26.09.2016 N 386, от 09.01.2017 N 1, от 25.09.2017 N 500, от 28.12.2017 N 674, от 18.09.2018 N 381, от 24.12.2018 N 599, постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.07.2019 N 416, от 30.09.2019 N 562, от 16.12.2019 N 718, от 30.12.2019 N 769, от 26.06.2020 N 365, от 09.09.2020 N 560, от 24.03.2021 N 139, от 06.07.2021 N 394, от 06.09.2021 N 542, от 24.12.2021 N 783, от 15.04.2022 N 215, от 08.09.2022 N 613, от 01.12.2022 N 794, от 05.12.2022 N 801, от 29.12.2022 N 898, от 14.02.2023 N 78), следующие изменения:
1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации" паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Всего средств - 36 835 061,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 1 405 508,0 тыс. рублей; в 2015 году - 1 503 131,8 тыс. рублей; в 2016 году - 1 518 321,8 тыс. рублей; в 2017 году - 1 460 612,3 тыс. рублей; в 2018 году - 1 979 118,0 тыс. рублей; в 2019 году - 2 805 290,5 тыс. рублей; в 2020 году - 4 408 946,3 тыс. рублей; в 2021 году - 5 300 517,6 тыс. рублей; в 2022 году - 5 583 650,4 тыс. рублей; в 2023 году - 4 418 545,3 тыс. рублей; в 2024 году - 3 143 848,3 тыс. рублей; в 2025 году - 3 307 571,0 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета - в 2014 году - 1 405 508,0 тыс. рублей; в 2015 году - 1 503 131,8 тыс. рублей; в 2016 году - 1 518 321,8 тыс. рублей; в 2017 году - 1 460 612,3 тыс. рублей; в 2018 году - 1 979 118,0 тыс. рублей; в 2019 году - 2 723 480,5 тыс. рублей; в 2020 году - 4 382 475,8 тыс. рублей; в 2021 году - 3 936 440,6 тыс. рублей; в 2022 году - 3 399 408,7 тыс. рублей; в 2023 году - 3 576 830,3 тыс. рублей; в 2024 году - 3 143 848,3 тыс. рублей; в 2025 году - 3 176 592,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета - в 2014 году - 0,0 тыс. рублей; в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 1 364 077,0 тыс. рублей; в 2022 году - 2 184 241,7 тыс. рублей; в 2023 году - 841 715,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 130 978,1 тыс. рублей; средства местного бюджета - в 2014 году - 0,0 тыс. рублей; в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 81 810,0 тыс. рублей; в 2020 году - 26 470,5 тыс. рублей; в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей |
".
1.2. Подпункт 1.10 подраздела "II этап 2019 - 2025 годы" раздела 3 Государственной программы изложить в следующей редакции:
"
1.10 | Мероприятие "Внедрение электронной формы разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси" | Мероприятие реализуется в соответствии со Стратегией в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Кемеровской области - Кузбасса, утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.08.2022 N 591. Переход на электронную форму разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа. Итогом предоставления услуги становится документ (разрешение) электронного формата, выданный юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кузбасса | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде, процентов | Количество региональных и муниципальных услуг в сфере транспорта, предоставляемых в электронном виде / общее количество региональных и муниципальных услуг в сфере транспорта x 100% |
".
1.3. Подраздел "II этап - 2019 - 2025 годы" раздела 4 Государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. В подразделе "II этап 2019 - 2025 годы" раздела 5 Государственной программы:
1.4.1. Подпункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:
"
1.1.3 | Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | 8,9 | 27,7 | 35,0 | 16,6 | 20,1 | 28,2 | 26,8 |
".
1.4.2. Подпункт 1.9 изложить в следующей редакции:
"
1.9 | Мероприятие "Внедрение системы видеонаблюдения в общественном транспорте" | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных | процентов | - | - | - | 30 | 80 | 90 | - |
".
1.4.3. Подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:
"
1.10 | Мероприятие "Внедрение электронной формы разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси" | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде | процентов | - | - | - | 55 | 95 | 100 | - |
".
1.4.4. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"
3.1 | Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти" | Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы | процентов | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта от общего объема всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области - Кузбассе | процентов | 54,5 | 54,5 | 53,2 | 58,0 | 60,4 | 58,0 | 58,0 |
".
1.4.5. Подпункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
"
3.3.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы | процентов | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,5 |
".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии) Панова А.А.
Первый заместитель
председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса -
министр финансов Кузбасса
И.Ю.МАЛАХОВ
N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта Кузбасса" на 2014 - 2025 годы | Всего | 2 805 290,5 | 4 408 946,3 | 5 300 517,6 | 5 583 650,4 | 4 418 545,3 | 3 143 848,3 | 3 307 571,0 | |
областной бюджет | 2 723 480,5 | 4 382 475,8 | 3 936 440,6 | 3 399 408,7 | 3 576 830,3 | 3 143 848,3 | 3 176 592,9 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 184 241,7 | 841 715,0 | 0,0 | 130 978,1 | ||
местный бюджет | 81 810,0 | 26 470,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 | Подпрограмма "Транспорт" | Всего | 1 016 780,5 | 2 349 404,7 | 3 304 209,4 | 3 088 664,5 | 1 728 107,8 | 886 392,8 | 1 049 225,5 |
областной бюджет | 934 970,5 | 2 322 934,2 | 1 940 132,4 | 904 422,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | 918 959,4 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 184 241,7 | 841 715,0 | 0,0 | 130 266,1 | ||
местный бюджет | 81 810,0 | 26 470,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1 | Мероприятие "Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд" | Всего | 438 998,5 | 1 616 989,7 | 1 838 692,2 | 889 302,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | 886 392,8 |
областной бюджет | 438 998,5 | 1 616 989,7 | 1 838 692,2 | 889 302,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.1 | Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд | Всего | 187 975,3 | 407 382,3 | 0,0 | 2 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 187 975,3 | 407 382,3 | 0,0 | 2 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.3 | Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Всего | 251 023,2 | 1 209 607,4 | 1 838 692,2 | 886 392,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | 886 392,8 |
областной бюджет | 251 023,2 | 1 209 607,4 | 1 838 692,2 | 886 392,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2 | Мероприятие "Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта" | Всего | 11 631,5 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 11 631,5 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.1 | Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области - Кузбасса | Всего | 11 631,5 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 11 631,5 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3 | Региональный проект "Чистый воздух" | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 127 361,7 | 816 875,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 127 361,7 | 816 875,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.1 | Мероприятие "Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.1.1 | Обновление подвижного состава общественного транспорта | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.2 | Мероприятие "Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд" | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 127 361,7 | 816 875,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 127 361,7 | 816 875,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4 | Мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры" | Всего | 55 000,0 | 169 020,0 | 41 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 55 000,0 | 169 020,0 | 41 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.5 | Мероприятие "Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 162 832,7 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 120,0 | 0,0 | 0,0 | 32 566,6 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 880,0 | 0,0 | 0,0 | 130 266,1 | ||
1.6 | Мероприятие "Приобретение пассажирского транспорта для муниципальных нужд" | Всего | 511 150,5 | 559 245,0 | 60 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 429 340,5 | 532 774,5 | 60 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 81 810,0 | 26 470,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по приобретению пассажирского транспорта для муниципальных нужд | Всего | 511 150,5 | 559 245,0 | 60 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 429 340,5 | 532 774,5 | 60 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 81 810,0 | 26 470,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.7 | Мероприятие "Внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте городского и пригородного сообщения на территории Кузбасса" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.8 | Мероприятие "Внедрение системы безналичной оплаты проезда на автовокзалах и автостанциях Кузбасса при оплате билета на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах в междугородном сообщении" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.9 | Мероприятие "Внедрение системы видеонаблюдения в общественном транспорте" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.10 | Мероприятие "Внедрение электронной формы разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.11 | Мероприятие "Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 840,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 840,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 | Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1 | Мероприятие "Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2 | Мероприятие "Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.1 | Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области - Кузбассе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3 | Подпрограмма "Государственное регулирование в сфере транспорта" | Всего | 1 788 510,0 | 2 059 541,6 | 1 996 308,2 | 2 494 985,9 | 2 690 437,5 | 2 257 455,5 | 2 258 345,5 |
областной бюджет | 1 788 510,0 | 2 059 541,6 | 1 996 308,2 | 2 494 985,9 | 2 473 605,1 | 2 257 455,5 | 2 257 633,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1 | Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти" | Всего | 35 965,2 | 33 653,6 | 32 597,9 | 39 172,5 | 48 074,8 | 48 074,8 | 48 074,8 |
областной бюджет | 35 965,2 | 33 653,6 | 32 597,9 | 39 172,5 | 48 074,8 | 48 074,8 | 48 074,8 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3 | Мероприятие "Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения" | Всего | 389 294,6 | 391 800,0 | 459 708,1 | 578 296,6 | 795 129,0 | 536 067,0 | 536 067,0 |
областной бюджет | 389 294,6 | 391 800,0 | 459 708,1 | 578 296,6 | 795 129,0 | 536 067,0 | 536 067,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3.1 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области - Кузбассе | Всего | 364 294,6 | 366 800,0 | 434 708,1 | 528 296,6 | 745 129,0 | 486 067,0 | 486 067,0 |
областной бюджет | 364 294,6 | 366 800,0 | 434 708,1 | 528 296,6 | 745 129,0 | 486 067,0 | 486 067,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Всего | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
областной бюджет | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.4 | Мероприятие "Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки" | Всего | 1 052 076,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 373 209,3 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 |
областной бюджет | 1 052 076,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 373 209,3 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.4.1 | Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области - Кузбассе | Всего | 1 052 076,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 373 209,3 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 |
областной бюджет | 1 052 076,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 373 209,3 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.4.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.5 | Мероприятие "Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки" | Всего | 21 203,0 | 127 200,0 | 112 114,2 | 126 408,5 | 300 000,0 | 126 080,0 | 126 080,0 |
областной бюджет | 21 203,0 | 127 200,0 | 112 114,2 | 126 408,5 | 300 000,0 | 126 080,0 | 126 080,0 | ||
3.6 | Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)" | Всего | 187 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 187 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.6.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Кемеровским городским округом | Всего | 110 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 110 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.6.2 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Новокузнецким городским округом | Всего | 76 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 76 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7 | Мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (субвенции)" | Всего | 102 643,2 | 194 343,0 | 304 343,0 | 377 799,0 | 350 944,2 | 350 944,2 | 350 944,2 |
областной бюджет | 102 643,2 | 194 343,0 | 304 343,0 | 377 799,0 | 350 944,2 | 350 944,2 | 350 944,2 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Кемеровским городским округом | Всего | 36 199,4 | 138 651,0 | 175 372,5 | 217 668,8 | 197 907,2 | 197 907,2 | 197 907,2 |
областной бюджет | 36 199,4 | 138 651,0 | 175 372,5 | 217 668,8 | 197 907,2 | 197 907,2 | 197 907,2 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Новокузнецким городским округом | Всего | 51 705,8 | 55 692,0 | 113 801,0 | 141 733,0 | 134 075,1 | 134 075,1 | 134 075,1 |