В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 18 апреля 2022 г. N 75-р "Об утверждении Плана подготовки проекта закона о бюджете Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов в органах государственной власти Пермского края", постановлением Правительства Пермского края от 21 ноября 2019 г. N 835-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка жителей Пермского края", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1321-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 05 февраля 2014 г. N 63-п, от 13 марта 2014 г. N 154-п, от 29 апреля 2014 г. N 304-п, от 25 июля 2014 г. N 680-п, от 30 сентября 2014 г. N 1095-п, от 10 апреля 2015 г. N 196-п, от 14 августа 2015 г. N 525-п, от 23 сентября 2015 г. N 688-п, от 25 сентября 2015 г. N 715-п, от 27 апреля 2016 г. N 240-п, от 05 сентября 2016 г. N 706-п, от 26 сентября 2016 г. N 808-п, от 11 ноября 2016 г. N 1020-п, от 15 марта 2017 г. N 91-п, от 17 мая 2017 г. N 353-п, от 09 августа 2017 г. N 715-п, от 28 сентября 2017 г. N 807-п, от 16 ноября 2017 г. N 932-п, от 20 декабря 2017 г. N 1047-п, от 30 января 2018 г. N 32-п, от 27 марта 2018 г. N 162-п, от 23 мая 2018 г. N 278-п, от 01 августа 2018 г. N 433-п, от 28 сентября 2018 г. N 524-п, от 21 ноября 2018 г. N 733-п, от 21 декабря 2018 г. N 845-п, от 01 февраля 2019 г. N 47-п, от 07 февраля 2019 г. N 49-п, от 28 февраля 2019 г. N 110-п, от 11 марта 2019 г. N 157-п, от 14 марта 2019 г. N 165-п, от 29 марта 2019 г. N 231-п, от 11 апреля 2019 г. N 254-п, от 16 мая 2019 г. N 337-п, от 22 августа 2019 г. N 570-п, от 30 сентября 2019 г. N 690-п, от 10 октября 2019 г. N 723-п, от 18 декабря 2019 г. N 945-п, от 25 декабря 2019 г. N 996-п, от 19 февраля 2020 г. N 83-п, от 09 апреля 2020 г. N 195-п, от 28 мая 2020 г. N 361-п, от 30 сентября 2020 г. N 732-п, от 05 ноября 2020 г. N 839-п, от 17 марта 2021 г. N 149-п, от 29 сентября 2021 г. N 709-п, от 30 сентября 2021 г. N 724-п, от 21 октября 2021 г. N 806-п, от 11 ноября 2021 г. N 869-п, от 30 марта 2022 г. N 244-п, от 02 июня 2022 г. N 468-п, от 14 июля 2022 г. N 589-п, от 23 августа 2022 г. N 713-п, от 26 августа 2022 г. N 726-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
И.о. председателя
Правительства Пермского края
О.В.АНТИПИНА
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1321-П
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель программы | Министерство социального развития Пермского края | ||||||||||||
Участники программы | Министерство здравоохранения Пермского края; Министерство культуры Пермского края; Министерство образования и науки Пермского края; Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края; Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края; Министерство строительства Пермского края; Министерство транспорта Пермского края; Министерство физической культуры и спорта Пермского края; Администрация губернатора Пермского края; Государственная ветеринарная инспекция Пермского края; Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | ||||||||||||
Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот". Подпрограмма 2 "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, социального обслуживания отдельным категориям граждан". Подпрограмма 3 "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края". Подпрограмма 4 "Повышение эффективности предоставления социальной помощи и поддержки" | ||||||||||||
Цели программы | Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, семей и детей Пермского края | ||||||||||||
Задачи программы | 1. Создание условий для улучшения благосостояния семей с детьми. 2. Сокращение бедности среди семей с детьми. 3. Выполнение обязательств по социальной помощи и поддержке, социальному обслуживанию отдельных категорий граждан в Пермском крае. 4. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пермском крае | ||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение доли детей, воспитывающихся в семьях, до 98,50%. 2. Охват мерами социальной помощи и поддержки, социальным обслуживанием 100,0% отдельных категорий граждан, имеющих право на социальную помощь и поддержку, социальное обслуживание. 3. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 87,0% | ||||||||||||
Сроки реализации программы | 2014-2025 годы | ||||||||||||
Целевые показатели программы | N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | |||||||||
2021 год (факт) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | |||||||||
1 | Доля детей, воспитывающихся в семьях | % | 98,26 | 98,26 | 98,30 | 98,40 | 98,50 | ||||||
2 | Доля граждан старшего поколения, охваченных мерами социальной помощи и поддержки, из числа нуждающихся и имеющих право | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
3 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 87,0 | ||||||
Объемы и источники финансового обеспечения программы | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||
2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | Итого | ||||||||
Всего, в том числе: | 32795082,7 | 35030737,7 | 40961370,5 | 42052598,0 | 42795538,2 | 193635327,1 | |||||||
бюджет Пермского края | 19153748,5 | 21712725,4 | 25961870,2 | 26302545,7 | 26230077,3 | 119360967,1 | |||||||
федеральный бюджет | 13115562,6 | 12708681,3 | 14409346,4 | 15160879,4 | 15976288,0 | 71370757,7 | |||||||
местный бюджет | 325284,1 | 309123,8 | 289946,7 | 288965,7 | 288965,7 | 1502286,0 | |||||||
внебюджетные источники | 200487,5 | 300207,2 | 300207,2 | 300207,2 | 300207,2 | 1401316,3 |
2. раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов.
Общий объем финансового обеспечения реализации Программы на 2021-2025 годы составляет 193635327,1 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации Программы в разрезе источников финансового обеспечения представлено в приложении 6 к настоящей Программе.";
3. паспорт подпрограммы 1 приложения 1 изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Министерство социального развития Пермского края | |||||||||||
Участники подпрограммы 1 | Министерство культуры Пермского края; Министерство образования и науки Пермского края; Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края; Министерство строительства Пермского края; Министерство физической культуры и спорта Пермского края; Администрация губернатора Пермского края | |||||||||||
Задачи подпрограммы 1 | 1. Создание условий для улучшения благосостояния семей с детьми. 2. Сокращение бедности среди семей с детьми. 3. Создание условий для проявления различных форм социальной и экономической активности семьи. 4. Обеспечение профилактики детского и семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуальной помощи семье, приоритетного воспитания ребенка в родной семье. 5. Обеспечение права детей, нуждающихся в особой заботе государства, на воспитание в семьях. 6. Поддержка семей, воспитывающих детей, нуждающихся в особой заботе государства. 7. Привлечение детей к участию в общественной жизни. 8. Содействие сохранению, расширению и развитию сети организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Пермского края. 9. Создание системы мер, направленных на снижение правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 10. Создание межведомственной системы работы по реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера | |||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | 1. Увеличение доли детей, находящихся в социально опасном положении, прошедших реабилитацию и оставшихся в кровных семьях, до 98,0%. 2. Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения до 1,50%. 3. Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, оздоровленных в организациях отдыха детей и их оздоровления, до 48,5% | |||||||||||
Сроки реализации подпрограммы 1 | 2014-2025 годы | |||||||||||
Показатели подпрограммы 1 | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | ||||||||
2021 год (факт) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | ||||||||
1 | Доля детей, находящихся в социально опасном положении, прошедших реабилитацию и оставшихся в кровных семьях | % | 97,1 | 97,2 | 97,6 | 97,8 | 98,0 | |||||
2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения | % | 1,74 | 1,74 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | |||||
3 | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, оздоровленных в организациях отдыха и оздоровления | % | 48,0 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | |||||
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1 | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||
2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | Итого | |||||||
Всего, в том числе: | 22004627,8 | 22804569,4 | 28055912,8 | 29409248,6 | 30048432,1 | 132322790,7 | ||||||
бюджет Пермского края | 10058486,5 | 11360296,6 | 15331636,0 | 15798996,3 | 15629296,4 | 68178711,8 | ||||||
федеральный бюджет | 11420612,4 | 10835149,0 | 12134330,1 | 13021286,6 | 13830170,0 | 61241548,1 | ||||||
местный бюджет | 325284,1 | 309123,8 | 289946,7 | 288965,7 | 288965,7 | 1502286,0 | ||||||
внебюджетные источники | 200244,8 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | 1400244,8 |
4. паспорт подпрограммы 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Министерство социального развития Пермского края | ||||||||||||
Участники подпрограммы 2 | Министерство здравоохранения Пермского края; Министерство культуры Пермского края; Министерство образования и науки Пермского края; Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края; Министерство строительства Пермского края; Министерство транспорта Пермского края; Министерство физической культуры и спорта Пермского края; Государственная ветеринарная инспекция Пермского края | ||||||||||||
Задачи подпрограммы 2 | 1. Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной помощи и поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на их получение. 2. Обеспечение адресности предоставления мер социальной помощи и поддержки. 3. Обеспечение потребности граждан в получении социальных услуг. 4. Обеспечение нормативного состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания населения. 5. Развитие негосударственного сектора в сфере оказания социальных услуг | ||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | 1. Стопроцентное предоставление мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся и имеющим право на получение данной помощи и поддержки. 2. Стопроцентное обеспечение адресной социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан. 3. Модернизация материально-технической базы организаций социального обслуживания. 4. Расширение возможности выбора гражданами формы предоставления социальных услуг и организации социального обслуживания независимо от организационно-правовой формы. 5. Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг | ||||||||||||
Сроки реализации подпрограммы 2 | 2014-2025 годы | ||||||||||||
Показатели подпрограммы 2 | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | |||||||||
2021 год (факт) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | |||||||||
1 | Доля нуждающихся в социальной помощи и поддержке от общей численности жителей Пермского края | % | 38,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2 | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||
2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | Итого | ||||||||
Всего, в том числе: | 9945606,5 | 11246641,1 | 11688094,6 | 11546674,8 | 11735059,1 | 56162076,1 | |||||||
бюджет Пермского края | 8250413,6 | 9372901,6 | 9412871,1 | 9406874,8 | 9588733,9 | 46031795,0 | |||||||
федеральный бюджет | 1694950,2 | 1873532,3 | 2275016,3 | 2139592,8 | 2146118,0 | 10129209,6 | |||||||
внебюджетные источники | 242,7 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 1071,5 |
5. паспорт подпрограммы 3 приложения 3 изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Министерство социального развития Пермского края | ||||||||
Участники подпрограммы 3 | Министерство культуры Пермского края; Министерство образования и науки Пермского края; Министерство физической культуры и спорта Пермского края | ||||||||
Задачи подпрограммы 3 | 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта. 2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае. 3. Отработка единого подхода при реализации перечня мероприятий, направленных на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Пермском крае. 4. Отработка единого подхода к формированию и осуществлению программы ранней помощи в Пермском крае. 5. Апробация и внедрение методических, методологических, технических, нормативных документов, направленных на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Пермском крае. 6. Отработка методов и способов межведомственного взаимодействия в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, занятости населения (на муниципальном, региональном и межрегиональном уровнях) в Пермском крае. 7. Выявление факторов (проблем), препятствующих формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Пермском крае, а также выработка предложений по минимизации и (или) устранению таких факторов (проблем). 8. Подготовка предложений по доработке методических, методологических, технических, нормативных документов по результатам их апробации. 9. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования и методического обеспечения формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на федеральном и региональном уровнях | ||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | 1. Увеличение доли инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, от числа прошедших реабилитацию до 18,1%. 2. Увеличение доли инвалидов, прошедших реабилитацию и (или) абилитацию, от числа обратившихся и имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации до 75,6% | ||||||||
Сроки реализации подпрограммы 3 | 2014-2025 годы | ||||||||
Показатели подпрограммы 3 | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | |||||
2021 год (факт) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | |||||
1 | Доля инвалидов, прошедших реабилитацию и (или) абилитацию, от числа обратившихся и имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | % | 72,4 | 74,7 | 75,0 | 75,3 | 75,6 | ||
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3 | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||||
2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | Итого | ||||
Всего, в том числе: | 33616,2 | 37944,9 | 37944,9 | 37944,9 | 37944,9 | 185395,8 | |||
бюджет Пермского края | 33616,2 | 37944,9 | 37944,9 | 37944,9 | 37944,9 | 185395,8 |