В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 28 апреля 2020 г. N 71-р "Об утверждении Плана подготовки проекта закона о бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов в органах государственной власти Пермского края", Постановлением Правительства Пермского края от 21 ноября 2019 г. N 835-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка жителей Пермского края", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1321-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 5 февраля 2014 г. N 63-п, от 13 марта 2014 г. N 154-п, от 29 апреля 2014 г. N 304-п, от 25 июля 2014 г. N 680-п, от 30 сентября 2014 г. N 1095-п, от 10 апреля 2015 г. N 196-п, от 14 августа 2015 г. N 525-п, от 23 сентября 2015 г. N 688-п, от 25 сентября 2015 г. N 715-п, от 27 апреля 2016 г. N 240-п, от 5 сентября 2016 г. N 706-п, от 26 сентября 2016 г. N 808-п, от 11 ноября 2016 г. N 1020-п, от 15 марта 2017 г. N 91-п, от 17 мая 2017 г. N 353-п, от 9 августа 2017 г. N 715-п, от 28 сентября 2017 г. N 807-п, от 16 ноября 2017 г. N 932-п, от 20 декабря 2017 г. N 1047-п, от 30 января 2018 г. N 32-п, от 27 марта 2018 г. N 162-п, от 23 мая 2018 г. N 278-п, от 1 августа 2018 г. N 433-п, от 28 сентября 2018 г. N 524-п, от 21 ноября 2018 г. N 733-п, от 21 декабря 2018 г. N 845-п, от 1 февраля 2019 г. N 47-п, от 7 февраля 2019 г. N 49-п, от 28 февраля 2019 г. N 110-п, от 11 марта 2019 г. N 157-п, от 14 марта 2019 г. N 165-п, от 29 марта 2019 г. N 231-п, от 11 апреля 2019 г. N 254-п, от 16 мая 2019 г. N 337-п, от 22 августа 2019 г. N 570-п, от 30 сентября 2019 г. N 690-п, от 10 октября 2019 г. N 723-п, от 18 декабря 2019 г. N 945-п, от 25 декабря 2019 г. N 996-п, от 19 февраля 2020 г. N 83-п, от 9 апреля 2020 г. N 195-п, от 28 мая 2020 г. N 361-п).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.
И.о. председателя
Правительства Пермского края
О.В.АНТИПИНА
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1321-П
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель Программы | Министерство социального развития Пермского края | ||||||||||||||||
Соисполнители Программы | Нет | ||||||||||||||||
Участники Программы | Министерство социального развития Пермского края; Министерство строительства Пермского края; Министерство транспорта Пермского края; Министерство образования и науки Пермского края; Министерство здравоохранения Пермского края; Министерство информационного развития и связи Пермского края; Государственная ветеринарная инспекция Пермского края; Министерство культуры Пермского края; Министерство физической культуры и спорта Пермского края; Аппарат Правительства Пермского края; Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | ||||||||||||||||
Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот". Подпрограмма 2 "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, социального обслуживания отдельным категориям граждан". Подпрограмма 3 "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края". Подпрограмма 4 "Повышение эффективности предоставления социальной помощи и поддержки" | ||||||||||||||||
Цели Программы | Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, семей и детей Пермского края | ||||||||||||||||
Задачи Программы | 1. Создание условий для улучшения благосостояния семей с детьми. 2. Сокращение бедности среди семей с детьми. 3. Выполнение обязательств по социальной помощи и поддержке, социальному обслуживанию отдельных категорий граждан в Пермском крае. 4. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пермском крае | ||||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения до 1,6%. 2. Охват мерами социальной помощи и поддержки, социальным обслуживанием 100% отдельных категорий граждан, имеющих право на социальную помощь и поддержку, социальное обслуживание. 3. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 85% | ||||||||||||||||
Сроки реализации Программы | 2014-2024 годы | ||||||||||||||||
Целевые показатели Программы | N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей | |||||||||||||
2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | |||||||||
1 | Доля детей, воспитывающихся в семьях | % | 97,8 | 97,9 | 98,2 | 98,1 | 98,2 | 98,21 | 98,26 | 98,3 | 98,4 | ||||||
2 | Доля граждан старшего поколения, охваченных мерами социальной помощи и поддержки, из числа нуждающихся и имеющих право | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
3 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 45 | 50 | 55,3 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||||||
Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||
2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | Итого | ||||||||||
Всего, в том числе: | 20327405,4 | 21073729,3 | 28854810,5 | 27951108,0 | 28064896,8 | 28476154,3 | 27888168,6 | 182636272,9 | |||||||||
бюджет Пермского края | 16325603,7 | 16205143,5 | 18895070,4 | 19651346,6 | 19574050,4 | 20107855,8 | 19519870,1 | 130278940,5 | |||||||||
федеральный бюджет | 3457353,1 | 4297881,5 | 9328314,8 | 7724504,4 | 7949452,0 | 7826904,1 | 7826904,1 | 48411314,0 | |||||||||
местный бюджет | 280879,9 | 291483,8 | 327489,7 | 275049,8 | 241187,2 | 241187,2 | 241187,2 | 1898464,8 | |||||||||
внебюджетные источники | 263568,7 | 279220,5 | 303935,6 | 300207,2 | 300207,2 | 300207,2 | 300207,2 | 2047553,6 |
2. Раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов.
Общий объем финансового обеспечения реализации Программы на 2018-2024 годы составляет 182636272,9 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации Программы в разрезе источников финансового обеспечения представлено в приложении 6 к настоящей Программе.".
3. Паспорт подпрограммы 1 приложения 1 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 1
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Министерство социального развития Пермского края | |||||||||||||||||
Участники подпрограммы 1 | Министерство социального развития Пермского края; Министерство строительства Пермского края; Министерство образования и науки Пермского края; Министерство здравоохранения Пермского края; Министерство культуры Пермского края; Министерство физической культуры и спорта Пермского края; Аппарат Правительства Пермского края | |||||||||||||||||
Задачи подпрограммы 1 | 1. Создание условий для улучшения благосостояния семей с детьми. 2. Сокращение бедности среди семей с детьми. 3. Создание условий для проявления различных форм социальной и экономической активности семьи. 4. Обеспечение профилактики детского и семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуальной помощи семье, приоритетного воспитания ребенка в родной семье. 5. Обеспечение права детей, нуждающихся в особой заботе государства, на воспитание в семьях. 6. Поддержка семей, воспитывающих детей, нуждающихся в особой заботе государства. 7. Привлечение детей к участию в общественной жизни. 8. Содействие сохранению, расширению и развитию сети организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Пермского края. 9. Создание системы мер, направленных на снижение правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 10. Создание межведомственной системы работы по реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера | |||||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | 1. Увеличение доли детей, находящихся в социально опасном положении, прошедших реабилитацию и оставшихся в кровных семьях, до 98,0%. 2. Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения до 1,6%. 3. Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, оздоровленных в организациях отдыха детей и их оздоровления, до 48,5% | |||||||||||||||||
Сроки реализации подпрограммы 1 | 2014-2024 годы | |||||||||||||||||
Показатели подпрограммы 1 | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей | ||||||||||||||
2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | ||||||||||
1 | Доля детей, находящихся в социально опасном положении, прошедших реабилитацию и оставшихся в кровных семьях | % | 95,8 | 96,0 | 96,2 | 93,5 | 96,6 | 96,8 | 97,0 | 97,7 | 98,0 | |||||||
2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения | % | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,79 | 1,74 | 1,7 | 1,6 | |||||||
3 | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, оздоровленных в организациях отдыха и оздоровления | % | 40 | 46 | 46 | 47,1 | 47,5 | 48,0 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | |||||||
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1 | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||||||||
2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | Итого | |||||||||||
Всего, в том числе: | 9702529,6 | 10383121,4 | 17223303,3 | 16671778,2 | 16789676,2 | 16883712,9 | 16883712,9 | 104537834,5 | ||||||||||
бюджет Пермского края | 7337394,8 | 7118108,4 | 9111078,3 | 10222309,2 | 10154620,7 | 10248657,4 | 10248657,4 | 64440826,2 | ||||||||||
федеральный бюджет | 1904933,9 | 2770741,1 | 7484735,3 | 5874419,2 | 6093868,3 | 6093868,3 | 6093868,3 | 36316434,4 | ||||||||||
местный бюджет | 280879,9 | 291483,8 | 327489,7 | 275049,8 | 241187,2 | 241187,2 | 241187,2 | 1898464,8 | ||||||||||
внебюджетные источники | 179321,0 | 202788,1 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 | 1882109,1 |
4. Паспорт подпрограммы 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 2
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Министерство социального развития Пермского края | ||||||||||||||||
Участники подпрограммы 2 | Министерство социального развития Пермского края; Министерство строительства Пермского края; Министерство транспорта Пермского края; Министерство образования и науки Пермского края; Министерство здравоохранения Пермского края; Государственная ветеринарная инспекция Пермского края; Министерство культуры Пермского края; Министерство физической культуры и спорта Пермского края | ||||||||||||||||
Задачи подпрограммы 2 | 1. Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной помощи и поддержки отдельным категориям граждан, имеющим право на их получение. 2. Обеспечение адресности предоставления мер социальной помощи и поддержки. 3. Обеспечение потребности граждан в получении социальных услуг. 4. Обеспечение нормативного состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания населения. 5. Развитие негосударственного сектора в сфере оказания социальных услуг | ||||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | 1. Стопроцентное предоставление мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся и имеющим право на получение данной помощи и поддержки. 2. Стопроцентное обеспечение адресной социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан. 3. Модернизация материально-технической базы организаций социального обслуживания. 4. Расширение возможности выбора гражданами формы предоставления социальных услуг и организации социального обслуживания независимо от организационно-правовой формы. 5. Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг | ||||||||||||||||
Сроки реализации подпрограммы 2 | 2014-2024 годы | ||||||||||||||||
Показатели подпрограммы 2 | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей | |||||||||||||
2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | |||||||||
1 | Доля нуждающихся в социальной помощи и поддержке от общей численности жителей Пермского края | % | - | - | 14,6 | 33,5 | не более 40 | не более 40 | не более 40 | не более 40 | не более 40 | ||||||
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2 | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||
2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | Итого | ||||||||||
Всего, в том числе: | 9669794,3 | 9836841,3 | 10841374,6 | 10503944,1 | 10499152,2 | 10816373,0 | 10228387,3 | 72395866,8 | |||||||||
бюджет Пермского края | 8166263,2 | 8233268,5 | 8996578,9 | 8653651,7 | 8643361,3 | 9083130,0 | 8495144,3 | 60271397,9 | |||||||||
федеральный бюджет | 1422093,4 | 1527140,4 | 1843579,5 | 1850085,2 | 1855583,7 | 1733035,8 | 1733035,8 | 11964553,8 | |||||||||
внебюджетные средства | 81437,7 | 76432,4 | 1216,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 159915,1 |
5. Паспорт подпрограммы 3 приложения 3 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 3
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Министерство социального развития Пермского края | ||||||||||||||||||
Участники подпрограммы 3 | Министерство социального развития Пермского края; Министерство образования и науки Пермского края; Министерство здравоохранения Пермского края; Министерство культуры Пермского края; Министерство физической культуры и спорта Пермского края; Министерство информационного развития и связи Пермского края | ||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы 3 | 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта. 2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае. 3. Отработка единого подхода при реализации перечня мероприятий, направленных на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Пермском крае. 4. Отработка единого подхода к формированию и осуществлению программы ранней помощи в Пермском крае. 5. Апробация и внедрение методических, методологических, технических, нормативных документов, направленных на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Пермском крае. 6. Отработка методов и способов межведомственного взаимодействия в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, занятости населения (на муниципальном, региональном и межрегиональном уровнях) в Пермском крае. 7. Выявление факторов (проблем), препятствующих формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Пермском крае, а также выработка предложений по минимизации и (или) устранению таких факторов (проблем). 8. Подготовка предложений по доработке методических, методологических, технических, нормативных документов по результатам их апробации. 9. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования и методического обеспечения формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на федеральном и региональном уровнях | ||||||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | 1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 85%. 2. Увеличение доли инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, от числа прошедших реабилитацию до 17,9%. 3. Увеличение доли организаций, осуществляющих реабилитацию (абилитацию) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, до 53,1%. 4. Увеличение доли инвалидов, прошедших реабилитацию и (или) абилитацию, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), до 76,2%. 5. Увеличение доли инвалидов, прошедших реабилитацию и (или) абилитацию, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), до 52,6% | ||||||||||||||||||
Сроки реализации подпрограммы 3 | 2014-2024 годы | ||||||||||||||||||
Показатели подпрограммы 3 | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей | |||||||||||||||
2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | |||||||||||
1 | Доля инвалидов, прошедших реабилитацию и (или) абилитацию, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | % | - | 63,2 | 65,5 | 67,8 | 70,1 | 72,4 | 74,7 | 75,0 | 75,3 | ||||||||
Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3 | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||
2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | Итого | ||||||||||||
Всего, в том числе: | 192853,2 | 31211,0 | 37944,9 | 37462,2 | 37944,9 | 37944,9 | 37944,9 | 413306,0 | |||||||||||
бюджет Пермского края | 62527,4 | 31211,0 | 37944,9 | 37462,2 | 37944,9 | 37944,9 | 37944,9 | 282980,2 | |||||||||||
федеральный бюджет | 130325,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130325,8 |