РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четвёртый созыв
Семьдесят седьмое заседание
РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2009 года N 1226
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 24.12.2008 N 826
"О бюджете городского округа - город Тамбов на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Рассмотрев проект решения "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 24.12.2008 N 826 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", внесённый главой администрации города Тамбова, и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Тамбова, Положением "О бюджетном процессе в городском округе - город Тамбов", утверждённым решением Тамбовской городской Думы от 28.11.2007 N 485, с учётом заключения постоянной комиссии по социально-экономическому развитию и бюджету,
Тамбовская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 24.12.2008 N 826 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (газета "Наш город Тамбов", 2008, 30 декабря; 2009, 3 февраля, 13 февраля, 31 марта, 5 мая, 2 июня, 30 июня, 4 августа, 8 октября, 30 октября) следующие изменения:
1) приложение 8 изложить в следующей редакции:
"Приложение 8
к решению Тамбовской городской Думы
"О бюджете городского округа - город Тамбов
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа - город Тамбов на 2009 год
(тыс.рублей) | |||||||||
| Глава | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма | |||
Тамбовская городская Дума | 600 |
|
|
|
| 45 781,2 | |||
Общегосударственные вопросы | 600 | 01 |
|
|
| 45 781,2 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 600 | 01 | 02 |
|
| 913,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 600 | 01 | 02 | 002 00 00 |
| 913,6 | |||
Глава муниципального образования | 600 | 01 | 02 | 002 03 00 |
| 913,6 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 913,6 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 600 | 01 | 03 |
|
| 44 867,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 002 00 00 |
| 42 135,2 | |||
Центральный аппарат | 600 | 01 | 03 | 002 04 00 |
| 40 468,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 40 392,2 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 600 | 01 | 03 | 002 04 00 | 869 | 76,3 | |||
Депутаты представительного органа муниципального образования | 600 | 01 | 03 | 002 12 00 |
| 1 666,7 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 1 666,7 | |||
Публичные нормативные обязательства городского округа | 600 | 01 | 03 | 800 00 00 |
| 2 732,4 | |||
Решение Тамбовской городской Думы от 26.03.2008 N 595 "О возмещении расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности" | 600 | 01 | 03 | 800 01 00 |
| 2 732,4 | |||
Ежемесячное возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности | 600 | 01 | 03 | 800 01 01 |
| 2 732,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 600 | 01 | 03 | 800 01 01 | 500 | 2 732,4 | |||
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова | 614 |
|
|
|
| 5 496,3 | |||
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 |
|
|
| 5 496,3 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 614 | 01 | 04 |
|
| 5 496,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 002 00 00 |
| 5 496,3 | |||
Центральный аппарат | 614 | 01 | 04 | 002 04 00 |
| 5 496,3 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 5 416,3 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 614 | 01 | 04 | 002 04 00 | 869 | 80,0 | |||
Комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова | 619 |
|
|
|
| 16 457,3 | |||
Общегосударственные вопросы | 619 | 01 |
|
|
| 12 783,3 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 619 | 01 | 04 |
|
| 12 474,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 619 | 01 | 04 | 002 00 00 |
| 12 474,8 | |||
Центральный аппарат | 619 | 01 | 04 | 002 04 00 |
| 12 474,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 619 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 12 474,8 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 619 | 01 | 14 |
|
| 308,5 | |||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 619 | 01 | 14 | 090 00 00 |
| 308,5 | |||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 619 | 01 | 14 | 090 02 00 |
| 308,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 619 | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 308,5 | |||
Национальная экономика | 619 | 04 |
|
|
| 3 674,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 619 | 04 | 12 |
|
| 3 674,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 619 | 04 | 12 | 340 00 00 |
| 3 674,0 | |||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 619 | 04 | 12 | 340 03 00 |
| 3 674,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 619 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 3 674,0 | |||
Комитет по управлению муниципальным имуществом города администрации города Тамбова | 620 |
|
|
|
| 18 984,7 | |||
Общегосударственные вопросы | 620 | 01 |
|
|
| 18 984,7 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 620 | 01 | 04 |
|
| 13 454,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 620 | 01 | 04 | 002 00 00 |
| 13 454,7 | |||
Центральный аппарат | 620 | 01 | 04 | 002 04 00 |
| 13 454,7 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 620 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 13 454,1 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 620 | 01 | 04 | 002 04 00 | 869 | 0,6 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 620 | 01 | 14 |
|
| 5 530,0 | |||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 620 | 01 | 14 | 090 00 00 |
| 5 530,0 | |||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 620 | 01 | 14 | 090 02 00 |
| 5 530,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 620 | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 5 530,0 | |||
Комитет по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Тамбова | 623 |
|
|
|
| 43 814,9 | |||
Общегосударственные вопросы | 623 | 01 |
|
|
| 3 758,8 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 623 | 01 | 04 |
|
| 3 758,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 623 | 01 | 04 | 002 00 00 |
| 3 758,8 | |||
Центральный аппарат | 623 | 01 | 04 | 002 04 00 |
| 3 758,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 623 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 3 758,8 | |||
Образование | 623 | 07 |
|
|
| 16 042,2 | |||
Общее образование | 623 | 07 | 02 |
|
| 11 693,9 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 623 | 07 | 02 | 423 00 00 |
| 11 573,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 623 | 07 | 02 | 423 99 00 |
| 11 573,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 623 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 11 464,0 | |||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями | 623 | 07 | 02 | 423 99 00 | 868 | 109,0 | |||
Реализация государственной политики занятости населения | 623 | 07 | 02 | 510 00 00 |
| 81,9 | |||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации | 623 | 07 | 02 | 510 03 00 |
| 81,9 | |||
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений | 623 | 07 | 02 | 510 03 00 | 951 | 81,9 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 623 | 07 | 02 | 795 00 00 |
| 39,0 | |||
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" | 623 | 07 | 02 | 795 04 00 |
| 39,0 | |||
Прочие расходы | 623 | 07 | 02 | 795 04 00 | 013 | 39,0 | |||
Молодёжная политика и оздоровление детей | 623 | 07 | 07 |
|
| 4 348,3 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодёжью | 623 | 07 | 07 | 431 00 00 |
| 4 268,3 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодёжи | 623 | 07 | 07 | 431 01 00 |
| 4 268,3 | |||
Прочие расходы | 623 | 07 | 07 | 431 01 00 | 013 | 4 268,3 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 623 | 07 | 07 | 795 00 00 |
| 80,0 | |||
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007 - 2010 годы" | 623 | 07 | 07 | 795 04 00 |
| 80,0 | |||
Прочие расходы | 623 | 07 | 07 | 795 04 00 | 013 | 80,0 | |||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 623 | 09 |
|
|
| 23 953,9 | |||
Физическая культура и спорт | 623 | 09 | 08 |
|
| 23 953,9 | |||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 623 | 09 | 08 | 482 00 00 |
| 7 893,2 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 623 | 09 | 08 | 482 99 00 |
| 7 893,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 623 | 09 | 08 | 482 99 00 | 001 | 5 726,2 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 623 | 09 | 08 | 482 99 00 | 869 | 2 157,0 | |||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений | 623 | 09 | 08 | 482 99 00 | 870 | 10,0 | |||
Реализация государственной политики занятости населения | 623 | 09 | 08 | 510 00 00 |
| 245,9 | |||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации | 623 | 09 | 08 | 510 03 00 |
| 245,9 | |||
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений | 623 | 09 | 08 | 510 03 00 | 951 | 245,9 | |||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 623 | 09 | 08 | 512 00 00 |
| 15 527,5 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 623 | 09 | 08 | 512 97 00 |
| 15 527,5 | |||
Субсидии юридическим лицам | 623 | 09 | 08 | 512 97 00 | 006 | 14 314,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 623 | 09 | 08 | 512 97 00 | 500 | 1 212,7 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 623 | 09 | 08 | 795 00 00 |
| 287,3 | |||
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Тамбове (2008 - 2010 годы)" | 623 | 09 | 08 | 795 11 00 |
| 287,3 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 623 | 09 | 08 | 795 11 00 | 079 | 287,3 | |||
Социальная политика | 623 | 10 |
|
|
| 60,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 623 | 10 | 03 |
|
| 60,0 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 623 | 10 | 03 | 514 00 00 |
| 60,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 623 | 10 | 03 | 514 01 00 |
| 60,0 | |||
Прочие расходы | 623 | 10 | 03 | 514 01 00 | 013 | 60,0 | |||
Жилищный комитет администрации города Тамбова | 753 |
|
|
|
| 868 612,1 | |||
Общегосударственные вопросы | 753 | 01 |
|
|
| 34 540,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 753 | 01 | 14 |
|
| 34 540,0 | |||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 753 | 01 | 14 | 090 00 00 |
| 34 540,0 | |||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 753 | 01 | 14 | 090 02 00 |
| 592,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 753 | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 592,8 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 753 | 01 | 14 | 092 00 00 |
| 33 947,2 | |||
Выполнение других обязательств государства | 753 | 01 | 14 | 092 03 00 |
| 33 947,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 753 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 23 300,0 | |||
Расходы на исполнение решений судебных органов | 753 | 01 | 14 | 092 03 07 |
| 10 647,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 753 | 01 | 14 | 092 03 07 | 500 | 10 647,2 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 753 | 05 |
|
|
| 820 428,0 | |||
Жилищное хозяйство | 753 | 05 | 01 |
|
| 744 824,4 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 753 | 05 | 01 | 098 00 00 |
| 641 964,8 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 753 | 05 | 01 | 098 01 00 |
| 600 879,0 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 753 | 05 | 01 | 098 01 01 |
| 600 879,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 753 | 05 | 01 | 098 01 01 | 006 | 600 879,0 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов | 753 | 05 | 01 | 098 02 00 |
| 41 085,8 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств бюджетов | 753 | 05 | 01 | 098 02 01 |
| 41 085,8 | |||
Субсидии юридическим лицам | 753 | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 41 085,8 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы | 753 | 05 | 01 | 102 00 00 |
| 5 000,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 753 | 05 | 01 | 102 01 02 |
| 5 000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 753 | 05 | 01 | 102 01 02 | 003 | 5 000,0 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 753 | 05 | 01 | 350 00 00 |
| 97 796,5 | |||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 753 | 05 | 01 | 350 02 00 |
| 54 473,3 | |||
Субсидии юридическим лицам | 753 | 05 | 01 | 350 02 00 | 006 | 10 676,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 753 | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 43 796,9 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 753 | 05 | 01 | 350 03 00 |
| 43 323,2 | |||
Субсидии юридическим лицам | 753 | 05 | 01 | 350 03 00 | 006 | 43 323,2 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 753 | 05 | 01 | 520 00 00 |
| 63,1 | |||
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного фонда | 753 | 05 | 01 | 520 23 00 |
| 63,1 | |||
Субсидии юридическим лицам | 753 | 05 | 01 | 520 23 00 | 006 | 63,1 | |||
Коммунальное хозяйство | 753 | 05 | 02 |
|
| 7 734,7 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы | 753 | 05 | 02 | 102 00 00 |
| 7 234,7 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 753 | 05 | 02 | 102 01 02 |
| 7 234,7 | |||
Бюджетные инвестиции | 753 | 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 7 234,7 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 753 | 05 | 02 | 351 00 00 |
| 500,0 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 753 | 05 | 02 | 351 05 00 |
| 500,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 753 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 500,0 | |||
Благоустройство | 753 | 05 | 03 |
|
| 26 346,1 | |||
Благоустройство | 753 | 05 | 03 | 600 00 00 |
| 26 346,1 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений | 753 | 05 | 03 | 600 05 00 |
| 26 346,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 753 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 26 346,1 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 753 | 05 | 05 |
|
| 41 522,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 753 | 05 | 05 | 002 00 00 |
| 41 522,8 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 753 | 05 | 05 | 002 99 00 |
| 41 522,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 753 | 05 | 05 | 002 99 00 | 001 | 40 192,2 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 753 | 05 | 05 | 002 99 00 | 869 | 1 330,6 | |||
Социальная политика | 753 | 10 |
|
|
| 13 644,1 | |||
Социальное обеспечение населения | 753 | 10 | 03 |
|
| 13 644,1 | |||
Социальная помощь | 753 | 10 | 03 | 505 00 00 |
| 44,1 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 753 | 10 | 03 | 505 33 00 |
| 44,1 | |||
Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение жилья | 753 | 10 | 03 | 505 33 31 |
| 44,1 | |||
Субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | 753 | 10 | 03 | 505 33 31 | 915 | 44,1 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 753 | 10 | 03 | 795 00 00 |
| 13 600,0 | |||
Городская целевая программа "Молодёжи - доступное жильё" на 2008-2010 годы" | 753 | 10 | 03 | 795 03 00 |
| 304,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 753 | 10 | 03 | 795 03 00 | 500 | 304,4 | |||
Городская целевая программа "Молодёжи - доступное жильё" на 2009-2010 годы" | 753 | 10 | 03 | 795 14 00 |
| 13 295,6 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 753 | 10 | 03 | 795 14 00 | 500 | 13 295,6 | |||
Администрация города Тамбова | 754 |
|
|
|
| 208 678,6 | |||
Общегосударственные вопросы | 754 | 01 |
|
|
| 208 678,6 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 754 | 01 | 04 |
|
| 122 877,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 754 | 01 | 04 | 002 00 00 |
| 121 637,7 | |||
Центральный аппарат | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 |
| 120 217,3 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 120 170,4 | |||
Расходы за счёт субвенции области для осуществления отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований | 754 | 01 | 04 | 002 04 00 | 863 | 46,9 | |||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 754 | 01 | 04 | 002 08 00 |
| 1 420,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 754 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 1 420,4 | |||
Межбюджетные трансферты | 754 | 01 | 04 | 521 00 00 |
| 1 239,8 | |||
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 754 | 01 | 04 | 521 02 00 |
| 1 239,8 | |||
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 754 | 01 | 04 | 521 02 25 |
| 1 239,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 754 | 01 | 04 | 521 02 25 | 500 | 1 239,8 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 754 | 01 | 14 |
|
| 85 801,1 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 754 | 01 | 14 | 092 00 00 |
| 32 121,4 | |||
Выполнение других обязательств государства | 754 | 01 | 14 | 092 03 00 |
| 32 121,4 | |||
Прочие расходы | 754 | 01 | 14 | 092 03 00 | 013 | 9 577,8 | |||
Расходы на исполнение решений судебных органов | 754 | 01 | 14 | 092 03 07 |
| 22 543,6 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 754 | 01 | 14 | 092 03 07 | 500 | 22 543,6 | |||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 754 | 01 | 14 | 093 00 00 |
| 52 450,3 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 754 | 01 | 14 | 093 99 00 |
| 52 450,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 754 | 01 | 14 | 093 99 00 | 001 | 52 135,3 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 754 | 01 | 14 | 093 99 00 | 869 | 315,0 | |||
Реализация государственной политики занятости населения | 754 | 01 | 14 | 510 00 00 |
| 529,8 | |||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации | 754 | 01 | 14 | 510 03 00 |
| 529,8 | |||
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений | 754 | 01 | 14 | 510 03 00 | 951 | 529,8 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 754 | 01 | 14 | 795 00 00 |
| 231,6 | |||
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007-2010 годы" | 754 | 01 | 14 | 795 04 00 |
| 1,6 | |||
Прочие расходы | 754 | 01 | 14 | 795 04 00 | 013 | 1,6 | |||
Городская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Тамбове на 2008-2010 годы | 754 | 01 | 14 | 795 12 00 |
| 58,1 | |||
Прочие расходы | 754 | 01 | 14 | 795 12 00 | 013 | 58,1 | |||
Городская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в городе Тамбове на 2009-2011 годы | 754 | 01 | 14 | 795 16 00 |
| 171,9 | |||
Прочие расходы | 754 | 01 | 14 | 795 16 00 | 013 | 171,9 | |||
Публичные нормативные обязательства городского округа | 754 | 01 | 14 | 800 00 00 |
| 468,0 | |||
Решение Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 673 "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 26.12.2007 N 534 "О Положениях "О наградах города Тамбова" и "О комиссии по наградам города Тамбова" | 754 | 01 | 14 | 800 02 00 |
| 360,0 | |||
Ежемесячные денежные выплаты лицу, удостоенному звания "Почётный гражданин города Тамбова" | 754 | 01 | 14 | 800 02 02 |
| 216,0 | |||
Прочие расходы | 754 | 01 | 14 | 800 02 02 | 013 | 216,0 | |||
Ежемесячные компенсационные выплаты вдовам почётного гражданина города Тамбова | 754 | 01 | 14 | 800 02 03 |
| 144,0 | |||
Прочие расходы | 754 | 01 | 14 | 800 02 03 | 013 | 144,0 | |||
Решение Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 659 "О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов" | 754 | 01 | 14 | 800 03 00 |
| 108,0 | |||
Выплаты именных стипендий студентам ВУЗов | 754 | 01 | 14 | 800 03 04 |
| 108,0 | |||
Прочие расходы | 754 | 01 | 14 | 800 03 04 | 013 | 108,0 | |||
Комитет культуры администрации города Тамбова | 755 |
|
|
|
| 114 902,6 | |||
Общегосударственные вопросы | 755 | 01 |
|
|
| 3 409,4 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 755 | 01 | 04 |
|
| 3 409,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 755 | 01 | 04 | 002 00 00 |
| 3 409,4 | |||
Центральный аппарат | 755 | 01 | 04 | 002 04 00 |
| 3 409,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 755 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 3 409,4 | |||
Образование | 755 | 07 |
|
|
| 41 499,5 | |||
Общее образование | 755 | 07 | 02 |
|
| 41 499,5 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 755 | 07 | 02 | 423 00 00 |
| 40 766,7 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 755 | 07 | 02 | 423 99 00 |
| 40 766,7 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 755 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 37 520,3 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 755 | 07 | 02 | 423 99 00 | 869 | 1 771,2 | |||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений | 755 | 07 | 02 | 423 99 00 | 870 | 1 475,2 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 755 | 07 | 02 | 795 00 00 |
| 717,8 | |||
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008-2010 годы)" | 755 | 07 | 02 | 795 08 00 |
| 717,8 | |||
Прочие расходы | 755 | 07 | 02 | 795 08 00 | 013 | 530,2 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 755 | 07 | 02 | 795 08 00 | 869 | 187,6 | |||
Публичные нормативные обязательства городского округа | 755 | 07 | 02 | 800 00 00 |
| 15,0 | |||
Решение Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 659 "О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов" | 755 | 07 | 02 | 800 03 00 |
| 15,0 | |||
Выплаты городских единовременных премий учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | 755 | 07 | 02 | 800 03 07 |
| 15,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 755 | 07 | 02 | 800 03 07 | 001 | 15,0 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 755 | 08 |
|
|
| 69 993,7 | |||
Культура | 755 | 08 | 01 |
|
| 58 840,7 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 755 | 08 | 01 | 440 00 00 |
| 30 305,2 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 755 | 08 | 01 | 440 99 00 |
| 30 305,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 755 | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 25 316,2 | |||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями | 755 | 08 | 01 | 440 99 00 | 868 | 114,0 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 755 | 08 | 01 | 440 99 00 | 869 | 3 449,0 | |||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений | 755 | 08 | 01 | 440 99 00 | 870 | 676,0 | |||
Расходы за счёт дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | 755 | 08 | 01 | 440 99 00 | 872 | 750,0 | |||
Музеи и постоянные выставки | 755 | 08 | 01 | 441 00 00 |
| 955,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 755 | 08 | 01 | 441 99 00 |
| 955,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 755 | 08 | 01 | 441 99 00 | 001 | 955,0 | |||
Библиотеки | 755 | 08 | 01 | 442 00 00 |
| 19 851,4 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 755 | 08 | 01 | 442 99 00 |
| 19 851,4 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 755 | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 19 526,4 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 755 | 08 | 01 | 442 99 00 | 869 | 315,0 | |||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений | 755 | 08 | 01 | 442 99 00 | 870 | 10,0 | |||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 755 | 08 | 01 | 443 00 00 |
| 877,2 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 755 | 08 | 01 | 443 99 00 |
| 877,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 755 | 08 | 01 | 443 99 00 | 001 | 877,2 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 755 | 08 | 01 | 450 00 00 |
| 3 347,9 | |||
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 755 | 08 | 01 | 450 06 00 |
| 909,8 | |||
Расходы за счёт субсидии области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 755 | 08 | 01 | 450 06 00 | 867 | 909,8 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 755 | 08 | 01 | 450 99 00 |
| 2 438,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 755 | 08 | 01 | 450 99 00 | 001 | 2 438,1 | |||
Реализация государственной политики занятости населения | 755 | 08 | 01 | 510 00 00 |
| 1 352,6 | |||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации | 755 | 08 | 01 | 510 03 00 |
| 1 352,6 | |||
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений | 755 | 08 | 01 | 510 03 00 | 951 | 1 352,6 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 755 | 08 | 01 | 795 00 00 |
| 2 151,4 | |||
Городская целевая программа "Культура города Тамбова (2008-2010 годы)" | 755 | 08 | 01 | 795 08 00 |
| 603,8 | |||
Прочие расходы | 755 | 08 | 01 | 795 08 00 | 013 | 603,8 | |||
Городская целевая программа "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" | 755 | 08 | 01 | 795 09 00 |
| 1 547,6 | |||
Прочие расходы | 755 | 08 | 01 | 795 09 00 | 013 | 1 547,6 | |||
Периодическая печать и издательства | 755 | 08 | 04 |
|
| 8 801,2 | |||
Периодические издания, учреждённые органами законодательной и исполнительной власти | 755 | 08 | 04 | 457 00 00 |
| 8 801,2 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 755 | 08 | 04 | 457 99 00 |
| 8 801,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 755 | 08 | 04 | 457 99 00 | 001 | 6 887,6 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 755 | 08 | 04 | 457 99 00 | 869 | 1 913,6 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 755 | 08 | 06 |
|
| 2 351,8 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 755 | 08 | 06 | 452 00 00 |
| 2 351,8 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 755 | 08 | 06 | 452 99 00 |
| 2 351,8 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 755 | 08 | 06 | 452 99 00 | 001 | 2 351,8 | |||
Комитет образования администрации города Тамбова | 756 |
|
|
|
| 1 148 831,3 | |||
Общегосударственные вопросы | 756 | 01 |
|
|
| 9 642,3 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 756 | 01 | 04 |
|
| 9 642,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 756 | 01 | 04 | 002 00 00 |
| 9 642,3 | |||
Центральный аппарат | 756 | 01 | 04 | 002 04 00 |
| 9 642,3 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 756 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 9 642,3 | |||
Образование | 756 | 07 |
|
|
| 1 108 366,3 | |||
Дошкольное образование | 756 | 07 | 01 |
|
| 376 007,5 | |||
Детские дошкольные учреждения | 756 | 07 | 01 | 420 00 00 |
| 375 061,3 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 756 | 07 | 01 | 420 99 00 |
| 375 061,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 756 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 328 323,5 | |||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями | 756 | 07 | 01 | 420 99 00 | 868 | 55,9 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 756 | 07 | 01 | 420 99 00 | 869 | 44 098,1 | |||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений | 756 | 07 | 01 | 420 99 00 | 870 | 2 583,8 | |||
Социальная помощь | 756 | 07 | 01 | 505 00 00 |
| 778,8 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 756 | 07 | 01 | 505 33 00 |
| 778,8 | |||
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области | 756 | 07 | 01 | 505 33 21 |
| 778,8 | |||
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах | 756 | 07 | 01 | 505 33 21 | 851 | 778,8 | |||
Реализация государственной политики занятости населения | 756 | 07 | 01 | 510 00 00 |
| 65,6 | |||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации | 756 | 07 | 01 | 510 03 00 |
| 65,6 | |||
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений | 756 | 07 | 01 | 510 03 00 | 951 | 65,6 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 756 | 07 | 01 | 795 00 00 |
| 101,8 | |||
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" | 756 | 07 | 01 | 795 02 00 |
| 101,8 | |||
Подпрограмма "Дошкольное образование и воспитание" | 756 | 07 | 01 | 795 02 01 |
| 49,9 | |||
Мероприятия в сфере образования | 756 | 07 | 01 | 795 02 01 | 022 | 49,9 | |||
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" | 756 | 07 | 01 | 795 02 03 |
| 51,9 | |||
Мероприятия в сфере образования | 756 | 07 | 01 | 795 02 03 | 022 | 51,9 | |||
Общее образование | 756 | 07 | 02 |
|
| 697 447,4 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 756 | 07 | 02 | 421 00 00 |
| 507 233,1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 756 | 07 | 02 | 421 99 00 |
| 507 233,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 756 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 126 251,9 | |||
Расходы за счёт субвенции области на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего образования | 756 | 07 | 02 | 421 99 00 | 853 | 347 503,1 | |||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями | 756 | 07 | 02 | 421 99 00 | 868 | 3 841,3 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 756 | 07 | 02 | 421 99 00 | 869 | 18 570,3 | |||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений | 756 | 07 | 02 | 421 99 00 | 870 | 11 066,5 | |||
Школы-интернаты | 756 | 07 | 02 | 422 00 00 |
| 19,3 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 756 | 07 | 02 | 422 99 00 |
| 19,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 756 | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 19,3 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 756 | 07 | 02 | 423 00 00 |
| 107 748,3 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 756 | 07 | 02 | 423 99 00 |
| 107 748,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 756 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 104 083,1 | |||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями | 756 | 07 | 02 | 423 99 00 | 868 | 493,3 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 756 | 07 | 02 | 423 99 00 | 869 | 1 655,9 | |||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений | 756 | 07 | 02 | 423 99 00 | 870 | 1 516,0 | |||
Детские дома | 756 | 07 | 02 | 424 00 00 |
| 1,5 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 756 | 07 | 02 | 424 99 00 |
| 1,5 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 756 | 07 | 02 | 424 99 00 | 001 | 1,5 | |||
Мероприятия в области образования | 756 | 07 | 02 | 436 00 00 |
| 34 325,0 | |||
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 756 | 07 | 02 | 436 12 00 |
| 34 325,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 756 | 07 | 02 | 436 12 00 | 001 | 34 325,0 | |||
Социальная помощь | 756 | 07 | 02 | 505 00 00 |
| 12 621,3 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 756 | 07 | 02 | 505 33 00 |
| 12 621,3 | |||
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области | 756 | 07 | 02 | 505 33 21 |
| 2 467,7 | |||
Компенсация затрат за содержание детей из многодетных семей в детских дошкольных учреждениях и школах - детских садах | 756 | 07 | 02 | 505 33 21 | 851 | 88,5 | |||
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием | 756 | 07 | 02 | 505 33 21 | 865 | 1 081,5 | |||
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей школьной и спортивной формой | 756 | 07 | 02 | 505 33 21 | 866 | 1 297,7 | |||
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений | 756 | 07 | 02 | 505 33 35 |
| 10 153,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 756 | 07 | 02 | 505 33 35 | 001 | 10 153,6 | |||
Реализация государственной политики занятости населения | 756 | 07 | 02 | 510 00 00 |
| 385,1 | |||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации | 756 | 07 | 02 | 510 03 00 |
| 385,1 | |||
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений | 756 | 07 | 02 | 510 03 00 | 951 | 385,1 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 756 | 07 | 02 | 520 00 00 |
| 31 093,3 | |||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 756 | 07 | 02 | 520 09 00 |
| 14 040,3 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 756 | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 14 040,3 | |||
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования | 756 | 07 | 02 | 520 12 00 |
| 17 053,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 756 | 07 | 02 | 520 12 00 | 001 | 17 053,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 756 | 07 | 02 | 795 00 00 |
| 569,0 | |||
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007-2010 годы" | 756 | 07 | 02 | 795 02 00 |
| 560,5 | |||
Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" | 756 | 07 | 02 | 795 02 02 |
| 172,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 756 | 07 | 02 | 795 02 02 | 022 | 172,0 | |||
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" | 756 | 07 | 02 | 795 02 03 |
| 367,4 | |||
Мероприятия в сфере образования | 756 | 07 | 02 | 795 02 03 | 022 | 367,4 | |||
Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье" | 756 | 07 | 02 | 795 02 05 |
| 21,1 | |||
Мероприятия в сфере образования | 756 | 07 | 02 | 795 02 05 | 022 | 21,1 | |||
Городская целевая программа "Патриотическое воспитание горожан на 2007-2010 годы" | 756 | 07 | 02 | 795 04 00 |
| 8,5 | |||
Мероприятия в сфере образования | 756 | 07 | 02 | 795 04 00 | 022 | 8,5 | |||
Публичные нормативные обязательства городского округа | 756 | 07 | 02 | 800 00 00 |
| 207,0 | |||
Решение Тамбовской городской Думы от 25.06.2008 N 659 "О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов" | 756 | 07 | 02 | 800 03 00 |
| 207,0 | |||
Выплаты городских именных стипендий учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений | 756 | 07 | 02 | 800 03 05 |
| 198,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 756 | 07 | 02 | 800 03 05 | 001 | 198,0 | |||
Выплаты городских единовременных премий учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений | 756 | 07 | 02 | 800 03 06 |
| 3,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 756 | 07 | 02 | 800 03 06 | 001 | 3,0 | |||
Выплаты городских единовременных премий учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | 756 | 07 | 02 | 800 03 07 |
| 6,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 756 | 07 | 02 | 800 03 07 | 001 | 6,0 | |||
Публично-нормативные обязательства | 756 | 07 | 02 | 850 00 00 |
| 3 244,5 | |||
756 | 07 | 02 | 850 03 00 |
| 3 244,5 | ||||
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления бесплатного питания | 756 | 07 | 02 | 850 03 11 |
| 3 244,5 | |||
Расходы за счёт субвенции области по обеспечению учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей бесплатным питанием | 756 | 07 | 02 | 850 03 11 | 865 | 3 244,5 | |||
Молодёжная политика и оздоровление детей | 756 | 07 | 07 |
|
| 7 268,7 | |||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 756 | 07 | 07 | 432 00 00 |
| 7 072,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 756 | 07 | 07 | 432 99 00 |
| 7 072,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 756 | 07 | 07 | 432 99 00 | 001 | 1909,2 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 756 | 07 | 07 | 432 99 00 | 869 | 5162,8 | |||
Реализация государственной политики занятости населения | 756 | 07 | 07 | 510 00 00 |
| 196,7 | |||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации | 756 | 07 | 07 | 510 03 00 |
| 196,7 | |||
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений | 756 | 07 | 07 | 510 03 00 | 951 | 196,7 | |||
Другие вопросы в области образования | 756 | 07 | 09 |
|
| 27 642,7 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 756 | 07 | 09 | 452 00 00 |
| 27 582,7 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 756 | 07 | 09 | 452 99 00 |
| 27 582,7 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 756 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 27 032,2 | |||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями | 756 | 07 | 09 | 452 99 00 | 868 | 359,6 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 756 | 07 | 09 | 452 99 00 | 869 | 124,9 | |||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений | 756 | 07 | 09 | 452 99 00 | 870 | 66,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 756 | 07 | 09 | 795 00 00 |
| 60,0 | |||
Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007-2010 годы" | 756 | 07 | 09 | 795 02 00 |
| 60,0 | |||
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" | 756 | 07 | 09 | 795 02 03 |
| 60,0 | |||
Мероприятия в сфере образования | 756 | 07 | 09 | 795 02 03 | 022 | 60,0 | |||
Социальная политика | 756 | 10 |
|
|
| 30 822,7 | |||
Охрана семьи и детства | 756 | 10 | 04 |
|
| 30 822,7 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 756 | 10 | 04 | 520 00 00 |
| 7 573,5 | |||
Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также оплата труда приёмного родителя | 756 | 10 | 04 | 520 13 00 |
| 7 573,5 | |||
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 756 | 10 | 04 | 520 13 13 |
| 7 573,5 | |||
Социальные выплаты | 756 | 10 | 04 | 520 13 13 | 005 | 7 573,5 | |||
Межбюджетные трансферты | 756 | 10 | 04 | 521 00 00 |
| 2 247,2 | |||
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 756 | 10 | 04 | 521 02 00 |
| 2 247,2 | |||
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 756 | 10 | 04 | 521 02 31 |
| 2 247,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 756 | 10 | 04 | 521 02 31 | 500 | 2 247,2 | |||
Публично-нормативные обязательства | 756 | 10 | 04 | 850 00 00 |
| 21 002,0 | |||
Закон Тамбовской области от 25.07.1997 | 756 | 10 | 04 | 850 07 00 |
| 21 002,0 | |||
Выплата ежемесячного пособия опекунам на содержание ребёнка | 756 | 10 | 04 | 850 07 06 |
| 21 002,0 | |||
Социальные выплаты | 756 | 10 | 04 | 850 07 06 | 005 | 21 002,0 | |||
Управление записи актов гражданского состояния администрации города Тамбова | 757 |
|
|
|
| 10 612,1 | |||
Общегосударственные вопросы | 757 | 01 |
|
|
| 10 612,1 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 757 | 01 | 14 |
|
| 10 612,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 757 | 01 | 14 | 001 00 00 |
| 10 100,0 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 757 | 01 | 14 | 001 38 00 |
| 10 100,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 757 | 01 | 14 | 001 38 00 | 500 | 10 100,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 757 | 01 | 14 | 002 00 00 |
| 512,1 | |||
Центральный аппарат | 757 | 01 | 14 | 002 04 00 |
| 512,1 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 757 | 01 | 14 | 002 04 00 | 869 | 512,1 | |||
Комитет по охране здоровья населения администрации города Тамбова | 758 |
|
|
|
| 264 345,3 | |||
Общегосударственные вопросы | 758 | 01 |
|
|
| 4 838,3 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 758 | 01 | 04 |
|
| 4 838,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 758 | 01 | 04 | 002 00 00 |
| 4 838,3 | |||
Центральный аппарат | 758 | 01 | 04 | 002 04 00 |
| 4 838,3 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 758 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 4 838,3 | |||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 758 | 09 |
|
|
| 259 507,0 | |||
Стационарная медицинская помощь | 758 | 09 | 01 |
|
| 100 127,5 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 758 | 09 | 01 | 470 00 00 |
| 97 108,2 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 758 | 09 | 01 | 470 99 00 |
| 97 108,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 758 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 73 582,6 | |||
Расходы за счёт субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание специализированной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях | 758 | 09 | 01 | 470 99 00 | 854 | 4 307,3 | |||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями | 758 | 09 | 01 | 470 99 00 | 868 | 744,0 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 758 | 09 | 01 | 470 99 00 | 869 | 14 351,5 | |||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений | 758 | 09 | 01 | 470 99 00 | 870 | 4 122,8 | |||
Реализация государственной политики занятости населения | 758 | 09 | 01 | 510 00 00 |
| 51,7 | |||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации | 758 | 09 | 01 | 510 03 00 |
| 51,7 | |||
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений | 758 | 09 | 01 | 510 03 00 | 951 | 51,7 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 758 | 09 | 01 | 795 00 00 |
| 2 967,6 | |||
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007-2010 годы" | 758 | 09 | 01 | 795 01 00 |
| 2 967,6 | |||
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" | 758 | 09 | 01 | 795 01 01 |
| 2 825,3 | |||
Мероприятия в области здравоохранения | 758 | 09 | 01 | 795 01 01 | 067 | 2 825,3 | |||
Подпрограмма "Профилактика артериальной гипертонии" | 758 | 09 | 01 | 795 01 05 |
| 8,9 | |||
Мероприятия в области здравоохранения | 758 | 09 | 01 | 795 01 05 | 067 | 8,9 | |||
Подпрограмма "Здоровый ребёнок" | 758 | 09 | 01 | 795 01 07 |
| 133,4 | |||
Мероприятия в области здравоохранения | 758 | 09 | 01 | 795 01 07 | 067 | 133,4 | |||
Амбулаторная помощь | 758 | 09 | 02 |
|
| 100 282,4 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 758 | 09 | 02 | 340 00 00 |
| 706,0 | |||
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 758 | 09 | 02 | 340 07 00 |
| 706,0 | |||
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 758 | 09 | 02 | 340 07 02 |
| 494,2 | |||
Бюджетные инвестиции | 758 | 09 | 02 | 340 07 02 | 003 | 494,2 | |||
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счёт средств городского бюджета | 758 | 09 | 02 | 340 07 42 |
| 211,8 | |||
Бюджетные инвестиции | 758 | 09 | 02 | 340 07 42 | 003 | 211,8 | |||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 758 | 09 | 02 | 471 00 00 |
| 98 920,6 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 758 | 09 | 02 | 471 99 00 |
| 98 920,6 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 758 | 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 40 080,2 | |||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями | 758 | 09 | 02 | 471 99 00 | 868 | 236,0 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 758 | 09 | 02 | 471 99 00 | 869 | 58 207,2 | |||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений | 758 | 09 | 02 | 471 99 00 | 870 | 397,2 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 758 | 09 | 02 | 795 00 00 |
| 655,8 | |||
Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова на 2007-2010 годы" | 758 | 09 | 02 | 795 01 00 |
| 655,8 | |||
Подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" | 758 | 09 | 02 | 795 01 01 |
| 655,8 | |||
Мероприятия в области здравоохранения | 758 | 09 | 02 | 795 01 01 | 067 | 655,8 | |||
Скорая медицинская помощь | 758 | 09 | 04 |
|
| 59 097,1 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 758 | 09 | 04 | 340 00 00 |
| 353,0 | |||
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 758 | 09 | 04 | 340 07 00 |
| 353,0 | |||
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 758 | 09 | 04 | 340 07 02 |
| 247,1 | |||
Бюджетные инвестиции | 758 | 09 | 04 | 340 07 02 | 003 | 247,1 | |||
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счёт средств городского бюджета | 758 | 09 | 04 | 340 07 42 |
| 105,9 | |||
Бюджетные инвестиции | 758 | 09 | 04 | 340 07 42 | 003 | 105,9 | |||
Станции скорой и неотложной медицинской помощи | 758 | 09 | 04 | 477 00 00 |
| 45 743,5 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 758 | 09 | 04 | 477 99 00 |
| 45 743,5 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 758 | 09 | 04 | 477 99 00 | 001 | 44 268,8 | |||
Расходы за счёт субсидии области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оказание скорой и неотложной медицинской помощи населению нескольких муниципальных образований | 758 | 09 | 04 | 477 99 00 | 852 | 1 276,8 | |||
Расходы, осуществляемые за счёт средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закреплённого за муниципальными организациями | 758 | 09 | 04 | 477 99 00 | 868 | 10,0 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 758 | 09 | 04 | 477 99 00 | 869 | 187,9 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 758 | 09 | 04 | 520 00 00 |
| 13 000,6 | |||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи | 758 | 09 | 04 | 520 18 00 |
| 10 496,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 758 | 09 | 04 | 520 18 00 | 001 | 10 496,9 | |||
Денежные выплаты отдельным категориям персонала подразделений "Скорой медицинской помощи" | 758 | 09 | 04 | 520 28 00 |
| 2 503,7 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 758 | 09 | 04 | 520 28 00 | 001 | 2 503,7 | |||
Комитет социального развития и демографии администрации города Тамбова | 759 |
|
|
|
| 669 602,1 | |||
Общегосударственные вопросы | 759 | 01 |
|
|
| 19 212,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 759 | 01 | 04 |
|
| 19 212,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 759 | 01 | 04 | 002 00 00 |
| 19 212,0 | |||
Центральный аппарат | 759 | 01 | 04 | 002 04 00 |
| 19 212,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 759 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 19 212,0 | |||
Национальная экономика | 759 | 04 |
|
|
| 46 289,4 | |||
Транспорт | 759 | 04 | 08 |
|
| 46 289,4 | |||
Межбюджетные трансферты | 759 | 04 | 08 | 521 00 00 |
| 46 289,4 | |||
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Тамбовской области, за счёт средств от реализации талонов по оплате проезда | 759 | 04 | 08 | 521 03 52 |
| 46 289,4 | |||
Субсидии юридическим лицам | 759 | 04 | 08 | 521 03 52 | 006 | 46 289,4 | |||
Социальная политика | 759 | 10 |
|
|
| 604 100,7 | |||
Социальное обслуживание населения | 759 | 10 | 02 |
|
| 57 354,0 | |||
Учреждения социального обслуживания населения | 759 | 10 | 02 | 507 00 00 |
| 23 813,4 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 759 | 10 | 02 | 507 99 00 |
| 23 813,4 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 759 | 10 | 02 | 507 99 00 | 001 | 18 939,8 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 759 | 10 | 02 | 507 99 00 | 869 | 4 783,6 | |||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений | 759 | 10 | 02 | 507 99 00 | 870 | 90,0 | |||
Реализация государственной политики занятости населения | 759 | 10 | 02 | 510 00 00 |
| 573,7 | |||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации | 759 | 10 | 02 | 510 03 00 |
| 573,7 | |||
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений | 759 | 10 | 02 | 510 03 00 | 951 | 573,7 | |||
Межбюджетные трансферты | 759 | 10 | 02 | 521 00 00 |
| 32 966,9 | |||
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 759 | 10 | 02 | 521 02 00 |
| 32 966,9 | |||
Осуществление социального обслуживания населения города Тамбова | 759 | 10 | 02 | 521 02 22 |
| 32 966,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 759 | 10 | 02 | 521 02 22 | 001 | 32 966,9 | |||
Социальное обеспечение населения | 759 | 10 | 03 |
|
| 546 746,7 | |||
Социальная помощь | 759 | 10 | 03 | 505 00 00 |
| 542 619,6 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 759 | 10 | 03 | 505 33 00 |
| 167 325,5 | |||
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области | 759 | 10 | 03 | 505 33 21 |
| 7 216,7 | |||
Социальные выплаты | 759 | 10 | 03 | 505 33 21 | 005 | 7 216,7 | |||
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Тамбовской области | 759 | 10 | 03 | 505 33 23 |
| 7 769,7 | |||
Социальные выплаты | 759 | 10 | 03 | 505 33 23 | 005 | 7 769,7 | |||
Оказание адресной социальной помощи населению | 759 | 10 | 03 | 505 33 24 |
| 23 293,3 | |||
Социальные выплаты | 759 | 10 | 03 | 505 33 24 | 005 | 23 293,3 | |||
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц признанных пострадавшими от политических репрессий | 759 | 10 | 03 | 505 33 27 |
| 4 674,0 | |||
Социальные выплаты | 759 | 10 | 03 | 505 33 27 | 005 | 4 674,0 | |||
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Тамбовской области | 759 | 10 | 03 | 505 33 34 |
| 33 691,3 | |||
Социальные выплаты | 759 | 10 | 03 | 505 33 34 | 005 | 33 691,3 | |||
Бесплатный проезд в общественном транспорте на городских, пригородных и межмуниципальных маршрутах инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 759 | 10 | 03 | 505 33 36 |
| 326,8 | |||
Социальные выплаты | 759 | 10 | 03 | 505 33 36 | 005 | 326,8 | |||
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 759 | 10 | 03 | 505 33 41 |
| 90 008,8 | |||
Социальные выплаты | 759 | 10 | 03 | 505 33 41 | 005 | 90 008,8 | |||
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 759 | 10 | 03 | 505 33 42 |
| 344,9 | |||
Социальные выплаты | 759 | 10 | 03 | 505 33 42 | 005 | 344,9 | |||
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 759 | 10 | 03 | 505 37 00 |
| 9 483,9 | |||
Социальные выплаты | 759 | 10 | 03 | 505 37 00 | 005 | 9 483,9 | |||
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 759 | 10 | 03 | 505 46 00 |
| 285 230,9 | |||
Социальные выплаты | 759 | 10 | 03 | 505 46 00 | 005 | 285 230,9 | |||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 759 | 10 | 03 | 505 48 00 |
| 80 579,3 | |||
Социальные выплаты | 759 | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 16 987,9 | |||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счёт средств областного бюджета | 759 | 10 | 03 | 505 48 02 |
| 63 591,4 | |||
Социальные выплаты | 759 | 10 | 03 | 505 48 02 | 005 | 63 591,4 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 759 | 10 | 03 | 514 00 00 |
| 1 469,3 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 759 | 10 | 03 | 514 01 00 |
| 1 469,3 | |||
Прочие расходы | 759 | 10 | 03 | 514 01 00 | 013 | 1 469,3 | |||
Публичные нормативные обязательства городского округа | 759 | 10 | 03 | 800 00 00 |
| 1 697,8 | |||
Решение Тамбовской городской Думы от 30.07.2008 N 706 "О Положении "О дополнительных мерах социальной помощи для отдельных категорий граждан в городе Тамбове" | 759 | 10 | 03 | 800 04 00 |
| 1 309,8 | |||
Единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан | 759 | 10 | 03 | 800 04 08 |
| 739,3 | |||
Социальные выплаты | 759 | 10 | 03 | 800 04 08 | 005 | 739,3 | |||
Ежемесячные денежные выплаты семьям, воспитывающих детей-инвалидов | 759 | 10 | 03 | 800 04 09 |
| 570,5 | |||
Социальные выплаты | 759 | 10 | 03 | 800 04 09 | 005 | 570,5 | |||
Решение Тамбовской городской Думы от 31.10.2007 N 457 "О предоставлении доплат к трудовым пенсиям бывшим руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Тамбова" | 759 | 10 | 03 | 800 05 00 |
| 343,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 759 | 10 | 03 | 800 05 10 |
| 343,0 | |||
Доплаты к трудовым пенсиям бывшим руководителям муниципальных предприятий и учреждений города | 759 | 10 | 03 | 800 05 10 | 857 | 343,0 | |||
Решение Тамбовской городской Думы от 31.10.2007 N 458 "О мерах социальной поддержки лиц, замещавших должности в органах власти города Тамбова" | 759 | 10 | 03 | 800 06 00 |
| 45,0 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 759 | 10 | 03 | 800 06 10 |
| 45,0 | |||
Доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах власти города Тамбова | 759 | 10 | 03 | 800 06 10 | 858 | 45,0 | |||
Публично-нормативные обязательства | 759 | 10 | 03 | 850 00 00 |
| 960,0 | |||
Закон Тамбовской области от 23.07.1996 N 74-З "О погребении и похоронном деле" | 759 | 10 | 03 | 850 15 00 |
| 960,0 | |||
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 759 | 10 | 03 | 850 15 12 |
| 960,0 | |||
Социальные выплаты | 759 | 10 | 03 | 850 15 12 | 005 | 960,0 | |||
Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова | 760 |
|
|
|
| 1 009 607,1 | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 760 | 03 |
|
|
| 9 762,9 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 760 | 03 | 09 |
|
| 9 762,9 | |||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 760 | 03 | 09 | 302 00 00 |
| 9 762,9 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 760 | 03 | 09 | 302 99 00 |
| 9 762,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 760 | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 9 580,9 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 760 | 03 | 09 | 302 99 00 | 869 | 182,0 | |||
Национальная экономика | 760 | 04 |
|
|
| 207 566,9 | |||
Транспорт | 760 | 04 | 08 |
|
| 111 958,9 | |||
Другие виды транспорта | 760 | 04 | 08 | 317 00 00 |
| 26 575,8 | |||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 760 | 04 | 08 | 317 01 00 |
| 26 575,8 | |||
Субсидии юридическим лицам | 760 | 04 | 08 | 317 01 00 | 006 | 26 575,8 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 760 | 04 | 08 | 340 00 00 |
| 85 383,1 | |||
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 760 | 04 | 08 | 340 07 00 |
| 85 383,1 | |||
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 760 | 04 | 08 | 340 07 02 |
| 59 768,2 | |||
Бюджетные инвестиции | 760 | 04 | 08 | 340 07 02 | 003 | 59 768,2 | |||
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счёт средств городского бюджета | 760 | 04 | 08 | 340 07 42 |
| 25 614,9 | |||
Бюджетные инвестиции | 760 | 04 | 08 | 340 07 42 | 003 | 25 614,9 | |||
Дорожное хозяйство | 760 | 04 | 09 |
|
| 95 608,0 | |||
Дорожное хозяйство | 760 | 04 | 09 | 315 00 00 |
| 95 608,0 | |||
Поддержка дорожного хозяйства | 760 | 04 | 09 | 315 02 00 |
| 95 608,0 | |||
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 760 | 04 | 09 | 315 02 01 |
| 67 608,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 760 | 04 | 09 | 315 02 01 | 003 | 67 608,0 | |||
Строительство, реконструкция, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 760 | 04 | 09 | 315 02 30 |
| 28 000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 760 | 04 | 09 | 315 02 30 | 003 | 28 000,0 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 760 | 05 |
|
|
| 779 905,3 | |||
Коммунальное хозяйство | 760 | 05 | 02 |
|
| 1 071,0 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 760 | 05 | 02 | 351 00 00 |
| 1 071,0 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 760 | 05 | 02 | 351 05 00 |
| 1 071,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 760 | 05 | 02 | 351 05 00 | 006 | 1 071,0 | |||
Благоустройство | 760 | 05 | 03 |
|
| 741 450,2 | |||
Реализация государственной политики занятости населения | 760 | 05 | 03 | 510 00 00 |
| 2 828,2 | |||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда субъектов Российской Федерации | 760 | 05 | 03 | 510 03 00 |
| 2 828,2 | |||
Финансирование расходов, связанных с организацией общественных работ, временных работ для безработных и ищущих работу граждан, а также для работников, находящихся под риском увольнения, организацией стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений | 760 | 05 | 03 | 510 03 00 | 951 | 2 828,2 | |||
Благоустройство | 760 | 05 | 03 | 600 00 00 |
| 723 622,0 | |||
Уличное освещение | 760 | 05 | 03 | 600 01 00 |
| 60 493,6 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 760 | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 60 493,6 | |||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 760 | 05 | 03 | 600 02 00 |
| 480 290,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 760 | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 475 046,5 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 760 | 05 | 03 | 600 02 00 | 869 | 144,0 | |||
Расходы за счёт прочих безвозмездных поступлений | 760 | 05 | 03 | 600 02 00 | 870 | 5 100,0 | |||
Озеленение | 760 | 05 | 03 | 600 03 00 |
| 120 103,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 760 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 118 803,1 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 760 | 05 | 03 | 600 03 00 | 869 | 1 300,0 | |||
Организация и содержание мест захоронения | 760 | 05 | 03 | 600 04 00 |
| 9 387,7 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 760 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 9 387,7 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений | 760 | 05 | 03 | 600 05 00 |
| 53 347,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 760 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 53 347,1 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 760 | 05 | 03 | 795 00 00 |
| 15 000,0 | |||
Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове на 2009-2012 годы" | 760 | 05 | 03 | 795 15 00 |
| 15 000,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 760 | 05 | 03 | 795 15 00 | 500 | 15 000,0 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 760 | 05 | 05 |
|
| 37 384,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 760 | 05 | 05 | 002 00 00 |
| 37 384,1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 760 | 05 | 05 | 002 99 00 |
| 37 384,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 760 | 05 | 05 | 002 99 00 | 001 | 37 384,1 | |||
Охрана окружающей среды | 760 | 06 |
|
|
| 12 372,0 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 760 | 06 | 05 |
|
| 12 372,0 | |||
Состояние окружающей среды и природопользования | 760 | 06 | 05 | 410 00 00 |
| 12 372,0 | |||
Природоохранные мероприятия | 760 | 06 | 05 | 410 01 00 |
| 12 372,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 760 | 06 | 05 | 410 01 00 | 500 | 12 372,0 | |||
Комитет градостроительства администрации города Тамбова | 762 |
|
|
|
| 209 048,7 | |||
Общегосударственные вопросы | 762 | 01 |
|
|
| 15 749,5 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 762 | 01 | 04 |
|
| 7 595,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 762 | 01 | 04 | 002 00 00 |
| 7 595,1 | |||
Центральный аппарат | 762 | 01 | 04 | 002 04 00 |
| 7 595,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 762 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 7 595,1 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 762 | 01 | 14 |
|
| 8 154,4 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы | 762 | 01 | 14 | 102 00 00 |
| 8 154,4 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 762 | 01 | 14 | 102 01 02 |
| 8 154,4 | |||
Бюджетные инвестиции | 762 | 01 | 14 | 102 01 02 | 003 | 8 154,4 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 762 | 05 |
|
|
| 155 297,8 | |||
Жилищное хозяйство | 762 | 05 | 01 |
|
| 2 567,8 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы | 762 | 05 | 01 | 102 00 00 |
| 418,6 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 762 | 05 | 01 | 102 01 02 |
| 418,6 | |||
Бюджетные инвестиции | 762 | 05 | 01 | 102 01 02 | 003 | 418,6 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 762 | 05 | 01 | 795 00 00 |
| 2 149,2 | |||
Муниципальная адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных домов в центральной части города Тамбова на 2007-2010 годы | 762 | 05 | 01 | 795 06 00 |
| 2 149,2 | |||
Бюджетные инвестиции | 762 | 05 | 01 | 795 06 00 | 003 | 2 149,2 | |||
Коммунальное хозяйство | 762 | 05 | 02 |
|
| 134 773,8 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы | 762 | 05 | 02 | 102 00 00 |
| 71 697,1 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 762 | 05 | 02 | 102 01 02 |
| 71 697,1 | |||
Бюджетные инвестиции | 762 | 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 71 697,1 | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 762 | 05 | 02 | 104 00 00 |
| 50 200,0 | |||
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 762 | 05 | 02 | 104 03 00 |
| 50 200,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 762 | 05 | 02 | 104 03 00 | 003 | 50 200,0 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 762 | 05 | 02 | 351 00 00 |
| 561,1 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 762 | 05 | 02 | 351 05 00 |
| 561,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 762 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 561,1 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 762 | 05 | 02 | 795 00 00 |
| 12 315,6 | |||
Городская программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2007-2010 годы" | 762 | 05 | 02 | 795 05 00 |
| 12 315,6 | |||
Бюджетные инвестиции | 762 | 05 | 02 | 795 05 00 | 003 | 12 315,6 | |||
Благоустройство | 762 | 05 | 03 |
|
| 3 205,7 | |||
Благоустройство | 762 | 05 | 03 | 600 00 00 |
| 3 205,7 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений | 762 | 05 | 03 | 600 05 00 |
| 3 205,7 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 762 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 3 205,7 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 762 | 05 | 05 |
|
| 14 750,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 762 | 05 | 05 | 002 00 00 |
| 14 750,5 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 762 | 05 | 05 | 002 99 00 |
| 14 750,5 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 762 | 05 | 05 | 002 99 00 | 001 | 14 210,1 | |||
Расходы за счёт доходов от оказания платных услуг | 762 | 05 | 05 | 002 99 00 | 869 | 540,4 | |||
Образование | 762 | 07 |
|
|
| 28 893,3 | |||
Дошкольное образование | 762 | 07 | 01 |
|
| 4 673,4 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы | 762 | 07 | 01 | 102 00 00 |
| 1 656,2 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 762 | 07 | 01 | 102 01 02 |
| 1 656,2 | |||
Бюджетные инвестиции | 762 | 07 | 01 | 102 01 02 | 003 | 1 656,2 | |||
Детские дошкольные учреждения | 762 | 07 | 01 | 420 00 00 |
| 3 017,2 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 762 | 07 | 01 | 420 99 00 |
| 3 017,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 762 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 3 017,2 | |||
Общее образование | 762 | 07 | 02 |
|
| 15 002,4 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы | 762 | 07 | 02 | 102 00 00 |
| 10 154,5 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 762 | 07 | 02 | 102 01 02 |
| 10 154,5 | |||
Бюджетные инвестиции | 762 | 07 | 02 | 102 01 02 | 003 | 10 154,5 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 762 | 07 | 02 | 421 00 00 |
| 4 847,9 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 762 | 07 | 02 | 421 99 00 |
| 4 847,9 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 762 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 4 847,9 | |||
Молодёжная политика и оздоровление детей | 762 | 07 | 07 |
|
| 3 551,7 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодёжью | 762 | 07 | 07 | 431 00 00 |
| 3 551,7 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодёжи | 762 | 07 | 07 | 431 01 00 |
| 3 551,7 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 762 | 07 | 07 | 431 01 00 | 001 | 3 551,7 | |||
Другие вопросы в области образования | 762 | 07 | 09 |
|
| 5 665,8 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы | 762 | 07 | 09 | 102 00 00 |
| 2 500,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 762 | 07 | 09 | 102 01 02 |
| 2 500,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 762 | 07 | 09 | 102 01 02 | 003 | 2 500,0 | |||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 762 | 07 | 09 | 523 00 00 |
| 3 165,8 | |||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 762 | 07 | 09 | 523 01 00 |
| 3 165,8 | |||
Бюджетные инвестиции | 762 | 07 | 09 | 523 01 00 | 003 | 3 165,8 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 762 | 08 |
|
|
| 4 772,6 | |||
Культура | 762 | 08 | 01 |
|
| 4 772,6 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 762 | 08 | 01 | 440 00 00 |
| 4 248,5 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 762 | 08 | 01 | 440 99 00 |
| 4 248,5 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 762 | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 4 248,5 | |||
Библиотеки | 762 | 08 | 01 | 442 00 00 |
| 524,1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 762 | 08 | 01 | 442 99 00 |
| 524,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 762 | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 524,1 | |||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 762 | 09 |
|
|
| 4 335,5 | |||
Стационарная медицинская помощь | 762 | 09 | 01 |
|
| 2 550,8 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включённые в целевые программы | 762 | 09 | 01 | 102 00 00 |
| 2 350,8 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 762 | 09 | 01 | 102 01 02 |
| 2 350,8 | |||
Бюджетные инвестиции | 762 | 09 | 01 | 102 01 02 | 003 | 2 350,8 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 762 | 09 | 01 | 470 00 00 |
| 200,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 762 | 09 | 01 | 470 99 00 |
| 200,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 762 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 200,0 | |||
Физическая культура и спорт | 762 | 09 | 08 |
|
| 1 784,7 | |||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 762 | 09 | 08 | 482 00 00 |
| 1 784,7 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 762 | 09 | 08 | 482 99 00 |
| 1 784,7 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 762 | 09 | 08 | 482 99 00 | 001 | 1 784,7 | |||
Комитет финансов администрации города Тамбова | 829 |
|
|
|
| 76 668,4 | |||
Общегосударственные вопросы | 829 | 01 |
|
|
| 76 668,4 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 829 | 01 | 04 |
|
| 13 515,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 829 | 01 | 04 | 002 00 00 |
| 13 515,9 | |||
Центральный аппарат | 829 | 01 | 04 | 002 04 00 |
| 13 515,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 829 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 13 515,9 | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 829 | 01 | 11 |
|
| 43 811,8 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 829 | 01 | 11 | 065 00 00 |
| 43 811,8 | |||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 829 | 01 | 11 | 065 03 00 |
| 43 811,8 | |||
Прочие расходы | 829 | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 43 811,8 | |||
Резервные фонды | 829 | 01 | 12 |
|
| 500,0 | |||
Резервные фонды | 829 | 01 | 12 | 070 00 00 |
| 500,0 | |||
Резервные фонды местных администраций | 829 | 01 | 12 | 070 05 00 |
| 500,0 | |||
Резервный фонд | 829 | 01 | 12 | 070 05 00 | 871 | 500,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 829 | 01 | 14 |
|
| 18 840,7 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 829 | 01 | 14 | 092 00 00 |
| 18 840,7 | |||
Выполнение других обязательств государства | 829 | 01 | 14 | 092 03 00 |
| 3 333,0 | |||
Прочие расходы | 829 | 01 | 14 | 092 03 00 | 013 | 3 333,0 | |||
Расходы на исполнение решений судебных органов | 829 | 01 | 14 | 092 03 07 |
| 15 507,7 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 829 | 01 | 14 | 092 03 07 | 500 | 15 507,7 | |||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 4 711 442,7 |