Недействующий


КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 декабря 2020 года N 1086


О внесении изменений в Государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 "Об утверждении Государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы"

____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
от 29 сентября 2023 года N 1196

____________________________________________________________________

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:


Внести в Государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 "Об утверждении Государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 N 976, от 29.04.2015 N 299, от 12.09.2015 N 671, от 23.06.2016 N 429, от 23.09.2016 N 682, от 26.12.2016 N 1000, от 07.02.2017 N 62, от 15.02.2017 N 88, от 08.06.2017 N 362, от 26.06.2017 N 436, от 22.12.2017 N 1028, от 25.12.2017 N 1030, от 21.05.2018 N 383, от 24.09.2018 N 842, от 20.12.2018 N 1182, от 08.04.2019 N 275, от 03.06.2019 N 464, от 06.06.2019 N 476, от 20.09.2019 N 854, от 27.01.2020 N 24, от 28.05.2020 N 437) (далее - Программа), следующие изменения:


в паспорте Программы:


строку "Объемы и источники финансирования по годам" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы по годам

Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2024 годы составляет 484 076,043 млн рублей:

     (млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета Республики Татарстан

из внебюджетных источников, планируемые к привлечению

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению

2014

38 207,508

10 647,253

26 788,455

88,2

683,6

2015

38 437,312

9 769,212

27 480,46

506,94

680,7

2016

43 154,98

11 540,878

30 475,688

353,314

785,1

2017

49 839,649

11 256,408

37 283,23

220,311

1 079,7

2018

56 861,687

10 488,906

45 245,708

255,073

872,0

2019

59 366,927

15 494,401

42 394,521

497,605

980,4

2020

48 125,241

9 612,0

35 159,03

2 323,111

1 031,1

2021

39 306,582

9 858,3

26 675,682

2 772,6

-

2022

38 121,767

7 900,0

29 567,967

653,8

-

2023

36 292,495

7 500,0

28 292,495

500,0

-

2024

36 361,895

7 500,0

28 361,895

500,0

-

Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней";


строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

снизить уровень грузоемкости валового регионального продукта Республики Татарстан на 20 процентов;

увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50 процентов;

увеличить удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, до 83,4 процента;

увеличить долю соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности до 53,7 процента;

увеличить уровень развития маршрутной сети городского сообщения до 3,0;

увеличить уровень развития маршрутной сети внегородского сообщения до 2,0;

сократить объем выбросов и сбросов загрязняющих вредных веществ на 10 процентов;

сократить средний интервал ожидания транспорта общего пользования до 8,8 минуты";


в разделе 1 Программы:


подраздел "Прогноз развития железнодорожного транспорта" изложить в следующей редакции:


"Прогноз развития железнодорожного транспорта




Таблица 12


Прогноз основных показателей развития железнодорожного транспорта

Наименование

показателя

Единица измерения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Перевозка пассажиров (пригородное сообщение)

млн человек

7,9

8,0

6,8

6,9

6,4

6,07

6,4

6,5

4,7

6,7

6,7

6,7

6,7

Пассажирооборот (пригородное сообщение)

млн

пасс./км

297,2

318,5

276,2

291,4

270,4

250,4

264,1

266,0

191,9

263,7

263,7

263,7

263,7

Перевозка грузов

млн тонн

16,3

15,7

15,2

15,2

14,8

15,2

15,88

15,1

15,4

16,0

16,0

16,0

16,0";


подраздел "Прогноз развития воздушного транспорта и аэронавигационной системы" изложить в следующей редакции:


"Прогноз развития воздушного транспорта и аэронавигационной системы



Таблица 13


Прогноз основных показателей развития воздушного вида транспорта

Наименование показателя

Единица измерения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Обслужено пассажиров (международными аэропортами "Казань", "Бегишево", аэропортом "Бугульма")

млн человек

2,4

2,2

2,34

3,26

3,96

4,37

2,44

3,66

4,21

4,46

4,61

Обслужено грузов (международными аэропортами "Казань", "Бегишево", аэропортом "Бугульма")

тонн

4 123,6

3 121,2

3 047,2

3 643,2

4 308,9

4 125,9

3 306,8

5 201,8

5 934,2

6 275,7

6 619,46


Объем пассажирских перевозок в 2024 году по отношению к 2014 году увеличится в два раза.";


таблицу 14 изложить в следующей редакции:



"Таблица 14


Прогноз основных показателей развития внутреннего водного транспорта

Наименование показателя

Единица измерения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Перевозка пассажиров

млн человек

0,5

0,4

0,37

0,36

0,36

0,33

0,33

0,28

0,29

0,30

0,31

0,32

0,33

Пассажирооборот

млн пасс./км

15,7

13,8

12,11

12,24

10,37

7,97

8,9

7,5

7,78

7,96

8,15

8,51

8,73";


таблицу 15 изложить в следующей редакции:



"Таблица 15


Прогноз основных показателей развития наземного пассажирского транспорта общего пользования

Наименование показателя

Единица измерения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок, включая маршрутные таксомоторы (без заказных автобусов))

млн человек

276,4

276,6

276,8

276,7

276,9

216,3

216,2

216,2

185,0

194,2

204,0

214,2

216,2

Пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок, включая маршрутные таксомоторы (без заказных автобусов))

млн пасс. км

2 098,1

2 098,4

2 098,6

2 098,5

2 098,5

1 379,2

1 379,2

1 379,2

1 089,5

1 144,0

1 201,2

1 261,2

1 324,3

Перевозка пассажиров троллейбусами

млн человек

23,4

26,1

26,3

25,1

26,8

27,1

27,1

27,98

20,4

21,4

22,5

27,5

27,6

Пассажирооборот троллейбусов

млн пасс. км

81,0

90,4

91,2

86,7

97,1

92,0

83,0

83,0

70,4

74,0

77,6

81,5

83,0

Перевозка пассажиров трамваями

млн человек

50,8

53,7

53,3

56,5

52,6

47,86

42,0

42,6

34,0

35,7

37,5

39,4

41,3

Пассажирооборот трамваев

млн пасс. км

198,9

200,6

196,5

204,1

189,2

174,79

162,5

162,5

90,1

94,6

99,3

104,3

109,5

Перевозка пассажиров метрополитеном

млн человек

21,4

31,3

29,8

28,7

27,2

26,25

27,17

27,2

20,3

21,3

22,4

23,5

24,7

Пассажирооборот метрополитена

млн пасс. км

145,6

212,6

202,5

195,2

216,3

178,52

184,76

184,94

147,9

155,3

163,0

171,2

179,8";


раздел 3 изложить в следующей редакции:


"3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ



Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014 - 2024 годы составляет 484 076,043 млн рублей, в том числе по годам:



     (млн рублей)

Год

Всего

В том числе средства

федерального бюджета, планируемые к привлечению

бюджета Республики Татарстан

из внебюджетных источников, планируемые к привлечению

муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению

2014

38 207,508

10 647,253

26 788,455

88,2

683,6

2015

38 437,312

9 769,212

27 480,46

506,94

680,7

2016

43 154,98

11 540,878

30 475,688

353,314

785,1

2017

49 839,649

11 256,408

37 283,23

220,311

1 079,7

2018

56 861,687

10 488,906

45 245,708

255,073

872,0

2019

59 366,927

15 494,401

42 394,521

497,605

980,4

2020

48 125,241

9 612,0

35 159,03

2 323,111

1 031,1

2021

39 306,582

9 858,3

26 675,682

2 772,6

-

2022

38 121,767

7 900,0

29 567,967

653,8

-

2023

36 292,495

7 500,0

28 292,495

500,0

-

2024

36 361,895

7 500,0

28 361,895

500,0

-


Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:


обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»