АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 января 2012 года N 187
О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Развитие пассажирского транспорта в
городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы",
утвержденную постановлением мэра города
Благовещенска от 21.10.2008 N 3368
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2015 года на основании постановления администрации города Благовещенска от 31.12.2014 N 5635.
____________________________________________________________________
В целях совершенствования механизма реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 06.08.2008 N 2495 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в муниципальном образовании городе Благовещенске",
постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368 (в ред. постановления администрации города Благовещенска 30.09.2011 N 4391), следующие изменения:
1.1. В строке "Объемы и источники финансирования программы" Паспорта долгосрочной целевой программы таблицу изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 3 "Цель и задачи программы":
1.2.1. В абзаце десятом цифру "27111,6" заменить цифрой "27066,2".
1.3. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования":
1.3.1. В абзаце первом цифру "130110,3" заменить цифрой "114440,0", цифру "128230,6" заменить цифрой "112560,3", цифру "110438,0" заменить цифрой "94813,1".
1.3.2. Таблицу 2 "Структура финансирования программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 3 "Система программных мероприятий" раздела 6 "Методы реализации программы и ожидаемые результаты" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе "Показатели развития городского электротранспорта до 2013 года" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 5 к долгосрочной целевой программе "Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275"" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 6 к долгосрочной целевой программе "Распределение средств программы по источникам финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Благовещенска - начальника управления ЖКХ города В.А. Константинова.
Исполняющий обязанности главы администрации города Благовещенска
В. А. Константинов
Приложение N 1
к постановлению администрации города Благовещенска
от 19 января 2012 года N 187
тыс. руб. | |||||
Всего средств на реализацию | Средства городского бюджета 112 560,3 | Внебюджетные средства 1879,7 | |||
в том числе: | |||||
2009 г. - 9580,7 | 9332,0 | 248,7 | |||
2010 г.-6723,0 | 6723,0 | 0,0 | |||
2011 г.-16 320,0 | 16 034,0 | 286,0 | |||
2012 г.-35 560,0 | 35 000,0 | 560,0 | |||
2013 г.-46 256,3 | 45 471,3 | 785,0 |
Приложение N 2
к постановлению администрации города Благовещенска
от 19 января 2012 года N 187
Таблица 2
Структура финансирования программы
тыс. руб. | |||||||||
Источники и направ- | Объем финансирования | ||||||||
ления расходов | всего | в том числе по годам | |||||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
Городской бюджет | 112 560,3 | 9332,0 | 6 723,0 | 16 034,0 | 35 000,0 | 45 471,3 | |||
Другие источники | 1879,7 | 248,7 | 0,0 | 286,0 | 560,0 | 785,0 | |||
ВСЕГО | 114 440,0 | 9 580,7 | 6 723,0 | 16 320,0 | 35 560,0 | 46 256,3 |
Приложение N 3
к постановлению администрации города Благовещенска
от 19 января 2012 года N 187
Таблица 3
Система программных мероприятий
N | Наименование | Источники | Объем | В том числе по срокам | Исполнители | Ожидаемый результат | |||||||
п/п | программных | финансирования | финансирования | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | программных мероприятий | ||||
Развитие материально-технической базаы МП "Троллейбусное управление" | |||||||||||||
1 | Модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций | Городской бюджет | 11 692,6 | 1320,0 | 3116,3 | 5256,3 | -//-//- | Обеспечение бесперебойного питания тяговой подстанции | |||||
2 | Возврат кредита и уплата процентов по кредиту за приобретение троллейбусов | Городе кой бюджет | 13 279,0 | 3079,0 | 240,0 | - | 4980,0 | 4980,0 | -//-//- | Повышение коэффициента выпуска троллейбусов до 0,75 | |||
3 | Развитие материально-технической базы зоны ТО и ТР | Собственные средства предприятия | 942,9 | 42,9 | 100,0 | 300,0 | 500,0 | -//-//- | Повышение КТГ предприятия до 0,90 | ||||
Развитие материально- технической базы МП "Автоколонна 1275" | |||||||||||||
1 | Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275" | Собственные средства предприятия | 936,8 | 205,8 | 186,0 | 260,0 | 285,0 | МП "Автоколонна | Повышение КТГ предприятия до 0,89 | ||||
2 | МП "Автоколонна 1275" - возврат кредита и уплата процентов по кредиту, всего | Городской бюджет | 83 628,7 | 6253,0 | 6483,0 | 12714,0 | 22 943,7 | 35 235,0 | -//-//- | ||||
в том числе: | |||||||||||||
2.1 | - приобретение автобусов, расходных эксплуатационных материалов, запасных частей и доставка автобусов к месту назначения | Городской бюджет | 81 254,7 | 6253,0 | 6483,0 | 11 837,0 | 22 152,7 | 34 529,0 | -//-//- | Повышение коэффициента выпуска автобусов до 0,75 | |||
2.2 | - приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта | Городской бюджет | 2374,0 | 877,0 | 791,0 | 706,0 | -//-//- | Повышение КТГ предприятия до 0,89 | |||||
3. | Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха | Городской бюджет | 3960,0 | 3960,0 | -//-//- | Повышение безопасности перевозок пассажиров |
Приложение N 4
к постановлению администрации города Благовещенска
от 19 января 2012 года N 187
Показатели развития городского электротранспорта до 2013 года
Показатели | Всего: | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
Количество перевозимых платных пассажиров в год, тыс. чел. | 29 317,7 | 5417,7 | 5300,0 | 5500,0 | 6000,0 | 7100,0 | |||
Доходы от перевозок пассажиров, тыс. руб. | 458 578,0 | 78 378,0 | 79000,0 | 84100,0 | 101 100,0 | 116000,0 | |||
Расходы на перевозку пассажиров, всего, тыс. руб. | 463 562,0 | 84 262,0 | 79000,0 | 84000,0 | 100 800,0 | 115 500,0 | |||
Финансовый результат, тыс. руб. | -4984,0 | -5884,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 500,0 | |||
Расходы на реализацию программы всего, тыс. руб. в том числе: | 24 971,6 | 3079,0 | 240,0 | 3320,0 | 8096,3 | 10 236,3 | |||
модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций | 11 692,6 | 0,0 | 0,0 | 3320,0 | 3116,3 | 5256,3 | |||
на приобретение троллейбусов, тыс. руб. | 13 279,0 | 3079,0 | 240,0 | 0,0 | 4980,0 | 4980,0 | |||
из них: | 13 279,0 | 3079,0 | 240,0 | 0,0 | 4980,0 | 4980,0 |
Приложение N 5
к постановлению администрации города благовещенска
от 19 января 2012 года N 187
Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275"
тыс. руб. | |||||||||
Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего | |||
Доходы всего | 230368,1 | 237513,0 | 256536,0 | 271910,0 | 285485,0 | 1281812,1 | |||
Доходы от основной деятельности | 224875,8 | 232325,0 | 250900,0 | 266300,0 | 279900,0 | 1254300,8 | |||
Доходы от прочей деятельности | 5492,3 | 5188,0 | 5636,0 | 5610,0 | 5585,0 | 27511,3 | |||
Расходы всего | 231614,9 | 237513,0 | 256350,0 | 271650,0 | 285200,0 | 1282327,9 | |||
Расходы от основной деятельности | 225765,4 | 231613,0 | 250900,0 | 266300,0 | 279900,0 | 1254478,4 | |||
Расходы на прочую деятельность | 5849,5 | 5900,0 | 5450,0 | 5350,0 | 5300,0 | 27849,5 | |||
Финансовый результат | -1246,8 | 0,0 | 186,0 | 260,0 | 285,0 | -515,8 | |||
Расходы на реализацию программы всего, из них: | 6458,8 | 6483,0 | 12900,0 | 27163,7 | 35520,0 | 88525,5 | |||
Расходы на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта; | 205,8 | 0,0 | 1063,0 | 1051,0 | 991,0 | 3310,8 | |||
в том числе, расходы из городского бюджета | 0,0 | 0,0 | 877,0 | 791,0 | 706,0 | 2374,0 | |||
Расходы на приобретение автобусов, расходных эксплуатационных материалов, запасных частей и доставку автобусов к месту назначения; | 6253,0 | 6483,0 | 11837,0 | 22152,7 | 34529,0 | 81254,7 | |||
в том числе, расходы из городского бюджета на возврат кредита.и уплату процентов по кредиту | 6253,0 | 6483,0 | 11837,0 | 22152,7 | 34529,0 | 81254,7 | |||
Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3960,0 | 0,0 | 3960,0 | |||
става техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха |