Недействующий


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2012 года N 187


О внесении изменений в долгосрочную целевую
 программу  "Развитие пассажирского транспорта в
 городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы",
 утвержденную постановлением мэра города
 Благовещенска от 21.10.2008 N 3368

____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2015 года на основании постановления администрации города Благовещенска от 31.12.2014 N 5635.
____________________________________________________________________


В целях совершенствования механизма реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 06.08.2008 N 2495 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в муниципальном образовании городе Благовещенске",

постановляю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368 (в ред. постановления администрации города Благовещенска 30.09.2011 N 4391), следующие изменения:

1.1. В строке "Объемы и источники финансирования программы" Паспорта долгосрочной целевой программы таблицу изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 3 "Цель и задачи программы":

1.2.1. В абзаце десятом цифру "27111,6" заменить цифрой "27066,2".

1.3. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования":

1.3.1. В абзаце первом цифру "130110,3" заменить цифрой "114440,0", цифру "128230,6" заменить цифрой "112560,3", цифру "110438,0" заменить цифрой "94813,1".

1.3.2. Таблицу 2 "Структура финансирования программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 3 "Система программных мероприятий" раздела 6 "Методы реализации программы и ожидаемые результаты" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе "Показатели развития городского электротранспорта до 2013 года" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 5 к долгосрочной целевой программе "Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275"" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 6 к долгосрочной целевой программе "Распределение средств программы по источникам финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Благовещенска - начальника управления ЖКХ города В.А. Константинова.

Исполняющий обязанности главы администрации города Благовещенска
В. А. Константинов

Приложение N 1
к постановлению администрации города Благовещенска
от 19 января 2012 года N 187

тыс. руб.

Всего средств на реализацию
программы
114 440,0

Средства городского бюджета 112 560,3

Внебюджетные средства 1879,7

в том числе:

2009 г. - 9580,7

9332,0

248,7

2010 г.-6723,0

6723,0

0,0

2011 г.-16 320,0

16 034,0

286,0

2012 г.-35 560,0

35 000,0

560,0

2013 г.-46 256,3

45 471,3

785,0


Приложение N 2
к постановлению администрации города Благовещенска
от 19 января 2012 года N 187



Таблица 2

Структура финансирования программы

тыс. руб.

Источники и направ-

Объем финансирования

ления расходов

всего

в том числе по годам

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Городской бюджет

112 560,3

9332,0

6 723,0

16 034,0

35 000,0

45 471,3

Другие источники

1879,7

248,7

0,0

286,0

560,0

785,0

ВСЕГО

114 440,0

9 580,7

6 723,0

16 320,0

35 560,0

46 256,3

  

Приложение N 3
к постановлению администрации города Благовещенска
от 19 января 2012 года N 187


   Таблица 3

     

Система программных мероприятий

N

Наименование

Источники

Объем

В том числе по срокам

Исполнители

Ожидаемый результат

п/п

программных

финансирования

финансирования
всего, тыс. руб.

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

программных мероприятий


Развитие материально-технической базаы МП "Троллейбусное управление"

1

Модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций

Городской бюджет

11 692,6

1320,0

3116,3

5256,3

-//-//-

Обеспечение бесперебойного питания тяговой подстанции

2

Возврат кредита и уплата процентов по кредиту за приобретение троллейбусов

Городе кой бюджет

13 279,0

3079,0

240,0

-

4980,0

4980,0

-//-//-

Повышение коэффициента выпуска троллейбусов до 0,75

3

Развитие материально-технической базы зоны ТО и ТР

Собственные средства предприятия

942,9

42,9

100,0

300,0

500,0

-//-//-

Повышение КТГ предприятия до 0,90

Развитие материально- технической базы МП "Автоколонна 1275"

1

Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275"

Собственные средства предприятия

936,8

205,8

186,0

260,0

285,0

МП "Автоколонна
1275"

Повышение КТГ предприятия до 0,89

2

МП "Автоколонна 1275" - возврат кредита и уплата процентов по кредиту, всего

Городской бюджет

83 628,7

6253,0

6483,0

12714,0

22 943,7

35 235,0

-//-//-

в том числе:

2.1

- приобретение автобусов, расходных эксплуатационных материалов, запасных частей и доставка автобусов к месту назначения

Городской бюджет

81 254,7

6253,0

6483,0

11 837,0

22 152,7

34 529,0

-//-//-

Повышение коэффициента выпуска автобусов до 0,75

2.2

- приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта

Городской бюджет

2374,0

877,0

791,0

706,0

-//-//-

Повышение КТГ предприятия до 0,89

3.

Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха

Городской бюджет

3960,0

3960,0

-//-//-

Повышение безопасности перевозок пассажиров


Приложение N 4
к постановлению администрации города Благовещенска
от 19 января 2012 года N 187

Показатели развития городского электротранспорта до 2013 года  

Показатели

Всего:

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Количество перевозимых платных пассажиров в год, тыс. чел.

29 317,7

5417,7

5300,0

5500,0

6000,0

7100,0

Доходы от перевозок пассажиров, тыс. руб.

458 578,0

78 378,0

79000,0

84100,0

101 100,0

116000,0

Расходы на перевозку пассажиров, всего, тыс. руб.

463 562,0

84 262,0

79000,0

84000,0

100 800,0

115 500,0

Финансовый результат, тыс. руб.

-4984,0

-5884,0

0,0

100,0

300,0

500,0

Расходы на реализацию программы всего, тыс. руб. в том числе:

24 971,6

3079,0

240,0

3320,0

8096,3

10 236,3

модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций

11 692,6

0,0

0,0

3320,0

3116,3

5256,3

на приобретение троллейбусов, тыс. руб.

13 279,0

3079,0

240,0

0,0

4980,0

4980,0

из них:
возврат кредита и уплата процентов
по кредиту, тыс. руб.

13 279,0

3079,0

240,0

0,0

4980,0

4980,0

   

Приложение N 5
     к постановлению администрации города благовещенска
от 19 января 2012 года N 187

Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275"  

тыс. руб.  

Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Всего

Доходы всего  

230368,1  

237513,0  

256536,0  

271910,0  

285485,0  

1281812,1  

Доходы от основной деятельности  

224875,8  

232325,0  

250900,0  

266300,0  

279900,0  

1254300,8  

Доходы от прочей деятельности  

5492,3  

5188,0  

5636,0  

5610,0  

5585,0  

27511,3  

Расходы всего  

231614,9  

237513,0  

256350,0  

271650,0  

285200,0  

1282327,9  

Расходы от основной деятельности  

225765,4  

231613,0  

250900,0  

266300,0  

279900,0  

1254478,4  

Расходы на прочую деятельность  

5849,5  

5900,0  

5450,0  

5350,0  

5300,0  

27849,5  

Финансовый результат  

-1246,8  

0,0  

186,0  

260,0  

285,0  

-515,8  

Расходы на реализацию программы всего, из них:  

6458,8  

6483,0  

12900,0  

27163,7  

35520,0  

88525,5  

 Расходы на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта;  

205,8  

0,0  

1063,0  

1051,0  

991,0  

3310,8  

 в том числе, расходы из городского бюджета  

0,0  

0,0  

877,0  

791,0  

706,0  

2374,0  

 Расходы на приобретение автобусов, расходных эксплуатационных материалов, запасных частей и доставку автобусов к месту назначения;  

6253,0  

6483,0  

11837,0  

22152,7  

34529,0  

81254,7  

в том числе, расходы из городского бюджета на возврат кредита.и уплату процентов по кредиту  

6253,0  

6483,0  

11837,0  

22152,7  

34529,0  

81254,7  

 Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха  

0,0  

0,0  

0,0  

3960,0  

0,0  

3960,0  

става техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха  

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»