Недействующий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2011 года N 4391


О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Развитие пассажирского транспорта в
городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", утвержденную
постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368

____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2015 года на основании постановления администрации города Благовещенска от 31.12.2014 N 5635.
____________________________________________________________________



В целях совершенствования механизма реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 06.08.2008 N 2495 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в муниципальном образовании городе Благовещенске",

 
    постановляю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368 (в ред. постановления администрации города Благовещенска 15.02.2011 N 564), следующие изменения:

1.1. В строке "Объемы и источники финансирования программы" Паспорта долгосрочной целевой программы таблицу изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 3 "Цель и задачи программы":

1.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

"В соответствии с долгосрочной целевой программой "Строительство и реконструкция о'бъектов муниципальной собственности в городе Благовещенске на 2012 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 03.08.2011 N 3381, предусмотрено строительство тяговой подстанции в районе улиц: Загородная - Горького, что позволит организовать транспортное сообщение наземным электрическим транспортом 2-го и 3-го микрорайонов города с учреждениями здравоохранения МУЗ "Городская клиническая больница", МУЗ "Детская городская клиническая больница".

1.2.2. В абзаце десятом цифру "37111,6" заменить цифрой "27111,6".

1.3. Таблицу 1 раздела 4 "Сроки и этапы реализации программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.4. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования":

1.4.1. В абзаце первом цифру "86150,3" заменить цифрой "130110,3", цифру "84270,6" заменить цифрой "128230,6", цифру "60438,0" заменить цифрой "110438,0".

1.4.2. Таблицу 2 "Структура финансирования программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 3 "Система программных мероприятий" раздела 6 "Методы реализации программы и ожидаемые результаты" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе "Показатели развития городского электротранспорта до 2013 года" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 5 к долгосрочной целевой программе "Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275"" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 6 к долгосрочной целевой программе "Распределение средств программы по источникам финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

    Глава администрации города Благовещенска
     П.В.Березовский


     Приложение N 1
к постановлению администрации города Благовещенска
от 30 сентября 2011 года N 4391

 



 тыс. руб.

Всего средств на
реализацию
программы
130110,3

Средства
городского

бюджета
128230,6

Внебюджетные средства
1879,7

в том числе:

2009г. - 9580,7

9332,0

248,7

2010г. -6723,0

6723,0

0,0

2011г.- 16320,0

16034,0

286,0

2012г.- 51230,3

50670,3

560,0

2013г.- 46256,3

45471,3

785,0



   Приложение N 2
к постановлению администрации города Благовещенска
от 30 сентября 2011 года N 4391


        


 Сроки и этапы реализации программы



  Таблица 1

N п/п

Наименование этапа, мероприятие

Период реализации

Ожидаемые результаты

1. Развитие электротранспорта

1.1

Развитие материально-технической базы зоны технического обслуживания и ремонта

2009-2013 гг.

Повышение КТГ подвижного состава

1.2

Приобретение нового подвижного состава в количестве 4 единиц:
2ед. 2ед.

2009 г. 2012-2013 гг.

Повышение качества предоставления услуг по пассажирским перевозкам

1.3

Модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций

2011-2013 гг.

Повышение коэффициента выпуска, снижение эксплуатационных расходов.

2. Укрепление материально-технической базы МП "Автоколонна -1275"

2.1

Расширение сети сервисных услуг по обслуживанию транспортных средств сторонних организаций

2009-2013 гг.

Улучшение финансового состояния предприятия

2.2

Обновление парка подвижного состава МП "Автоколонна 1275" в количестве 30 единиц

2009-2013 гг.

Повышение качества предоставления услуг по пассажирским перевозкам

2.3

Оснащение оборудованием зоны технического обслуживания и ремонта

2011-2013 гг.

Повышение коэффициента технической готовности

2.4

Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха

2012 г.

Повышение безопасности перевозок пассажиров



  Приложение N 3
к постановлению администрации города Благовещенска
от 30 сентября 2011 года N 4391



     Таблица 2



Структура финансирования программы


 тыс. руб.

Источники и

Объем финансирования

направления

Всего

в том числе по годам

расходов

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Городской бюджет

128230,6

9332,0

6723,0

16034,0

50670,3

45471,3

Другие источники

1879,7

248,7

0,0

286,0

560,0

785,0

ВСЕГО

130110,3

9580,7

6723,0

16320,0

51230,3

46256,3



Приложение N 4
к постановлению администрации города Благовещенска
от 30 сентября 2011 года N 4391


     Таблица 3


Система программных мероприятий     

N

Наименование

Источники

Объем

в том числе по срокам

Исполнители

Ожидаемый результат

п/п

программных мероприятий

финансирования

финансирования всего, тыс. руб.

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

программных мероприятий


Развитие материально-технической базы МП "Троллейбусное управление"

1

Модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций

Городской бюджет

13832,6

3320,0

5256,3

5256,3

-//--//-

Обеспечение бесперебойного питания тяговой подстанции.

2

Возврат кредита и уплата процентов по кредиту за приобретение троллейбусов.

Городской бюджет

13279,0

3079,0

240,0

-

4980,0

4980,0

-//--//-

Повышение коэффициента выпуска троллейбусов до 0,75

3

Развитие материально-технической базы зоны ТО иТР

Собственные средства предприятия

942,9

42,9

-

100,0

300,0

500,0

-//-//-

Повышение КТГ предприятия до 0,90

Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275"

1

Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275"

Собственные средства предприятия

936,8

205,8

-

186,0

260,0

285,0

МП "Автоколонна 1275"

Повышение КТГ предприятия до 0,89

2

МП "Автоколонна 1275" -возврат кредита и уплата процентов по кредиту, всего

Городской бюджет

97159,0

6253,0

6483.0

12714,0

36474,0

35235,0

-//-//-

в том числе:

2.1

- приобретение автобусов, расходных эксплуатационных материалов, запасных частей и доставка автобусов к месту назначения:

Городской бюджет

94785.0

6253,0

6483.0

11837,0

35683,0

34529,0

-II-II-

Повышение коэффициента выпуска автобусов до 0,75

2.2

- приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта

Городской бюджет

2374,0

877,0

791,0

706,0

-//-//-

Повышение КТГ предприятия до 0,89

Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями  режима труда и отдыха

Городской бюджет

3960,0

3960,0

-II-II-

Повышение безопасности перевозок пассажиров



 Приложение N 5
к постановлению администрации города Благовещенска
от 30 сентября 2011 года N 4391



Показатели развития городского электротранспорта до 2013 года

Показатели

Всего:

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Количество перевозимых платных пассажиров в год, тыс. чел.

29317,7

5417,7

5300,0

5500,0

6000,0

7100,0

Доходы от перевозок пассажиров, тыс. руб.

458578,0

78378,0

79000,0

84100,0

101100,0

116000,0

Расходы на перевозку пассажиров, всего, тыс. руб.

463562,0

84262,0

79000,0

84000,0

100800,0

115500,0

Финансовый результат, тыс. руб.

-4984,0

-5884,0

0,0

100,0

300,0

500,0

Расходы на реализацию программы всего, тыс. руб. в том числе:

27111,6

3079,0

240,0

3320,0

10236,3

10236,3

модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций

13832,6

0,0

0,0

3320,0

5256,3

5256,3

на приобретение троллейбусов, тыс. руб.

13279,0

3079,0

240,0

0,0

4980,0

4980,0

из них:
возврат кредита и уплата процентов
по кредиту, тыс. руб.

13279,0

3079,0

240,0

0,0

4980,0

4980,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»