АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2011 года N 4391
О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Развитие пассажирского транспорта в
городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", утвержденную
постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2015 года на основании постановления администрации города Благовещенска от 31.12.2014 N 5635.
____________________________________________________________________
В целях совершенствования механизма реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 06.08.2008 N 2495 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в муниципальном образовании городе Благовещенске",
постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368 (в ред. постановления администрации города Благовещенска 15.02.2011 N 564), следующие изменения:
1.1. В строке "Объемы и источники финансирования программы" Паспорта долгосрочной целевой программы таблицу изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 3 "Цель и задачи программы":
1.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"В соответствии с долгосрочной целевой программой "Строительство и реконструкция о'бъектов муниципальной собственности в городе Благовещенске на 2012 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 03.08.2011 N 3381, предусмотрено строительство тяговой подстанции в районе улиц: Загородная - Горького, что позволит организовать транспортное сообщение наземным электрическим транспортом 2-го и 3-го микрорайонов города с учреждениями здравоохранения МУЗ "Городская клиническая больница", МУЗ "Детская городская клиническая больница".
1.2.2. В абзаце десятом цифру "37111,6" заменить цифрой "27111,6".
1.3. Таблицу 1 раздела 4 "Сроки и этапы реализации программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования":
1.4.1. В абзаце первом цифру "86150,3" заменить цифрой "130110,3", цифру "84270,6" заменить цифрой "128230,6", цифру "60438,0" заменить цифрой "110438,0".
1.4.2. Таблицу 2 "Структура финансирования программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу 3 "Система программных мероприятий" раздела 6 "Методы реализации программы и ожидаемые результаты" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе "Показатели развития городского электротранспорта до 2013 года" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 5 к долгосрочной целевой программе "Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275"" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 6 к долгосрочной целевой программе "Распределение средств программы по источникам финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Благовещенска
П.В.Березовский
Приложение N 1
к постановлению администрации города Благовещенска
от 30 сентября 2011 года N 4391
тыс. руб. | |||||
Всего средств на | Средства бюджета | Внебюджетные средства | |||
в том числе: | |||||
2009г. - 9580,7 | 9332,0 | 248,7 | |||
2010г. -6723,0 | 6723,0 | 0,0 | |||
2011г.- 16320,0 | 16034,0 | 286,0 | |||
2012г.- 51230,3 | 50670,3 | 560,0 | |||
2013г.- 46256,3 | 45471,3 | 785,0 |
Приложение N 2
к постановлению администрации города Благовещенска
от 30 сентября 2011 года N 4391
Сроки и этапы реализации программы
Таблица 1
N п/п | Наименование этапа, мероприятие | Период реализации | Ожидаемые результаты | |||
1. Развитие электротранспорта | ||||||
1.1 | Развитие материально-технической базы зоны технического обслуживания и ремонта | 2009-2013 гг. | Повышение КТГ подвижного состава | |||
1.2 | Приобретение нового подвижного состава в количестве 4 единиц: | 2009 г. 2012-2013 гг. | Повышение качества предоставления услуг по пассажирским перевозкам | |||
1.3 | Модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций | 2011-2013 гг. | Повышение коэффициента выпуска, снижение эксплуатационных расходов. | |||
2. Укрепление материально-технической базы МП "Автоколонна -1275" | ||||||
2.1 | Расширение сети сервисных услуг по обслуживанию транспортных средств сторонних организаций | 2009-2013 гг. | Улучшение финансового состояния предприятия | |||
2.2 | Обновление парка подвижного состава МП "Автоколонна 1275" в количестве 30 единиц | 2009-2013 гг. | Повышение качества предоставления услуг по пассажирским перевозкам | |||
2.3 | Оснащение оборудованием зоны технического обслуживания и ремонта | 2011-2013 гг. | Повышение коэффициента технической готовности | |||
2.4 | Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха | 2012 г. | Повышение безопасности перевозок пассажиров |
Приложение N 3
к постановлению администрации города Благовещенска
от 30 сентября 2011 года N 4391
Таблица 2
Структура финансирования программы
тыс. руб. | |||||||||
Источники и | Объем финансирования | ||||||||
направления | Всего | в том числе по годам | |||||||
расходов | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
Городской бюджет | 128230,6 | 9332,0 | 6723,0 | 16034,0 | 50670,3 | 45471,3 | |||
Другие источники | 1879,7 | 248,7 | 0,0 | 286,0 | 560,0 | 785,0 | |||
ВСЕГО | 130110,3 | 9580,7 | 6723,0 | 16320,0 | 51230,3 | 46256,3 |
Приложение N 4
к постановлению администрации города Благовещенска
от 30 сентября 2011 года N 4391
Таблица 3
Система программных мероприятий
N | Наименование | Источники | Объем | в том числе по срокам | Исполнители | Ожидаемый результат | |||||||||
п/п | программных мероприятий | финансирования | финансирования всего, тыс. руб. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | программных мероприятий | ||||||
Развитие материально-технической базы МП "Троллейбусное управление" | |||||||||||||||
1 | Модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций | Городской бюджет | 13832,6 | 3320,0 | 5256,3 | 5256,3 | -//--//- | Обеспечение бесперебойного питания тяговой подстанции. | |||||||
2 | Возврат кредита и уплата процентов по кредиту за приобретение троллейбусов. | Городской бюджет | 13279,0 | 3079,0 | 240,0 | - | 4980,0 | 4980,0 | -//--//- | Повышение коэффициента выпуска троллейбусов до 0,75 | |||||
3 | Развитие материально-технической базы зоны ТО иТР | Собственные средства предприятия | 942,9 | 42,9 | - | 100,0 | 300,0 | 500,0 | -//-//- | Повышение КТГ предприятия до 0,90 | |||||
Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275" | |||||||||||||||
1 | Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275" | Собственные средства предприятия | 936,8 | 205,8 | - | 186,0 | 260,0 | 285,0 | МП "Автоколонна 1275" | Повышение КТГ предприятия до 0,89 | |||||
2 | МП "Автоколонна 1275" -возврат кредита и уплата процентов по кредиту, всего | Городской бюджет | 97159,0 | 6253,0 | 6483.0 | 12714,0 | 36474,0 | 35235,0 | -//-//- | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
2.1 | - приобретение автобусов, расходных эксплуатационных материалов, запасных частей и доставка автобусов к месту назначения: | Городской бюджет | 94785.0 | 6253,0 | 6483.0 | 11837,0 | 35683,0 | 34529,0 | -II-II- | Повышение коэффициента выпуска автобусов до 0,75 | |||||
2.2 | - приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта | Городской бюджет | 2374,0 | 877,0 | 791,0 | 706,0 | -//-//- | Повышение КТГ предприятия до 0,89 | |||||||
Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха | Городской бюджет | 3960,0 | 3960,0 | -II-II- | Повышение безопасности перевозок пассажиров |
Приложение N 5
к постановлению администрации города Благовещенска
от 30 сентября 2011 года N 4391
Показатели развития городского электротранспорта до 2013 года
Показатели | Всего: | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
Количество перевозимых платных пассажиров в год, тыс. чел. | 29317,7 | 5417,7 | 5300,0 | 5500,0 | 6000,0 | 7100,0 | |||
Доходы от перевозок пассажиров, тыс. руб. | 458578,0 | 78378,0 | 79000,0 | 84100,0 | 101100,0 | 116000,0 | |||
Расходы на перевозку пассажиров, всего, тыс. руб. | 463562,0 | 84262,0 | 79000,0 | 84000,0 | 100800,0 | 115500,0 | |||
Финансовый результат, тыс. руб. | -4984,0 | -5884,0 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | 500,0 | |||
Расходы на реализацию программы всего, тыс. руб. в том числе: | 27111,6 | 3079,0 | 240,0 | 3320,0 | 10236,3 | 10236,3 | |||
модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций | 13832,6 | 0,0 | 0,0 | 3320,0 | 5256,3 | 5256,3 | |||
на приобретение троллейбусов, тыс. руб. | 13279,0 | 3079,0 | 240,0 | 0,0 | 4980,0 | 4980,0 | |||
из них: | 13279,0 | 3079,0 | 240,0 | 0,0 | 4980,0 | 4980,0 |