АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 ноября 2011 года N 4865


О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
 "Энергосбережение и повышение энергетической
 эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы",
утвержденную постановлением администрации
 города Благовещенска от 30.06.2010 N 2715


     В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

  
   постановляю:

     1. Внести в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010- 2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 30.06.2010 N 2715 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 30.09.2011 N 4398), следующие изменения.

     1.1. В разделе I "Паспорт долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы" строку 10 "Объемы и источники финансирования программы" изложить в новой редакции:

     "Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий программы, составляет 2.299385,6 тыс.руб., из них по источникам: средства городского бюджета - 308341,4 тыс.руб.. средства областного бюджета - 45600,0 тыс.руб., внебюджетные источники- 1945444,2 тыс.руб.".

     1.2. В разделе V "Объёмы и источники финансирования" таблицу 3  "Структура финансирования программы" изложить в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

     1.3. В приложении N 1 "Система программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы" к программе:

     1.3.1. Раздел 1 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере" изложить в новой редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

     1.3.2. Раздел 2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на муниципальных предприятиях" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;


1.3.3. Раздел 4 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;

1.3.4. Раздел 5 "Мероприятия по организации постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии и воды на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие объекты имущества. Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Благовещенска
П.В. Березовский

Приложение N 1
к постановлению администрации города Благовещенска
от 02 ноября 2011 года N 4865


Таблица 3

Структура финансирования программы

тыс.руб.

Источники
финансирования

Объем финансирования

Всего

В том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

Областной бюджет

45 600,0

0,0

0,0

13 500,0

16 050,0

16 050,0

Городской бюджет

308 341,4

10,0

22 905,2

100 851,7

91 049,0

93 525,5

Внебюджетные источники

1 945 444,2

29 604,8

354 599,9

728 129,5

445 783,5

387 326,5

Всего

2 299 385,6

29 614,8

377 505,1

842 481,2

552 882,5

496 902,0



Приложение N 2
      к постановлению администрации города Благовещенска
от 02 ноября 2011 года N 4865



1. Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере

N

Наименование

Источники

Объем

В том числе по годам

Исполнители

Ожидаемые

п/п

программных
мероприятий

финансирования

финансир
ования
всего,
тыс.руб.

2010

2011

2012

2013

2014

(заказчики)
программных
мероприятий

результаты (эффект от реализации мероприятий)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.1.

Проведение обязательного энергетического обследования зданий, находящихся в муниципальной собственности

городской бюджет

10 198,4

0,0

3 354,7

6 843,7

0,0

0,0

Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения

Определение потенциала энергосбережения, оценка возможности экономии энергоресурсов

внебюджетные источники

66,3

0,0

0,0

66,3

0,0

0,0

Управление образования

городской бюджет '

7 428,0

0,0

1 563,0

5 865,0

0,0

0,0

Учреждения образования

Доля бюджетных учреждений, финансируемых из городского бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование в общем объеме муниципальных бюджетных  учреждений, подлежащих обязательному энергетическому образованию - 100%  

Управление здравоохранения

городской бюджет

1 108,5

0,0

1 108,5

0,0

0,0

0,0

Учреждения здравоохранения

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление культуры

городской бюджет

543,3

0,0

476,8

66,5

0,0

0,0

Учреждения культуры

Физкультура и спорт

городской бюджет

302,0

0,0

0,0

302,0

0,0

0,0

МУ СОК "Юность"

МУ "Эксплуатационно-
хозяйственная служба"

городской бюджет

583,0

0,0

206,4

376,6

0,0

0,0

МУ "ЭХС"

Управление по делам ГОиЧС

городской бюджет

173,6

0,0

0,0

173,6

0,0

0,0

Управление по делам ГО и ЧС

МУ ГМЦ "Выбор"

городской бюджет

60,0

0,0

0,0

60,0

0,0

0,0

МУ ГМЦ "Выбор"

МАУ "ДЭУ"

внебджетные источники

66,3

0,0

0,0

66,3

0,0

0,0

МАУ "ДЭУ"

1.2.

Установка приборов учета энергоресурсов

городской бюджет

4 332,7

0,0

4 332,7

0,0

0,0

0,0

Обеспечение приборного учета энергоресурсов

внебюджетные источники

8 226,2

8 226,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования

7 387,4

5 187,4

2 200,0

0,0

0,0

0,0

Учреждения образования

Приборы учета тепловой энергии

городской бюджет

2 200,0

0,0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

4 700,0

4 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приборы учета электрической энергии

внебюджетные
источники

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приборы учета воды

внебюджетные
источники

37,4

37,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление здравоохранения

4 830,0

2 880,0

1 950,0

0,0

0,0

0,0

Учреждения здравоохранения

Приборы учета тепловой энергии

городской
бюджет

1 950,0

0,0

1 950,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

2 100,0

2 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приборы учета электрической энергии

внебюджетные
источники

45,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приборы учета воды

внебюджетные
источники

735,0

735,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление культуры

322,7

140,0

182,7

0,0

0,0

0,0

Учреждения культуры

Приборы учета тепловой энергии

городской бюджет

182,7

0,0

182,7

0,0

0,0

0,0

МУК "МИБС"

Приборы учета воды

внебюджетные
источники

140,0

140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие

24,8

18,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по развитию физической культуры спорта и туризма, управление по делам ГО и ЧС, МУ "ЭХС"

Приборы учета электрической энергии

внебюджетные
источники

3,6

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по развитию физической культуры спорта и туризма, управление по делам ГО и ЧС

Приборы учета воды

внебюджетные
источники

15,2

15,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по делам ГО и ЧС, МУ "ЭХС"

1.3.

Установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии

городской бюджет

34 190,0

0,0

8 910,0

7 200,0

8 385,0

9 695,0

Снижение расхода тепловой энергии на 27718,6 Гкал/год, 36025,3 тыс. руб.

внебюджетные источники

950,0

950,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление
образования

городской бюджет

28 956,0

0,0

5 506,0

7 000,0

7 000,0

9 450,0

Образовательные
учреждения

Управление культуры

городской бюджет

600,0

0,0

0,0

0,0

600,0

0,0

МОУ ДОД "Художественная школа", МОУ ДОД "ЦДШИ", МОУ ДОД "Музыкальная школа"

МУ "Эксплуатационнохозяйственная служба"

городской бюджет

985,0

0,0

0,0

200,0

785,0

0,0

МУ "ЭХС"

Управление
здравоохранения

городской бюджет

3 404,0

0,0

3 404,0

0,0

0,0

0,0

Лечебнопрофилактически е учреждения

внебюджетные источники

350,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по делам ГО и ЧС

городской бюджет

245,0

0,0

0,0

0,0

0,0

245,0

Управление по делам ГО и ЧС

Прочие (с приборами учета)

внебюджетные
источники

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МАУ "ДЭУ"

1.4.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

городской бюджет

3 389,5

10,0

1 667,0

0,0

825,0

887,5

Снижение потребления электрической энергии на 3701 тыс.кВтчас/год, 16,4млн.руб.  

внебюджетные
источники

343,3

343,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление
образования

городской бюджет

2 875,0

0,0

1 250,0

0,0

750,0

875,0

Образовательные
учреждения

внебюджетные источники

125,0

125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление здравоохранения

городской бюджет

392,0

0,0

392,0

0,0

0,0

0,0

Лечебнопро- филактические учреждения

внебюджетные
источники

125,0

125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление культуры

городской бюджет

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

Учреждения культуры

внебюджетные
источники

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

16,0

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление по делам ГО и ЧС

МУ "Эксплуатационнохозяйственная служба"

городской бюджет

62,5

0,0

25,0

0,0

25,0

12,5

МУ "ЭХС"

Прочие

городской
бюджет

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МУ ГМЦ "Выбор"

внебюджетные
источники

27,3

27,3

0,0

0,0

0,0

0,0

МАУ "ДЭУ"

1.5.

Замена оконных блоков на

металлопластиковые

городской

117 743,8

0,0

4 540,8

37 815,0

37 642,0

37 746,0

Экономия тепловой энергии 4706 Гкал/год 6116,3 тыс. руб

внебюджетные
источники

496,0

0,0

146,0

0,0

0,0

350,0

Управление
образования

городской бюджет

114 844,0

0,0

3 844,0

37 000,0

37 000,0

37 000,0

Образовательные

учреждения

Управление
здравоохранения

городской бюджет

292,5

0,0

292,5

0,0

0,0

0,0

Лечебнопрофилактически е учреждения

внебюджетные
источники

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

Управление культуры

городской бюджет

1 278,3

0,0

232,3

440,0

267,0

339,0

МУК "МИБС", МОУ ДОД "ЦДШИ"

Управление по делам ГО и ЧС

городской бюджет

1 329,0

0,0

172,0

375,0

375,0

407,0

Прочие

внебюджетные
источники

146,0

0,0

146,0

0,0

0,0

0,0

МАУ "ДЭУ"

1.6.

Установка систем спутниковой навигации (GPS) на подвижной состав с целью выявления резервов экономии ГСМ

внебюджетные
источники

612,0

187,0

204,0

221,0

0,0

0,0

МАУ "ДЭУ"

Экономия расхода топлива за счет сокращения пробега составит 32554 литров в год (8 % от расхода ГСМ по данной технике), или 703

Итого

180 548,2

9 716,5

23 155,2

52 146,0

46 852,0

48 678,5

в том числе: городской бюджет

169 854,4

10,0

22 805,2

51 858,7

46 852,0

48 328,5

внебюджетные источники

10 693,8

9 706,5

350,0

287,3

0,0

350,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»