В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010- 2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 30.06.2010 N 2715 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 30.09.2011 N 4398), следующие изменения.
1.1. В разделе I "Паспорт долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы" строку 10 "Объемы и источники финансирования программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий программы, составляет 2.299385,6 тыс.руб., из них по источникам: средства городского бюджета - 308341,4 тыс.руб.. средства областного бюджета - 45600,0 тыс.руб., внебюджетные источники- 1945444,2 тыс.руб.".
1.2. В разделе V "Объёмы и источники финансирования" таблицу 3 "Структура финансирования программы" изложить в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. В приложении N 1 "Система программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы" к программе:
1.3.1. Раздел 1 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере" изложить в новой редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3.2. Раздел 2 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на муниципальных предприятиях" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
1.3.3. Раздел 4 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
1.3.4. Раздел 5 "Мероприятия по организации постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии и воды на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие объекты имущества. Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Благовещенска
П.В. Березовский
Структура финансирования программы
тыс.руб. | |||||||||
Источники | Объем финансирования | ||||||||
Всего | В том числе по годам | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
Областной бюджет | 45 600,0 | 0,0 | 0,0 | 13 500,0 | 16 050,0 | 16 050,0 | |||
Городской бюджет | 308 341,4 | 10,0 | 22 905,2 | 100 851,7 | 91 049,0 | 93 525,5 | |||
Внебюджетные источники | 1 945 444,2 | 29 604,8 | 354 599,9 | 728 129,5 | 445 783,5 | 387 326,5 | |||
Всего | 2 299 385,6 | 29 614,8 | 377 505,1 | 842 481,2 | 552 882,5 | 496 902,0 |
1. Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
N | Наименование | Источники | Объем | В том числе по годам | Исполнители | Ожидаемые | |||||||
п/п | программных | финансирования | финансир | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | (заказчики) | результаты (эффект от реализации мероприятий) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1.1. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий, находящихся в муниципальной собственности | городской бюджет | 10 198,4 | 0,0 | 3 354,7 | 6 843,7 | 0,0 | 0,0 | Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения | Определение потенциала энергосбережения, оценка возможности экономии энергоресурсов | |||
внебюджетные источники | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 66,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Управление образования | городской бюджет ' | 7 428,0 | 0,0 | 1 563,0 | 5 865,0 | 0,0 | 0,0 | Учреждения образования | Доля бюджетных учреждений, финансируемых из городского бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование в общем объеме муниципальных бюджетных учреждений, подлежащих обязательному энергетическому образованию - 100% | ||||
Управление здравоохранения | городской бюджет | 1 108,5 | 0,0 | 1 108,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Учреждения здравоохранения | |||||
внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Управление культуры | городской бюджет | 543,3 | 0,0 | 476,8 | 66,5 | 0,0 | 0,0 | Учреждения культуры | |||||
Физкультура и спорт | городской бюджет | 302,0 | 0,0 | 0,0 | 302,0 | 0,0 | 0,0 | МУ СОК "Юность" | |||||
МУ "Эксплуатационно- | городской бюджет | 583,0 | 0,0 | 206,4 | 376,6 | 0,0 | 0,0 | МУ "ЭХС" | |||||
Управление по делам ГОиЧС | городской бюджет | 173,6 | 0,0 | 0,0 | 173,6 | 0,0 | 0,0 | Управление по делам ГО и ЧС | |||||
МУ ГМЦ "Выбор" | городской бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | МУ ГМЦ "Выбор" | |||||
МАУ "ДЭУ" | внебджетные источники | 66,3 | 0,0 | 0,0 | 66,3 | 0,0 | 0,0 | МАУ "ДЭУ" | |||||
1.2. | Установка приборов учета энергоресурсов | городской бюджет | 4 332,7 | 0,0 | 4 332,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение приборного учета энергоресурсов | ||||
внебюджетные источники | 8 226,2 | 8 226,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Управление образования | 7 387,4 | 5 187,4 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Учреждения образования | ||||||
Приборы учета тепловой энергии | городской бюджет | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные источники | 4 700,0 | 4 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Приборы учета электрической энергии | внебюджетные | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Приборы учета воды | внебюджетные | 37,4 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Управление здравоохранения | 4 830,0 | 2 880,0 | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Учреждения здравоохранения | ||||||
Приборы учета тепловой энергии | городской | 1 950,0 | 0,0 | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
внебюджетные | 2 100,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Приборы учета электрической энергии | внебюджетные | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Приборы учета воды | внебюджетные | 735,0 | 735,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Управление культуры | 322,7 | 140,0 | 182,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Учреждения культуры | ||||||
Приборы учета тепловой энергии | городской бюджет | 182,7 | 0,0 | 182,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУК "МИБС" | |||||
Приборы учета воды | внебюджетные | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Прочие | 24,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по развитию физической культуры спорта и туризма, управление по делам ГО и ЧС, МУ "ЭХС" | ||||||
Приборы учета электрической энергии | внебюджетные | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по развитию физической культуры спорта и туризма, управление по делам ГО и ЧС | |||||
Приборы учета воды | внебюджетные | 15,2 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по делам ГО и ЧС, МУ "ЭХС" | |||||
1.3. | Установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии | городской бюджет | 34 190,0 | 0,0 | 8 910,0 | 7 200,0 | 8 385,0 | 9 695,0 | Снижение расхода тепловой энергии на 27718,6 Гкал/год, 36025,3 тыс. руб. | ||||
внебюджетные источники | 950,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Управление | городской бюджет | 28 956,0 | 0,0 | 5 506,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 9 450,0 | Образовательные | |||||
Управление культуры | городской бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | МОУ ДОД "Художественная школа", МОУ ДОД "ЦДШИ", МОУ ДОД "Музыкальная школа" | |||||
МУ "Эксплуатационнохозяйственная служба" | городской бюджет | 985,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 785,0 | 0,0 | МУ "ЭХС" | |||||
Управление | городской бюджет | 3 404,0 | 0,0 | 3 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лечебнопрофилактически е учреждения | |||||
внебюджетные источники | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Управление по делам ГО и ЧС | городской бюджет | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245,0 | Управление по делам ГО и ЧС | |||||
Прочие (с приборами учета) | внебюджетные | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МАУ "ДЭУ" | |||||
1.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | городской бюджет | 3 389,5 | 10,0 | 1 667,0 | 0,0 | 825,0 | 887,5 | Снижение потребления электрической энергии на 3701 тыс.кВтчас/год, 16,4млн.руб. | ||||
внебюджетные | 343,3 | 343,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Управление | городской бюджет | 2 875,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 750,0 | 875,0 | Образовательные | |||||
внебюджетные источники | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Управление здравоохранения | городской бюджет | 392,0 | 0,0 | 392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лечебнопро- филактические учреждения | |||||
внебюджетные | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Управление культуры | городской бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Учреждения культуры | |||||
внебюджетные | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по делам ГО и ЧС | ||||||
МУ "Эксплуатационнохозяйственная служба" | городской бюджет | 62,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 12,5 | МУ "ЭХС" | |||||
Прочие | городской | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУ ГМЦ "Выбор" | |||||
внебюджетные | 27,3 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МАУ "ДЭУ" | ||||||
1.5. | Замена оконных блоков на металлопластиковые | городской | 117 743,8 | 0,0 | 4 540,8 | 37 815,0 | 37 642,0 | 37 746,0 | Экономия тепловой энергии 4706 Гкал/год 6116,3 тыс. руб | ||||
внебюджетные | 496,0 | 0,0 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | |||||||
Управление | городской бюджет | 114 844,0 | 0,0 | 3 844,0 | 37 000,0 | 37 000,0 | 37 000,0 | Образовательные учреждения | |||||
Управление | городской бюджет | 292,5 | 0,0 | 292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Лечебнопрофилактически е учреждения | |||||
внебюджетные | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | |||||||
Управление культуры | городской бюджет | 1 278,3 | 0,0 | 232,3 | 440,0 | 267,0 | 339,0 | МУК "МИБС", МОУ ДОД "ЦДШИ" | |||||
Управление по делам ГО и ЧС | городской бюджет | 1 329,0 | 0,0 | 172,0 | 375,0 | 375,0 | 407,0 | ||||||
Прочие | внебюджетные | 146,0 | 0,0 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МАУ "ДЭУ" | |||||
1.6. | Установка систем спутниковой навигации (GPS) на подвижной состав с целью выявления резервов экономии ГСМ | внебюджетные | 612,0 | 187,0 | 204,0 | 221,0 | 0,0 | 0,0 | МАУ "ДЭУ" | Экономия расхода топлива за счет сокращения пробега составит 32554 литров в год (8 % от расхода ГСМ по данной технике), или 703 | |||
Итого | 180 548,2 | 9 716,5 | 23 155,2 | 52 146,0 | 46 852,0 | 48 678,5 | |||||||
в том числе: городской бюджет | 169 854,4 | 10,0 | 22 805,2 | 51 858,7 | 46 852,0 | 48 328,5 | |||||||
внебюджетные источники | 10 693,8 | 9 706,5 | 350,0 | 287,3 | 0,0 | 350,0 |