АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2011 года N 564
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на
2009 - 2013 годы", утвержденную постановлением мэра города
Благовещенска от 21.10.2008 N 3368
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2015 года на основании постановления администрации города Благовещенска от 31.12.2014 N 5635.
____________________________________________________________________
В целях совершенствования механизма реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта и городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", в соответствии с постановлением мз-ра города Благовещенска от 06.08.2008 N 2495 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в муниципальном образовании городе Благовещенске",
постановляю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2009 - 2013 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21.10.2008 N 3368 (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 02.11.2010 N 4811), следующие изменения:
1.1. В строке "Объемы и источники финансирования программы" Паспорта долгосрочной целевой программы таблицу изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 3 "Цель и задачи программы":
1.2.1. В абзаце тринадцатом цифру "3940,0" заменить цифрой "2571,0".
1.3. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования":
1.3.1. В абзаце первом цифру "88205,3" заменить цифрой "86150,3", цифру "86325,6" заменить цифрой "84270,6", цифру "62493,0" заменить цифрой "60438,0".
1.3.2. Таблицу 2 "Структура финансирования программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе 6 "Методы реализации программы и ожидаемые результаты" таблицу 3 "Система программных мероприятий" изложить в полной редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 2 к долгосрочной целевой программе "Расчет затрат на оборудование участка технического обслуживания и ремонта" изложить в полной редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 5 к долгосрочной целевой программе "Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 6 к долгосрочной целевой программе "Распределение средств программы по источникам финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Благовещенска Дмитриенко СМ.
Глава администрации города Благовещенска
Н.А. Неведомский
Приложение N 1
к постановлению администрации города Благовещенска
от 15 февраля 2011 года N 564
тыс. руб. | |||||
Всего средств на | Средства | Внебюджетные | |||
реализацию | городского | средства | |||
в том числе: |
|
|
Приложение № 2
к постановлению администрации города Благовещенска
от 15 февраля 2011 года N 564
Источники и направления | Объем финансирования | ||||||||
доходов | Всего | в том числе по годам | |||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||||
Городской бюджет | 84270,6 | 9332,0 | 6723,0 | 16034,0 | 21710,3 | 30471,3 | |||
Другие источники | 1879,7 | 248,7 | 0,0 | 286,0 | 560,0 | 785,0 | |||
ВСЕГО | 86150,3 | 9580,7 | 6723,0 | 16320,0 | 22270,3 | 31256,3 |
Приложение N 3
к постановлению администрации города Благовещенска
от 15 февраля 2011 года N 564
Система программных мероприятий
N | Наименование | Источники | Объем | В том числе по срокам | Исполнители | Ожидаемый | |||||||||||||
п/п | программных | финансирования | финанси- | 2009 | 2010 | 2011 год | 2012 год | 2013 год | программных мероприятий | результат | |||||||||
Развитие материально-технической базы МП "Троллейбусное управление" | |||||||||||||||||||
1 | Строительство тяговой подстанции | Городской | МП "Трол- лейбусное управление" | Открытие нового троллей- | |||||||||||||||
бюджет | 10000.0 | - | - | - | - | 10000.0 | бусного маршрута | ||||||||||||
2 | Модернизация и реконструкция | Городской бюджет | 13832.6 | - | - | 3320.0 | 5256.30 | 5256.3 | //-//-// | Обеспечение бесперебой- | |||||||||
электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций | |
| ного питания тяговой одстанции. | ||||||||||||||||
3 | Возврат кредита и уплата процентов по кредиту за | Городской бюджет | 13279.0 | 3079.0 | 240.0 | - | 4980.0 | 4980.0 | //-//-// | Повышение коэффициента | |||||||||
приобретение троллейбусов. | выпуска троллеибусов до 0.75 | ||||||||||||||||||
4 | Развитие | Собственные | 942.9 | 42.9 | - | 100.0 | 300.0 | 500.0 | //-//-// | Повышение КТГ | |||||||||
| материально-технической базы зоны ТО и ТР | средства |
| предприятия до 0.90 | |||||||||||||||
Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275" | |||||||||||||||||||
1 | Развитие материально-технической | Собственные | Повышение КТГ предпри- | ||||||||||||||||
базы МП | предприятия | ятия до 0.89 | |||||||||||||||||
"Автоколонна 1275 | 936.8 | 205.8 | - | 186.0 | 260.0 | 285.0 | //-//-// | МП "Автоко- | |||||||||||
лонна 1275" | |||||||||||||||||||
2 | МП "Автоколонна 1275." -возврат кредита и уплата процентов по кредиту, всего | Городской бюджет | 47159.0
| 6253.0 | 6483.0 | 12714.0 | 11474.0 | 10235.0 | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
2.1 | -приобретение автобусов, расходных эксплуатационных | Городской бюджет | 44785.0 | 6253.0 | 6483.0 | 11837.0 | 10683.0 | 9529.0 | | Повышение коэффициента выпуска | |||||||||
материалов, запасных частей и доставка автобусов к месту назначения: | автобусов до 0.75 | ||||||||||||||||||
2.3 | - приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта | Городской бюджет | 2374.0 | - | - | 877.0 | 791.0 | 706.0 | Повышение КТГ предприя- тия до 0,89 |
Приложение N 4
к постановлению администрации города Благовещенска
от 15 февраля 2011 года N 564
Расчет затрат на оборудование участка технического
обслуживания и ремонта
тыс.руб | |||||||||
Показатели | Всего: | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
1. Автопогрузчик вилочный, г\п 3 т | 580,0 | 0.0 | 0.0 | 580.0 | 0.0 | 0,0 | |||
2. Измеритель суммарного люфта рулевого управления | 21,0 | 0,0 | 0.0 | 21,0 | 0.0 | 0.0 | |||
3. Газоанализатор | 44,0 | 0.0 | 0.0 | 44,0 | 0.0 | 0.0 | |||
2. Станок для шлифовки коленчатых валов | 121,0 | 0.0 | 0,0 | 121,0 | 0.0 | 0,0 | |||
3. Расточный станок | 260,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 260.0 | 0.0 | |||
4. Хонинговальный станок | 285,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 285,0 | |||
5. Подъемник канавный , г\п 8 т, (количество 8 шт.) | 810,0 | 0,0 | 0.0 | 810.0 | 0.0 | 0.0 | |||
6. Станок токарный | 450,0 | 0,0 | 0.0 | 450,0 | 0.0 | 0.0 | |||
Итого расходов: | 2571.0 | 0.0 | 0.0 | 2026.0 | 260.0 | 285.0 |
Приложение N 5
к постановлению администрации города Благовещенска
от 15 февраля 2011 года N 564
Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275"
тыс. руб. | ||||||||||
Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего | ||||
Доходы всего | 230368,1 | 237513,0 | 256536,0 | 271910,0 | 285485,0 | 1281812,1 | ||||
Доходы от основной деятельности | 224875.8 | 232325.0 | 250900.0 | 266300.0 | 279900.0 | 1254300.8 | ||||
Доходы от прочей деятельности | 5492.3 | 5188.0 | 5636,0 | 5610,0 | 5585.0 | 27511.3 | ||||
Расходы всего | 231614,9 | 237513,0 | 256350,0 | 271650,0 | 285200,0 | 1282327,9 | ||||
Расходы от основной деятельности | 225765.4 | 231613.0 | 250900.0 | 266300.0 | 279900,0 | 1254478.4 | ||||
Расходы на прочую деятельность | 5849.5 | 5900.0 | 5450.0 | 5350.0 | 5300.0 | 27849.5 | ||||
Финансовый результат | -1246,8 | 0,0 | 186,0 | 260,0 | 285,0 | -515,8 | ||||
Расходы на реализацию программы всего, из них: | 6458,8 | 6483,0 | 12900,0 | 11734,0 | 10520,0 | 48095,8 | ||||
Расходы на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта | 205.8 | 0.0 | 1063.0 | 1051.0 | 991.0 | 3310.8 | ||||
Расходы на приобретение автобусов, расходных эксплуатационных материалов, запасных частей и доставка автобусов к месту назначения; | 6253.0 | 6483.0 | 11837.0 | 10683.0 | 9529.0 | 44785.0 | ||||
из них: | ||||||||||
расходы из городского бюджета на возврат кредита и уплата процентов по кредиту, всего: | 6253.0 | 6483.0 | 12714.0 | 11474.0 | 10235.0 | 47159.0 | ||||
в том числе, на приобретение автобусов, расходных эксплуатационных материалов, запасных частей и доставка автобусов к месту назначения: | 6253:0 | 64S3.0 | 11837.0 | 10683.0 | 9529.0 | 44785.0 | ||||
на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта | 0.0 | 0.0 | 877.0 | 791.0 | 706.0 | 2374.0 |