ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА


РЕШЕНИЕ

от 13 мая 2010 года № 919

О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 25 сентября 2008 года № 645

         Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 25 сентября 2008 года № 645», Дума городского округа Самара

решила:


1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 25 сентября 2008 года № 645 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 11 декабря 2008 года № 680, от 23 апреля 2009 года № 743, от 18 июня 2009 года № 770, от 29 декабря 2009 года № 844), (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

     Общий объем финансирования Программы составляет 3 332 265,0 тыс. рублей, в том числе:
бюджет городского округа Самара - 2 181 550,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 281 625,0 тыс. рублей, поступления от населения - 763 000,0 тыс. рублей, средства Фонда социального страхования Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области - 106 090,0 тыс. рублей, из них:
     в 2009 году - 81 787,9 тыс. рублей;
     в 2010 году - 148 723,8 тыс. рублей;
     в 2011 году - 339 180,9 тыс. рублей;
     в 2012 году - 165 722,4 тыс. рублей;
     в 2013 году - 172 850,0 тыс. рублей;
     в 2014 году - 183 400,0 тыс. рублей;
     в 2015 году - 180 500,0 тыс. рублей;
     в 2016 году - 183 300,0 тыс. рублей;
     в 2017 году - 151 150,0 тыс. рублей;
     в 2018 году - 156 700,0 тыс. рублей;
     в 2019 году - 197 900,0 тыс. рублей;
     в 2020 году - 210 250,0 тыс. рублей;
     в 2021 году - 221 100,0 тыс. рублей;
     в 2022 году - 225 650,0 тыс. рублей;
     в 2023 году - 224 100,0 тыс. рублей;
     в 2024 году - 242 550,0 тыс. рублей;
     в 2025 году - 247 400,0 тыс. рублей.
     Привлеченные средства составляют собственные средства Муниципального предприятия городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг» и средства инвесторов.

 ».

1.2. Раздел «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» Программы изложить в следующей редакции:

     «

Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам

Общий объем финансирования Программы составляет 3 332 265,0 тыс. рублей, в том числе:

бюджет городского округа Самара - 2 181 550,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 281 625,0 тыс. рублей, поступления от населения - 763 000,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 106 090 тыс. рублей, из них:

в 2009 году - 81 787,9 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 46 572,9 тыс. рублей, привлеченные средства - 7 815,0 тыс. рублей, поступления от населения - 24 000,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 3 400,0 тыс. рублей;

в 2010 году - 148 723,8 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 111 423,8 тыс. рублей, привлеченные средства - 7 860,0 тыс. рублей, поступления от населения - 25 700,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 3 740,0 тыс. рублей;

в 2011 году - 339 180,9 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 298 880,9 тыс. рублей, привлеченные средства - 8 760,0 тыс. рублей, поступления от населения - 27 500,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 4 040,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 165 722,4 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 111 872,4 тыс. рублей, привлеченные средства - 20 030,0 тыс. рублей, поступления от населения - 29 500,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 4 320,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 172 850,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 120 150,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 16 380,0 тыс. рублей, поступления от населения - 31 700,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 4 620,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 183 400,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 131 200,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 13 160,0 тыс. рублей, поступления от населения - 34 100,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 4 940,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 180 500,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 124 800,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 13 820,0 тыс. рублей, поступления от населения - 36 600,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 5 280,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 183 300,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 120 800,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 17 580,0 тыс. рублей, поступления от населения - 39 300,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 5 620,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 151 150,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 84 500,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 18 470,0 тыс. рублей, поступления от населения - 42 200,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 5 980,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 156 700,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 85 150,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 19 880,0 тыс. рублей, поступления от населения - 45 300,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 6 370,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 197 900,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 123 100,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 19 320,0 тыс. рублей, поступления от населения - 48 700,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 6 780,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 210 250,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 132 300,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 18 430,0 тыс. рублей, поступления от населения - 52 300,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 7 220,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 221 100,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 137 650,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 19 560,0 тыс. рублей, поступления от населения - 56 200,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 7 690,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 225 650,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 139 200,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 17 860,0 тыс. рублей, поступления от населения - 60 400,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 8 190,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 224 100,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 131 250,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 19 230,0 тыс. рублей, поступления от населения - 64 900,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 8 720,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 242 550,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 142 300,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 21 260,0 тыс. рублей, поступления от населения - 69 700,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 9 290,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 247 400,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 140 400,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 22 210,0 тыс. рублей, поступления от населения - 74 900,0 тыс. рублей, средства ФСС, ПФ и МЗСР - 9 890,0 тыс. рублей.

Привлеченные средства составляют собственные средства Муниципального предприятия городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг» и средства инвесторов.».

1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.     

2. Официально опубликовать настоящее Решение.     

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.     

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по  развитию городской инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству (В.А. Сюсин).

Глава городского округа Самара
 В.А. Тархов

Председатель Думы
 В.А. Ильин

Приложение
к Решению Думы городского округа Самара
от 13 мая 2010 г. № 919

«Приложение
к Целевой программе городского округа Самара
«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения
в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы

     

План мероприятий Целевой программы городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы

№  

Наименование объекта  

Срок вы-
пол-
не-
ния  

Мощ-
ность  

Стои-
мость  

План финансирования  

Источник финанси-
рования*  

Ответст-
венный  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

2021  

2022  

2023  

2024  

2025  

1  

Проектирование и строительство общественных муниципальных кладбищ  

1.1  

Расширение кладбища "Рубежное" (3-я очередь)

2009 - 2010  

24,33 га  

22 000,0  

8 563,0  

11 000,0  

2 437,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бюджет г.о.*

ДСА,
Спец-
ком-
бинат  

1.2

Расширение кладбища "Рубежное" (новая площадка)

2009

15,0 га

8 000,0

8 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.3

Проектирование и реконструкция кладбища "Рубежное" (западный участок)

2010 - 2011

59,8 га

49 000,0

 

60,0

48 940,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.4

Проектирование и реконструкция кладбища "Южное"

2009 - 2011

60,5 га

56 000,0

465,3

22 550,0

32 984,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.5

Проектирование и реконструкция кладбища "Городское"

2011 - 2019

68,0 га

40 000,0

 

 

13 000,0

6 000,0

6 000,0

10 000,0

5 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

11 000,0

 

 

 

 

 

 

 

3 000,0

3 000,0

3 000,0

2 000,0

 

 

 

 

 

 

привлеченные средства

1.6

Проектирование и реконструкция кладбища "Лесное"

2011 - 2016

44,5 га

75 000,0

 

 

25 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.7

Проектирование и реконструкция кладбища "Песчаная Глинка"

2013 - 2016

13,56 га

67 800,0

 

 

 

 

4 000,0

21 800,0

21 000,0

21 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.8

Проектирование и реконструкция кладбища "Мехзаводское"

2011 - 2016

32,91 га

65 000,0

 

15 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.9.

Проектирование и реконструкция кладбища "Сорокины Хутора"

2009 - 2021

10,47 га

24 000,0

3 969,5

8 263,8

9 794,3

1 972,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

27 000,0

 

 

 

 

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

 

 

 

 

привлеченные средства

1.10.

Проектирование и реконструкция кладбища "Управленческое"

2018 - 2019

3,28 га

19 700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 300,0

18 400,0

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.11.

Проектирование и реконструкция кладбища "Яблонька"

2024 - 2025

1,4 га

8 450,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550,0

7 900,0

Бюджет г.о.*

1.12.

Проектирование и реконструкция кладбища "Прибрежное"

2019 - 2022

6,03 га

36 500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 500,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.13.

Проектирование и реконструкция кладбища "Береза"

2023 - 2024

2,73 га

16 400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000,0

15 400,0

 

Бюджет г.о.*

1.14

Проектирование и реконструкция кладбища "Кряжское"

2021 - 2023

3,62 га

21 700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500,0

10 200,0

10 000,0

 

 

Бюджет г.о.*

1.15.

Проектирование и реконструкция кладбища "Татарское"

2019 - 2021

4,74 га

28 500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 500,0

10 000,0

10 000,0

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.16.

Проектирование и реконструкция кладбища "Еврейское"

2019 - 2020

1,94 га

11 700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 800,0

6 900,0

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.17.

Проектирование и реконструкция кладбища "Безымянское"

2019 - 2025

19 га

114 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

Бюджет г.о.*

1.18.

Проектирование и реконструкция кладбища "Зубчаниновское"

2020 - 2025

9,73 га

58 400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 800,0

10 600,0

11 000,0

11 000,0

11 000,0

11 000,0

Бюджет г.о.*

1.19

Проектирование кладбища "Самарское" и строительство 1-ой очереди (50,4 га) и 2-ой очереди (50,4 га)

2009 - 2025

218,4 га

428 000,0

2 000,0

11 000,0

20 000,0

40 000,0

45 000,0

32 000,0

32 000,0

32 000,0

32 000,0

32 000,0

15 000,0

24 000,0

23 000,0

22 000,0

22 000,0

22 000,0

22 000,0

Бюджет г.о.*

 

ИТОГО по разделу 1:  

  

  

1 188 150,0  

22 997,8  

52 873,8  

167 156,0  

67 972,4  

78 000,0  

86 800,0  

81 000,0  

79 000,0  

38 000,0  

39 300,0  

70 200,0  

74 700,0  

75 100,0  

70 200,0  

61 000,0  

65 950,0  

57 900,0  

 

 

2  

Крематорий городского округа Самара  

2.1  

Проектирование и строительство крематория  

2010 - 2025  

  

295 000,0  

  

14 000,0  

59 500,0  

17 000,0  

16 500,0  

16 500,0  

13 500,0  

13 500,0  

13 500,0  

13 500,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 700,0  

Бюджет г.о.*

ДСА,
Спец-
ком-
бинат  

  

ИТОГО по разделу 2:  

  

  

295 000,0  

  

14 000,0  

59 500,0  

17 000,0  

16 500,0  

16 500,0  

13 500,0  

13 500,0  

13 500,0  

13 500,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 700,0  

  

  

3  

Текущее содержание общественных муниципальных кладбищ  

3.1  

Текущее содержание объектов и элементов благоустройства  

2009 - 2025  

  

383 200,0  

12 000,0  

12 800,0  

13 700,0  

14 700,0  

15 800,0  

17 000,0  

18 300,0  

19 700,0  

21 200,0  

22 800,0  

24 500,0  

26 300,0  

28 300,0  

30 400,0  

32 700,0  

35 200,0  

37 800,0  

Бюджет г.о.

ДПРиУ  

45 300,0  

1 500,0  

1 600,0  

1 700,0  

1 800,0  

1 900,0  

2 000,0  

2 150,0  

2 300,0  

2 500,0  

2 700,0  

2 900,0  

3 100,0  

3 300,0  

3 550,0  

3 800,0  

4 100,0  

4 400,0  

привлеченные средства  

  

ИТОГО по разделу 3:  

  

  

428 500,0  

13 500,0  

14 400,0  

15 400,0  

16 500,0  

17 700,0  

19 000,0  

20 450,0  

22 000,0  

23 700,0  

25 500,0  

27 400,0  

29 400,0  

31 600,0  

33 950,0  

36 500,0  

39 300,0  

42 200,0  

  

  

4  

Содержание службы эвакуации умерших  

4.1  

Текущее финансирование  

2009 - 2025  

  

79 000,0  

2 500,0  

2 700,0  

2 900,0  

3 100,0  

3 300,0  

3 550,0  

3 800,0  

4 100,0  

4 400,0  

4 700,0  

5 050,0  

5 400,0  

5 800,0  

6 200,0  

6 650,0  

7 150,0  

7 700,0  

Бюджет г.о.

ДПРиУ,
Спец-
ком-
бинат  

  

16 350,0  

500,0  

550,0  

600,0  

650,0  

700,0  

750,0  

800,0  

850,0  

900,0  

950,0  

1 000,0  

1 100,0  

1 200,0  

1 300,0  

1 400,0  

1 500,0  

1 600,0  

привлеченные средства  

  

ИТОГО по разделу 4:  

  

  

95 350,0  

3 000,0  

3 250,0  

3 500,0  

3 750,0  

4 000,0  

4 300,0  

4 600,0  

4 950,0  

5 300,0  

5 650,0  

6 050,0  

6 500,0  

7 000,0  

7 500,0  

8 050,0  

8 650,0  

9 300,0  

  

5  

Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию  

5.1  

Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки  

2010 - 2011  

  

25 000,0  

  

10 000,0  

15 000,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бюджет г.о.

ДУИ  

  

ИТОГО по разделу 5:  

  

  

25 000,0  

  

10 000,0  

15 000,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6  

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения  

6.1  

Здания и сооружения, инженерные сети, благоустройство территории  

2009 - 2025  

  

158 750,0  

5 000,0  

5 350,0  

5 700,0  

6 100,0  

6 550,0  

7 050,0  

7 600,0  

8 200,0  

8 800,0  

9 450,0  

10 150,0  

10 900,0  

11 700,0  

12 600,0  

13 500,0  

14 500,0  

15 600,0  

Бюджет г.о.

 ДУИ,
Спец-
ком-
бинат  

32 150,0  

1 000,0  

1 100,0  

1 200,0  

1 300,0  

1 400,0  

1 500,0  

1 600,0  

1 700,0  

1 800,0  

1 900,0  

2 000,0  

2 150,0  

2 300,0  

2 500,0  

2 700,0  

2 900,0  

3 100,0  

привлеченные средства  

6.2  

Проектирование и реконструкция с элементами нового строительства административно-
производственных зданий по ул. Дзержинского, 27  

2009 - 2013  

  

40 500,0  

2 175,1  

7 500,0  

30 824,9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бюджет г.о.

ДСА  

  

14 950,0  

  

  

  

11 100,0  

3 850,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

привлеченные средства  

  

  

ИТОГО по разделу 6:  

  

  

246 350,0  

8 175,1  

13 950,0  

37 724,9  

18 500,0  

11 800,0  

8 550,0  

9 200,0  

9 900,0  

10 600,0  

11 350,0  

12 150,0  

13 050,0  

14 000,0  

15 100,0  

16 200,0  

17 400,0  

18 700,0  

  

  

7  

Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг»  

7.1  

"Газель 325600" - автокатафалк  

  

3  

2 400,0  

  

  

800,0  

800,0  

  

800,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бюджет г.о.

ДУИ,
Спец-
ком-
бинат  

7.2

Автобус ПАЗ 3205 - пассажирский (30 мест)

 

6

8 300,0

 

 

1 200,0

1 200,0

 

 

 

 

1 300,0

 

1 400,0

 

1 500,0

 

 

 

1 700,0

7.3

Автомобиль ЗИЛ - самосвал

 

6

6 600,0

 

1 300,0

900,0

1 000,0

 

 

1 000,0

 

 

 

 

1 200,0

 

 

 

1 200,0

 

7.4

"Газель 330202" - бортовая, с тентом, удлиненная

 

3

1 600,0

 

500,0

 

 

 

 

 

 

500,0

 

 

 

 

 

600,0

 

 

7.5

Автомобиль КАМАЗ - 55102

 

3

8 300,0

 

 

 

 

 

2 500,0

 

 

2 800,0

 

 

 

 

 

 

 

3 000,0

7.6

Трактор "Амкодор" с ножом

 

2

6 000,0

 

 

 

 

3 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000,0

 

 

 

7.7

Фронтальный погрузчик "Амкодор-333В" (ТО-18БЗ)

 

2

4 500,0

1 900,0

 

 

 

 

 

2 600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8

Фронтальный погрузчик
ТО-18К-01

 

1

2 300,0

 

 

 

 

 

 

 

2 300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9

Трактор МТЗ-82.02 с грейферным погрузчиком

 

5

6 650,0

 

1 100,0

1 200,0

 

 

 

 

 

 

1 400,0

 

 

1 450,0

 

 

1 500,0

 

7.10

Мусоровоз с боковой загрузкой на базе шасси ЗИЛ КО 440-4

 

1

1 300,0

 

1 300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.11

Катафалк "Фиат Дукато"

 

2

2 000,0

 

2 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.12

Легковой автомобиль "Шевроле - Нива"

 

4

1 950,0

400,0

 

450,0

 

 

 

 

 

 

500,0

 

 

 

 

 

600,0

 

привлеченные средства

  

ИТОГО по разделу 7:  

  

  

51 900,0  

2 300,0  

6 200,0  

4 550,0  

3 000,0  

3 000,0  

3 300,0  

3 600,0  

2 300,0  

4 600,0  

1 900,0  

1 400,0  

1 200,0  

2 950,0  

3 000,0  

600,0  

3 300,0  

4 700,0  

  

  

8  

Прочие затраты  

8.1  

Захоронение граждан по гарантированному перечню  

2009 - 2025  

  

106 090,0  

3 400,0  

3 740,0  

4 040,0  

4 320,0  

4 620,0  

4 940,0  

5 280,0  

5 620,0  

5 980,0  

6 370,0  

6 780,0  

7 220,0  

7 690,0  

8 190,0  

8 720,0  

9 290,0  

9 890,0  

ФСС, ПФ и МЗСР  

Спец-
ком-
бинат  

  

2 375,0  

415,0  

310,0  

210,0  

180,0  

130,0  

110,0  

70,0  

30,0  

70,0  

80,0  

70,0  

80,0  

60,0  

60,0  

130,0  

160,0  

210,0  

привлеченные средства  

8.2  

Рытье могил вручную  

2009 - 2025  

  

763 000,0  

24 000,0  

25 700,0  

27 500,0  

29 500,0  

31 700,0  

34 100,0  

36 600,0  

39 300,0  

42 200,0  

45 300,0  

48 700,0  

52 300,0  

56 200,0  

60 400,0  

64 900,0  

69 700,0  

74 900,0  

поступления от населения  

  

130 550,0  

4 000,0  

4 300,0  

4 600,0  

5 000,0  

5 400,0  

5 800,0  

6 200,0  

6 700,0  

7 200,0  

7 750,0  

8 350,0  

9 000,0  

9 700,0  

10 450,0  

11 200,0  

12 000,0  

12 900,0  

привлеченные средства  

  

ИТОГО по разделу 8:  

  

  

1 002 015,0  

31 815,0  

34 050,0  

36 350,0  

39 000,0  

41 850,0  

44 950,0  

48 150,0  

51 650,0  

55 450,0  

59 500,0  

63 900,0  

68 600,0  

73 650,0  

79 100,0  

84 950,0  

91 150,0  

97 900,0  

  

  

  

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:  

  

  

3 332 265,0  

81 787,9  

148 723,8  

339 180,9  

165 722,4  

172 850,0  

183 400,0  

180 500,0  

183 300,0  

151 150,0  

156 700,0  

197 900,0  

210 250,0  

221 100,0  

225 650,0  

224 100,0  

242 550,0  

247 400,0  

  

  

  

Итого поступления от населения  

  

  

763 000,0  

24 000,0  

25 700,0  

27 500,0  

29 500,0  

31 700,0  

34 100,0  

36 600,0  

39 300,0  

42 200,0  

45 300,0  

48 700,0  

52 300,0  

56 200,0  

60 400,0  

64 900,0  

69 700,0  

74 900,0  

  

  

  

Итого привлеченных средств  

  

  

281 625,0  

7 815,0  

7 860,0  

8 760,0  

20 030,0  

16 380,0  

13 160,0  

13 820,0  

17 580,0  

18 470,0  

19 880,0  

19 320,0  

18 430,0  

19 560,0  

17 860,0  

19 230,0  

21 260,0  

22 210,0  

  

  

  

Итого бюджетных средств г.о. Самара  

  

  

2 181 550,0  

46 572,9  

111 423,8  

298 880,9  

111 872,4  

120 150,0  

131 200,0  

124 800,0  

120 800,0  

84 500,0  

85 150,0  

123 100,0  

132 300,0  

137 650,0  

139 200,0  

131 250,0  

142 300,0  

140 400,0  

  

  

  

Итого поступлений ФСС, ПФ и МЗСР  

  

  

106 090,0  

3 400,0  

3 740,0  

4 040,0  

4 320,0  

4 620,0  

4 940,0  

5 280,0  

5 620,0  

5 980,0  

6 370,0  

6 780,0  

7 220,0  

7 690,0  

8 190,0  

8 720,0  

9 290,0  

9 890,0  

  

  


     * на стадии строительства (реконструкции, расширения) необходимо софинансирование из вышестоящих бюджетов».

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»