ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА


РЕШЕНИЕ

от 18 июня 2009 года № 770

О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 25 сентября 2008 года № 645

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 25 сентября 2008 года № 645», Дума городского округа Самара

решила:


1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 25 сентября 2008 года № 645 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 11 декабря 2008 года № 680, от 23 апреля 2009 года № 743), (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В пункте «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы сумму «155 215,0» заменить суммой «113 715,0», сумму «224 850,0» заменить суммой «266 350,0».

1.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» Программы:

1.2.1. в абзаце третьем сумму «155 215,0» заменить суммой «113 715,0», сумму «120 000,0» заменить суммой «78 500,0»;

1.2.2. в абзаце четвертом сумму «224 850,0» заменить суммой «266 350,0», сумму «187 550,0» заменить суммой «229 050,0».

1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.     

2. Официально опубликовать настоящее Решение.     

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.     

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по экономике (Ю.А. Буянов).

Глава городского округа Самара
 В.А. Тархов

Председатель Думы
 В.А. Ильин

Приложение
к Решению Думы
городского округа Самара
от 18 июня 2009 г. № 770

«Приложение
к Целевой программе городского округа Самара
«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения
в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы

План мероприятий Целевой программы городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы

№ п.п.  

Наименование объекта  

Срок выпол-
нения  

Мощ-
ность  

Стои-
мость  

План финансирования  

Источник финанси-
рования*  

Ответст-
венный  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

2021  

2022  

2023  

2024  

2025  

1  

Проектирование и строительство общественных муниципальных кладбищ  

1.1

Расширение кладбища "Рубежное" ( 3-я очередь)

2009 - 2010

24,33 га

22 000,0

11 000,0

11 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет  г.о.*

ДСА,
Спецком-
бинат  

1.2

Расширение кладбища "Рубежное" (новая площадка)

2009

15,0 га

8 000,0

8 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.3

Проектирование и реконструкция кладбища "Рубежное" (западный участок)

2010 - 2011

10,0 га

49 000,0

 

32 000,0

17 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.4

Проектирование и реконструкция кладбища "Южное"

2009 - 2010

60,5 га

56 000,0

20 000,0

36 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.5

Проектирование и реконструкция кладбища "Городское"

2010 - 2019

68,0 га

40 000,0

 

7 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

10 000,0

5 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

11 000,0

 

 

 

 

 

 

 

3 000,0

3 000,0

3 000,0

2 000,0

 

 

 

 

 

 

привле-
ченные средства

1.6

Проектирование и реконструкция кладбища "Лесное"

2010 - 2016

44,5 га

75 000,0

 

15 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.7

Проектирование и реконструкция кладбища "Песчаная Глинка"

2013 - 2016

13,56 га

67 800,0

 

 

 

 

4 000,0

21 800,0

21 000,0

21 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.8

Проектирование и реконструкция кладбища "Мехзаводское"

2010 - 2016

32,91 га

65 000,0

 

5 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.9

Проектирование и реконструкция кладбища "Сорокины Хутора"

2009 - 2025

10,47 га

24 000,0

500,0

3 500,0

5 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

27 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

привле-
ченные средства

1.10

Проектирование и реконструкция кладбища "Управленческое"

2018 - 2019

3,28 га

19 700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 300,0

18 400,0

 

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.11

Проектирование и реконструкция кладбища "Яблонька"

2024 - 2025

1,4 га

8 450,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550,0

7 900,0

Бюджет г.о.*

1.12

Проектирование и реконструкция кладбища "Прибрежное"

2019 - 2022

6,03 га

36 500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 500,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.13

Проектирование и реконструкция кладбища "Береза"

2023 - 2024

2,73 га

16 400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000,0

15 400,0

 

Бюджет г.о.*

1.14

Проектирование и реконструкция кладбища "Кряжское"

2021 - 2023

3,62 га

21 700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500,0

10 200,0

10 000,0

 

 

Бюджет г.о.*

1.15

Проектирование и реконструкция кладбища "Татарское"

2019 - 2021

4,74 га

28 500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 500,0

10 000,0

10 000,0

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.16

Проектирование и реконструкция кладбища "Еврейское"

2019 - 2020

1,94 га

11 700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 800,0

6 900,0

 

 

 

 

 

Бюджет г.о.*

1.17

Проектирование и реконструкция кладбища "Безымянское"

2019 - 2025

19 га

114 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

17 000,0

Бюджет г.о.*

ДСА, Спецком-
бинат  

1.18

Проектирование и реконструкция кладбища "Зубчаниновское"

2020 - 2025

9,73 га

58 400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 800,0

10 600,0

11 000,0

11 000,0

11 000,0

11 000,0

Бюджет г.о.*

1.19

Проектирование кладбища "Самарское" и строительство 1-ой очереди (50,4 га) и 2-ой очереди (50,4 га)

2009 - 2025

218,4 га

428 000,0

2 000,0

11 000,0

20 000,0

40 000,0

45 000,0

32 000,0

32 000,0

32 000,0

32 000,0

32 000,0

15 000,0

24 000,0

23 000,0

22 000,0

22 000,0

22 000,0

22 000,0

Бюджет г.о.*

  

ИТОГО по разделу 1:  

  

  

1 188 150,0  

41 500,0  

120 500,0  

68 000,0  

69 000,0  

78 000,0  

86 800,0  

81 000,0  

79 000,0  

38 000,0  

39 300,0  

70 200,0  

74 700,0  

75 100,0  

73 200,0  

64 000,0  

68 950,0  

60 900,0  

  

  

2  

Крематорий городского округа Самара  

2.1  

Проектирование и строительство крематория  

2009 - 2025  

  

295 000,0  

10 000,0  

46 500,0  

17 000,0  

17 000,0  

16 500,0  

16 500,0  

13 500,0  

13 500,0  

13 500,0  

13 500,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 700,0  

Бюджет г.о.*

ДСА,                Спецком-
бинат  

  

ИТОГО по разделу 2:  

  

  

295 000,0  

10 000,0  

46 500,0  

17 000,0  

17 000,0  

16 500,0  

16 500,0  

13 500,0  

13 500,0  

13 500,0  

13 500,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 800,0  

16 700,0  

  

  

3  

Текущее содержание общественных муниципальных кладбищ  

3.1  

Текущее содержание объектов и элементов благоустройства  

2009 - 2025  

  

383 200,0  

12 000,0  

12 800,0  

13 700,0  

14 700,0  

15 800,0  

17 000,0  

18 300,0  

19 700,0  

21 200,0  

22 800,0  

24 500,0  

26 300,0  

28 300,0  

30 400,0  

32 700,0  

35 200,0  

37 800,0  

Бюджет г.о.

ДПРиУ  

45 300,0  

1 500,0  

1 600,0  

1 700,0  

1 800,0  

1 900,0  

2 000,0  

2 150,0  

2 300,0  

2 500,0  

2 700,0  

2 900,0  

3 100,0  

3 300,0  

3 550,0  

3 800,0  

4 100,0  

4 400,0  

привле-
ченные средства  

  

ИТОГО по разделу 3:  

  

  

428 500,0  

13 500,0  

14 400,0  

15 400,0  

16 500,0  

17 700,0  

19 000,0  

20 450,0  

22 000,0  

23 700,0  

25 500,0  

27 400,0  

29 400,0  

31 600,0  

33 950,0  

36 500,0  

39 300,0  

42 200,0  

  

  

4  

Содержание службы эвакуации умерших  

4.1  

Текущее финансирование  

2009 - 2025  

  

79 000,0  

2 500,0  

2 700,0  

2 900,0  

3 100,0  

3 300,0  

3 550,0  

3 800,0  

4 100,0  

4 400,0  

4 700,0  

5 050,0  

5 400,0  

5 800,0  

6 200,0  

6 650,0  

7 150,0  

7 700,0  

Бюджет г.о.

ДПРиУ,
Спецком-
бинат  

  

16 350,0  

500,0  

550,0  

600,0  

650,0  

700,0  

750,0  

800,0  

850,0  

900,0  

950,0  

1 000,0  

1 100,0  

1 200,0  

1 300,0  

1 400,0  

1 500,0  

1 600,0  

привле-
ченные средства  

  

ИТОГО по разделу 4:  

  

  

95 350,0  

3 000,0  

3 250,0  

3 500,0  

3 750,0  

4 000,0  

4 300,0  

4 600,0  

4 950,0  

5 300,0  

5 650,0  

6 050,0  

6 500,0  

7 000,0  

7 500,0  

8 050,0  

8 650,0  

9 300,0  

  

5  

Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию  

5.1  

Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки  

2010 - 2011  

  

25 000,0  

  

15 000,0  

10 000,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бюджет г.о.

ДУИ  

  

ИТОГО по разделу 5:  

  

  

25 000,0  

0,0  

15 000,0  

10 000,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

  

  

6  

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения  

6.1  

Здания и сооружения, инженерные сети, благоустройство территории  

2009 - 2025  

  

158 750,0  

5 000,0  

5 350,0  

5 700,0  

6 100,0  

6 550,0  

7 050,0  

7 600,0  

8 200,0  

8 800,0  

9 450,0  

10 150,0  

10 900,0  

11 700,0  

12 600,0  

13 500,0  

14 500,0  

15 600,0  

Бюджет г.о.

 ДУИ,
Спецком-
бинат  

32 150,0  

1 000,0  

1 100,0  

1 200,0  

1 300,0  

1 400,0  

1 500,0  

1 600,0  

1 700,0  

1 800,0  

1 900,0  

2 000,0  

2 150,0  

2 300,0  

2 500,0  

2 700,0  

2 900,0  

3 100,0  

привле-
ченные средства  

6.2  

Проектирование и реконструкция с элементами нового строительства административно-     производствен-
ных зданий по ул. Дзержинского, 27  

2009 - 2013  

  

40 500,0  

5 500,0  

20 000,0  

15 000,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бюджет г.о.

ДСА  

  

14 950,0  

  

  

  

11 100,0  

3 850,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

привле-
ченные средства  

  

  

ИТОГО по разделу 6:  

  

  

246 350,0  

11 500,0  

26 450,0  

21 900,0  

18 500,0  

11 800,0  

8 550,0  

9 200,0  

9 900,0  

10 600,0  

11 350,0  

12 150,0  

13 050,0  

14 000,0  

15 100,0  

16 200,0  

17 400,0  

18 700,0  

  

  

7  

Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг»  

7.1  

Газель 325600 - автокатафалк  

  

4  

3 200,0  

  

800,0  

800,0  

800,0  

  

800,0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бюджет г.о.

ДУИ,
Спецком-
бинат  

7.2  

Автобус ПАЗ 3205 - пассажирский (30 мест)

  

4  

9 500,0  

  

1 200,0  

1 200,0  

1 200,0  

  

  

  

  

1 300,0  

  

1 400,0  

  

1 500,0  

  

  

  

1 700,0  

7.3  

Автомобиль ЗИЛ - самосвал  

  

4  

6 200,0  

  

900,0  

900,0  

1 000,0  

  

  

1 000,0  

  

  

  

  

1 200,0  

  

  

  

1 200,0  

  

7.4  

Газель 330202 - бортовая, с тентом, удлиненная  

  

1  

1 600,0  

  

500,0  

  

  

  

  

  

  

500,0  

  

  

  

  

  

600,0  

  

  

7.5

Автомобиль КАМАЗ - 55102

 

2

8 300,0

 

 

 

 

 

2 500,0

 

 

2 800,0

 

 

 

 

 

 

 

3 000,0

7.6

Трактор Амкодор с ножом

 

1

6 000,0

 

 

 

 

3 000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000,0

 

 

 

7.7

Фронтальный погрузчик Амкодор-333В (ТО-18БЗ)

 

2

4 500,0

2 000,0

 

 

 

 

 

2 500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8

Фронтальный погрузчик
ТО-18К-01

 

2

4 000,0

 

1 700,0

 

 

 

 

 

2 300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9

Трактор МТЗ-82.02 с грейферным погрузчиком

 

3

6 650,0

 

1 100,0

1 200,0

 

 

 

 

 

 

1 400,0

 

 

1 450,0

 

 

1 500,0

 

7.10

Легковой автомобиль Шевроле - Нива

 

3

1 950,0

400,0

 

450,0

 

 

 

 

 

 

500,0

 

 

 

 

 

600,0

 

привле-
ченные средства

 

ИТОГО по разделу 7:  

  

  

51 900,0  

2 400,0  

6 200,0  

4 550,0  

3 000,0  

3 000,0  

3 300,0  

3 500,0  

2 300,0  

4 600,0  

1 900,0  

1 400,0  

1 200,0  

2 950,0  

3 000,0  

600,0  

3 300,0  

4 700,0  

  

  

8

Прочие затраты  

8.1

Захоронение граждан по гарантированному перечню  

2009 - 2025  

  

14 450,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

ФСС, ПФ и МЗСР  

Спецком-
бинат  

 

94 015,0

2 965,0

3 200,0

3 400,0

3 650,0

3 900,0

4 200,0

4 500,0

4 800,0

5 200,0

5 600,0

6 000,0

6 450,0

6 900,0

7 400,0

8 000,0

8 600,0

9 250,0

привле-
ченные средства

8.2

Рытье могил вручную  

2009 - 2025  

  

763 000,0  

24 000,0  

25 700,0  

27 500,0  

29 500,0  

31 700,0  

34 100,0  

36 600,0  

39 300,0  

42 200,0  

45 300,0  

48 700,0  

52 300,0  

56 200,0  

60 400,0  

64 900,0  

69 700,0  

74 900,0  

поступ-
ления
от насе-
ления

  

130 550,0  

4 000,0  

4 300,0  

4 600,0  

5 000,0  

5 400,0  

5 800,0  

6 200,0  

6 700,0  

7 200,0  

7 750,0  

8 350,0  

9 000,0  

9 700,0  

10 450,0  

11 200,0  

12 000,0  

12 900,0  

привле-
ченные средства

 

ИТОГО по разделу 8:  

  

  

1 002 015,0  

31 815,0  

34 050,0  

36 350,0  

39 000,0  

41 850,0  

44 950,0  

48 150,0  

51 650,0  

55 450,0  

59 500,0  

63 900,0  

68 600,0  

73 650,0  

79 100,0  

84 950,0  

91 150,0  

97 900,0  

 

 

 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:  

  

  

3 332 265,0  

113 715,0  

266 350,0  

176 700,0  

166 750,0  

172 850,0  

183 400,0  

180 400,0  

183 300,0  

151 150,0  

156 700,0  

197 900,0  

210 250,0  

221 100,0  

228 650,0  

227 100,0  

245 550,0  

250 400,0  

 

 

 

Итого поступления от населения  

  

  

763 000,0  

24 000,0  

25 700,0  

27 500,0  

29 500,0  

31 700,0  

34 100,0  

36 600,0  

39 300,0  

42 200,0  

45 300,0  

48 700,0  

52 300,0  

56 200,0  

60 400,0  

64 900,0  

69 700,0  

74 900,0  

 

 

 

Итого привлеченные средства  

  

  

373 265,0  

10 365,0  

10 750,0  

11 950,0  

23 500,0  

17 150,0  

14 250,0  

15 250,0  

19 350,0  

23 600,0  

25 400,0  

25 250,0  

24 800,0  

26 400,0  

28 200,0  

30 100,0  

32 700,0  

34 250,0  

 

 

 

Итого бюджетных средств г.о. Самара  

  

  

2 181 550,0  

78 500,0  

229 050,0  

136 400,0  

112 900,0  

123 150,0  

134 200,0  

127 700,0  

123 800,0  

84 500,0  

85 150,0  

123 100,0  

132 300,0  

137 650,0  

139 200,0  

131 250,0  

142 300,0  

140 400,0  

 

 

 

Итого поступлений ФСС, ПФ и МЗСР  

  

  

14 450,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

850,0  

 

 


     * на стадии строительства (реконструкции, расширения) необходимо софинансирование из вышестоящих бюджетов».

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»