ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2010 года № 587-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы
Правительство Мурманской области постановляет:
внести в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 13.07.2006 № 274-ПП/7 «О долгосрочной целевой программе «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 27.09.2010 № 436-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор Мурманской области
Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 21.12.2010 № 587-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы
1. Позицию «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в редакции:
«Общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 2397245,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета - 1706341,7 тыс. руб.;
федерального бюджета - 571511,9 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 97982,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 21409,8 тыс. руб.»
2. Раздел 4 Программы изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств.
Объемы финансирования Программы на 2007 - 2010 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.
Общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 2397245,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета - 1706341,7 тыс. руб.;
федерального бюджета - 571511,9 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 97982,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 21409,8 тыс. руб.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных организаций, относится к собственности соответствующего муниципального образования и подлежит учету в реестре муниципального имущества соответствующего муниципального образования.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций, относится к государственной собственности Мурманской области и подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской области.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляет 2397245,4 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего за 2007 - 2010 годы | По годам реализации Программы | |||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Федеральный бюджет | 571511,9 | 53550,0 | 416154,7 | 28853,6 | 72953,6 |
Областной бюджет | 1706341,7 | 76538,8 | 349295,5 | 650612,2 | 629895,2 |
Муниципальные бюджеты | 97982,0 | 71836,3 | 8578,2 | 8623,2 | 8944,3 |
Внебюджетные источники | 21409,8 | 6207,0 | 3068,0 | 6003,8 | 6131,0 |
ИТОГО: | 2397245,4 | 208132,1 | 777096,4 | 694092,8 | 717924,1 |
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 266405,9,0 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего за 2007 - 2010 годы | По годам реализации Программы | |||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Федеральный бюджет | 156011,9 | 27050,0 | 27154,7 | 28853,6 | 72953,6 |
Областной бюджет | 56294,5 | 7592,5 | 21372,9 | 19907,1 | 7422,0 |
Муниципальные бюджеты | 46099,5 | 46099,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники | 8000,0 | 5000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 0,0 |
ИТОГО: | 266405,9 | 85742,0 | 50527,6 | 49760,7 | 80375,6 |
Подпрограмма «Здоровое поколение»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 2107082,5 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего за 2007 - 2010 годы | По годам реализации Программы | |||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Федеральный бюджет | 415500,0 | 26500,0 | 389000,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 1635822,3 | 65171,8 | 323846,6 | 627484,1 | 619319,8 |
Муниципальные бюджеты | 47110,5 | 21134,8 | 8458,2 | 8623,2 | 8894,3 |
Внебюджетные источники | 8649,8 | 0,0 | 0,0 | 3774,8 | 4875,0 |
ИТОГО: | 2107082,6 | 112806,6 | 721304,8 | 639882,1 | 633089,1 |
Подпрограмма «Дети-сироты»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 12708,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего за 2007 - 2010 годы | По годам реализации Программы | |||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 3263,9 | 1202,0 | 1266,0 | 409,6 | 386,3 |
Муниципальные бюджеты | 4772,0 | 4602,0 | 120,0 | 0,0 | 50,0 |
Внебюджетные источники | 4673,0 | 1167,0 | 1043,0 | 1207,0 | 1256,0 |
ИТОГО: | 12708,9 | 6971,0 | 2429,0 | 1616,6 | 1692,3 |
Подпрограмма «Дети и творчество»
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 11048,0 тыс. руб., в том числе из средств:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего за 2007 - 2010 годы | По годам реализации Программы | |||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 10961,0 | 2572,5 | 2810,0 | 2811,4 | 2767,1 |
Муниципальные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники | 87,0 | 40,0 | 25,0 | 22,0 | 0,0 |
ИТОГО: | 11048,0 | 2612,5 | 2835,0 | 2833,4 | 2767,1» |
3. В мероприятиях подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
3.1. Дополнить пунктом 2.16:
«№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.) | ||||||||||||||||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |||||||||||||||||
ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | |||||
2.16 | Приобретение программного обеспечения в учреждения социального обслуживания семьи и детей в учебные классы и для специалистов, работающих с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации | 2010 г. | Минздравсоцразвития Мурманской области | |||||||||||||||||
СПДДиП «Берегиня» Кольского района | 100,0 | |||||||||||||||||||
Кировский ЦСПСиД | 999,9 | |||||||||||||||||||
Ловозерский ЦСПСиД | 999,0 | |||||||||||||||||||
Кандалакшский КЦСОН | 100,0 | |||||||||||||||||||
Мурманский ЦПД | 98,0 | |||||||||||||||||||
Оленегорский ЦСПСиД | 80,0 | |||||||||||||||||||
Мурманский ЦСПСиД | 50,0 | |||||||||||||||||||
Мончегорский КЦСОН | 98,0 | |||||||||||||||||||
Кольский КЦСОН | 100,0 | |||||||||||||||||||
Всего: | 824,9 | 824,9 | ||||||||||||||||||
ст. 310 | ||||||||||||||||||||
прочие расходы | 824,9 | 824,9» |