ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2010 года № 587-ПП


О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы

        

Правительство Мурманской области постановляет:

внести в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 13.07.2006 № 274-ПП/7 «О долгосрочной целевой программе «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 27.09.2010 № 436-ПП), изменения согласно приложению.

 Губернатор Мурманской области
Д. Дмитриенко

     

Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 21.12.2010 № 587-ПП



Изменения в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы


1. Позицию «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в редакции:

«Общие  затраты  на  реализацию  Программы за счет всех источников финансирования составят 2397245,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета - 1706341,7 тыс. руб.;

федерального бюджета - 571511,9 тыс. руб.;

бюджетов муниципальных образований - 97982,0 тыс. руб.;

внебюджетных источников - 21409,8 тыс. руб.»

2. Раздел 4 Программы изложить в редакции:

 «4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств.

Объемы финансирования Программы на 2007 - 2010 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.

Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

Общие  затраты  на  реализацию  Программы за счет всех источников финансирования составят 2397245,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета - 1706341,7 тыс. руб.;

федерального бюджета - 571511,9 тыс. руб.;

бюджетов муниципальных образований - 97982,0 тыс. руб.;

внебюджетных источников - 21409,8 тыс. руб.

Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.

Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных организаций, относится к собственности соответствующего муниципального образования и подлежит учету в реестре муниципального имущества соответствующего муниципального образования.

Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций, относится к государственной собственности Мурманской области и подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской области.


Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляет  2397245,4 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Источник финансирования

Всего за 2007 - 2010 годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет     

571511,9

53550,0

416154,7

28853,6

72953,6

Областной бюджет       

1706341,7

76538,8

349295,5

650612,2

629895,2

Муниципальные бюджеты   

97982,0

71836,3

8578,2

8623,2

8944,3

Внебюджетные источники

21409,8

6207,0

3068,0

6003,8

6131,0

ИТОГО:                 

2397245,4

208132,1

777096,4

694092,8

717924,1


Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»


Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 266405,9,0 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Источник финансирования

Всего за 2007 - 2010 годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет     

156011,9

27050,0

27154,7

28853,6

72953,6

Областной бюджет       

56294,5

7592,5

21372,9

19907,1

7422,0

Муниципальные бюджеты   

46099,5

46099,5

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

8000,0

5000,0

2000,0

1000,0

0,0

ИТОГО:                 

266405,9

85742,0

50527,6

49760,7

80375,6

     
Подпрограмма «Здоровое поколение»


Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 2107082,5 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Источник финансирования

Всего за 2007 - 2010 годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет     

415500,0

26500,0

389000,0

0,0

0,0

Областной бюджет       

1635822,3

65171,8

323846,6

627484,1

619319,8

Муниципальные бюджеты   

47110,5

21134,8

8458,2

8623,2

8894,3

Внебюджетные источники

8649,8

0,0

0,0

3774,8

4875,0

ИТОГО:                 

2107082,6

112806,6

721304,8

639882,1

633089,1

     
Подпрограмма «Дети-сироты»


Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 12708,9 тыс. руб.:

                                                                                                                  
(тыс. руб.)

Источник финансирования

Всего за 2007 - 2010 годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет     

3263,9

1202,0

1266,0

409,6

386,3

Муниципальные бюджеты

4772,0

4602,0

120,0

0,0

50,0

Внебюджетные источники

4673,0

1167,0

1043,0

1207,0

1256,0

ИТОГО:                 

12708,9

6971,0

2429,0

1616,6

1692,3


Подпрограмма «Дети и творчество»


Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 11048,0 тыс. руб., в том числе из средств:

(тыс. руб.)

Источник финансирования

Всего за 2007 - 2010 годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет     

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет     

10961,0

2572,5

2810,0

2811,4

2767,1

Муниципальные бюджеты   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

87,0

40,0

25,0

22,0

0,0

ИТОГО:                 

11048,0

2612,5

2835,0

2833,4

2767,1»

         

3. В мероприятиях подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

3.1. Дополнить пунктом 2.16:

«№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Исполнители

Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

ФБ

ОБ

МБ

ВИ

2.16

Приобретение программного обеспечения в учреждения социального обслуживания семьи и детей в учебные классы и для специалистов, работающих с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации

2010 г.

Минздравсоцразвития Мурманской области

СПДДиП «Берегиня» Кольского района

100,0

Кировский ЦСПСиД

999,9

Ловозерский ЦСПСиД

999,0

Кандалакшский КЦСОН

100,0

Мурманский ЦПД

98,0

Оленегорский ЦСПСиД

80,0

Мурманский ЦСПСиД

50,0

Мончегорский КЦСОН

98,0

Кольский КЦСОН

100,0

Всего:                    

824,9

824,9

ст. 310                  

прочие расходы           

824,9

824,9»

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»