ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2010 года № 436-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы
Правительство Мурманской области постановляет:
внести в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 13.07.2006 № 274-ПП/7 «О долгосрочной целевой программе «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 16.12.2009 № 588-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор Мурманской области
Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 27.09.2010 № 436-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы
1. Позицию «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в редакции:
«Общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 2400186,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета - 1709282,8 тыс. руб.;
федерального бюджета - 571511,9 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 97982,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 21409,8 тыс. руб.»
2. Раздел 4 Программы изложить в редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств.
Объемы финансирования Программы на 2007 - 2010 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составит 2400186,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:
областного бюджета - 1709282,8 тыс. руб.;
федерального бюджета - 571511,9 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 97982,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 21409,8 тыс. руб.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных организаций, относится к собственности соответствующего муниципального образования.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций, относится к государственной собственности Мурманской области и подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской области.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляет 2400186,5 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего за 2007 | По годам реализации Программы | |||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Федеральный бюджет | 571511,9 | 53550,0 | 416154,7 | 28853,6 | 72953,6 |
Областной бюджет | 1709282,7 | 76538,8 | 349295,5 | 650612,2 | 632836,2 |
Муниципальные бюджеты | 97982,0 | 71836,3 | 8578,2 | 8623,2 | 8944,3 |
Внебюджетные источники | 21409,8 | 6207,0 | 3068,0 | 6003,8 | 6131,0 |
ИТОГО: | 2400186,5 | 208132,1 | 777096,4 | 694092,8 | 720865,1 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 268293,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего за 2007 - 2010 годы | По годам реализации Программы | |||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Федеральный бюджет | 156011,9 | 27050,0 | 27154,7 | 28853,6 | 72953,6 |
Областной бюджет | 58182,5 | 7592,5 | 21372,9 | 19907,1 | 9310,0 |
Муниципальные бюджеты | 46099,5 | 46099,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники | 8000,0 | 5000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 0,0 |
ИТОГО: | 268293,9 | 85742,0 | 50527,6 | 49760,7 | 82263,6 |
Подпрограмма "Здоровое поколение"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 2107513,0 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего за 2007 | По годам реализации Программы | |||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Федеральный бюджет | 415500,0 | 26500,0 | 389000,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 1636252,7 | 65171,8 | 323846,6 | 627484,1 | 619750,2 |
Муниципальные бюджеты | 47110,5 | 21134,8 | 8458,2 | 8623,2 | 8894,3 |
Внебюджетные источники | 8649,8 | 0,0 | 0,0 | 3774,8 | 4875,0 |
ИТОГО: | 2107513,0 | 112806,6 | 721304,8 | 639882,1 | 633519,5 |
Подпрограмма "Дети-сироты"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 12878,4 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего за | По годам реализации Программы | |||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 3433,4 | 1202,0 | 1266,0 | 409,6 | 555,8 |
Муниципальные бюджеты | 4772,0 | 4602,0 | 120,0 | 0,0 | 50,0 |
Внебюджетные источники | 4673,0 | 1167,0 | 1043,0 | 1207,0 | 1256,0 |
ИТОГО: | 12878,4 | 6971,0 | 2429,0 | 1616,6 | 1861,8 |
Подпрограмма "Дети и творчество"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 11501,1 тыс. руб., в том числе из средств:
(тыс. руб.)
Источник финансирования | Всего за 2007 | По годам реализации Программы | |||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 11414,1 | 2572,5 | 2810,0 | 2811,4 | 3220,2 |
Муниципальные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники | 87,0 | 40,0 | 25,0 | 22,0 | 0,0 |
ИТОГО: | 11501,1 | 2612,5 | 2835,0 | 2833,4 | 3220,2» |
3. В мероприятиях подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:
3.1. Пункты 2.9, 3.4, 3.7, 4.1, 4.3. 4.4. изложить в редакции:
«2.9 | Приобретение комплектов | 2007 - 2010 гг. | Министерство | 44,0 | 52,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 200,0 | 44,0 | 52,0 | 104,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | 200,0 | 44,0 | 52,0 | 104,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | Издание и приобретение | 2007 -2010 гг. | Министерство | 33,22 | 30,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 93,22 | 33,22 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 93,22 | 33,22 | 30,0 | 30,0» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 | Реализация проекта "Жизнь без насилия в семье" | 2007 - 2010 гг. | Министерство | 30,0 | 76,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта | 2007 - 2010 гг. | Министерство | 131,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 307,7 | 161,3 | 76,0 | 70,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы: | 307,7 | 161,3 | 76,0 | 70,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей Мурманской области, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2007-2010 гг. | Министерство | 22050,0 | 5577,7 | 22054,7 | 7297,1 | 22050,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Минздравсоцразвития Мурманской области, | 7282,5 | 66150,0 | 7793,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
администрации муниципальных образований: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Апатиты | 2026,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Мончегорск | 5000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Оленегорск | 6330,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. г. Полярные Зори | 1300,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Кировск | 1998,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кандалакшский район | 3534,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковдорский район | 1150,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терский район | 156,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ловозерский район | 1680,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кольский район | 3001,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТО г. Североморск | 2000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТО г. Полярный | 3855,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТО Скалистый | 2730,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТО г. Снежногорск | 4505,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТО г. Заозерск | 2891,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТО г. Островной | 1733,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАТО п. Видяево | 2210,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 206354,5 | 22050,0 | 5577,7 | 46099,5 | 22054,7 | 7297,1 | 22050,0 | 7282,5 | 66150,0 | 7793,0 | ||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 206354,5 | 22050,0 | 5577,7 | 46099,5 | 22054,7 | 7297,1 | 22050,0 | 7282,5 | 66150,0 | 7793,0 | ||||||||||||||||||||||||||
4.3. | Организация летних | 2007 - 2010 гг. | Комитет по | 710,0 | 730,0 | 796,2 | 862,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 3098,2 | 710,0 | 730,0 | 796,2 | 862,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 3098,2 | 710,0 | 730,0 | 796,2 | 862,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. | Обеспечить подбор и направление детей в ВДЦ «Орленок» | 2007 -2010 гг. | Комитет по | 90,0 | 119,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 209,9 | 90,0 | 119,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ст. 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы | 209,9 |
| 90,0 | 119,9» |