ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 сентября 2010 года № 436-ПП


О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы



     Правительство Мурманской области постановляет:


внести в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 13.07.2006 № 274-ПП/7 «О долгосрочной целевой программе «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 16.12.2009 № 588-ПП), изменения согласно приложению.

Губернатор Мурманской области
Д. Дмитриенко




Приложение
          к постановлению Правительства
          Мурманской области
          от 27.09.2010 № 436-ПП



Изменения в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы


1. Позицию «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в редакции:

«Общие  затраты  на  реализацию  Программы за счет всех источников финансирования составят 2400186,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета - 1709282,8 тыс. руб.;

федерального бюджета - 571511,9 тыс. руб.;

бюджетов муниципальных образований - 97982,0 тыс. руб.;

внебюджетных источников - 21409,8 тыс. руб.»

2. Раздел 4 Программы изложить в редакции:

 «4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств.

Объемы финансирования Программы на 2007 - 2010 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.

Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составит 2400186,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета - 1709282,8 тыс. руб.;

федерального бюджета - 571511,9 тыс. руб.;

бюджетов муниципальных образований - 97982,0 тыс. руб.;

внебюджетных источников - 21409,8 тыс. руб.

Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.

Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных организаций, относится к собственности соответствующего муниципального образования.

Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций, относится к государственной собственности Мурманской области и подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской области.

Общий объем  прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляет 2400186,5 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Источник финансирования

Всего за 2007
- 2010 годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет     

571511,9

53550,0

416154,7

28853,6

72953,6

Областной бюджет       

1709282,7

76538,8

349295,5

650612,2

632836,2

Муниципальные бюджеты   

97982,0

71836,3

8578,2

8623,2

8944,3

Внебюджетные источники

21409,8

6207,0

3068,0

6003,8

6131,0

ИТОГО:                 

2400186,5

208132,1

777096,4

694092,8

720865,1


Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"


Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 268293,9 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Источник финансирования

Всего за 2007 - 2010 годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет     

156011,9

27050,0

27154,7

28853,6

72953,6

Областной бюджет       

58182,5

7592,5

21372,9

19907,1

9310,0

Муниципальные бюджеты   

46099,5

46099,5

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

8000,0

5000,0

2000,0

1000,0

0,0

ИТОГО:                 

268293,9

85742,0

50527,6

49760,7

82263,6

     
Подпрограмма "Здоровое поколение"


Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 2107513,0 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Источник финансирования

Всего за 2007
- 2010 годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет     

415500,0

26500,0

389000,0

0,0

0,0

Областной бюджет       

1636252,7

65171,8

323846,6

627484,1

619750,2

Муниципальные бюджеты   

47110,5

21134,8

8458,2

8623,2

8894,3

Внебюджетные источники

8649,8

0,0

0,0

3774,8

4875,0

ИТОГО:                 

2107513,0

112806,6

721304,8

639882,1

633519,5

     
Подпрограмма "Дети-сироты"


Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 12878,4 тыс. руб.:

                                                                                                                  
(тыс. руб.)

     Источник финансирования

Всего за
2007 - 2010
годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет     

3433,4

1202,0

1266,0

409,6

555,8

Муниципальные бюджеты

4772,0

4602,0

120,0

0,0

50,0

Внебюджетные источники

4673,0

1167,0

1043,0

1207,0

1256,0

ИТОГО:                 

12878,4

6971,0

2429,0

1616,6

1861,8


Подпрограмма  "Дети и творчество"


Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 11501,1 тыс. руб., в том числе из средств:

(тыс. руб.)

Источник финансирования

Всего за 2007
- 2010 годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет     

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет       

11414,1

2572,5

2810,0

2811,4

3220,2

Муниципальные бюджеты   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

87,0

40,0

25,0

22,0

0,0

ИТОГО:                 

11501,1

2612,5

2835,0

2833,4

3220,2»

          

3. В мероприятиях подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

3.1. Пункты 2.9, 3.4, 3.7, 4.1, 4.3. 4.4. изложить в редакции:

«2.9

Приобретение комплектов   
компьютерного оборудования
в учреждения (отделения) для несовершеннолетних (гг. Оленегорск, Мончегорск, Ковдор, Апатиты, Кировск, Кандалакша, ЗАТО
г. Заозерск, Терский район)            

2007 - 2010 гг.

Министерство  
социального развития
Мурманской области,
Минздравсоцразвития Мурманской области

44,0

52,0




104,0




Всего:                    

200,0

44,0

52,0

104,0

ст. 310                  

200,0

44,0

52,0

104,0

прочие расходы           

3.4

Издание и приобретение    
информационных печатных  материалов, методической литературы по осуществлению социальной реабилитации детей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

2007 -2010 гг.

Министерство  
социального развития
Мурманской области, Минздравсоцразвития Мурманской области,
Мурманский ЦСПСиД   

33,22

30,0




30,0




Всего:                    

93,22

33,22

30,0

30,0

ст. 310                  

прочие расходы        

93,22

33,22

30,0

30,0»

3.7

Реализация проекта "Жизнь без насилия в семье"      

2007 - 2010 гг.

Министерство  
социального развития
Мурманской области,
Минздравсоцразвития Мурманской области,
Мурманский ЦСПСиД   

30,0

76,0




70,4




Реализация проекта        
"Предотвращение насилия   
над детьми"               

2007 - 2010 гг.

Министерство  
социального развития
Мурманской области,
Минздравсоцразвития Мурманской области,
РПО "Спасем детей"  
(Норвегия)          

131,3

Всего:                    

307,7

161,3

76,0

70,4

ст. 310                  

прочие расходы:          

307,7

161,3

76,0

70,4

4.1

Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей Мурманской области, находящихся в трудной жизненной  ситуации

2007-2010 гг.

Министерство  
социального развития
Мурманской области

22050,0

5577,7

22054,7

7297,1

22050,0

Минздравсоцразвития Мурманской области,
государственные областные учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения

7282,5

66150,0

7793,0

администрации муниципальных образований:

г. Апатиты

2026,0

г. Мончегорск

5000,0

г. Оленегорск

6330,0

г.  г. Полярные Зори

1300,0

г. Кировск

1998,0

Кандалакшский район

3534,0

Ковдорский район

1150,0

Терский район

156,0

Ловозерский район

1680,0

Кольский район

3001,0

ЗАТО г. Североморск

2000,0

ЗАТО г. Полярный

3855,0

ЗАТО Скалистый

2730,0

ЗАТО г. Снежногорск

4505,0

ЗАТО г. Заозерск

2891,0

ЗАТО г. Островной

1733,5

ЗАТО п. Видяево

2210,0

Всего:

206354,5

22050,0

5577,7

46099,5

22054,7

7297,1

22050,0

7282,5

66150,0

7793,0

ст. 310

прочие расходы

206354,5

22050,0

5577,7

46099,5

22054,7

7297,1

22050,0

7282,5

66150,0

7793,0

4.3.

 Организация летних
лагерей для подростков
Мурманской области

2007 - 2010 гг.

Комитет по
взаимодействию с
общественными
организациями и делам молодежи  Мурманской области

710,0

730,0

796,2

862,0


Всего:                    

3098,2

710,0

730,0

796,2

862,0

ст. 310                  

прочие расходы          

3098,2

710,0

730,0

796,2

862,0

 4.4.

Обеспечить подбор и направление детей в ВДЦ «Орленок»

2007 -2010 гг.

Комитет по
взаимодействию с
общественными
организациями и делам
 молодежи  Мурманской
области    

90,0

119,9




Всего:                    

209,9

90,0

119,9

ст. 310                  

прочие расходы          

209,9

 

90,0

119,9»

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»