ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2009 года № 588-ПП


О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы

        

Правительство Мурманской области постановляет:

внести в долгосрочную целевую программу «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 13.07.2006 № 274-ПП/7 «О долгосрочной целевой программе «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 07.08.2009 № 367-ПП), изменения согласно приложению.

  
Губернатор Мурманской области
Д. ДМИТРИЕНКО.

         

Приложение
          к постановлению Правительства
          Мурманской области
   от 16.12.2009 № 588-ПП

Изменения в долгосрочную целевую программу
«Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы


1. В паспорте позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:

«Общие  затраты  на  реализацию  Программы за счет всех источников финансирования составят 1843460,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета - 1196656,5 тыс. руб.;

федерального бюджета - 527411,9 тыс. руб.;

бюджетов муниципальных образований - 97982,0 тыс. руб.;

внебюджетных источников - 21409,8 тыс. руб.»

2. Подраздел «Подпрограмма «Дети-сироты» раздела 2 Программы изложить в редакции:

«Подпрограмма «Дети-сироты»

Цели подпрограммы: улучшение условий развития, воспитания, образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства, интеграция детей-сирот в общество.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- дальнейшее развитие семейных форм устройства детей, лишившихся родительского попечения (опека, приемная семья, усыновление);

- укрепление материально-технической базы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий, приближенных к семейным;

- повышение квалификации специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и замещающей семьей;

- организация изучения соблюдения прав, развития и жизнеустройства воспитанников и выпускников образовательных учреждений для детей-сирот.

Целевой индикатор подпрограммы:

- увеличение удельного веса детей, устроенных в семью, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 г. - 60%, 2008 г. - 60,5%, 2009 г. - 73%, 2010 г. - 74 %).».

3. Раздел 4 Программы изложить в редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств.

Объемы финансирования Программы на 2007 - 2010 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.

Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составит 1843460,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

областного бюджета - 1196656,5 тыс. руб.;

федерального бюджета - 527411,9 тыс. руб.;

бюджетов муниципальных образований - 97982,0 тыс. руб.;

внебюджетных источников - 21409,8 тыс. руб.

Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.

Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных организаций, относится к собственности соответствующего муниципального образования.

Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций, относится к государственной собственности Мурманской области и подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской области.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляет 1843460,2 тыс. руб.:

(тыс. руб.)                                                                                                                                                          

Источник финансирования

Всего за 2007
- 2010 годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет     

527411,9

53550,0

416154,7

28853,6

28853,6

Областной бюджет       

1196656,5

76538,8

349295,5

650612,2

120210,0

Муниципальные бюджеты   

97982,0

71836,3

8578,2

8623,2

8944,3

Внебюджетные источники

21409,8

6207,0

3068,0

6003,8

6131,0

ИТОГО:                 

1843460,2

208132,1

777096,4

694092,8

164138,9

Подпрограмма
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"


Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 224430,9 тыс. руб.:  

(тыс. руб.)                                                                                                                                                                   

Источник финансирования

Всего за 2007
- 2010 годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет     

111911,9

27050,0

27154,7

28853,6

28853,6

Областной бюджет       

58419,5

7592,5

21372,9

19907,1

9547,0

Муниципальные бюджеты   

46099,5

46099,5

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

8000,0

5000,0

2000,0

1000,0

0,0

ИТОГО:                 

224430,9

85742,0

50527,6

49760,7

38400,6

Подпрограмма "Здоровое поколение"


Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1594380,8 тыс. руб.:     

(тыс. руб.)                                                                                                                                                                       

Источник финансирования

Всего за 2007
- 2010 годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет     

415500,0

26500,0

389000,0

0,0

0,0

Областной бюджет       

1123120,5

65171,8

323846,6

627484,1

106618,0

Муниципальные бюджеты   

47110,5

21134,8

8458,2

8623,2

8894,3

Внебюджетные источники

8649,8

0,0

0,0

3774,8

4875,0

ИТОГО:                 

1594380,8

112806,6

721304,8

639882,1

120387,3

     

Подпрограмма "Дети-сироты"


Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 13017,4 тыс. руб.:     

(тыс. руб.)                                                                                                                                                                         

Источник финансирования

Всего за
2007 - 2010
годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет     

3572,4

1202,0

1266,0

409,6

694,8

Муниципальные бюджеты

4772,0

4602,0

120,0

0,0

50,0

Внебюджетные источники

4673,0

1167,0

1043,0

1207,0

1256,0

ИТОГО:                 

13017,4

6971,0

2429,0

1616,6

2000,8

Подпрограмма
"Дети и творчество"


Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 11631,1 тыс. руб., в том числе из средств:     

(тыс. руб.)                                                                                                                                                                         

Источник финансирования

Всего за 2007
- 2010 годы

По годам реализации Программы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Федеральный бюджет     

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет       

11544,1

2572,5

2810,0

2811,4

3350,2

Муниципальные бюджеты   

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

87,0

40,0

25,0

22,0

0,0

ИТОГО:                 

11631,1

2612,5

2835,0

2833,4

3350,2»

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»