ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 ноября 2011 года N 369
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 22 октября 2009 г. N 298 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально - технической базы, пожарной безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области на 2010-2012 годы и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, проживающим на территории Рязанской области, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в 2011 году" (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от 10.02.2010 N 19, от 31.03.2010 N 81, от 10.11.2010 N 270, от 01.03.2011 N 27, от 21.09.2011 N 296)
<Акт утратил силу: постановление Правительства Рязанской области от 12.02.2014 г. N 33; нгр:RU62000201400104>
Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) в наименовании и пункте 1 постановления цифры "2010 - 2012" заменить цифрами "2010 - 2014";
2) в приложении:
- в наименовании и далее по тексту цифры "2010 - 2012" заменить цифрами "2010 - 2014";
- паспорт долгосрочной целевой программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт долгосрочной целевой программы
Наименование | Долгосрочная целевая программа "Укрепление |
Заказчик | Министерство социальной защиты населения Рязанской |
Разработчик | Министерство социальной защиты населения Рязанской |
Основание для | Перечень поручений Президента Российской Федерации |
Исполнители | Министерство социальной защиты населения Рязанской |
Цель и задачи | Целью Программы является создание условий, направленных |
Целевые | Целевыми индикаторами и показателями Программы |
Сроки реализации | 2010 - 2014 годы |
Перечень основных | Организация проведения ремонтных работ в учреждениях |
Объемы и | Планируемый объем расходов на реализацию программных |
Ожидаемые | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: |
- раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в объемах бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Правлением Пенсионного фонда Российской Федерации для Рязанской области на 2011 год, и за счет средств областного бюджета.
Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий на период действия Программы составляет 163376,12754 тыс. рублей, из них:
8132,40 тыс. рублей - субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;
155243,72754 тыс. рублей - средства областного бюджета, в том числе:
в 2010 году - 35377,39754 тыс. рублей - из средств областного бюджета, из них: 7877,39754 тыс. рублей - на финансирование выполненных работ, проведенных мероприятий, не оплаченных в 2009 году по долгосрочной целевой программе "Укрепление материально-технической базы, пожарной безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области на 2009 год";
в 2011 году - 42438,73 тыс. рублей, из них:
34306,33 тыс. рублей - из средств областного бюджета;
8132,40 тыс. рублей - субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;
средства областного бюджета:
в 2012 году - 28520,00 тыс. рублей;
в 2013 году - 28520,00 тыс. рублей;
в 2014 году - 28520,00 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы на 2011 - 2014 годы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии областного бюджета на соответствующий финансовый год.";
- раздел 8 "Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы" изложить в следующей редакции:
"8. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы
Наименование целевых индикаторов | Единица | Всего | В том числе по годам | ||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Количество отремонтированной | кв. м. | 5748 | 732 | 3259 | 993 | 354 | 410 |
в том числе жилой | кв. м. | 1617 | 371 | 573 | 503 | 85 | 85 |
Количество объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество выполненных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100" |
- раздел 9 "Оценка социально-экономической эффективности Программы" изложить в следующей редакции:
"9. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Социальная эффективность Программы оценивается повышением качества предоставления услуг:
27,5% (98000 чел.) клиентов, обслуживаемых в 26 территориальных отделах (секторах) и аппарате министерства социальной защиты населения Рязанской области, в том числе:
2010 год - 3,2% (13811 чел.), 2011 год - 10,1% (31609 чел.), 2012 год - 6,1% (22027 чел.), 2013 год - 4,0% (14443 чел.), 2014 год - 4,1% (16110 чел.);
32,3% (446 чел.), проживающих в 20 государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, в том числе:
2010 год - 3,2% (44 чел.), 2011 год - 14,6% (200 чел.), 2012 год - 4,5% (62 чел.), 2013 год - 5,0% (70 чел.), 2014 год - 5,0% (70 чел.);
17,5% (21 чел.) воспитанников, проживающих в 6 государственных областных учреждениях социального обслуживания, в том числе:
2010 год - 3,2% (4 чел.), 2011 год - 3,4% (4 чел.), 2012 год - 4,5% (5 чел.), 2013 год - 3,2% (4 чел.), 2014 год - 3,2% (4 чел.);
20,3% (1611 чел.) обслуживаемых и 17,6% (35 чел.) проживающих в 27 государственных учреждениях - комплексные центры социального обслуживания населения, в том числе:
2010 год - 3,2% (287 чел. и 5 чел.), 2011 год - 7,8% (366 чел. и 12 чел.), 2012 год - 3,9% (342 чел. и 8 чел.), 2013 год - 2,7% (308 чел. и 5 чел.), 2014 год - 2,7% (308 чел. и 5 чел.).";
- приложение к долгосрочной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Рязанской области О.И.Ковалев
Приложение
к Постановлению
Правительства
Рязанской области
от 2 ноября 2011 г. N 369
"Приложение
к долгосрочной целевой программе
"Укрепление материально-технической
базы, пожарной безопасности учреждений
социального обслуживания территориальных
отделов (секторов) министерства социальной
защиты населения Рязанской области
на 2010 - 2014 годы и оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам,
проживающим на территории Рязанской области,
являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности в 2011 году"
ПЕРЕЧЕНЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В 2010 - 2014 ГОДАХ УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОТДЕЛАМ (СЕКТОРАМ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ (СЕКТОРОВ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2014 ГОДЫ И ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ В 2011 ГОДУ"
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
I. Итоговая таблица распределения финансовых средств учреждениям социального обслуживания и территориальным отделам (секторам) министерства социальной защиты населения Рязанской области для реализации мероприятий Программы
---T---------------------------T-------------------------------------------------------------¬
¦N N ¦ Наименование учреждений, ¦ Распределение финансовых средств, тыс. рублей ¦
¦пп¦ структурных подразделений +------------------------------------------------T------------+
¦ ¦ ¦ в том числе ¦ Всего ¦
¦ ¦ +-----------T---------T--------T--------T--------+ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 год ¦2011 год ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦ ¦
+--+---------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+--+---------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+
¦Всего по мероприятиям¦35377,39754¦42438,730¦28520,00¦28520,00¦28520,00¦163376,12754¦
¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+
¦из них на финансирование¦7877,39754 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 7877,39754 ¦
¦выполненных работ, проведенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий, не оплаченных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2009 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+
¦Субсидии из бюджета¦ 0,00 ¦ 8132,40 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 8132,40 ¦
¦Пенсионного фонда Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--T---------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+
¦А.¦на оказание адресной¦ 0,00 ¦ 1870,10 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 1870,10 ¦
¦ ¦социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------T--------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+
¦Б.¦на ¦ проведение ¦ 0,00 ¦ 3548,30 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 3548,30 ¦
¦ ¦укрепление ¦ ремонтных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально-¦ работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической +--------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+
¦ ¦базы ¦ приобретение ¦ 0,00 ¦ 2714,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 2714,00 ¦
¦ ¦учреждений ¦автотранспорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------+--------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+
¦Итого по всем мероприятиям за¦35377,39754¦34306,33 ¦28520,00¦28520,00¦28520,00¦155243,72754¦
¦счет средств областного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+
¦из них на финансирование¦7877,39754 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 7877,39754 ¦