Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 ноября 2011 года N 369

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 22 октября 2009 г. N 298 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально - технической базы, пожарной безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области на 2010-2012 годы и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, проживающим на территории Рязанской области, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в 2011 году" (в редакции постановлений Правительства Рязанской области от 10.02.2010 N 19, от 31.03.2010 N 81, от 10.11.2010 N 270, от 01.03.2011 N 27, от 21.09.2011 N 296)

<Акт утратил силу: постановление Правительства Рязанской области от 12.02.2014 г. N 33; нгр:RU62000201400104>

Правительство Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Постановление Правительства Рязанской области от 22 октября 2009 г. N 298 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы, пожарной безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области на 2010 - 2012 годы и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, проживающим на территории Рязанской области, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в 2011 году" следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 постановления цифры "2010 - 2012" заменить цифрами "2010 - 2014";

2) в приложении:

- в наименовании и далее по тексту цифры "2010 - 2012" заменить цифрами "2010 - 2014";

- паспорт долгосрочной целевой программы изложить в следующей редакции:

"Паспорт долгосрочной целевой программы


Наименование
 Программы

Долгосрочная  целевая  программа  "Укрепление
 материально-технической  базы,  пожарной  безопасности
 учреждений социального обслуживания  и  территориальных
 отделов  (секторов)  министерства  социальной  защиты
 населения Рязанской области  на  2010  -  2014  годы  и
 оказание  адресной  социальной  помощи  неработающим
 пенсионерам,  проживающим  на  территории  Рязанской
 области, являющимся  получателями  трудовых  пенсий  по
 старости и  по  инвалидности  в  2011  году"  (далее  -
 Программа)

Заказчик
 Программы

Министерство  социальной  защиты  населения  Рязанской
 области

Разработчик
 Программы

Министерство  социальной  защиты  населения  Рязанской
 области

Основание  для
 разработки
 Программы

Перечень  поручений  Президента  Российской  Федерации
 Д.А.Медведева  по  результатам  комплексной  проверки
 деятельности органов  исполнительной  власти  субъектов
 Российской Федерации и органов местного  самоуправления
 по обеспечению прав и законных  интересов  престарелых,
 инвалидов  и  детей,  проживающих  в  учреждениях
 здравоохранения  и  социального  обслуживания,  от
 12.03.2009 N Пр-567 (подпункт "б" пункта 2);

 Постановление Правительства Российской Федерации от  10
 июня 2011 г. N 456 "О порядке  финансового  обеспечения
 социальных  программ  субъектов  Российской  Федерации,
 связанных с  укреплением  материально-технической  базы
 учреждений  социального  обслуживания  населения  и
 оказанием  адресной  социальной  помощи  неработающим
 пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по
 старости и по инвалидности"
;

 Постановление  Правительства  Рязанской  области  от
 08.10.2008 N 248 "Об утверждении  Положения  о  порядке
 определения сроков  реализации  и  принятия  решений  о
 разработке  долгосрочных  целевых   программ,  их
 формирования и реализации в Рязанской области"

Исполнители
 Программы

Министерство  социальной  защиты  населения  Рязанской
 области;

 государственные  учреждения  социального  обслуживания
 Рязанской области

Цель и задачи

Целью Программы является создание условий, направленных
 на повышение качества социальных услуг, предоставляемых
 учреждениями  социального  обслуживания,  и
 государственных  услуг,  предоставляемых  министерством
 социальной  защиты  населения  Рязанской  области,  и
 обеспечение  достойного  уровня  жизни  неработающих
 пенсионеров,  проживающих  на  территории  Рязанской
 области, являющихся  получателями  трудовых  пенсий  по
 старости и по инвалидности.
 Основные задачи Программы:
 - укрепление  материально-технической  базы  учреждений
 социального  обслуживания  и  территориальных  отделов
 (секторов)  министерства  социальной  защиты  населения
 Рязанской области;

 - повышение пожарной безопасности зданий  и  сооружений
 учреждений социального обслуживания  и  территориальных
 отделов  (секторов)  министерства  социальной  защиты
 населения Рязанской области;

 -  оказание  адресной  социальной  помощи  неработающим
 пенсионерам, достигшим 90-летнего  возраста  и  старше,
 являющимся получателями трудовых пенсий по  старости  и
 инвалидности,  и  неработающим  инвалидам  1  группы,
 являющимся получателями трудовых пенсий по инвалидности

Целевые
 индикаторы  и
 показатели

Целевыми  индикаторами  и  показателями  Программы
 являются:
 5748 квадратных метров отремонтированной общей  площади
 зданий,  в  том  числе  1617  квадратных  метров  жилой
 площади;

 100%  объектов  жилищно-коммунального,  энергетического
 хозяйства,  подготовленных  к  работе  в  отопительный
 период;

 100% выполненных мероприятий, указанных в  предписаниях
 органов государственного пожарного надзора;

 приобретение семи единиц автомобильного транспорта  для
 мобильных бригад учреждений, предоставляющих социальные
 услуги на мобильной  основе,  для  оказания  неотложных
 социальных и  медико-социальных  услуг  пожилым  людям;
 оказание адресной помощи:  
 3259  неработающим  пенсионерам,  достигшим  90-летнего
 возраста и  старше,  являющимся  получателями  трудовых
 пенсий по старости и по инвалидности;

 2234 неработающим  инвалидам  1  группы,  не  достигшим
 пенсионного возраста, являющимся получателями  трудовой
 пенсий по инвалидности

Сроки реализации

2010 - 2014 годы

Перечень основных
 мероприятий

Организация проведения ремонтных  работ  в  учреждениях
 социального  обслуживания  и  территориальных  отделах
 (секторах)  министерства  социальной  защиты  населения
 Рязанской  области  и  приобретение  автомобильного
 транспорта  для  мобильных  бригад  учреждений,
 предоставляющих социальные услуги на мобильной основе;

 организация  проведения  мероприятий  по  обеспечению
 пожарной  безопасности  в  учреждениях  социального
 обслуживания  и  территориальных  отделах  (секторах)
 министерства  социальной  защиты  населения  Рязанской
 области;

 оказание адресной социальной помощи

Объемы  и
 источники
 финансирования

Планируемый объем расходов  на  реализацию  программных
 мероприятий на  период  действия  Программы  составляет
 всего:
 163376,12754 тыс. рублей, из них:
 8132,40 тыс. рублей - субсидии из  бюджета  Пенсионного
 фонда Российской Федерации;

 155243,72754 тыс. рублей - средства областного бюджета,
 в том числе:
 в 2010  году  -  35377,39754  тыс.  рублей  -  средства
 областного бюджета, из них 7877,39754 тыс. рублей -  на
 финансирование  выполненных  работ,   проведенных
 мероприятий, не оплаченных в 2009 году по  долгосрочной
 целевой программе  "Укрепление  материально-технической
 базы,  пожарной  безопасности  учреждений  социального,
 обслуживания  и  территориальных  отделов  (секторов)
 министерства  социальной  защиты  населения  Рязанской
 области на 2009 год";

 в 2011 году - 42438,73 тыс. рублей,  из  них:  34306,33
 тыс. рублей - средства областного бюджета;

 8132,40 тыс. рублей - субсидия из  бюджета  Пенсионного
 фонда Российской Федерации;

 в  2012  году  -  28520,00  тыс.  рублей  -  средства
 областного бюджета;

 в  2013  году  -  28520,00  тыс.  рублей  -  средства
 областного бюджета;

 в  2014  году  -  28520,00  тыс.  рублей  -  средства
 областного бюджета

Ожидаемые
 конечные
 результаты
 реализации
 Программы  и
 показатели
 социально-
 экономической
 эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
 -  приведение  зданий  и  сооружений  государственных
 учреждений  социального  обслуживания  населения  и
 территориальных  отделов  (секторов)  министерства
 социальной  защиты  населения  Рязанской  области  в
 соответствие  с  нормативными  и  эксплуатационными
 требованиями, подготовка учреждений  и  территориальных
 отделов  (секторов)  министерства  социальной  защиты
 населения Рязанской области  к  работе  в  отопительный
 период, улучшение качества  предоставляемых  социальных
 услуг  населению  и  обеспечение  оптимальных  и
 благоприятных  условий  размещения  проживающим  в
 учреждениях  социального  обслуживания  населения
 Рязанской области;

 -  обеспечение  безопасных  условий  размещения
 (проживания)  и  снижение  количества  (устранение)
 нарушений,  выявляемых  в  ходе  проверок  органами
 государственного  пожарного  надзора  в  учреждениях
 социального обслуживания  населения  и  территориальных
 отделах  (секторах)  министерства  социальной  защиты
 населения Рязанской области;

 -  повышение  эффективности  (мобильности)  оказания
 неотложных  социальных  и  медико-социальных  услуг
 нуждающемуся населению бригадами учреждений социального
 обслуживания,  предоставляющими  услуги  на  мобильной
 основе за счет обеспечения их транспортом;

 - улучшение  социального  положения  и  качества  жизни
 неработающих  пенсионеров  и  инвалидов,  являющихся
 получателями  трудовых  пенсий  по  старости  и  по
 инвалидности, за счет оказания им материальной помощи.
 Показатели  социальной  эффективности  Программы
 оцениваются повышением качества предоставления услуг:
 27,5%  (98000  чел.)  клиентов,  обслуживаемых  в  26
 территориальных  отделах  (секторах)  и  аппарате
 министерства  социальной  защиты  населения  Рязанской
 области, в том числе:  
 2010 год - 3,2% (13811 чел.),
 2011 год - 10,1% (31609 чел.),
 2012 год - 6,1% (22027 чел.),
 2013 год - 4,0% (14443 чел.),
 2014 год - 4,1% (16110 чел.);

 32,3% (446  чел.),  проживающих  в  20  государственных
 стационарных учреждениях  социального  обслуживания,  в
 том числе:
 2010 год - 3,2% (44 чел.),  
 2011 год - 14,6% (200 чел.),
 2012 год - 4,5% (62 чел.),
 2013 год - 5,0% (70 чел.),
 2014 год - 5,0% (70 чел.);

 17,5%  (21  чел.)  воспитанников,  проживающих  в  6
 государственных  областных  учреждениях  социального
 обслуживания, в том числе:
 2010 год - 3,2% (4 чел.),
 2011 год - 3,4% (4 чел.),  
 2012 год - 4,5% (5 чел.),
 2013 год - 3,2% (4 чел.),
 2014 год - 3,2% (4 чел.);

 20,3% (1611  чел.)  обслуживаемых  и  17,6%  (35  чел.)
 проживающих  в  27  государственных  учреждениях  -
 комплексные центры социального обслуживания  населения,
 в том числе:
 2010 год - 3,2% (287 чел. и 5 чел.),
 2011 год - 7,8% (366 чел. и 12 чел.),
 2012 год - 3,9% (342 чел. и 8 чел.),
 2013 год - 2,7% (308 чел. и 5 чел.),
 2014 год - 2,7% (308 чел. и 5 чел.);

 создание дополнительно 10 койко-мест;

 повышение  качества  предоставления  социально-бытовых
 услуг  126  проживающим  в  учреждениях  социального
 обслуживания,  приобретение  7  единиц  автотранспорта,
 оказание адресной помощи:
 3259  неработающим  пенсионерам,  достигшим  90-летнего
 возраста и  старше,  являющимся  получателями  трудовых
 пенсий по старости и по инвалидности;

 2234 неработающим  инвалидам  1  группы,  не  достигшим
 пенсионного возраста, являющимся получателями  трудовых
 пенсий по инвалидности.  
 Показатели  экономической  эффективности  Программы  в
 связи со спецификой  решаемых  проблем  рассматриваются
 как прямые и косвенные.
 Прямой экономический эффект в  размере  не  менее  2,1%
 (3336,40 тыс.  рублей)  планируется  получить  за  счет
 снижения  затрат  на  достижение  целей  Программы  при
 размещении заказов на конкурсной основе.
 Косвенный экономический эффект планируется получить  за
 счет недопущения:  
 случаев массового заболевания проживающих в учреждениях
 социального обслуживания;

 возникновения  пожаров  в  учреждениях  социального
 обслуживания  и  территориальных  отделах  (секторах)
 министерства  социальной  защиты  населения  Рязанской
 области"

- раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"4. Ресурсное обеспечение Программы


Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в объемах бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Правлением Пенсионного фонда Российской Федерации для Рязанской области на 2011 год, и за счет средств областного бюджета.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий на период действия Программы составляет 163376,12754 тыс. рублей, из них:

8132,40 тыс. рублей - субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;

155243,72754 тыс. рублей - средства областного бюджета, в том числе:

в 2010 году - 35377,39754 тыс. рублей - из средств областного бюджета, из них: 7877,39754 тыс. рублей - на финансирование выполненных работ, проведенных мероприятий, не оплаченных в 2009 году по долгосрочной целевой программе "Укрепление материально-технической базы, пожарной безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области на 2009 год";

в 2011 году - 42438,73 тыс. рублей, из них:

34306,33 тыс. рублей - из средств областного бюджета;

8132,40 тыс. рублей - субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации;

средства областного бюджета:

в 2012 году - 28520,00 тыс. рублей;

в 2013 году - 28520,00 тыс. рублей;

в 2014 году - 28520,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы на 2011 - 2014 годы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии областного бюджета на соответствующий финансовый год.";

- раздел 8 "Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы" изложить в следующей редакции:

"8. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы


Наименование целевых индикаторов
 и показателей

Единица
 измерения

Всего

В том числе по годам

2010

2011

2012

2013

2014

Количество  отремонтированной
 общей площади

кв. м.

5748

732

3259

993

354

410

в том числе жилой

кв. м.

1617

371

573

503

85

85

Количество  объектов
 жилищно-коммунального,
 энергетического  хозяйства,
 подготовленных  к  работе  в
 отопительный период

%

100

100

100

100

100

100

Количество  выполненных
 мероприятий,  указанных  в
 предписаниях  органов
 государственного  пожарного
 надзора

%

100

100

100

100

100

100"

- раздел 9 "Оценка социально-экономической эффективности Программы" изложить в следующей редакции:

"9. Оценка социально-экономической эффективности Программы


Социальная эффективность Программы оценивается повышением качества предоставления услуг:

27,5% (98000 чел.) клиентов, обслуживаемых в 26 территориальных отделах (секторах) и аппарате министерства социальной защиты населения Рязанской области, в том числе:

2010 год - 3,2% (13811 чел.), 2011 год - 10,1% (31609 чел.), 2012 год - 6,1% (22027 чел.), 2013 год - 4,0% (14443 чел.), 2014 год - 4,1% (16110 чел.);

32,3% (446 чел.), проживающих в 20 государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, в том числе:

2010 год - 3,2% (44 чел.), 2011 год - 14,6% (200 чел.), 2012 год - 4,5% (62 чел.), 2013 год - 5,0% (70 чел.), 2014 год - 5,0% (70 чел.);

17,5% (21 чел.) воспитанников, проживающих в 6 государственных областных учреждениях социального обслуживания, в том числе:

2010 год - 3,2% (4 чел.), 2011 год - 3,4% (4 чел.), 2012 год - 4,5% (5 чел.), 2013 год - 3,2% (4 чел.), 2014 год - 3,2% (4 чел.);

20,3% (1611 чел.) обслуживаемых и 17,6% (35 чел.) проживающих в 27 государственных учреждениях - комплексные центры социального обслуживания населения, в том числе:

2010 год - 3,2% (287 чел. и 5 чел.), 2011 год - 7,8% (366 чел. и 12 чел.), 2012 год - 3,9% (342 чел. и 8 чел.), 2013 год - 2,7% (308 чел. и 5 чел.), 2014 год - 2,7% (308 чел. и 5 чел.).";

- приложение к долгосрочной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Рязанской области О.И.Ковалев


Приложение
к Постановлению
Правительства
Рязанской области
от 2 ноября 2011 г. N 369


"Приложение

к долгосрочной целевой программе

"Укрепление материально-технической

базы, пожарной безопасности учреждений

социального обслуживания территориальных

отделов (секторов) министерства социальной

защиты населения Рязанской области

на 2010 - 2014 годы и оказание адресной

социальной помощи неработающим пенсионерам,

проживающим на территории Рязанской области,

являющимся получателями трудовых пенсий по

старости и по инвалидности в 2011 году"

ПЕРЕЧЕНЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В 2010 - 2014 ГОДАХ УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОТДЕЛАМ (СЕКТОРАМ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ (СЕКТОРОВ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2014 ГОДЫ И ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ В 2011 ГОДУ"

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

I. Итоговая таблица распределения финансовых средств учреждениям социального обслуживания и территориальным отделам (секторам) министерства социальной защиты населения Рязанской области для реализации мероприятий Программы

---T---------------------------T-------------------------------------------------------------¬

¦N N ¦ Наименование учреждений,  ¦        Распределение финансовых средств, тыс. рублей        ¦

¦пп¦ структурных подразделений +------------------------------------------------T------------+

¦  ¦                           ¦                  в том числе                   ¦   Всего    ¦

¦  ¦                           +-----------T---------T--------T--------T--------+            ¦

¦  ¦                           ¦ 2010 год  ¦2011 год ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦            ¦

+--+---------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+

¦1 ¦             2             ¦     3     ¦    4    ¦   5    ¦   6    ¦   7    ¦     8      ¦

+--+---------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+

¦Всего     по      мероприятиям¦35377,39754¦42438,730¦28520,00¦28520,00¦28520,00¦163376,12754¦

¦Программы                     ¦           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦            ¦

+------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+

¦из   них   на   финансирование¦7877,39754 ¦  0,00   ¦  0,00  ¦  0,00  ¦  0,00  ¦ 7877,39754 ¦

¦выполненных работ, проведенных¦           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦            ¦

¦мероприятий, не  оплаченных  в¦           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦            ¦

¦2009 году                     ¦           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦            ¦

+------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+

¦Субсидии      из       бюджета¦   0,00    ¦ 8132,40 ¦  0,00  ¦  0,00  ¦  0,00  ¦  8132,40   ¦

¦Пенсионного  фонда  Российской¦           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦            ¦

¦Федерации, в том числе:       ¦           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦            ¦

+--T---------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+

¦А.¦на    оказание     адресной¦   0,00    ¦ 1870,10 ¦  0,00  ¦  0,00  ¦  0,00  ¦  1870,10   ¦

¦  ¦социальной помощи          ¦           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦            ¦

+--+------------T--------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+

¦Б.¦на          ¦  проведение  ¦   0,00    ¦ 3548,30 ¦  0,00  ¦  0,00  ¦  0,00  ¦  3548,30   ¦

¦  ¦укрепление  ¦  ремонтных   ¦           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦            ¦

¦  ¦материально-¦    работ     ¦           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦            ¦

¦ ¦технической +--------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+

¦  ¦базы        ¦ приобретение ¦   0,00    ¦ 2714,00 ¦  0,00  ¦  0,00  ¦  0,00  ¦  2714,00   ¦

¦  ¦учреждений  ¦автотранспорта¦           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦            ¦

¦  ¦социального ¦              ¦           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦            ¦

¦  ¦обслуживания¦              ¦           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦            ¦

+--+------------+--------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+

¦Итого по всем мероприятиям  за¦35377,39754¦34306,33 ¦28520,00¦28520,00¦28520,00¦155243,72754¦

¦счет    средств     областного¦           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦            ¦

¦бюджета                       ¦           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦            ¦

+------------------------------+-----------+---------+--------+--------+--------+------------+

¦из   них   на   финансирование¦7877,39754 ¦  0,00   ¦  0,00  ¦  0,00  ¦  0,00  ¦ 7877,39754 ¦

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»