Мероприятия по реализации Программы
Мероприятия | Распределение средств (млн руб.) | |||||
всего | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Окружная целевая подпрограмма по предупреждению распространения в Ямало-Ненецком автономном округе заболеваний, вызываемых вирусами иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) и гепатитов В, С и D, на период с 2007 - 2010 годы "Анти-СПИД" | |||||
Цель: Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов на территории автономного округа | |||||
1. Развитие системы информирования населения, издание информационно-наглядного материала для населения автономного округа (листовки, буклеты, плакаты), приобретение программного обеспечения для консультативно-диагностических кабинетов | 2,200 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
капитальные расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
текущие расходы | 2,200 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
2. Приобретение вакутейнеров для лечебно-профилактических учреждений округа | 4,280 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
капитальные расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
текущие расходы | 4,280 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
3. Укрепление материально-технической базы Окружного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и лечебно-профилактических учреждений автономного округа клинико-диагностическим и лабораторным оборудованием | 22,708 | 13,718 | 8,090 | 0,900 | 0,000 |
капитальные расходы | 22,708 | 13,718 | 8,090 | 0,900 | 0,000 |
текущие расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4. Приобретение тест-систем, тестов для диагностики, противовирусных препаратов для лечения и профилактики | 70,810 | 15,910 | 17,290 | 19,060 | 18,550 |
капитальные расходы | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
текущие расходы | 70,810 | 15,910 | 17,290 | 19,060 | 18,550 |
ИТОГО: | 99,998 | 31,248 | 27,000 | 21,580 | 20,170 |
капитальные расходы | 22,708 | 13,718 | 8,090 | 0,900 | 0,000 |
текущие расходы | 77,290 | 17,530 | 18,910 | 20,680 | 20,170 |
Окружная целевая подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом | |||||
Цель: Повышение эффективности противотуберкулезной помощи для стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с туберкулезом, снижение заболеваемости туберкулезом и смертности от него | |||||
1. Укрепление материально-технической базы противотуберкулезной службы | 91,805 | 24,935 | 25,220 | 21,200 | 20,450 |
капитальные расходы | 91,805 | 24,935 | 25,220 | 21,200 | 20,450 |
текущие расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2. Приобретение противотуберкулезных препаратов резервного ряда для лечения больных с лекарственно устойчивым туберкулезом | 17,399 | 4,349 | 4,350 | 4,350 | 4,350 |
капитальные расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
текущие расходы | 17,399 | 4,349 | 4,350 | 4,350 | 4,350 |
3. Приобретение оборудования для развертывания посевных пунктов для бактериологического исследования на туберкулез | 1,290 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,000 |
капитальные расходы | 1,290 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,000 |
текущие расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ИТОГО: | 110,494 | 29,714 | 30,000 | 25,980 | 24,800 |
капитальные расходы | 93,095 | 25,365 | 25,650 | 21,630 | 20,450 |
текущие расходы | 17,399 | 4,349 | 4,350 | 4,350 | 4,350 |
Окружная целевая подпрограмма "Сахарный диабет на период 2007 - 2010 годы" | |||||
Цель: Повышение продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом | |||||
1. Функционирование "Школы сахарного диабета" в целях профилактики осложнений сахарного диабета сосудистого происхождения | Не требует финансирования | ||||
2. Обеспечение больных сахарным диабетом средствами самоконтроля гликемии (глюкометрами, тест-полосками) и современными эффективными средствами лечения (препаратами инсулина и средствами их доставки: инсулиновыми шприцами и шприц-ручками, сахароснижающими препаратами) | 106,890 | 25,670 | 27,000 | 27,000 | 27,220 |
капитальные расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
текущие расходы | 106,890 | 25,670 | 27,000 | 27,000 | 27,220 |
ИТОГО: | 106,890 | 25,670 | 27,000 | 27,000 | 27,220 |
капитальные расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
текущие расходы | 106,890 | 25,670 | 27,000 | 27,000 | 27,220 |
Окружная целевая подпрограмма "Здоровый ребенок на 2007 год" | |||||
Цель: Создание условий рождения здоровых детей, снижение показателей материнской и детской смертности, в том числе младенческой, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах развития | |||||
1.Укрепление материально-технической базы учреждений акушерско-гинекологической и педиатрической служб, включая их оснащение современной лечебно-диагностической аппаратурой | 8,100 | 8,100 | |||
капитальные расходы | 0,000 | 0,000 | |||
текущие расходы | 0,000 | 0,000 | |||
ИТОГО: | 8,100 | 8,100 | |||
капитальные расходы | 8,100 | 8,100 | |||
текущие расходы | 0,000 | 0,000 | |||
Окружная целевая подпрограмма "Вакцинопрофилактика на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2007 - 2010 годы" |
Цель: Снижение уровня заболеваемости и смертности среди детей и взрослых от инфекционных заболеваний, управляемых вакцинацией | |||||
1. Проведение профилактических мероприятий и разъяснительной работы среди сельского населения автономного округа о необходимости проведения вакцинации детей и декретированных групп против "управляемых" инфекционных заболеваний | Не требует финансирования | ||||
капитальные расходы | |||||
текущие расходы | |||||
2. Приобретение вакцин для профилактики инфекционных заболеваний по эпидемиологическим показаниям | 23,000 | 5,920 | 4,000 | 5,540 | 7,540 |
капитальные расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
текущие расходы | 23,000 | 5,920 | 4,000 | 5,540 | 7,540 |
3. Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений автономного округа | 41,376 | 10,176 | 12,000 | 10,600 | 8,600 |
капитальные расходы | 41,376 | 10,176 | 12,000 | 10,600 | 8,600 |
текущие расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
ИТОГО: | 64,376 | 16,096 | 16,000 | 16,140 | 16,140 |
капитальные расходы | 41,376 | 10,176 | 12,000 | 10,600 | 8,600 |
текущие расходы | 23,000 | 5,920 | 4,000 | 5,540 | 7,540 |
Окружная целевая подпрограмма "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Ямало-Ненецком автономном округе на 2007 - 2010 годы" | |||||
Цель: Снижение уровня заболеваемости артериальной гипертонией среди жителей автономного округа, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт, инфаркт миокарда) | |||||
1.Укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений (первичное звено), кабинетов врачей общей практики, неврологов диагностической аппаратурой и оборудованием | 11,998 | 2,968 | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
капитальные расходы | 11,998 | 2,968 | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
текущие расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2. Обеспечение учреждений терапевтической и кардиологической служб современными гипотензивными лекарственными средствами | 17,600 | 3,200 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
капитальные расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
текущие расходы | 17,600 | 3,200 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
3. Повышение квалификации медицинских работников в области кардиологии, подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, участковых терапевтов, участковых педиатров | 1,600 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
капитальные расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
текущие расходы | 1,600 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4. Организация и проведение конференций и семинаров по проблемам артериальной гипертонии | 0,790 | 0,200 | 0,190 | 0,200 | 0,200 |
капитальные расходы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
текущие расходы | 0,790 | 0,200 | 0,190 | 0,200 | 0,200 |
ИТОГО | 31,988 | 7,968 | 8,000 | 8,010 | 8,010 |
капитальные расходы | 11,998 | 2,968 | 3,010 | 3,010 | 3,010 |
текущие расходы | 19,990 | 5,000 | 4,990 | 5,000 | 5,000 |
ВСЕГО | 421,846 | 118,796 | 108,000 | 98,710 | 96,340 |
капитальные расходы | 177,277 | 60,327 | 48,750 | 36,140 | 32,060 |
текущие расходы | 244,569 | 58,469 | 59,250 | 62,570 | 64,280"; |