____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Камчатского края от 31.01.2024 N 25-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 551-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 551-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 78 467 915,17589 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) федерального бюджета (по согласованию) - 20 150 047,49373 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей; 2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей; 2016 год - 3717 980,47813 тыс. рублей; 2017 год - 1 209 626,10000 тыс. рублей; 2018 год - 1 700 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 1 416 853,20000 тыс. рублей; 2020 год - 2 401 055,79900 тыс. рублей; 2021 год - 2781 725,00000 тыс. рублей; 2022 год - 1 009 635,40000 тыс. рублей; 2023 год - 1 676 487,74600 тыс. рублей; 2024 год - 811 571,40000 тыс. рублей; 2025 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2) краевого бюджета - 57 724 136,62916 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей; 2015 год - 2 394 225,29358 тыс. рублей; 2016 год - 3 044 947,72693 тыс. рублей; 2017 год - 3 030 910,12528 тыс. рублей; 2018 год - 3 785 001,22474 тыс. рублей; 2019 год - 4511 411,82882 тыс. рублей; 2020 год - 4 964 860,20056 тыс. рублей; 2021 год - 5 823 004,66649 тыс. рублей; 2022 год - 6 860 001,85886 тыс. рублей; 2023 год - 6 606 448,09000 тыс. рублей; 2024 год - 5 609 497,95000 тыс. рублей; 2025 год - 8511 061,47550 тыс. рублей. |
".
2. Позицию "Объемы бюджетных ассигновании Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 58 010 750,60740 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) федерального бюджета (по согласованию) - 20 150 047,49373 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей; 2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей; 2016 год - 3717 980,47813 тыс. рублей; 2017 год - 1 209 626,10000 тыс. рублей; 2018 год - 1 700 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 1 416 853,20000 тыс. рублей; 2020 год - 2 401 055,79900 тыс. рублей; 2021 год - 2781 725,00000 тыс. рублей; 2022 год - 1 009 635,40000 тыс. рублей; 2023 год - 1 676 487,74600 тыс. рублей; 2024 год - 811 571,40000 тыс. рублей; 2025 год - - 100 000,00000 тыс. рублей; 2) краевого бюджета - 37 378 866,83658 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей; 2015 год - 1 619 239,54216 тыс. рублей; 2016 год - 2 077 670,39437 тыс. рублей; 2017 год - 2 223 063,57622 тыс. рублей; 2018 год - 2 537 813,79428 тыс. рублей; 2019 год - 2451 097,74294 тыс. рублей; 2020 год - 2 780 357,50067 тыс. рублей; 2021 год - 3 197 941,40695 тыс. рублей; 2022 год - 4061 431,06700 тыс. рублей; 2023 год - 3 728 543,40140 тыс. рублей; 2024 год - 3 305 275,90000 тыс. рублей; 2025 год - 7 524 800,39234 тыс. рублей. |
".
3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 5 287 402,47056 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета - 5 182 214,75792 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей; 2015 год - 11 965,74655 тыс. рублей; 2016 год - 22 000,00000 тыс. рублей; 2017 год - 65 295,88989 тыс. рублей; 2018 год - 197 960,76563 тыс. рублей; 2019 год - 365 592,51728 тыс. рублей; 2020 год - 744 190,34062 тыс. рублей; 2021 год - 923 913,07214 тыс. рублей; 2022 год - 1 047 234,06486 тыс. рублей; 2023 год - 896 129,52900 тыс. рублей; 2024 год - 896 129,52900 тыс. рублей; 2025 год - 0,00100 тыс. рублей. |
".
4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Развитие водного транспорта" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 2 335 017,98181 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета - 2 328 310,91854 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей; 2015 год - 56 003,77116 тыс. рублей; 2016 год - 103 107,15147 тыс. рублей; 2017 год - 83 032,69893 тыс. рублей; 2018 год - 181 967,31483 тыс. рублей; 2019 год - 307 622,00492 тыс. рублей; 2020 год - 130 383,47581 тыс. рублей; 2021 год - 317 378,41200 тыс. рублей; 2022 год - 419 096,81800 тыс. рублей; 2023 год - 337 228,81200 тыс. рублей; 2024 год - 75 463,91200 тыс. рублей; 2025 год - 25 179,70000 тыс. рублей. |
".
5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие воздушного транспорта" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 10 249 937,75393 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета - 10 249 937,75393 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 892 193,65228 тыс. рублей; 2015 год - 588 270,88150 тыс. рублей; 2016 год - 725 428,45009 тыс. рублей; 2017 год - 518 028,62944 тыс. рублей; 2018 год - 741 008,00000 тыс. рублей; 2019 год - 970 459,28885 тыс. рублей; 2020 год - 866 242,30741 тыс. рублей; 2021 год - 1 002 657,01272 тыс. рублей; 2022 год - 1 162 504,55900 тыс. рублей; 2023 год - 874 555,05760 тыс. рублей; 2024 год - 1 162 504,55900 тыс. рублей; 2025 год - 746 085,35604 тыс. рублей. |
".
6. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Программе
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед изм | Значения показателей | |||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" | ||||||||||||||||
1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 42,03 | 13,68 | 13,15 | 20,21 | 10,97 | 22,98 | 0,00 | 30,68 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,49 | 2,17 | 3,46 | 2,54 | 0,28 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3. | Прирост населенных пунктов, связанных с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения | вд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.4. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 0,00 | ||||||
1.5. | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 31,2 | 32,5 | 34,0 | 41,6 | 42,0 | 43,2 | 43,4 | 45,3 | 47,8 | 48,9 | 50,1 | 52,5 | ||
1.6. | Доля дорожной сети города Петропавловск-Камчатского (городская агломерация), соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 52 | 57 | 56,96 | 58,109 | 58,54 | 59,023 | 59,115 | |||||||
1.7. | Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности | % | 14,38 | 14,38 | 14 | |||||||||||
1.8. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % | 85 | 80 | 70 | |||||||||||
1.9. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (накопленным | км | 3,03 | 3,03 | ||||||||||||
1.10. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | 0,058 | 0,1558 | 0,3811 | ||||||||||||
1.11. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | 74 | 79 | 85 | |||||||||||
1.12. | Количество стационарных камер фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального. местного значения (накопительным итогом от базового значения 2017 года) | шт | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | ||||||||
1.13. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Камчатского края | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
1.14. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения и городской агломерации (от базового значения 2017 года) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
1.15. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | чел | 17 | 15 | 16,93 | 15,97 | 14,7 | 14,06 | ||||||||
1.16. | Мощности материально-технической базы дорожной отрасли Камчатского края | ед | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
1.17. | Количество передвижных пунктов технического осмотра транспортных средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта" | ||||||||||||||||
2.1. | Выполнение объема работ по перевозке пассажиров в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом, заданием | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
2.2. | Доля автобусов, приобретенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, затраты на приобретение которых частично возмещены из средств краевого бюджета | % | 100 | |||||||||||||
2.3. | Средний возраст пассажирских автотранспортных средств общего пользования | ед | 11,05 | 11,05 | 10,80 | 10,20 | 9,70 | 10,20 | 10,70 | 11,20 | 11,50 | 11,70 | 11,90 | 12,00 | ||
2.4. | Количество автовокзалов и автостанций в Камчатском крае | ед | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2.5. | Количество приобретенных транспортных средств общего пользования | ед | 29 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2.6. | Количество не предотвращенных актов незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.7. | Доля межмуниципальных маршрутов, проходящих через муниципальное образование и обсуживающихся на объекте транспортной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Подпрограмма 3 "Развитие водного транспорта" | ||||||||||||||||
3.1 | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом по субсидированным тарифам, в том числе: | 4,04 | 14,47 | 14,35 | 15,06 | 1,30 | 13,50 | 1,00 | 1,80 | 0,75 | 0,85 | 1,00 | 1,40 | |||
3.1.1. | на межмуниципальных маршрутах | 0,20 | 0,74 | 0,81 | 0,79 | 0,84 | 1,00 | 0,47 | 1,00 | 0,75 | 0,85 | 1,00 | 1,40 | |||
3.1.2. | на внутримуниципальных маршрутах | 3,84 | 13,73 | 13,54 | 14,27 | 0,46 | 12,50 | 0,53 | 0,80 | |||||||
3.2. | Количество груза, перевезенного судами ГУП "Камчаттрансфлот" | 0,0 | 0,0 | 100,2 | 108,8 | 125,3 | 130,0 | 23,7 | 200,0 | 10,8 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | |||
3.3. | Грузооборот Петропавловск-Камчатского морского порта | млн. тонн | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | ||
3.4. | Количество пассажиров, перевезенных водным транспортом в муниципальном ее общении | 0,695 | 0,14 | 0,8 | 103,2 | 105,0 | 110,0 | 1,3 | ||||||||
3.5. | Количество приобретенных морских судов | шт | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
3.6. | Выполнение объема работ по ремонту судов в размере не менее 70% от программы ремонтов в отчетном периоде | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||
Подпрограмма 4 "Развитие воздушного транспорта" | ||||||||||||||||
4.1. | Общий объем пассажирских перевозок воздушным транспортом | тыс чело-век | 614 | 573 | 637 | 659 | 697 | 715 | 554 | 750 | 758 | 800 | 1 000 000 | 1 200 000 | ||
4.2. | Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидированным тарифам на межмуниципальных маршрутах | 54,4 | 54,4 | 53,0 | 55,4 | 57,0 | 57,5 | 43,1 | 56,0 | 55,0 | 56,8 | 57,1 | 63,0 | |||
4.3. | Количество субсидируемых рейсов в межрегиональном сообщении | ед | 0 | 0 | 83 | 0 | 43 | 52 | 107 | 53 | ||||||
4.4. | Государственная поддержка организаций, осуществляющих деятельность в населения, в целях возмещения затрат по уплате лизинговых платежей сфере воздушных межмуниципальных перевозок | ед | 1 | 1 | 1 |
".
7. В таблице приложения 2 к Программе:
1) в разделе "Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства":
а) строку 1.10 изложить в следующей редакции:
"
1.10. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2019 год | 2024 год | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, ликвидация "недоремонтов" дорожной сети; развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Камчатском крае | Ухудшение состояния или прекращение функционирования автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, снижение безопасности дорожного движения; недостаточные темпы развития транспортной доступности | Показатели 1.5 - 1.11 таблицы приложения 1 к Программе |
";
б) в графе 8 строки 1.11 слова "Показатели 1.9 - 1.11" заменить словами "Показатели 1.12 - 1.15";
в) в графе 8 строки 1.12 слова "Показатель 1.13" заменить словами "Показатель 1.16";