Недействующий


СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 15 сентября 2021 года N 22-спр


О внесении изменений в Ведомственный стандарт внутреннего государственного финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов"

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Приказа Службы государственного финансового контроля Иркутской области от 21.12.2022 N 85-22-спр.
____________________________________________________________________



В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 года N 1235 "Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года N 615-пп, приказываю:


1. Внести в Ведомственный стандарт внутреннего государственного финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденный приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области от 11 ноября 2020 года N 33-спр (далее - Ведомственный стандарт), следующие изменения:


1) дополнить пунктами 7(1), 7(2), следующего содержания:


"7(1). Контрольное мероприятие проводится в соответствии с программой контрольного мероприятия, которая должна содержать:


- метод осуществления контрольного мероприятия, полное и сокращенное наименование Объекта контроля, проверяемый период;


- тему контрольного мероприятия;


- основание для проведения контрольного мероприятия;


- цель контрольного мероприятия;


- срок проведения контрольного мероприятия;


- перечень вопросов, подлежащих изучению (составленный с учетом перечня основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия, включенных в распоряжение Службы о назначении контрольного мероприятия).


7(2). Программа контрольного мероприятия утверждается заместителем руководителя Службы в соответствии с распределением обязанностей.";


2) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:


"8. Руководителем проверочной (ревизионной) группы составляется рабочий план (план-график) контрольного мероприятия согласно приложению 6 к настоящему Ведомственному стандарту (далее - Рабочий план), в котором указывается следующая информация:


- тема контрольного мероприятия и метод осуществления контрольного мероприятия;


- наименование Объекта контроля;


- перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия;


- сведения о распределении вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия, между членами проверочной (ревизионной) группы;


- сроки, установленные для проверки вопроса (вопросов), подлежащего изучению в ходе контрольного мероприятия.


9. Рабочий план согласовывается начальником отдела Службы, осуществляющего проведение контрольного мероприятия, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания распоряжения Службы о назначении контрольного мероприятия.";


4) дополнить пунктом (1) следующего содержания:


"12(1). При привлечении независимого эксперта, специалиста иного государственного органа (далее - специалист) для проведения экспертиз начальник отдела, осуществляющий проведение контрольного мероприятия (при назначении контрольного мероприятия), руководитель контрольного мероприятия (в ходе проведения контрольного мероприятия) организуют (проводят) проверку требований, подтверждающих наличие у специалиста специальных знаний, опыта, квалификации, необходимых для проведения экспертизы, и обстоятельств, исключающих участие специалиста в контрольном мероприятии, указанных в пунктах 5, 6 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2020 года N 100).";


5) приложение 1 к Ведомственному стандарту изложить в новой редакции (прилагается);


6) приложение 4 к Ведомственному стандарту изложить в новой редакции (прилагается);


7) приложение 5 к Ведомственному стандарту изложить в новой редакции (прилагается);


8) приложение 6 к Ведомственному стандарту изложить в новой редакции (прилагается).


2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).


3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.



Руководитель службы государственного
финансового контроля Иркутской области
Л.В.БОГДАНОВИЧ



Приложение 1
к приказу службы государственного
финансового контроля Иркутской области
от 15 сентября 2021 г. N 22-спр


"Приложение 1
к Ведомственному стандарту внутреннего государственного
финансового контроля "Проведение проверок, ревизий
и обследований и оформление их результатов"



Запрос о представлении документов, информации, материалов

___________________________________

(наименование Объекта контроля и

___________________________________

(или) должность уполномоченного

___________________________________

должностного лица Объекта контроля)

___________________________________

(адрес Объекта контроля)

г. _____________

"____"__________ 20___ г.

В соответствии с распоряжением службы государственного финансового контроля Иркутской области "___" __________ 20___ года N ________________

"_________________________________________________________________________"

(указывается наименование распоряжения)

в отношении ______________________________________________________________

(указывается наименование Объекта контроля)

назначено/проводится ______________________________________________________

(указываются метод и тема контрольного мероприятия)

В соответствии с пунктом 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235 (далее - федеральный стандарт), прошу в срок, указанный в пункте 4 федерального стандарта, представить __________________________________________________________________________

(указывается при проведении выездной проверки

__________________________________________________________________________

(ревизии), обследовании, встречной проверки

__________________________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

__________________________________________________________________________

руководителя проверочной (ревизионной) группы или уполномоченного на проведение

__________________________________________________________________________

контрольного мероприятия должностного лица; при проведении камеральной проверки - в Службу)

следующие документы, информацию, материалы: ________________________________

__________________________________________________________________________

(указывается перечень вопросов, по которым необходимо представить документы и (или) информацию и материалы, перечень

__________________________________________________________________________

истребуемых документов и (или) информации и материалов)

В соответствии с пунктом 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации непредставление (представление не в полном объеме) или несвоевременное представление документов, материалов и пояснений, указанных в настоящем запросе, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органов государственного (муниципального) финансового контроля влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

________________________________

(должность)

__________

(подпись)

_______________________

(инициалы и фамилия)

Отметка о получении запроса о представлении информации, документов, материалов и объяснений, необходимых для проведения контрольного мероприятия (проставляется в случае вручения запроса представителю Объекта контроля нарочно):

________________________________

(должность представителя Объекта контроля)

__________

(подпись, дата)

_______________________

(инициалы и фамилия)".



Приложение 2
к приказу службы государственного
финансового контроля Иркутской области
от 15 сентября 2021 г. N 22-спр


"Приложение 4
к Ведомственному стандарту внутреннего государственного
финансового контроля "Проведение проверок, ревизий
и обследований и оформление их результатов"

Акт о факте непредставления (представления не в полном объеме, несвоевременного представления) документов, информации, материалов, пояснений

______________________

место составления

"___" ___________ 20__ г.

Мною, _________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя проверочной (ревизионной) группы,

__________________________________________________________________________

уполномоченного на проведение контрольного мероприятия должностного лица (далее - руководитель контрольного мероприятия)

в присутствии: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника(ов) службы государственного финансового

__________________________________________________________________________

контроля Иркутской области, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя объекта контроля)

составлен акт о том, что по запросу ___________________________________________

__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, направившего запрос)

от "___" ________ 20__ г. N ___________ о представлении к ______________________

     (указывается дата)

документов, информации, материалов, пояснений _______________________________

     (указываются наименования

__________________________________________________________________________

документов, материалов, информации, пояснений)

по состоянию на _____________________ руководителем (иным должностным лицом)

(дата)

______________________________________ запрашиваемые документы, информация,

(наименование объекта контроля)

материалы, пояснения не представлены (представлены не в полном объеме, представлены несвоевременно): ______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(указываются соответствующие документы, информация, материалы, пояснения)

Настоящий акт составил:

__________________________________

(должность руководителя контрольного мероприятия)

__________

(подпись)

_______________________

(инициалы и фамилия)

Копию акта получил:

__________________________________

(должность представителя Объекта контроля)

__________

(подпись)

_______________________

(инициалы и фамилия)".



Приложение 3
к приказу службы государственного
финансового контроля Иркутской области
от 15 сентября 2021 г. N 22-спр


"Приложение 5
к Ведомственному стандарту внутреннего государственного
финансового контроля "Проведение проверок, ревизий
и обследований и оформление их результатов"

Акт о факте непредоставления (несвоевременного предоставления) доступа к информационным системам, владельцем или оператором которых является Объект контроля

______________________

место составления

"___" ___________ 20__ г.

Мною, _________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя проверочной (ревизионной) группы,

__________________________________________________________________________

уполномоченного на проведение контрольного мероприятия должностного лица (далее - руководитель контрольного мероприятия)

в присутствии: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника(ов) службы государственного финансового

__________________________________________________________________________

контроля Иркутской области, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя объекта контроля)

составлен акт о том, что по запросу ___________________________________________

__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, направившего запрос)

от "___" ________ 20__ г. N ___________ о представлении к ______________________

     (указывается дата)

доступа к информационным системам _________________________________________

(указываются наименования

__________________________________________________________________________

информационных систем)

по состоянию на _____________________ руководителем (иным должностным лицом)

(дата)

____________________________________ запрашиваемый доступ к информационным

(наименование объекта контроля)

системам не предоставлен (несвоевременно предоставлен, предоставлен не в полном объеме):

__________________________________________________________________________

(указываются наименования информационных систем)

Настоящий акт составил:

__________________________________

(должность руководителя контрольного мероприятия)

__________

(подпись)

_______________________

(инициалы и фамилия)

Копию акта получил:

__________________________________

(должность представителя Объекта контроля)

__________

(подпись)

_______________________

(инициалы и фамилия)".



Приложение 4
к приказу службы государственного
финансового контроля Иркутской области
от 15 сентября 2021 г. N 22-спр


"Приложение 6
к Ведомственному стандарту внутреннего государственного
финансового контроля "Проведение проверок, ревизий
и обследований и оформление их результатов"



Рабочий план (план-график) контрольного мероприятия

___________________________________________________

метод контрольного мероприятия


___________________________________________________

тема контрольного мероприятия


___________________________________________________

объект (объекты) контроля

N п/п

Вопросы, подлежащие изучению в ходе контрольного мероприятия

Фамилия, инициалы ответственного члена проверочной (ревизионной) группы (заполняется при проведении контрольного мероприятия проверочной (ревизионной) группой)

Срок, установленный для проверки вопроса

1

2

3

4

__________________________________

(указывается руководитель проверочной (ревизионной) группы или уполномоченное на проведение проверки должностное лицо)

__________

(подпись)

_______________________

(инициалы и фамилия)

Согласовано:

__________________________________

(начальник отдела Службы, осуществляющего проведение контрольного мероприятия)

__________

(подпись)

_______________________

(инициалы и фамилия)

С рабочим планом контрольного мероприятия ознакомлены:

подписи членов проверочной (ревизионной) группы

__________

(подпись)

_______________________

(инициалы и фамилия)".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»