____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Камчатского края от 22.01.2024 N 15-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 524-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 524-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 214 112 473,74465 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 15 202 499,05271 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 301 680,83306 тыс. рублей; 2015 год - 275 718,45865 тыс. рублей; 2016 год - 173 142,70000 тыс. рублей; 2017 год - 290 313,30100 тыс. рублей; 2018 год - 663 587,37000 тыс. рублей; 2019 год - 2 055 654,00000 тыс. рублей; 2020 год - 3 075 771,45000 тыс. рублей; 2021 год - 4 183 611,20000 тыс. рублей; 2022 год - 1 357 403,20000 тыс. рублей; 2023 год - 1 254 451,80000 тыс. рублей; 2024 год - 1 498 716,70000 тыс. рублей; 2025 год - 72 448,04000 тыс. рублей; краевого бюджета (без учета межбюджетных трансфертов (далее - МБТ) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (далее также - ТФОМС Камчатского края) и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) - 64 872 366,02320 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 3 965 908,72442 тыс. рублей; 2015 год - 4 734 816,54042 тыс. рублей; 2016 год - 4 750 870,33647 тыс. рублей; 2017 год - 4 837 376,02063 тыс. рублей; 2018 год - 5 258 223,13210 тыс. рублей; 2019 год - 5 453 646,94876 тыс. рублей; 2020 год - 6 482 499,70845 тыс. рублей; 2021 год - 6 518 676,40718 тыс. рублей; 2022 год - 6 200 035,23710 тыс. рублей; 2023 год - 6 424 753,73296 тыс. рублей; 2024 год - 5 387 292,50830 тыс. рублей; 2025 год - 4 858 266,72641 тыс. рублей; бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 134 037 608,66874 тыс. рублей, в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 647 454,00000 тыс. рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 33 984 935,36000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 6311 960,8500 тыс. рублей, в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 554,00000 тыс. рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 475 814,00000 тыс. рублей; 2015 год - 6 984 247,45000 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. рублей; 2016 год - 7 552 458,62000 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 945 768,80000 тыс. рублей; 2017 год - 7 769 846,51000 тыс. рублей, в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 227 900,00000 тыс. рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. рублей; 2018 год - 9 001 288,370000 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 819 732,70000 тыс. рублей; 2019 год - 11 196 426,71009 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 535 049,80000 тыс. рублей; 2020 год - 12 293 476,50521 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 629 028,70000 тыс. рублей; 2021 год - 13 564 150,70344 тыс. рублей, в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 804 499,70000 тыс. рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 738 598,46000 тыс. рублей; 2022 год - 14 248 039,90000 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 929 493,80000 тыс. рублей; 2023 год - 14 945 828,60000 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 047 242,70000 тыс. рублей; 2024 год - 15 830 387,60000 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 169 697,80000 тыс. рублей; 2025 год - 14 339 496,85000 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 017 818,40000 тыс. рублей |
".
2. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта Подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 15 068 480,15824 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 958 266,45829 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 150 860,86417 тыс. рублей; 2015 год - 168 306,50000 тыс. рублей; 2016 год - 152 524,00000 тыс. рублей; 2017 год - 135 749,90000 тыс. рублей; 2018 год - 149 625,17000 тыс. рублей; 2019 год - 281 522,40000 тыс. рублей; 2020 год - 585 266,66042 тыс. рублей; 2021 год - 895 394,02895 тыс. рублей; 2022 год - 493 679,93012 тыс. рублей; 2023 год - 538 055,87404 тыс. рублей; 2024 год - 369 891,05059 тыс. рублей; 2025 год - 37 390,08000 тыс. рублей; краевого бюджета - 8 368 694,36995 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 397 562,38460 тыс. рублей; 2015 год - 506 228,72834 тыс. рублей; 2016 год - 452 623,58966 тыс. рублей; 2017 год - 449 165,55806 тыс. рублей; 2018 год - 594 707,30922 тыс. рублей; 2019 год - 769 514,05964 тыс. рублей; 2020 год - 944 187,64587 тыс. рублей; 2021 год - 1 099 637,14912 тыс. рублей; 2022 год - 859 352,55053 тыс. рублей; 2023 год - 869 903,31661 тыс. рублей; 2024 год - 850 876,25918 тыс. рублей; 2025 год - 574 935,81912 тыс. рублей; бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 2 741 519,33000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 097 289,07000 тыс. рублей; 2015 год - 1 225 148,15000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 64 878,91000 тыс. рублей; 2020 год - 140 452,90000 тыс. рублей; 2021 год - 213 750,30000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
3. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта Подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 35 460 882,42612 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 2 441 422,67190 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 122 971,01339 тыс. рублей; 2015 год - 38 980,25865 тыс. рублей; 2016 год - 786,40000 тыс. рублей; 2017 год - 745,70000 тыс. рублей; 2018 год - 15 191,90000 тыс. рублей; 2019 год - 190 980,70000 тыс. рублей; 2020 год - 1 547 709,39466 тыс. рублей; 2021 год - 235 852,43320 тыс. рублей; 2022 год - 152 493,00000 тыс. рублей; 2023 год - 58 955,90000 тыс. рублей; 2024 год - 73 145,30000 тыс. рублей; 2025 год - 3 610,67200 тыс. рублей; краевого бюджета - 26 120 978,74422 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 912 837,11601 тыс. рублей; 2015 год - 2 017 249,83162 тыс. рублей; 2016 год - 2 150 865,64650 тыс. рублей; 2017 год - 2 040 750,43681 тыс. рублей; 2018 год - 2 274 594,47730 тыс. рублей; 2019 год - 2 077 853,37765 тыс. рублей; 2020 год - 2 834 577,65324 тыс. рублей; 2021 год - 2 336 921,25552 тыс. рублей; 2022 год - 2 097 833,89434 тыс. рублей; 2023 год - 2 138 271,38198 тыс. рублей; 2024 год - 2 159 259,99421 тыс. рублей; 2025 год - 2 079 963,67904 тыс. рублей; бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 6 898 481,01000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 3 309 573,74000 тыс. рублей; 2015 год - 3 588 907,27000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
4. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта Подпрограммы 3 "Управление развитием отрасли" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 8 446 415,90567 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 669 064,83108 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 4 054,70000 тыс. рублей; 2015 год - 3 754,10000 тыс. рублей; 2016 год - 3 649,20000 тыс. рублей; 2017 год - 2 680,60000 тыс. рублей; 2018 год - 30 141,10000 тыс. рублей; 2019 год - 58 609,00000 тыс. рублей; 2020 год - 508 291,79908 тыс. рублей; 2021 год - 48 944,30000 тыс. рублей; 2022 год - 1 775,10000 тыс. рублей; 2023 год - 1 830,50000 тыс. рублей; 2024 год - 1 901,60000 тыс. рублей; 2025 год - 3 432,83200 тыс. рублей; краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) - 5 957 242,50522 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 310 644,48486 тыс. рублей; 2015 год - 316 997,79947 тыс. рублей; 2016 год - 324 452,94197 тыс. рублей; 2017 год - 587 569,12613 тыс. рублей; 2018 год - 416 403,52271 тыс. рублей; 2019 год - 624 670,86387 тыс. рублей; 2020 год - 622 018,28651 тыс. рублей; 2021 год - 619 947,22717 тыс. рублей; 2022 год - 546 779,78231 тыс. рублей; 2023 год - 535 691,47931 тыс. рублей; 2024 год - 537 667,97331 тыс. рублей; 2025 год - 514 399,01760 тыс. рублей; бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 1 820 108,56937 тыс. рублей, МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 554,00000 тыс. рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 5 396 987,20000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей, МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 419 554,00000 тыс. рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 475 814,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 921 173,20000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 220 857,39000 тыс. рублей; 2018 год - 242 811,13000 тыс. рублей; 2019 год - 347 393,02238 тыс. рублей; 2020 год - 315 269,24720 тыс. рублей; 2021 год - 221 874,78979 тыс. рублей; 2022 год - 173 889,06000 тыс. рублей; 2023 год - 99 497,01000 тыс. рублей; 2024 год - 100 597,28000 тыс. рублей; 2025 год - 97 919,64000 тыс. рублей |
".
5. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта Подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 7 499 234,90429 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 371 556,73330 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 991,40000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 48 887,10000 тыс. рублей; 2019 год - 26 466,40000 тыс. рублей; 2020 год - 284 855,59494 тыс. рублей; 2021 год - 8 356,23836 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 3 089 308,36099 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 223 447,50749 тыс. рублей; 2015 год - 215 641,23861 тыс. рублей; 2016 год - 239 922,20882 тыс. рублей; 2017 год - 220 605,77195 тыс. рублей; 2018 год - 219 736,90206 тыс. рублей; 2019 год - 281 818,79673 тыс. рублей; 2020 год - 412 921,57202 тыс. рублей; 2021 год - 372 213,94115 тыс. рублей; 2022 год - 233 687,69992 тыс. рублей; 2023 год - 226 670,75492 тыс. рублей; 2024 год - 227 769,94892 тыс. рублей; 2025 год - 214 872,01840 тыс. рублей; бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 4 038 369,81000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 895 302,40000 тыс. рублей; 2015 год - 2 143 067,41000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
6. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта Подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 196 753,11400 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 22 200,00000 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 22 200,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета составляет - 174 553,11400 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 7 262,40000 тыс. рублей; 2015 год - 23 375,40000 тыс. рублей; 2016 год - 10 846,20000 тыс. рублей; 2017 год - 11 403,00000 тыс. рублей; 2018 год - 12 935,60000 тыс. рублей; 2019 год - 13 453,00000 тыс. рублей; 2020 год - 15 634,00000 тыс. рублей; 2021 год - 18 283,33000 тыс. рублей; 2022 год - 15 634,00000 тыс. рублей; 2023 год - 13 601,58000 тыс. рублей; 2024 год - 13 601,58000 тыс. рублей; 2025 год - 18 523, 02400 тыс. рублей |
".
7. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" паспорта Подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1 817 519,73062 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 88 904,04212 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 11 587,80000 тыс. рублей; 2019 год - 10 111,60000 тыс. рублей; 2020 год - 30 497,73288 тыс. рублей; 2021 год - 9 772,30924 тыс. рублей; 2022 год - 8 978,20000 тыс. рублей; 2023 год - 8 978,20000 тыс. рублей; 2024 год - 8 978,20000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 1 728 615,68850 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 94 257,31996 тыс. рублей; 2015 год - 106 158,96099 тыс. рублей; 2016 год - 111 760,01777 тыс. рублей; 2017 год - 121 315,13000 тыс. рублей; 2018 год - 141 624,98970 тыс. рублей; 2019 год - 150 409,66000 тыс. рублей; 2020 год - 152 030,66966 тыс. рублей; 2021 год - 174 250,80121 тыс. рублей; 2022 год - 171 776,24000 тыс. рублей; 2023 год - 173 347,14000 тыс. рублей; 2024 год - 174 542,54000 тыс. рублей; 2025 год - 157 142,21921 тыс. рублей |
".
8. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта Подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 4 067 189,20210 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 236 588,13000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 9 888,13000 тыс. рублей; 2019 год - 12 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 47 500,00000 тыс. рублей; 2021 год - 41 800,00000 тыс. рублей; 2022 год - 41 800,00000 тыс. рублей; 2023 год - 41 800,00000 тыс. рублей; 2024 год - 41 800,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 3 788 254,57210 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 266 483,63210 тыс. рублей; 2015 год - 293 593,20812 тыс. рублей; 2016 год - 386 746,23690 тыс. рублей; 2017 год - 355 487,17510 тыс. рублей; 2018 год - 358 803,64534 тыс. рублей; 2019 год - 380 591,83000 тыс. рублей; 2020 год - 437 461,44950 тыс. рублей; 2021 год - 264 659,17000 тыс. рублей; 2022 год - 272 346,60000 тыс. рублей; 2023 год - 243 132,70000 тыс. рублей; 2024 год - 244 358,80000 тыс. рублей; 2025 год - 284 590,12504 тыс. рублей; бюджетов государственных внебюджетных фондов (по согласованию) - 42 346,50000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 5 500,00000 тыс. рублей; 2015 год - 7 000,00000 тыс. рублей; 2016 год - 13 800,00000 тыс. рублей; 2017 год - 14 120,50000 тыс. рублей; 2018 год - 1 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 800,00000 тыс. рублей; 2020 год - 26,00000 тыс. рублей; 2021 год - 50,00000 тыс. рублей; 2022 год - 50,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
9. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 8" паспорта Подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8 | общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 10 406 859,38106 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 381 050,41150 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 20 802,85550 тыс. рублей; 2015 год - 64 677,60000 тыс. рублей; 2016 год - 16 183,10000 тыс. рублей; 2017 год - 4 816,70000 тыс. рублей; 2018 год - 5 418,70000 тыс. рублей; 2019 год - 5 963,90000 тыс. рублей; 2020 год - 40 127,10000 тыс. рублей; 2021 год - 129 192,40000 тыс. рублей; 2022 год - 21 951,20000 тыс. рублей; 2023 год - 21 951,20000 тыс. рублей; 2024 год - 21 951,20000 тыс. рублей; 2025 год - 28 014,45600 тыс. рублей; краевого бюджета - 10 025 808,96956 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 450 250,90710 тыс. рублей; 2015 год - 551 939,94573 тыс. рублей; 2016 год - 692 157,31335 тыс. рублей; 2017 год - 746 843,95008 тыс. рублей; 2018 год - 804 821,05307 тыс. рублей; 2019 год - 848 027,80000 тыс. рублей; 2020 год - 983 712,93382 тыс. рублей; 2021 год - 931 904,91705 тыс. рублей; 2022 год - 1 023 217,80000 тыс. рублей; 2023 год - 1 023 218,10268 тыс. рублей; 2024 год - 1 023 218,10268 тыс. рублей; 2025 год - 946 496,14400 тыс. рублей |
".
10. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 9" паспорта Подпрограммы 9 "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9 | общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 11 454 582,80893 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 6 745 767,55804 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000000 тыс. рублей; 2018 год - 261 862,37000 тыс. рублей; 2019 год - 1 470 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000000 тыс. рублей; 2021 год - 2 813 249,94279 тыс. рублей; 2022 год - 636 725,76988 тыс. рублей; 2023 год - 582 880,12596 тыс. рублей; 2024 год - 981 049,34941 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 4 684 394,99089 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 303 162,97230 тыс. рублей; 2015 год - 703 631,42754 тыс. рублей; 2016 год - 381 496,18150 тыс. рублей; 2017 год - 146 456,88905 тыс. рублей; 2018 год - 146 628,09500 тыс. рублей; 2019 год - 239 673,16087 тыс. рублей; 2020 год - 11 288,22410 тыс. рублей; 2021 год - 628 841,21507 тыс. рублей; 2022 год - 909 179,34600 тыс. рублей; 2023 год - 1 129 753,51246 тыс. рублей; 2024 год - 84 283,96700 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) - 24 420,26000 тыс. рублей из них по годам: 2014 год - 4 295, 64000 тыс. рублей; 2015 год - 20 124,62000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
".
11. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы А" паспорта Подпрограммы А "Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы А | общий объем финансирования Подпрограммы А за счет средств бюджета ТФОМС Камчатского края (по согласованию) составляет - 118 472 363,18937 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 7 538 658,62000 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 945 768,80000 тыс. рублей; 2017 год - 7 534 868,62000 тыс. рублей, в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 227 900,00000 тыс. рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 755 517,00000 тыс. рублей; 2018 год - 8 757 477,24000 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 819 732, 70000 тыс. рублей; 2019 год - 10 783 354,77771 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 535 049,80000 тыс. рублей; 2020 год - 11 837 728,35801 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 629 028,70000 тыс. рублей; 2021 год - 13 128 475,61365 тыс. рублей, в том числе МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края - 804 499,70000 тыс. рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 738 598,46000 тыс. рублей; 2022 год - 14 074 100,84000 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 2 929 493,80000 тыс. рублей; 2023 год - 14 846 331,59 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 047 242,70000 тыс. рублей; 2024 год - 15 729 790,32000 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 169 697,80000 тыс. рублей; 2025 год - 14 241 577,21000 тыс. рублей, в том числе страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета - 3 017 818,40000 тыс. рублей |
".
12. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы Б" паспорта Подпрограммы Б "Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Б | общий объем финансирования Подпрограммы Б составляет 1 222 192,92425 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 287 678,21648 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 146 320,40100 тыс. рублей; 2018 год - 130 985,10000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 9 323,16802 тыс. рублей; 2021 год - 1 049,54746 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 934 514,70777 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 157 778,98345 тыс. рублей; 2018 год - 287 967,53770 тыс. рублей; 2019 год - 67 634,40000 тыс. рублей; 2020 год - 68 667,27373 тыс. рублей; 2021 год - 72 017,40089 тыс. рублей; 2022 год - 70 227,32400 тыс. рублей; 2023 год - 71 163,76500 тыс. рублей; 2024 год - 71 713,34300 тыс. рублей; 2025 год - 67 344,68000 тыс. рублей |
".
13. Приложение 3 к программе изложить в следующей редакции:
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | Объем средств на реализацию Программы | ||||||||||
N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | |||||||||
ГРБС | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1,054 | 1,053 | 1,052 | 1,051 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | ||||||
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | Всего, в том числе: | 214 112 473,74465 | 10 579 550,40748 | 11 994 782,44907 | 12 476471,65647 | 12 897 535,83163 | 14 923 098,87210 | 18 705 727,65885 | 21 851 747,66366 | 24 265 438,31052 | ||
за счет средств федерального бюджета | 15 02 499,05271 | 301 680,83306 | 275 718,45865 | 173 142,70000 | 290 313,30100 | 663 587,37000 | 2 055 654,00000 | 3 075 771,45000 | 4 183 611,20000 | |||
за счет средств краевого бюджета (без учета МБТ бюджету ТФОМС Камчатского края и страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета) | 64 872 363,02320 | 3 955 908,72442 | 4 734 816,54042 | 4 750 870,33647 | 4 837 376,02063 | 5258 223,13210 | 5 453 646,94876 | 6 482 499,70845 | 6 518 676,40718 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 134 037 60865874 | 6 311 960,85000 | 6 984 247,45000 | 7 552 458,62000 | 7 769 846,51000 | 9 001288,37000 | 11 196 426,71009 | 12 293 476,50521 | 13 564 150,70344 | |||
за счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из краевого бюджета | 33 984 935,36000 | 2 475 814,00000 | 2 921 173,20000 | 2 945 768,80000 | 2 755 517,00000 | 2 819 732,70000 | 2 535 049,80000 | 2 629 028, 70000 | 2 738 598,46000 | |||
за счет МБТ ТФОМС Камчатского края | 1 451 953,70000 | 419 554,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 227 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 804 499, 70000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1 | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | Всего, в том числе: | 15 058 480,15824 | 1 645 712,31877 | 1 899 683,37834 | 605 147,58956 | 584 915,45806 | 744 332,7922 | 1 115 915,36964 | 1 669 907,20529 | 2 208 781,47807 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 3 958 266,45829 | 150 860,86417 | 168 306,50000 | 152 524,00000 | 135 749,90000 | 149 625,17000 | 281 52240000 | 585 266,66042 | 895 394,02895 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 8 368 694,36995 | 397 562,38460 | 506 228,72834 | 452 623,58956 | 449 165,55806 | 594 707,30922 | 769 514,05964 | 944 187,64587 | 1 099 637,14912 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 2 741 519,33000 | 1097 289,07000 | 1 225 148,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64 878,91000 | 140 452,90000 | 213 750,30000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | Всего, в том числе: | 53 40668281 | 9 824,86065 | 13 553,99000 | 7 009,67029 | 9 139,31168 | 3 287,40159 | 2 699,46000 | 1 299,59583 | 1 402,45437 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 42 811,79281 | 2 589,86065 | 10 194,10000 | 7 009,67029 | 9 139,31168 | 3 287,40159 | 2 699,46000 | 1 299,59583 | 1 402,45437 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 10 594,89000 | 7 235,00000 | 3 359,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Формирование здорового образа жизни | Всего, в том числе: | 25 543,57133 | 7 993,20000 | 12 054,09000 | 1 464,28133 | 800,00000 | 800,00000 | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 14 948,68133 | 758,20000 | 8 694,20000 | 1 464,28133 | 800,00000 | 800,00000 | 800,00000 | 800,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 10 594,89000 | 7 235,00000 | 3 359,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Профилактика наркомании и алкоголизма | Всего, в том числе: | 4 743,88943 | 936,26065 | 500,00000 | 499,80000 | 2 199,87302 | 199,95576 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 4 743,88943 | 936,26065 | 500,00000 | 499,80000 | 2 199,87302 | 199,95576 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Профилактика наркомании, алкоголизма и других заболеваний у представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 23 119,22205 | 895,40000 | 999,90000 | 5 045,58895 | 6 139,43866 | 2 287,44583 | 1 699,46000 | 499,59583 | 1 40245437 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 23 119,22205 | 895,40000 | 999,90000 | 5 045,58895 | 6 139,43866 | 2 287,44583 | 1 699,46000 | 499,59583 | 1 40245437 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей | Всего, в том числе: | 9 349 916,85350 | 1 477 137,04907 | 1 717 360,48834 | 445 613,91937 | 438 649,54638 | 590 560,50763 | 616 521,40964 | 1 044 772,83979 | 972 582,31556 | |
за счет средств федерального бюджета | 317 728,53216 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 270 531,56042 | 47 196,97174 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 6 301 263,88434 | 387 082,97907 | 495 572,22834 | 445 613,91937 | 438 649,54638 | 590 560,50763 | 551 642,49964 | 633 788,37937 | 711 635,04382 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 2 730 924,44000 | 1 090 054,07000 | 1 221 788,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64 878,91000 | 140 452,90000 | 213 750,30000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Оказание первичной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края | Всего, в том числе: | 8 656 258,47450 | 1 424 812,02707 | 1 663 348,14834 | 395 325,11937 | 386 649,84638 | 536 324,90763 | 561 521,40964 | 987 024,83979 | 911 924,41556 | |
за счет средств федерального бюджета | 317 728,53216 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 270 531,56042 | 47 196,97174 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 5 607 605,50234 | 334 757,95707 | 441 559,88834 | 395 325,11937 | 386 649,84638 | 536 324,90763 | 495 642,49964 | 576 040,37937 | 650 977,14382 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 2 730 924,44000 | 1 090 054,07000 | 1 221 788,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64 878,91000 | 140 452,90000 | 213 750,30000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего, в том числе: | 693 658,38200 | 52 325,02200 | 54 012,34000 | 49 288,80000 | 51 999,70000 | 54 235,60000 | 55 000,00000 | 57 748,00000 | 60 657,90000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 693 658,38200 | 52 325,02200 | 54 012,34000 | 49 288,80000 | 51 999,70000 | 54 235,60000 | 55 000,00000 | 57 748,00000 | 60 657,90000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Всего, в том числе: | 1687 095,45905 | 158 750,40905 | 168 768,90000 | 152 524,00000 | 137 126,60000 | 150 484,57000 | 135 855,00000 | 149 951,70000 | 151 004,70000 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 1676 507,41417 | 150 860,86417 | 168 768,90000 | 152 524,00000 | 135 749,90000 | 149 625,17000 | 135 855,00000 | 149 951,70000 | 151 004,70000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 10 588,04488 | 7 889,54488 | 462,40000 | 0,00000 | 1 376,70000 | 859,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Организация обеспечения лечения болезни Гоше, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза, лиц после трансплантации органов и тканей лекарственными препаратами | Всего, в том числе: | 60 3 83,64600 | 14 815,40000 | 14 948,00000 | 10 821,20000 | 2 753,40000 | 1 685,97000 | 2 970,60000 | 2 890,70000 | 2 812,80000 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 57 248,14600 | 14 378,40000 | 14 485,60000 | 10 821,20000 | 1 376,70000 | 826,57000 | 2 970,60000 | 2 890,70000 | 2 812,80000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 3 135,50000 | 437,00000 | 462,40000 | 0,00000 | 1 376,70000 | 859,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных льготников | Всего, в том числе: | 1 619 259,26817 | 136 482,46417 | 153 820,90000 | 141 702,80000 | 134 373,20000 | 148 798,60000 | 132 884,40000 | 147 071,00000 | 148 191,90000 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 1 619 259,26817 | 136 482,46417 | 153 820,90000 | 141 702,80000 | 134 373,20000 | 148 798,60000 | 132 884,40000 | 147 071,00000 | 148 191,90000 | ||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.3.3. | Мероприятие 1.3.3. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 7 452,54488 | 7 452,54488 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 7 452,54488 | 7 452,54488 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Диспансерное наблюдение больных артериальной гипертонией | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Профилактика стоматологических заболеваний у детей | Всего, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств государственных внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств прочих внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.6. | N 1 Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | Всего, в том числе: | 2 841 891,11316 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 357 403,20000 | 473 831,27067 | 526 521,86349 |