АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2022 года N 65


О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области "Социальная поддержка граждан"



В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (в редакции от 04.12.2021) администрация области постановляет:


1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" (далее - государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 13.08.2014 N 894 (в редакции от 13.01.2022), следующие изменения:


1.1. в паспорте государственной программы позицию "Цели государственной программы" изложить в следующей редакции:

Цели государственной программы

Повышение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости;

повышение доступности социального обслуживания населения и сохранения на уровне 100% до 2030 года;

обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей


позицию "Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации

Этап I: 2014 - 2021 гг.;

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области (2021 год - 10,8%);

доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (2021 год - 100%);

суммарный коэффициент рождаемости (2020 год - 1,274);

суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число вторых детей в расчете на одну женщину) (2020 год - 0,440);

суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину) (2020 год - 0,290);

коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) (2020 год - 80,1);

коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) (2020 год - 61,1);

коэффициент рождаемости в возрастной группе 35 - 39 лет (2020 год - 29,1);

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (2018 год - 76,5%);

создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест (2020 год - 43 единицы).

Этап II: 2022 - 2030 гг.

Уровень бедности (2030 год - 5,2%);

доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан (2030 год - 12,5%);

доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта (2030 год - 45,4%);

доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта (2030 год - 20%);

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста (2030 год - 20,7%);

число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми (2030 год - 8927 человек);

доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (2030 год - 100%);

доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе (2030 год - 40%);

доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов (2030 год - 6,2%);

число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (2030 год - 4900 семей)


позицию "Сроки и этапы реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации государственной программы

Срок реализации Подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

Государственная программа реализуется в 2 этапа:

этап I: 2014 - 2021 гг.;

этап II: 2022 - 2030 гг.


позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования государственной программы

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014 - 2021 гг. за счет всех источников финансирования - 65475218,2 тыс. рублей:

2014 год - 6270373,4 тыс. рублей;

2015 год - 6818833,5 тыс. рублей;

2016 год - 7303508,9 тыс. рублей;

2017 год - 7568563,9 тыс. рублей;

2018 год - 7764189,8 тыс. рублей;

2019 год - 8446232,1 тыс. рублей;

2020 год - 10128314,1 тыс. рублей;

2021 год - 11175202,5 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет - 21061016,3 тыс. рублей:

2014 год - 1851789,6 тыс. рублей;

2015 год - 1873002,4 тыс. рублей;

2016 год - 2064268,0 тыс. рублей;

2017 год - 1929203,0 тыс. рублей;

2018 год - 1766208,2 тыс. рублей;

2019 год - 2346787,2 тыс. рублей;

2020 год - 4238806,7 тыс. рублей;

2021 год - 4990951,2 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 66095,4 тыс. рублей);

бюджет Тамбовской области - 41682611,9 тыс. рублей:

2014 год - 4220286,2 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 60000,0 тыс. рублей);

2015 год - 4758168,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 241983,8 тыс. рублей);

2016 год - 4977054,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 102445,9 тыс. рублей);

2017 год - 5268944,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 125939,9 тыс. рублей);

2018 год - 5549021,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 48407,6 тыс. рублей);

2019 год - 5613871,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 24376,6 тыс. рублей);

2020 год - 5494014,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 396983,5 тыс. рублей);

2021 год - 5801250,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 341077,6 тыс. рублей);

бюджеты муниципальных образований - 245698,4 тыс. рублей:

2014 год - 32480,0 тыс. рублей;

2015 год - 42400,0 тыс. рублей;

2016 год - 32480,0 тыс. рублей;

2017 год - 42800,0 тыс. рублей;

2018 год - 46990,8 тыс. рублей;

2019 год - 48411,1 тыс. рублей;

2020 год - 38,3 тыс. рублей;

2021 год - 98,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 2485891,6 тыс. рублей:

2014 год - 165817,6 тыс. рублей;

2015 год - 145262,8 тыс. рублей;

2016 год - 229706,3 тыс. рублей;

2017 год - 327616,8 тыс. рублей;

2018 год - 401968,9 тыс. рублей;

2019 год - 437162,7 тыс. рублей;

2020 год - 395454,3 тыс. рублей;

2021 год - 382902,2 тыс. рублей.

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2022 - 2030 гг. за счет всех источников финансирования составят - 68712941,4 тыс. рублей:

2022 год - 10859118,4 тыс. рублей;

2023 год - 11192190,3 тыс. рублей;

2024 год - 11524073,0 тыс. рублей;

2025 год - 5321428,1 тыс. рублей;

2026 год - 5524215,7 тыс. рублей;

2027 год - 5735115,1 тыс. рублей;

2028 год - 5954450,2 тыс. рублей;

2029 год - 6182558,7 тыс. рублей;

2030 год - 6419791,9 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет - 15766154,5 тыс. рублей:

2022 год - 4915694,6 тыс. рублей;

2023 год - 5273434,1 тыс. рублей;

2024 год - 5577025,8 тыс. рублей;

2025 год - 0 тыс. рублей;

2026 год - 0 тыс. рублей;

2027 год - 0 тыс. рублей;

2028 год - 0 тыс. рублей;

2029 год - 0 тыс. рублей;

2030 год - 0 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 51656643,5 тыс. рублей:

2022 год - 5525604,4 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 5154,1 тыс. рублей);

2023 год - 5500946,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 3100,0 тыс. рублей);

2024 год - 5492532,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 4185,2 тыс. рублей);

2025 год - 5321428,1 тыс. рублей;

2026 год - 5524215,7 тыс. рублей;

2027 год - 5735115,1 тыс. рублей;

2028 год - 5954450,2 тыс. рублей;

2029 год - 6182558,7 тыс. рублей;

2030 год - 6419791,9 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований - 83356,4 тыс. рублей:

2022 год - 16971,1 тыс. рублей;

2023 год - 16971,1 тыс. рублей;

2024 год - 49414,2 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей;

2029 год - 0,0 тыс. рублей;

2030 год - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 1206787,0 тыс. рублей:

2022 год - 400848,3 тыс. рублей;

2023 год - 400838,3 тыс. рублей;

2024 год - 405100,4 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей;

2029 год - 0,0 тыс. рублей;

2030 год - 0,0 тыс. рублей


1.2. в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы":


абзацы седьмой - девятый изложить в следующей редакции:


"повышение уровня социального обеспечения граждан - получателей мер социальной поддержки, государственных социальных и страховых гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости;


повышение доступности социального обслуживания населения и сохранения на уровне 100% до 2030 года;


обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей";


абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:


"Государственная программа реализуется в 2 этапа:";


дополнить абзацами семнадцатым, восемнадцатым следующего содержания:


"1 этап - с 2014 по 2021 гг.;


2 этап - с 2022 по 2030 гг.";


1.3. в разделе 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" абзацы третий - пятый изложить в следующей редакции:


"Объем финансирования государственной программы за счет всех источников финансирования за период 2014 - 2021 годы составляет 65475218,2 тыс. рублей, из них - 21061016,3 тыс. рублей (32,2%) - средства федерального бюджета.


Объем финансирования за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 41682611,9 тыс. рублей (63,7%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составляют 1341214,9 тыс. рублей.


Предусмотрено также финансирование государственной программы за счет бюджетов муниципальных образований - 245698,4 тыс. рублей (0,3%) и из внебюджетных источников - 2485891,6 тыс. рублей (3,8%).";


дополнить абзацами шестым - восьмым следующего содержания:


"Объем финансирования государственной программы за счет всех источников финансирования за период 2022 - 2030 годы составляет 68712941,4 тыс. рублей, из них - 15766154,5 тыс. рублей (22,9%) - средства федерального бюджета.


Объем финансирования за счет средств бюджета Тамбовской области составит 51656643,5 тыс. рублей (75,2%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составляют 12439,3 тыс. рублей.


Предусмотрено также финансирование государственной программы за счет бюджетов муниципальных образований - 83356,4 тыс. рублей (0,1%) и из внебюджетных источников - 1206787,0 тыс. рублей (1,8%).";


1.4. приложения N 1, 2а, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению;


1.5. дополнить государственную программу приложениями 1а, 2б, 3а, 4а в редакции согласно приложениям N 5, 6, 7, 8 к настоящему постановлению;


1.6. в приложении N 5 "Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (далее - Подпрограмма) к государственной программе:


в паспорте Подпрограммы позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь (2021 год - 20,0%);

доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта (2021 год - 51,0%);

доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе (2021 год - 5,8%);

доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан (2030 год - 12,5%);

доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта (2030 год - 45,4%);

доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта (2030 год - 20%)


позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

Подпрограмма реализуется в 2 этапа:

1 этап - с 2014 по 2021 гг.;

2 этап - с 2022 по 2030 гг.


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2021 гг. за счет всех источников финансирования - 28533042,3 тыс. рублей:

2014 год - 3302074,5 тыс. рублей;

2015 год - 3507944,7 тыс. рублей;

2016 год - 3740255,6 тыс. рублей;

2017 год - 3810108,2 тыс. рублей;

2018 год - 3624586,9 тыс. рублей;

2019 год - 3702468,6 тыс. рублей;

2020 год - 3348898,7 тыс. рублей;

2021 год - 3496705,1 тыс. рублей

в том числе:

федеральный бюджет - 8630616,5 тыс. рублей:

2014 год - 1175321,8 тыс. рублей;

2015 год - 1168105,0 тыс. рублей;

2016 год - 1277626,3 тыс. рублей;

2017 год - 1169416,1 тыс. рублей;

2018 год - 898268,4 тыс. рублей;

2019 год - 1010620,9 тыс. рублей;

2020 год - 912357,5 тыс. рублей;

2021 год - 1018900,5 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 19902425,8 тыс. рублей:

2014 год - 2126752,7 тыс. рублей;

2015 год - 2339839,7 тыс. рублей;

2016 год - 2462629,3 тыс. рублей;

2017 год - 2640692,1 тыс. рублей;

2018 год - 2726318,5 тыс. рублей;

2019 год - 2691847,7 тыс. рублей;

2020 год - 2436541,2 тыс. рублей;

2021 год - 2477804,6 тыс. рублей;

Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2022 - 2030 гг. за счет всех источников финансирования - 28002776,9 тыс. рублей:

2022 год - 3645448,2 тыс. рублей;

2023 год - 3669332,4 тыс. рублей;

2024 год - 3671680,1 тыс. рублей;

2025 год - 2565594,6 тыс. рублей;

2026 год - 2668141,7 тыс. рублей;

2027 год - 2774791,0 тыс. рублей;

2028 год - 2885706,3 тыс. рублей;

2029 год - 3001058,3 тыс. рублей;

2030 год - 3121024,3 тыс. рублей

в том числе:

федеральный бюджет - 3554820,5 тыс. рублей:

2022 год - 1175290,3 тыс. рублей;

2023 год - 1187870,7 тыс. рублей;

2024 год - 1191659,5 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 0,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей;

2029 год - 0,0 тыс. рублей;

2030 год - 0,0 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 24447956,4 тыс. рублей:

2022 год - 2470157,9 тыс. рублей;

2023 год - 2481461,7 тыс. рублей;

2024 год - 2480020,6 тыс. рублей;

2025 год - 2565594,6 тыс. рублей;

2026 год - 2668141,7 тыс. рублей;

2027 год - 2774791,0 тыс. рублей;

2028 год - 2885706,3 тыс. рублей;

2029 год - 3001058,3 тыс. рублей;

2030 год - 3121024,3 тыс. рублей


в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель, задачи и сроки реализации Подпрограммы" абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:


"Срок реализации Подпрограммы - 2014 - 2030 годы. Подпрограмма реализуется в 2 этапа:";


дополнить абзацами двенадцатым, тринадцатым следующего содержания:


"1 этап - с 2014 по 2021 гг.;


2 этап - с 2022 по 2030 гг.";


в разделе 4 "Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы" в абзаце пятом слова "в приложении N 2" заменить словами "в приложениях N 2 и N 2а";


в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции:


"Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета за период 2014 - 2021 годов составляет 8630616,5 тыс. рублей (30,2%), за счет средств бюджета Тамбовской области 19902425,8 тыс. рублей (69,8%).";


дополнить абзацем третьим следующего содержания:


"Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета за период 2022 - 2030 годов составит 3554820,5 тыс. рублей (12,7%), за счет средств бюджета Тамбовской области 24447956,4 тыс. рублей (87,3%).";


в абзаце четвертом слова "в приложениях N 2, N 2а и N 3 к государственной программе" заменить словами "в приложениях N 2, N 2а, N 2б и N 3, N 3а к государственной программе.";


1.7. в приложении N 6 "Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" (далее - Подпрограмма) к государственной программе:


в паспорте Подпрограммы позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей Тамбовской области старше трудоспособного возраста (2020 год - 12,0%);

доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов (2021 год - 4,7%);

удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих капитального ремонта, от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (2021 год - 8,2%);

удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих ремонта, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (2021 год - 0%);

соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (2018 - 2021 годы - 100% ежегодно);

удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности (2021 год - 11%);

доля средств бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социальных услуг населению, в общем объеме средств бюджета, предусмотренных на социальное обслуживание населения (2021 - 10%);

доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания (2021 - 33%);

удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности (2021 год - 27,3%);

количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий (2021 год - 1055 человек);

удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий (2021 год - 2,1%);

доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (2030 год - 100%);

доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе (2030 год - 40,0%);

доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов (2030 год - 6,2%)


позицию "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы - 2014 - 2030 годы.

Подпрограмма реализуется в 2 этапа:

1 этап - с 2014 по 2021 гг.;

2 этап - с 2022 по 2030 гг.


позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»