Руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 16 ноября 2021 года N 031-06-806/21, следующие изменения:
1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
"
Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования 16 592 396,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 3 840 941,0 тыс. рублей; 2021 год - 3 693 814,1 тыс. рублей; 2022 год - 2 827 922,4 тыс. рублей; 2023 год - 2 165 280,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 909 356,0 тыс. рублей; 2025 год - 2 155 083,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 13 626 923,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 619 741,0 тыс. рублей; 2021 год - 2 774 541,3 тыс. рублей; 2022 год - 2 232 922,4 тыс. рублей; 2023 год - 1 935 280,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 909 356,0 тыс. рублей; 2025 год - 2 155 083,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 907 794,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 171 200,0 тыс. рублей; 2021 год - 276 594,0 тыс. рублей; 2022 год - 230 000,0 тыс. рублей; 2023 год - 230 000,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 057 678,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей; 2021 год - 642 678,8 тыс. рублей; 2022 год - 365 000,0 тыс. рублей. |
";
2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 Паспорта подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
"
Объем финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 15 360 697,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 3 384 780,0 тыс. рублей; 2021 год - 3 155 174,1 тыс. рублей; 2022 год - 2 621 498,4 тыс. рублей; 2023 год - 2 154 370,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 898 010,0 тыс. рублей; 2025 год - 2 146 865,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 12 397 384,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 2 164 780,0 тыс. рублей; 2021 год - 2 236 861,3 тыс. рублей; 2022 год - 2 026 498,4 тыс. рублей; 2023 год - 1 924 370,0 тыс. рублей; 2024 год - 1 898 010,0 тыс. рублей; 2025 год - 2 146 865,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 905 634,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 170 000,0 тыс. рублей; 2021 год - 275 634,0 тыс. рублей; 2022 год - 230 000,0 тыс. рублей; 2023 год - 230 000,0 тыс. рублей; Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 057 678,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей; 2021 год - 642 678,8 тыс. рублей; 2022 год - 365 000,0 тыс. рублей. |
";
3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования 1 231 699,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 456 161,0 тыс. рублей; 2021 год - 538 640,0 тыс. рублей; 2022 год - 206 424,0 тыс. рублей; 2023 год - 10 910,0 тыс. рублей; 2024 год - 11 346,0 тыс. рублей; 2025 год - 8 218,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 229 539,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 454 961,0 тыс. рублей; 2021 год - 537 680,0 тыс. рублей; 2022 год - 206 424,0 тыс. рублей; 2023 год - 10 910,0 тыс. рублей; 2024 год - 11 346,0 тыс. рублей; 2025 год - 8 218,0 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета 2 160,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет: 2020 год - 1 200,0 тыс. рублей; 2021 год - 960,0 тыс. рублей. |
";
4) Приложение 1 изложить в редакции Приложения к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы" информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ
"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие
транспортной системы"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование основного мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Участники Программы | ||||||
Всего, по источникам финансирования | по годам реализации: | |||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Всего, в том числе: | 3 840 941,0 | 3 693 814,1 | 2 827 922,4 | 2 165 280,0 | 1 909 356,0 | 2 155 083,0 | x | x | |
бюджет города | 2 619 741,0 | 2 774 541,3 | 2 232 922,4 | 1 935 280,0 | 1 909 356,0 | 2 155 083,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 642 678,8 | 365 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 171 200,0 | 276 594,0 | 230 000,0 | 230 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего, в том числе: | 3 384 780,0 | 3 155 174,1 | 2 621 498,4 | 2 154 370,0 | 1 898 010,0 | 2 146 865,0 | x | x | |
бюджет города | 2 164 780,0 | 2 236 861,3 | 2 026 498,4 | 1 924 370,0 | 1 898 010,0 | 2 146 865,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 642 678,8 | 365 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 170 000,0 | 275 634,0 | 230 000,0 | 230 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 1 | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | |||||||||
1 | Основное мероприятие 1.1 "Муниципальный проект "Дорожная сеть" | Всего, в том числе: | 1 726 174,2 | 1 420 580,7 | 1 103 199,7 | 641 288,0 | 320 828,0 | 334 659,0 | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | КГО, КУМИ |
бюджет города | 506 174,2 | 505 144,6 | 508 199,7 | 411 288,0 | 320 828,0 | 334 659,0 | ||||
федеральный бюджет | 1 050 000,0 | 642 678,8 | 365 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 170 000,0 | 272 757,3 | 230 000,0 | 230 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Всего, в том числе: | 1 624 246,8 | 1 653 044,8 | 1 442 967,7 | 1 455 371,0 | 1 519 471,0 | 1 773 947,0 | Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог | КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска "Безопасный город" |
бюджет города | 1 624 246,8 | 1 650 168,1 | 1 442 967,7 | 1 455 371,0 | 1 519 471,0 | 1 773 947,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 2 876,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Задача 2 | Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог | |||||||||
3 | Основное мероприятие 1.3 "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения" | Всего, в том числе: | 34 359,0 | 81 548,6 | 75 331,0 | 57 711,0 | 57 711,0 | 38 259,0 | Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий | КГО |
бюджет города | 34 359,0 | 81 548,6 | 75 331,0 | 57 711,0 | 57 711,0 | 38 259,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт" | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 538 640,0 | 206 424,0 | 10 910,0 | 11 346,0 | 8 218,0 | x | x | |
бюджет города | 454 961,0 | 537 680,0 | 206 424,0 | 10 910,0 | 11 346,0 | 8 218,0 | ||||
областной бюджет | 1 200,0 | 960,0 | ||||||||
Задача 1. | Повышение качества организации транспортного обслуживания населения | |||||||||
4 | Основное мероприятие 2.1 "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению" | Всего, в том числе: | 456 161,0 | 538 640,0 | 206 424,0 | 10 910,0 | 11 346,0 | 8 218,0 | Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта | КЭиСП |
бюджет города | 454 961,0 | 537 680,0 | 206 424,0 | 10 910,0 | 11 346,0 | 8 218,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 1 200,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5 | Основное мероприятие 2.2 "Улучшение технического состояния инфраструктуры электротранспорта и расширение маршрутной сети" | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КЭиСП | |
бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации города Иркутска
Р.В.ОРНОЕВ