АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2021 года N 031-06-806/21


О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0



Руководствуясь статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года N 031-06-313/9, администрация города Иркутска постановляет:


1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 20 августа 2021 года N 031-06-600/21, следующие изменения:


1) строку "Объемы финансирования Программы" Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:


"

Объем финансирования Программы

Общий объем финансирования 16 146 359,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 3 840 941,0 тыс. рублей;

2021 год - 3 693 814,1 тыс. рублей;

2022 год - 2 393 506,6 тыс. рублей;

2023 год - 2 065 101,0 тыс. рублей;

2024 год - 2 065 997,0 тыс. рублей;

2025 год - 2 087 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 13 180 886,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 619 741,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 774 541,3 тыс. рублей;

2022 год - 1 798 506,6 тыс. рублей;

2023 год - 1 835 101,0 тыс. рублей;

2024 год - 2 065 997,0 тыс. рублей;

2025 год - 2 087 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 907 794,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 171 200,0 тыс. рублей;

2021 год - 276 594,0 тыс. рублей;

2022 год - 230 000,0 тыс. рублей;

2023 год - 230 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 057 678,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей;

2021 год - 642 678,8 тыс. рублей;

2022 год - 365 000,0 тыс. рублей.

";


2) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 2 Паспорта подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:


"

Объем финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 15 098 752,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 3 384 780,0 тыс. рублей;

2021 год - 3 155 174,1 тыс. рублей;

2022 год - 2 365 254,6 тыс. рублей;

2023 год - 2 056 983,0 тыс. рублей;

2024 год - 2 057 779,0 тыс. рублей;

2025 год - 2 078 782,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 12 135 439,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 2 164 780,0 тыс. рублей;

2021 год - 2 236 861,3 тыс. рублей;

2022 год - 1 770 254,6 тыс. рублей;

2023 год - 1 826 983,0 тыс. рублей;

2024 год - 2 057 779,0 тыс. рублей;

2025 год - 2 078 782,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 905 634,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 170 000,0 тыс. рублей;

2021 год - 275 634,0 тыс. рублей;

2022 год - 230 000,0 тыс. рублей;

2023 год - 230 000,0 тыс. рублей;

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 2 057 678,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 050 000,0 тыс. рублей;

2021 год - 642 678,8 тыс. рублей;

2022 год - 365 000,0 тыс. рублей.

";


3) строку "Объемы финансирования подпрограммы" Таблицы 3 Паспорта подпрограммы "Транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 1 047 607,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 456 161,0 тыс. рублей;

2021 год - 538 640,0 тыс. рублей;

2022 год - 28 252,0 тыс. рублей;

2023 год - 8 118,0 тыс. рублей;

2024 год - 8 218,0 тыс. рублей;

2025 год - 8 218,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 045 447,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 454 961,0 тыс. рублей;

2021 год - 537 680,0 тыс. рублей;

2022 год - 28 252,0 тыс. рублей;

2023 год - 8 118,0 тыс. рублей;

2024 год - 8 218,0 тыс. рублей;

2025 год - 8 218,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 2 160,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:

2020 год - 1 200,0 тыс. рублей;

2021 год - 960,0 тыс. рублей.

";


4) Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;


2) Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.


2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 15 января 2020 года N 031-06-13/0 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы" информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.


3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее постановление с приложениями и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.



Мэр города Иркутска
Р.Н.БОЛОТОВ



Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от 16 ноября 2021 г. N 031-06-806/21



"Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие
транспортной системы



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование основного мероприятия

Финансирование, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Участники Программы

Всего, по источникам финансирования

по годам реализации:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

Всего,

в том числе:

3 840 941,0

3 693 814,1

2 393 506,6

2 065 101,0

2 065 997,0

2 087 000,0

X

X

бюджет города

2 619 741,0

2 774 541,3

1 798 506,6

1 835 101,0

2 065 997,0

2 087 000,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

642 678,8

365 000,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

171 200,0

276 594,0

230 000,0

230 000,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Всего,

в том числе:

3 384 780,0

3 155 174,1

2 365 254,6

2 056 983,0

2 057 779,0

2 078 782,0

X

X

бюджет города

2 164 780,0

2 236 861,3

1 770 254,6

1 826 983,0

2 057 779,0

2 078 782,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

642 678,8

365 000,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

170 000,0

275 634,0

230 000,0

230 000,0

0,0

0,0

Задача 1

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям

1

Основное мероприятие 1.1. "Муниципальный проект "Дорожная сеть"

Всего,

в том числе:

1 726 174,2

1 420 580,7

1 040 840,3

1 116 788,9

271 624,0

272 134,0

Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог

КГО, КУМИ

бюджет города

506 174,2

505 144,6

445 840,3

886 788,9

271 624,0

272 134,0

федеральный бюджет

1 050 000,0

642 678,8

365 000,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

170 000,0

272 757,3

230 000,0

230 000,0

0,0

0,0

2.

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"

Всего,

в том числе:

1 624 246,8

1 653 044,8

1 285 553,3

901 333,1

1 747 896,0

1 768 389,0

Поддержание надлежащего технического состояния, улучшение параметров автомобильных дорог

КГО, КУМИ, МКУ г. Иркутска "Безопасный город"

бюджет города

1 624 246,8

1 650 168,1

1 285 553,3

901 333,1

1 747 896,0

1 768 389,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

2 876,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2

Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог

3

Основное мероприятие 1.3. "Повышение безопасности и развитие системы организации дорожного движения"

Всего,

в том числе:

34 359,0

81 548,6

38 861,0

38 861,0

38 259,0

38 259,0

Создание условий предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий

КГО

бюджет города

34 359,0

81 548,6

38 861,0

38 861,0

38 259,0

38 259,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 "Транспорт"

Всего, в том числе:

456 161,0

538 640,0

28 252,0

8 118,0

8 218,0

8 218,0

X

X

бюджет города

454 961,0

537 680,0

28 252,0

8 118,0

8 218,0

8 218,0

областной бюджет

1 200,0

960,0

Задача 1.

Повышение качества организации транспортного обслуживания населения

4

Основное мероприятие 2.1. "Повышение уровня доступности и комфортности предоставления транспортных услуг населению"

Всего,

в том числе:

456 161,0

538 640,0

28 252,0

8 118,0

8 218,0

8 218,0

Повышение доступности услуг и городского пассажирского транспорта, снижение уровня износа подвижного состава и инфраструктуры городского наземного электрического транспорта

КЭиСП

бюджет города

454 961,0

537 680,0

28 252,0

8 118,0

8 218,0

8 218,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 200,0

960,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Основное мероприятие 2.2. "Улучшение технического состояния инфраструктуры электротранспорта и расширение маршрутной сети"

Всего,

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КЭиСП

бюджет города

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".



Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
Р.В.ОРНОЕВ



Приложение 2
к постановлению администрации
города Иркутска
от 16 ноября 2021 г. N 031-06-806/21



"Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие
транспортной системы"



ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

2019

Плановое значение целевого показателя

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма 1 "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Задача 1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию

%

41

47,9

64,4

63,7

69,7

84,9

84,9

2.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации

км

26,0

24,3

25,6

19,5

16,7

19,4

-

3.

Ввод законченных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, относящихся к дорожной сети Иркутской агломерации

км

0,0

2,0

0,3

1,5

2,8

0,2

-

4.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию

%

45,0

45,4

47,8

50,1

50,6

52,0

53,0

Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог

5.

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Иркутска

%

100

90

80

70

60

50

40

6.

Количество доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов пешеходных коммуникаций и парковочных мест, оборудованных в отчетном периоде

ед.

70

70

70

70

70

70

70

Подпрограмма 2 "Транспорт"

Задача 1. Повышение качества организации транспортного обслуживания населения

7.

Количество приобретенного подвижного состава в отчетном периоде

ед.

2

2

2

2

2

2

2

".



Заместитель мэра - председатель комитета
городского обустройства администрации
города Иркутска
Р.В.ОРНОЕВ

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»