____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Камчатского края от 31.01.2024 N 25-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 551-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Врио председателя Правительства -
первого вице-губернатора
Камчатского края
Е.А.ЧЕКИН
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 551-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1) пункт 4 раздела "Участники Программы" признать утратившим силу;
2) раздел "Иные Участники Программы" изложить в следующей редакции:
"
Иные участники Программы | 1) государственные казенные учреждения, подведомственные Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края; 2) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 70 154 955,44096 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) федерального бюджета (по согласованию) - 16 003 627,94773 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей; 2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей; 2016 год - 3 717 980,47813 тыс. рублей; 2017 год - 1 209 626,10000 тыс. рублей; 2018 год - 1 700 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 1 416 853,20000 тыс. рублей; 2020 год - 2 401 055,79900 тыс. рублей; 2021 год - 2 133 000,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2) краевого бюджета - 53 542 547,18553 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 3 182 766,18840 тыс. рублей; 2015 год - 2 394 225,29358 тыс. рублей; 2016 год - 3 044 947,72693 тыс. рублей; 2017 год - 3 030 910,12528 тыс. рублей; 2018 год - 3 785 001,22474 тыс. рублей; 2019 год - 4 511 411,82882 тыс. рублей; 2020 год - 4 964 860,20056 тыс. рублей; 2021 год - 4 736 714,77695 тыс. рублей; 2022 год - 3 080 697,77620 тыс. рублей; 2023 год - 3 621 346,65000 тыс. рублей; 2024 год - 8 648 603,91957 тыс. рублей; 2025 год - 8 541 061,47450 тыс. рублей; 3) местных бюджетов (по согласованию) - 572 780,30770 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 42 128,29906 тыс. рублей; 2015 год - 69 562,13214 тыс. рублей; 2016 год - 30 917,78195 тыс. рублей; 2017 год - 14 044,37081 тыс. рублей; 2018 год - 80 770,00261 тыс. рублей; 2019 год - 64 515,04355 тыс. рублей; 2020 год - 107 843,36582 тыс. рублей; 2021 год - 47 685,06857 тыс. рублей; 2022 год - 41 861,01010 тыс. рублей; 2023 год - 5 738,94737 тыс. рублей; 2024 год - 54 857,14286 тыс. рублей; 2025 год - 12 857,14286 тыс. рублей; 4) внебюджетных источников - 36 000,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 36 000,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
";
4) в разделе "Ожидаемые результаты реализации Программы":
а) в пункте 3 слова "до 70%" заменить словами "до 52,5%";
б) в пункте 3(1) слова "не менее 85%" заменить словами "не менее 88%";
в) в пункте 7 слова "до 13,8 тыс. человек" заменить словами "до 1,8 тыс. человек", слова "до 4,6 тыс. человек" заменить словами "до 1,4 тыс. человек";
г) в пункте 8 слова "до 54 тыс. тонн" заменить словами "до 300,0 тыс. тонн";
д) в пункте 9 слова "до 7 млн. тонн" заменить словами "до 4 млн тонн";
е) в пункте 10 слова "до 1,0 млн. человек" заменить словами "до 1,2 млн человек";
ж) в пункте 11 слова "до 85 тыс. человек" заменить словами "до 63 тыс. человек".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие дорожного хозяйства":
1) пункт 3 раздела "Участники Подпрограммы 1" признать утратившим силу;
2) раздел "Иные Участники Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Иные участники Подпрограммы 1 | 1) государственные казенные учреждения, подведомственные Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края; 2) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 55 644 959,65976 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) федерального бюджета (по согласованию) - 16 003 627,94773 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 289 703,67620 тыс. рублей; 2015 год - 2 035 408,69440 тыс. рублей; 2016 год - 3 717 980,47813 тыс. рублей; 2017 год - 1 209 626,10000 тыс. рублей; 2018 год - 1 700 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 1 416 853,20000 тыс. рублей; 2020 год - 2 401 055,79900 тыс. рублей; 2021 год - 2 133 000,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 100 000,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2) краевого бюджета - 39 203 880,72525 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 871 632,11825 тыс. рублей; 2015 год - 1 619 239,54216 тыс. рублей; 2016 год - 2 077 670,39437 тыс. рублей; 2017 год - 2 223 063,57622 тыс. рублей; 2018 год - 2 537 813,79428 тыс. рублей; 2019 год - 2 451 097,74294 тыс. рублей; 2020 год - 2 780 357,50067 тыс. рублей; 2021 год - 2 763 541,07969 тыс. рублей; 2022 год - 2 580 162,25700 тыс. рублей; 2023 год - 3 075 777,23700 тыс. рублей; 2024 год - 7 698 725,09033 тыс. рублей; 2025 год - 7 524 800,39234 тыс. рублей; 3) местных бюджетов (по согласованию) - 437 450,98678 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 38 541,55251 тыс. рублей; 2015 год - 64 230,63790 тыс. рублей; 2016 год - 26 829,51646 тыс. рублей; 2017 год - 3 218,14393 тыс. рублей; 2018 год - 13 030,96423 тыс. рублей; 2019 год - 62 118,98950 тыс. рублей; 2020 год - 101 219,44297 тыс. рублей; 2021 год - 42 341,73928 тыс. рублей; 2022 год - 40 460,00000 тыс. рублей; 2023 год - 3 460,00000 тыс. рублей; 2024 год - 42 000,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
";
4) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1":
а) в пункте 3 слова "до 70%" заменить словами "до 52,5%";
б) в пункте 4 слова "не менее 85%" заменить словами "не менее 88%".
3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие пассажирского автомобильного транспорта":
1) в разделе "Участники Подпрограммы 2" слова "органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)" исключить;
2) после раздела "Участники Подпрограммы 2" дополнить разделом следующего содержания:
"
Иные участники Подпрограммы 2 | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 2 392 941,67328 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета - 2 265 269,81563 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 11 803,30195 тыс. рублей; 2015 год - 11 965,74655 тыс. рублей; 2016 год - 22 000,00000 тыс. рублей; 2017 год - 65 295,88989 тыс. рублей; 2018 год - 197 960,76563 тыс. рублей; 2019 год - 365 592,51728 тыс. рублей; 2020 год - 744 190,34062 тыс. рублей; 2021 год - 644 907,82951 тыс. рублей; 2022 год - 55 253,42320 тыс. рублей; 2023 год - 86 300,00000 тыс. рублей; 2024 год - 30 000,00100 тыс. рублей; 2025 год - 30 000,00000 тыс. рублей; 2) местных бюджетов (по согласованию) - 127 671,85765 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2 367,68655 тыс. рублей; 2015 год - 4 014,41773 тыс. рублей; 2016 год - 2 444,44444 тыс. рублей; 2017 год - 9 366,20999 тыс. рублей; 2018 год - 67 397,68869 тыс. рублей; 2019 год - 2 062,12500 тыс. рублей; 2020 год - 6 232,11277 тыс. рублей; 2021 год - 4 992,92929 тыс. рублей; 2022 год - 801,01010 тыс. рублей; 2023 год - 2 278,94737 тыс. рублей; 2024 год - 12 857,14286 тыс. рублей; 2025 год - 12 857,14286 тыс. рублей |
".
4. В паспорте подпрограммы 3 "Развитие водного транспорта":
1) в разделе "Участники Подпрограммы 3" слова "органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)" исключить;
2) после раздела "Участники Подпрограммы 3" дополнить разделом следующего содержания:
"
Иные участники Подпрограммы 3 | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
";
3) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 932 903,76146 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета - 1 925 246,29819 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 291 846,84742 тыс. рублей; 2015 год - 56 003,77116 тыс. рублей; 2016 год - 103 107,15147 тыс. рублей; 2017 год - 83 032,69893 тыс. рублей; 2018 год - 181 967,31483 тыс. рублей; 2019 год - 307 622,00492 тыс. рублей; 2020 год - 130 383,47581 тыс. рублей; 2021 год - 321 676,81200 тыс. рублей; 2022 год - 206 917,12165 тыс. рублей; 2023 год - 193 977,00000 тыс. рублей; 2024 год - 23 532,40000 тыс. рублей; 2025 год - 25 179,70000 тыс. рублей; 2) местных бюджетов (по согласованию) - 7 657,46327 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 219,06000 тыс. рублей; 2015 год - 1 317,07651 тыс. рублей; 2016 год - 1 643,82105 тыс. рублей; 2017 год - 1 460,01689 тыс. рублей; 2018 год - 341,34969 тыс. рублей; 2019 год - 333,92905 тыс. рублей; 2020 год - 391,81008 тыс. рублей; 2021 год - 350,40000 тыс. рублей; 2022 год - 600,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
";
4) раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3":
а) в пункте 1 слова "до 13,8 тыс. человек" заменить словами "до 1,8 тыс. человек", слова "до 4,6 тыс. человек" заменить словами "до 1,4 тыс. человек";
б) в пункте 2 слова "до 54 тыс. тонн" заменить словами "до 300 тыс. тонн";
в) в пункте 3 слова "до 7 млн. тонн" заменить словами "до 4 млн тонн".
5. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие воздушного транспорта":
1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 7 693 152,87026 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 1) краевого бюджета - 7 657 152,87026 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 892 193,65228 тыс. рублей; 2015 год - 588 270,88150 тыс. рублей; 2016 год - 725 428,45009 тыс. рублей; 2017 год - 518 028,62944 тыс. рублей; 2018 год - 741 008,00000 тыс. рублей; 2019 год - 970 459,28885 тыс. рублей; 2020 год - 866 242,30741 тыс. рублей; 2021 год - 747 689,94732 тыс. рублей; 2022 год - 70 000,00000 тыс. рублей; 2023 год - 94 470,32365 тыс. рублей; 2024 год - 697 276,03368 тыс. рублей; 2025 год - 746 085,35604 тыс. рублей; 2) внебюджетных источников - 36 000,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 36 000,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей |