ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2021 года N 1489


О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г. Казани от 11.06.2015 N 2381 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Казани на 2015 - 2021 годы"



Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования в городе Казани на 2015 - 2021 годы" позволила обеспечить позитивную динамику по основным показателям развития образования в городе. Учитывая, что все направления в программе соответствуют государственной программе "Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы", в целях завершения начатых и реализуемых программных мероприятий и проектов для обеспечения соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики постановляю:


1. Внести в приложение к постановлению Исполнительного комитета г. Казани от 11.06.2015 N 2381 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Казани на 2015 - 2021 годы" (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета г. Казани от 22.08.2016 N 3400, от 28.04.2017 N 1564, от 29.12.2017 N 5493) следующие изменения:


1.1. в паспорте программы строку "Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам и источникам

Общий объем финансирования по Программе составляет 69 784 307,80 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета г. Казани - 49 550 518,90 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств - 20 233 788,9 тыс. руб.

Годы

Бюджет г. Казани, тыс. руб.

Внебюджетные средства, тыс. руб.

2015

5 471 440,80

2 352 101,70

2016

5 962 780,52

2 717 221,01

2017

6 402 406,76

2 794 856,51

2018

7 118 523,21

3 118 452,48

2019

7 761 331,50

3 433 203,70

2020

8 235 846,21

2 577 145,70

2021

8 598 189,90

3 240 807,80

ИТОГО

49 550 518,90

20 233 788,90

Объемы финансирования за 2015 - 2020 годы отражены в объеме финансирования и кассового исполнения, за 2021 год - исходя из утвержденного плана"


1.2. раздел III Программы изложить в следующей редакции:


"III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы



Финансовое обеспечение Программы предполагает использование бюджетных и внебюджетных источников финансирования.


Общий объем финансирования по Программе составляет 69 784 307,80 тыс. руб., в том числе:


- за счет средств бюджета г. Казани - 49 550 518,90 тыс. руб.;


- за счет внебюджетных средств - 20 233 788,9 тыс. руб.

Годы

Бюджет г. Казани, тыс. руб.

Внебюджетные средства, тыс. руб.

2015

5 471 440,80

2 352 101,70

2016

5 962 780,52

2 717 221,01

2017

6 402 406,76

2 794 856,51

2018

7 118 523,21

3 118 452,48

2019

7 761 331,50

3 433 203,70

2020

8 235 846,21

2 577 145,70

2021

8 598 189,90

3 240 807,80

ИТОГО

49 550 518,90

20 233 788,90


В разрезе подпрограмм:

Наименование подпрограммы

2015 год (тыс. руб.)

2016 год (тыс. руб.)

2017 год (тыс. руб.)

2018 год (тыс. руб.)

2019 год (тыс. руб.)

2020 год (тыс. руб.)

2021 год (тыс. руб.)

Подпрограмма-1

4 460 327,54

4 982 495,71

5 111 844,51

5 179 837,59

5 695 394,60

5 644 403,70

6 181 333,72

Подпрограмма-2

1 988 964,90

2 127 595,99

2 184 762,88

2 674 381,14

2 967 247,80

2 918 319,00

3 390 729,24

Подпрограмма-3

759 137,00

805 169,10

1 026 436,39

1 178 463,42

1 282 831,50

1 342 982,70

1 307 520,84

Подпрограмма-4

615 113,10

764 740,72

874 219,49

905 471,84

971 576,50

703 896,01

797 441,20

Подпрограмма-5

0,0

0,0

0,0

298 821,70

277 484,80

203 390,50

161 972,70

ИТОГО

7823542,54

8680001,52

9197263,27

10236975,69

11194535,20

10812991,91

11838997,70


Объемы финансирования за 2015 - 2020 годы отражены в объеме финансирования и кассового исполнения, за 2021 год - исходя из утвержденного плана";


1.3. в паспорте Подпрограммы-1 строку "Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам

Общий объем финансирования Подпрограммы-1 составляет 37 255 637,37 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета г. Казани - 20 256 490,94 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств - 16 999 146,38 тыс. руб.

Годы

Бюджет г. Казани, тыс. руб.

Внебюджетные средства, тыс. руб.

2015

2 349 088,50

2 111 239,04

2016

2 585 689,82

2 396 805,89

2017

2 690 917,90

2 420 926,61

2018

2 555 401,24

2 624 436,35

2019

2 845 754,90

2 849 639,70

2020

3 578 197,80

2 066 205,90

2021

3 651 440,80

2 529 892,92

ИТОГО

20 256 490,94

16 999 146,38

Объемы финансирования за 2015 - 2020 годы отражены в объеме финансирования и кассового исполнения, за 2021 год - исходя из утвержденного плана"


1.4. раздел III Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:


"III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-1



Финансовое обеспечение Подпрограммы-1 предполагает использование бюджетных и внебюджетных источников финансирования.


Источниками внебюджетных расходов являются родительская плата, размеры которой ежегодно утверждаются постановлением Исполнительного комитета г. Казани, и доходы учреждений от оказания дополнительных платных образовательных услуг.


За счет средств бюджета города мероприятия Подпрограммы-1 реализуются посредством предоставления субсидий муниципальным дошкольным образовательным учреждениям города на выполнение муниципального задания на оказание ими муниципальных услуг и осуществление закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.


Общий объем финансирования Подпрограммы-1 составляет 37 255 637,37 тыс. руб., в том числе:


- за счет средств бюджета г. Казани - 20 256 490,94 тыс. руб.;


- за счет внебюджетных средств - 16 999 146,38 тыс. руб.

Годы

Бюджет г. Казани (тыс. руб.)

Внебюджетные средства (тыс. руб.)

2015

2 349 088,50

2 111 239,04

2016

2 585 689,82

2 396 805,89

2017

2 690 917,90

2 420 926,61

2018

2 555 401,24

2 624 436,35

2019

2 845 754,90

2 849 639,70

2020

3 578 197,80

2 066 205,90

2021

3 651 440,80

2 529 892,92

ИТОГО

20 256 490,94

16 999 146,38


Объемы финансирования за 2015 - 2020 годы отражены в объеме финансирования и кассового исполнения, за 2021 год - исходя из утвержденного плана";


1.5. приложение N 2 к Подпрограмме-1 изложить в следующей редакции:



"Приложение N 2
к Подпрограмме-1


Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы-1

N п/п

Наименования основных мероприятий

Единица измерения

Финансирование с указанием источника

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель: модернизация и повышение качества дошкольного образования детей

Задача: предоставление муниципальных услуг дошкольного образования, присмотра и ухода за воспитанниками

Основное мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

1.1

Разработка локальных нормативно-правовых актов муниципального дошкольного образовательного учреждения, соответствующих действующему законодательству в сфере образования и ФГОС дошкольного образования

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Разработка образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствии со стандартами дошкольного образования

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

Методическое сопровождение дошкольных образовательных учреждений по внедрению ФГОС

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4

Реализация регионального компонента в рамках образовательной программы дошкольного образовательного учреждения

-

За счет текущего финансирования

1.5

Развитие сети дошкольных учреждений с татарским языком воспитания и обучения

-

За счет текущего финансирования

1.6

Организация предшкольного образования на родном (татарском) языке

-

За счет текущего финансирования

1.7

Проведение мероприятий по достижению нормативного соотношения численности воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в расчете на одного педагогического работника

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8

Внедрение системы оценки качества дошкольного образования, рекомендованной Министерством образования и науки Республики Татарстан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2. Реализация дошкольного образования

2.1

Создание условий для получения качественного дошкольного образования детей

тыс. руб.

28 776,40

13 403,59

10 802,40

13 913,30

15 980, 20

13 795,50

19 882,10

2.2

Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений

2760725,90

3 137 616,85

3204 553,19

3142620,26

3515357,70

3790235,40

3 603 532,30

2.3

Обеспечение питанием воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1005024,60

1126 846,54

1182980,60

1 250 422,16

1337671,90

1088466,90

1580710,60

2.4

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

13300,80

10966,50

22744,51

13 593,42

11 410,70

6 194,20

13 426,20

2.5

Развитие дополнительных платных образовательных услуг

-

247 585,04

269199,81

255304,31

302180,15

343 321,20

265 318,40

429 863,60

2.6

Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению с использованием энергосберегающих технологий

404914,80

424462,42

435459,50

457 108,30

471 652,90

480393,30

533 918,90

Основное мероприятие 3. Обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

3.1

Обеспечение доступности и повышение качества предоставляемой дошкольной образовательной услуги и (или) услуги по содержанию детей в возрасте от 3 до 7 лет в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

За счет текущего финансирования

3.2

Развитие сети групп комбинированной направленности в дошкольных образовательных учреждениях

За счет текущего финансирования

3.3

Информационно-методическое обеспечение деятельности групп комбинированной направленности в дошкольных образовательных организациях

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4

Открытие консультационных пунктов для населения по вопросам воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья

За счет текущего финансирования

3.5

Создание условий для творческой самореализации детей, повышения качества работы с одаренными детьми в дошкольных образовательных учреждениях

За счет текущего финансирования

3.6

Создание условий для организации игровой, познавательно-исследовательской и двигательной активности детей дошкольного возраста в летний период в соответствии с ФГОС дошкольного образования

За счет текущего финансирования

3.7

Организация пилотных и базовых площадок в дошкольных образовательных учреждениях по актуальным направлениям деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4. Развитие национального образования в дошкольных образовательных учреждениях

4.1

Реализация вариативных моделей и программ билингвального (полилингвального) образования дошкольников

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2

Участие в республиканском гранте "Билингвальный детский сад"

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5. Развитие вариативных форм дошкольного образования

5.1

Развитие сети семейных детских садов

-

За счет текущего финансирования

5.2

Мероприятия по развитию форм государственно-частного партнерства

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3

Реализация мероприятий по информационно-методической поддержке негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по реализации общеобразовательной программы дошкольного образования, по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача: кадровое обеспечение системы дошкольного образования

Основное мероприятие 6. Повышение образовательного и профессионального уровня педагогических кадров

6.1

Кадровое обеспечение системы дошкольного образования (включая курсовую подготовку и повышение квалификации)

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.2

Реализация целевой программы подготовки старших воспитателей-тьюторов по реализации стандарта дошкольного образования

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.3

Информационно-методическое обеспечение вновь назначенных руководителей дошкольных образовательных учреждений

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.4

Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, мастер-классов по вопросам управленческой и педагогической деятельности в условиях обновления содержания дошкольного образования

-

За счет текущего финансирования

6.5

Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией ребенка дошкольного возраста в условиях билингвальности

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.6

Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией детей высокомотивированных, с ограниченными возможностями здоровья

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.7

Организация деятельности виртуальных сообществ педагогов дошкольных образовательных организаций на казанском образовательном портале

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.8

Внедрение эффективного контракта в дошкольном образовании

-

За счет текущего финансирования

Задача: информационное обеспечение системы дошкольного образования

Основное мероприятие 7. Создание информационной среды для совершенствования системы управления дошкольным образованием

7.1

Предоставление услуги по регистрации и распределению по учреждениям детей, нуждающихся в дошкольных образовательных услугах, в электронном виде

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.2

Создание во вновь открывающихся дошкольных образовательных учреждениях г. Казани автоматизированных рабочих мест

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3

Подключение детских садов-новостроек к сети Интернет

-

За счет текущего финансирования

7.4

Апробация модели "Электронный детский сад"

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме-1, в том числе

тыс. руб.

4460327,5

4982495,7

5111844,51

5179 837,59

5695394,6

5644403,7

6181333,72

за счет средств бюджета города

-

2349088,5

2585689,8

2 690 917,90

2 555 401,24

2 845 754,9

3578197,8

3651440,8

за счет средств родительской платы

-

1863654,0

2127606,1

2165 622,30

2322 256,2

2506318,5

1800887,5

2100 029,30

за счет внебюджетных средств

-

247 585,0

269 199,8

255 304,31

302180,15

343321,2

265318,40

429863,62"

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»