Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. N 369 "О государственной программе "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия".
Председатель Правительства
Республики Калмыкия
Ю.ЗАЙЦЕВ
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 369 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего: 17 914 818,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 439 646,6 тыс. руб.; 2020 год - 1 077 452,0 тыс. руб.; 2021 год - 2 630 168,5 тыс. руб.; 2022 год - 4 113 975,4 тыс. руб.; 2023 год - 4 216 177,3 тыс. руб.; 2024 год - 5 437 428,6 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 1 421 475,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 20 657,0 тыс. руб.; 2020 год - 342 125,8 тыс. руб.; 2021 год - 443 631,0 тыс. руб.; 2022 год - 348 963,3 тыс. руб.; 2023 год - 173 500,3 тыс. руб.; 2024 год - 92 597,8 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 15 694 477,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 338 011,6 тыс. руб.; 2020 год - 416 324,0 тыс. руб.; 2021 год - 2 088 752,3 тыс. руб.; 2022 год - 3 697 685,2 тыс. руб.; 2023 год - 3 934 630,9 тыс. руб.; 2024 год - 5 219 073,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 846 809,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 229 226,4 тыс. руб.; 2020 год - 206 860,6 тыс. руб.; 2021 год - 210 747,2 тыс. руб.; 2022 год - 100 083,6 тыс. руб.; 2023 год - 64 546,9 тыс. руб.; 2024 год - 35 344,3 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 111 306,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 17 307,9 тыс. руб.; 2020 год - 40 000,6 тыс. руб.; 2021 год - 12 489,2 тыс. руб.; 2022 год - 4 219,2 тыс. руб.; 2023 год - 18 145,0 тыс. руб.; 2024 год - 19 145,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 687 559,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 63 640,1 тыс. руб.; 2020 год - 279 001,6 тыс. руб.; 2021 год - 85 296,0 тыс. руб.; 2022 год - 63 107,7 тыс. руб.; 2023 год - 89 901,1 тыс. руб.; 2024 год - 106 612,8 тыс. руб.; Объемы финансирования на реализацию подпрограмм: Подпрограмма 1 - 13 532 992,4 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 2 317 500,0 тыс. руб.; Подпрограмма 3 - 413 650,7 тыс. руб.; Подпрограмма 4 - 845 726,2 тыс. руб.; Подпрограмма 5 - 176 131,1 тыс. руб.; Подпрограмма 6 - 291 178,9 тыс. руб.; Подпрограмма 7 - 337 639,1 тыс. руб. |
";
2. Раздел III "Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. N 598-р в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 72000 тыс. рублей на оказание разовой финансовой помощи бюджету Республики Калмыкия путем предоставления субсидии из федерального бюджета в целях проверки соответствия Ики-Бурульского группового водопровода проектным решениям, оценки его строительной готовности и объема дополнительных средств, необходимых для ввода в эксплуатацию.".
3. В подпрограмме 1 "Повышение качества водоснабжения Республики Калмыкия":
а) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: 13 532 992,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 166 175,7 тыс. руб.; 2020 год - 271 985,8 тыс. руб.; 2021 год - 2 093 854,3 тыс. руб.; 2022 год - 3 624 677,7 тыс. руб.; 2023 год - 3 583 348,8 тыс. руб.; 2024 год - 3 792 950,1 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 757 647,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 20 657,0 тыс. руб.; 2020 год - 62 297,7 тыс. руб.; 2021 год - 237 631,0 тыс. руб.; 2022 год - 170 963,3 тыс. руб.; 2023 год - 173 500,3 тыс. руб.; 2024 год - 92 597,8 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 12 676 161,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 124 688,7 тыс. руб.; 2020 год - 180 171,0 тыс. руб.; 2021 год - 1 842 886,6 тыс. руб.; 2022 год - 3 442 214,4 тыс. руб.; 2023 год - 3 397 348,5 тыс. руб.; 2024 год - 3 688 852,3 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 232 486,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 94 688,7 тыс. руб.; 2020 год - 43 171,0 тыс. руб.; 2021 год - 59 596,6 тыс. руб.; 2022 год - 24 489,2 тыс. руб.; 2023 год - 10 540,9 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 33 353,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 10 300,0 тыс. руб.; 2020 год - 19 187,1 тыс. руб.; 2021 год - 2 866,7 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 1 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 65 830,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 10 530,0 тыс. руб.; 2020 год - 10 330,0 тыс. руб.; 2021 год - 10 470,0 тыс. руб.; 2022 год - 11 500,0 тыс. руб.; 2023 год - 11 500,0 тыс. руб.; 2024 год - 11 500,0 тыс. руб.; |
";
б) в абзацах шестом и девятом раздела II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы" слова "национального проекта "Экология" заменить словами "национального проекта "Жилье и городская среда";
в) в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце первом слова "национального проекта "Экология" заменить словами "национального проекта "Жилье и городская среда";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"основное мероприятие 1.5 "Обеспечение технической готовности объекта капитального строительства "Ики-Бурульский групповой водопровод с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод" предусматривает выполнение мероприятий по проведению строительно-технической экспертизы и оценки движимого и недвижимого имущества Ики-Бурульского группового водопровода путем предоставления субсидии бюджетному учреждению Республики Калмыкия "Управление по эксплуатации групповых водопроводов", в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. N 598-р в 2021 году о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 72000 тыс. рублей на оказание разовой финансовой помощи бюджету Республики Калмыкия путем предоставления субсидии из федерального бюджета в целях проверки соответствия Ики-Бурульского группового водопровода проектным решениям, оценки его строительной готовности и объема дополнительных средств, необходимых для ввода в эксплуатацию.".
4. В паспорте подпрограммы 2 "Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: 2 317 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 12 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 235 300,0 тыс. руб.; 2022 год - 279 800,0 тыс. руб.; 2023 год - 390 400,0 тыс. руб.; 2024 год - 1 400 000,0 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 396 000,00 тыс. руб.; в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 12 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 206 000,0 0 тыс. руб.; 2022 год - 178 000,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 1 921 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 29 300,0 тыс. руб.; 2022 год - 101 800,0 тыс. руб.; 2023 год - 390 400,0 тыс. руб.; 2024 год - 1 400 000,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 3 600,0 тыс. руб.; в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 1800,0 тыс. руб.; 2022 год - 1800,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб. |
".
5. В паспорте подпрограммы 3 "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: 413 650,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 71 460,8 тыс. руб.; 2020 год - 281 889,9 тыс. руб.; 2021 год - 42 800,0 тыс. руб.; 2022 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2023 год - 6 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 6 000,0 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 195 044,3 тыс. руб.; в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 195 044,3 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 218 606,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 71 460,8 тыс. руб.; 2020 год - 86 845,6 тыс. руб.; 2021 год - 42 800,0 тыс. руб.; 2022 год - 5 500,0 тыс. руб.; 2023 год - 6 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 6 000,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 112 447,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 36 832,7 тыс. руб.; 2020 год - 35 814,3 тыс. руб.; 2021 год - 39 800,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб. |
".
6. В подпрограмме 4 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов":
а) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: 845 726,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 93 820,0 тыс. руб.; 2020 год - 182 682,8 тыс. руб.; 2021 год - 147 474,3 тыс. руб.; 2022 год - 127 639,2 тыс. руб.; 2023 год - 135 660,2 тыс. руб.; 2024 год - 158 449,7 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 72 783,8 тыс. руб.; в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 72 783,8 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 447 411,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 70 736,7 тыс. руб.; 2020 год - 73 124,3 тыс. руб.; 2021 год - 73 066,7 тыс. руб.; 2022 год - 81 612,7 тыс. руб.; 2023 год - 74 324,3 тыс. руб.; 2024 год - 74 546,4 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 181 540,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 41 409,6 тыс. руб.; 2020 год - 66 522,2 тыс. руб.; 2021 год - 50 264,6 тыс. руб.; 2022 год - 21 566,3 тыс. руб.; 2023 год - 1 777,9 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 56 825,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 559,9 тыс. руб.; 2020 год - 13 173,5 тыс. руб.; 2021 год - 7 247,5 тыс. руб.; 2022 год - 1 844,2 тыс. руб.; 2023 год - 16 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 18 000,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 268 706,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 22 523,4 тыс. руб.; 2020 год - 23 601,2 тыс. руб.; 2021 год - 67 160,1 тыс. руб.; 2022 год - 44 182,3 тыс. руб.; 2023 год - 45 335,9 тыс. руб.; 2024 год - 65 903,3 тыс. руб. |
";
б) Подраздел "Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы" раздела IV "Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)" дополнить абзацем следующего содержания:
"Порядок предоставления и расходования субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда приведен в Приложении N 12 к Государственной программе.".
7. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: 291 178,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 4 140,0 тыс. руб.; 2020 год - 222 038,9 тыс. руб.; 2021 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2022 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2023 год - 28 600,0 тыс. руб.; 2024 год - 31 200,0 тыс. руб. из них: средства федерального бюджета - всего 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 16 578,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 4 140,0 тыс. руб.; 2020 год - 2 038,9 тыс. руб.; 2021 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2022 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2023 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2024 год - 2 600,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего 8 778,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 4 140,0 тыс. руб.; 2020 год - 2 038,9 тыс. руб.; 2021 год - 2 600,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 274 600,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 220 000,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 26 000,0 тыс. руб.; 2024 год - 28 600,0 тыс. руб. |
".
8. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: 337 639,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 52 155,4 тыс. руб.; 2020 год - 59 314,2 тыс. руб.; 2021 год - 86 369,0 тыс. руб.; 2022 год - 52 228,1 тыс. руб.; 2023 год - 52 228,1 тыс. руб.; 2024 год - 35 344,3 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 337 639,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 52 155,4 тыс. руб.; 2020 год - 59 314,2 тыс. руб.; 2021 год - 86 369,0 тыс. руб.; 2022 год - 52 228,1 тыс. руб.; 2023 год - 52 228,1 тыс. руб.; 2024 год - 35 344,3 тыс. руб.; средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 307 956,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 52 155,4 тыс. руб.; 2020 год - 59 314,2 тыс. руб.; 2021 год - 56 686,0 тыс. руб.; 2022 год - 52 228,1 тыс. руб.; 2023 год - 52 228,1 тыс. руб.; 2024 год - 35 344,3 тыс. руб.; средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб. |
".
9. Приложения NN 1, 2, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
10. Пункт 6 Порядка создания парка специализированной техники жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с индивидуальной программой социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. N 992-р приложения N 11 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"6. Уполномоченный орган в соответствии с приказом о распределении техники передает технику ЖКХ в муниципальную собственность, собственность организаций жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия, органам исполнительной власти Республики Калмыкия с оформлением необходимых документов согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. N 374 "О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации" или в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".".
11. Дополнить приложением N 12 согласно приложению N 2.
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей | Удельный вес | ||||||||||||
2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
базовый вариант | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | базовый вариант | с учетом доп. средств | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия" | ||||||||||||||||
1 | Доля населения Республики Калмыкия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 72,6 | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10,3 | 25 | 13 | 35,4 | 18,1 | 82,3 | 0,20 |
2 | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 27 | 6 | 38 | 0,15 |
3 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 64,5 | 64,0 | 64,0 | 63,5 | 63,5 | 63,1 | 63,1 | 62,6 | 62,6 | 61,2 | 61,2 | 60,0 | 60,0 | 0,10 |
4 | Мощность построенных и реконструированных объектов водоотведения и очистных сооружений | км. | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 |
5 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего количества многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта | % | 2,0 | 2,6 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 4,5 | 0,20 |
6 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,0 | 0,11 | 0,0 | 1,57 | 0,0 | 2,93 | 0,0 | 6,087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
Подпрограмма 1 "Повышение качества водоснабжения Республики Калмыкия" | ||||||||||||||||
1 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 67 | 67 | 64 | 67 | 62 | 67 | 57 | 67 | 53 | 67 | 52 | 67 | 50 | 0,2 |
2 | Мощность построенных и реконструированных объектов водоснабжения | км. | 71 | 0 | 72 | 0 | 81 | 0 | 105 | 0 | 115 | 0 | 83 | 0 | 75 | 0,2 |
3 | Доля населения Республики Калмыкия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 72,6 | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10,3 | 25 | 13 | 35,4 | 18,1 | 82,3 | 0,2 |
4 | Доля городского населения Республики Калмыкия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 72,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,2 | 10 | 90 | 0,2 |
5 | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 27 | 6 | 38 | 0,15 |
Подпрограмма 2 "Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий" | ||||||||||||||||
1 | Уровень износа объектов водоотведения | % | 68 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 0,35 |
2 | Мощность построенных и реконструированных объектов водоотведения и очистных сооружений | км. | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 |
3 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод | % | 66 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0,3 |
Подпрограмма 3 "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" | ||||||||||||||||
1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 64,5 | 64,0 | 64,0 | 63,5 | 63,5 | 63,1 | 63,1 | 62,6 | 62,6 | 61,2 | 61,2 | 60,0 | 60,0 | 0,3 |
2 | Мощность построенных, реконструированных объектов теплоснабжения | км. | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 4,1 | 0,3 |
3 | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения, предусмотренные подпрограммой с нарастающим итогом | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 17 | 2 | 17 | 0,2 |
4 | Сохранение существующих и создание новых рабочих мест в результате реализации мероприятий по созданию парка техники жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
Подпрограмма 4 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов" | ||||||||||||||||
1 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего количества многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта | % | 2,0 | 2,6 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 4,5 | 0,3 |
2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,0 | 0,11 | 0,0 | 1,57 | 0,0 | 2,93 | 0,0 | 6,087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 |
3 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. чел. | 0,0 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,0 | 0,16 | 0,0 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2 |
4 | Создание рабочих мест в результате реализации мероприятия по замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы | ед. | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия" | ||||||||||||||||
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||||||
1 | Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических и сопоставимых условий) | т.у.т./млн. руб. | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 13,61 | 13,61 | 13,21 | 13,21 | 12,87 | 12,87 | 12,52 | 12,52 | 12,19 | 12,19 | 0,03 |
2 | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации | % | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 0,03 |
3 | Доля объема электрический энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,03 |
4 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,03 |
5 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,03 |
6 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,03 |
7 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) на территории субъекта Российской Федерации | % | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,028 |
8 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,027 |
9 | Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | % | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,027 |
10 | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | МВт | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,027 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе | ||||||||||||||||
11 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт. ч/кв. м | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,00 | 3,00 | 3,53 | 3,53 | 3,55 | 3,55 | 3,87 | 3,87 | 3,08 | 3,08 | 0,03 |
12 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,027 |
13 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,30 | 17,30 | 17,2 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,10 | 17,10 | 0,027 |
14 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,74 | 3,74 | 3,67 | 3,67 | 3,64 | 3,64 | 3,63 | 3,63 | 3,42 | 3,42 | 0,027 |
15 | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 212,98 | 212,98 | 212,98 | 213,48 | 213,48 | 213,21 | 213,21 | 212,99 | 212,99 | 212,18 | 212,18 | 212,18 | 212,18 | 0,027 |
16 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,027 |
17 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,027 | |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||||||||||
18 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,03 |
19 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,20 | 18,20 | 18,15 | 18,15 | 18,1 | 18,10 | 18,05 | 18,05 | 18,00 | 18,00 | 0,027 |
20 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,80 | 2,80 | 2,75 | 2,75 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,65 | 2,65 | 0,027 |
21 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв. м | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,70 | 18,70 | 18,14 | 18,14 | 17,60 | 17,60 | 17,07 | 17,07 | 16,56 | 16,56 | 0,027 |
22 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,027 |
23 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,027 |
24 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,30 | 16,30 | 16,14 | 16,14 | 15,98 | 15,98 | 15,82 | 15,82 | 15,66 | 15,66 | 0,027 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||||
25 | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства | т.у.т/млн. руб. | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,70 | 1,70 | 1,74 | 1,74 | 1,81 | 1,81 | 1,82 | 1,82 | 1,79 | 1,79 | 0,03 |
26 | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./тыс. МВт. ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,027 |
27 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./млн. Гкал | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 135 544,44 | 0,027 |
28 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 20,47 | 20,47 | 20,47 | 19,65 | 19,65 | 18,92 | 18,92 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 17,51 | 0,027 |
29 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт. ч/куб. м | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 84,08 | 0,027 |
30 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,21 | 14,21 | 14,22 | 14,22 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 0,027 |
31 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,95 | 15,95 | 15,91 | 15,91 | 15,78 | 15,78 | 15,64 | 15,64 | 15,51 | 15,51 | 0,027 |
32 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт. ч./куб. м | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,53 | 1,53 | 1,49 | 1,49 | 1,47 | 1,47 | 0,027 |
33 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт. ч./куб. м | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,027 |
34 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт. ч/кв. м | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,90 | 5,90 | 5,87 | 5,87 | 5,85 | 5,85 | 5,84 | 5,84 | 5,83 | 5,83 | 0,027 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||||||||||
35 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | шт. | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0,027 |
36 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых приведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 0,027 |
Подпрограмма 6 "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия" | ||||||||||||||||
1 | Доля газифицированных населенных пунктов республики | % | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 100 | 0,35 |
2 | Количество газифицированных населенных пунктов | шт. | 161 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 199 | 0,35 |
3 | Протяженность построенных межпоселковых газопроводов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,8 | 0 | 28,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Государственной программы" | ||||||||||||||||
1 | Доля муниципальных образований, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества муниципальных образований | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,5 |
2 | Доля предприятий тепло-, электроснабжения, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,5 |