ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2021 года N 85


О внесении изменений в государственную программу "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. N 369



Правительство Республики Калмыкия постановляет:


Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. N 369 "О государственной программе "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия".



Председатель Правительства
Республики Калмыкия
Ю.ЗАЙЦЕВ



Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 19 марта 2021 г. N 85



ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 369 "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ"


1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Всего: 17 914 818,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 439 646,6 тыс. руб.;

2020 год - 1 077 452,0 тыс. руб.;

2021 год - 2 630 168,5 тыс. руб.;

2022 год - 4 113 975,4 тыс. руб.;

2023 год - 4 216 177,3 тыс. руб.;

2024 год - 5 437 428,6 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета - всего: 1 421 475,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 20 657,0 тыс. руб.;

2020 год - 342 125,8 тыс. руб.;

2021 год - 443 631,0 тыс. руб.;

2022 год - 348 963,3 тыс. руб.;

2023 год - 173 500,3 тыс. руб.;

2024 год - 92 597,8 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета - всего: 15 694 477,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 338 011,6 тыс. руб.;

2020 год - 416 324,0 тыс. руб.;

2021 год - 2 088 752,3 тыс. руб.;

2022 год - 3 697 685,2 тыс. руб.;

2023 год - 3 934 630,9 тыс. руб.;

2024 год - 5 219 073,0 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 846 809,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год - 229 226,4 тыс. руб.;

2020 год - 206 860,6 тыс. руб.;

2021 год - 210 747,2 тыс. руб.;

2022 год - 100 083,6 тыс. руб.;

2023 год - 64 546,9 тыс. руб.;

2024 год - 35 344,3 тыс. руб.;

средства местного бюджета - всего: 111 306,9 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год - 17 307,9 тыс. руб.;

2020 год - 40 000,6 тыс. руб.;

2021 год - 12 489,2 тыс. руб.;

2022 год - 4 219,2 тыс. руб.;

2023 год - 18 145,0 тыс. руб.;

2024 год - 19 145,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - всего: 687 559,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год - 63 640,1 тыс. руб.;

2020 год - 279 001,6 тыс. руб.;

2021 год - 85 296,0 тыс. руб.;

2022 год - 63 107,7 тыс. руб.;

2023 год - 89 901,1 тыс. руб.;

2024 год - 106 612,8 тыс. руб.;

Объемы финансирования на реализацию подпрограмм:

Подпрограмма 1 - 13 532 992,4 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 - 2 317 500,0 тыс. руб.;

Подпрограмма 3 - 413 650,7 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 - 845 726,2 тыс. руб.;

Подпрограмма 5 - 176 131,1 тыс. руб.;

Подпрограмма 6 - 291 178,9 тыс. руб.;

Подпрограмма 7 - 337 639,1 тыс. руб.

";


2. Раздел III "Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" дополнить абзацем десятым следующего содержания:


"В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. N 598-р в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 72000 тыс. рублей на оказание разовой финансовой помощи бюджету Республики Калмыкия путем предоставления субсидии из федерального бюджета в целях проверки соответствия Ики-Бурульского группового водопровода проектным решениям, оценки его строительной готовности и объема дополнительных средств, необходимых для ввода в эксплуатацию.".


3. В подпрограмме 1 "Повышение качества водоснабжения Республики Калмыкия":


а) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего: 13 532 992,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 166 175,7 тыс. руб.;

2020 год - 271 985,8 тыс. руб.;

2021 год - 2 093 854,3 тыс. руб.;

2022 год - 3 624 677,7 тыс. руб.;

2023 год - 3 583 348,8 тыс. руб.;

2024 год - 3 792 950,1 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета - всего: 757 647,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 20 657,0 тыс. руб.;

2020 год - 62 297,7 тыс. руб.;

2021 год - 237 631,0 тыс. руб.;

2022 год - 170 963,3 тыс. руб.;

2023 год - 173 500,3 тыс. руб.;

2024 год - 92 597,8 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета - всего: 12 676 161,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 124 688,7 тыс. руб.;

2020 год - 180 171,0 тыс. руб.;

2021 год - 1 842 886,6 тыс. руб.;

2022 год - 3 442 214,4 тыс. руб.;

2023 год - 3 397 348,5 тыс. руб.;

2024 год - 3 688 852,3 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 232 486,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 94 688,7 тыс. руб.;

2020 год - 43 171,0 тыс. руб.;

2021 год - 59 596,6 тыс. руб.;

2022 год - 24 489,2 тыс. руб.;

2023 год - 10 540,9 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

средства местного бюджета - всего: 33 353,8 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год - 10 300,0 тыс. руб.;

2020 год - 19 187,1 тыс. руб.;

2021 год - 2 866,7 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 1 000,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - всего: 65 830,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год - 10 530,0 тыс. руб.;

2020 год - 10 330,0 тыс. руб.;

2021 год - 10 470,0 тыс. руб.;

2022 год - 11 500,0 тыс. руб.;

2023 год - 11 500,0 тыс. руб.;

2024 год - 11 500,0 тыс. руб.;

";


б) в абзацах шестом и девятом раздела II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы" слова "национального проекта "Экология" заменить словами "национального проекта "Жилье и городская среда";


в) в разделе III "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":


в абзаце первом слова "национального проекта "Экология" заменить словами "национального проекта "Жилье и городская среда";


абзац восьмой изложить в следующей редакции:


"основное мероприятие 1.5 "Обеспечение технической готовности объекта капитального строительства "Ики-Бурульский групповой водопровод с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод" предусматривает выполнение мероприятий по проведению строительно-технической экспертизы и оценки движимого и недвижимого имущества Ики-Бурульского группового водопровода путем предоставления субсидии бюджетному учреждению Республики Калмыкия "Управление по эксплуатации групповых водопроводов", в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. N 598-р в 2021 году о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 72000 тыс. рублей на оказание разовой финансовой помощи бюджету Республики Калмыкия путем предоставления субсидии из федерального бюджета в целях проверки соответствия Ики-Бурульского группового водопровода проектным решениям, оценки его строительной готовности и объема дополнительных средств, необходимых для ввода в эксплуатацию.".


4. В паспорте подпрограммы 2 "Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего: 2 317 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 12 000,0 тыс. руб.;

2021 год - 235 300,0 тыс. руб.;

2022 год - 279 800,0 тыс. руб.;

2023 год - 390 400,0 тыс. руб.;

2024 год - 1 400 000,0 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета - всего: 396 000,00 тыс. руб.; в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 12 000,0 тыс. руб.;

2021 год - 206 000,0 0 тыс. руб.;

2022 год - 178 000,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета - всего: 1 921 500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 29 300,0 тыс. руб.;

2022 год - 101 800,0 тыс. руб.;

2023 год - 390 400,0 тыс. руб.;

2024 год - 1 400 000,0 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 3 600,0 тыс. руб.; в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 0,0 тыс. руб.;

2021 год - 1800,0 тыс. руб.;

2022 год - 1800,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб.

".


5. В паспорте подпрограммы 3 "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия" позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего: 413 650,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 71 460,8 тыс. руб.;

2020 год - 281 889,9 тыс. руб.;

2021 год - 42 800,0 тыс. руб.;

2022 год - 5 500,0 тыс. руб.;

2023 год - 6 000,0 тыс. руб.;

2024 год - 6 000,0 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета - всего: 195 044,3 тыс. руб.; в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 195 044,3 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета - всего: 218 606,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 71 460,8 тыс. руб.;

2020 год - 86 845,6 тыс. руб.;

2021 год - 42 800,0 тыс. руб.;

2022 год - 5 500,0 тыс. руб.;

2023 год - 6 000,0 тыс. руб.;

2024 год - 6 000,0 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 112 447,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 36 832,7 тыс. руб.;

2020 год - 35 814,3 тыс. руб.;

2021 год - 39 800,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб.

".


6. В подпрограмме 4 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов":


а) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего: 845 726,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 93 820,0 тыс. руб.;

2020 год - 182 682,8 тыс. руб.;

2021 год - 147 474,3 тыс. руб.;

2022 год - 127 639,2 тыс. руб.;

2023 год - 135 660,2 тыс. руб.;

2024 год - 158 449,7 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета - всего: 72 783,8 тыс. руб.; в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 72 783,8 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета - всего: 447 411,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 70 736,7 тыс. руб.;

2020 год - 73 124,3 тыс. руб.;

2021 год - 73 066,7 тыс. руб.;

2022 год - 81 612,7 тыс. руб.;

2023 год - 74 324,3 тыс. руб.;

2024 год - 74 546,4 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 181 540,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 41 409,6 тыс. руб.;

2020 год - 66 522,2 тыс. руб.;

2021 год - 50 264,6 тыс. руб.;

2022 год - 21 566,3 тыс. руб.;

2023 год - 1 777,9 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

средства местного бюджета - всего: 56 825,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 559,9 тыс. руб.;

2020 год - 13 173,5 тыс. руб.;

2021 год - 7 247,5 тыс. руб.;

2022 год - 1 844,2 тыс. руб.;

2023 год - 16 000,0 тыс. руб.;

2024 год - 18 000,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - всего: 268 706,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 22 523,4 тыс. руб.;

2020 год - 23 601,2 тыс. руб.;

2021 год - 67 160,1 тыс. руб.;

2022 год - 44 182,3 тыс. руб.;

2023 год - 45 335,9 тыс. руб.;

2024 год - 65 903,3 тыс. руб.

";


б) Подраздел "Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы" раздела IV "Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)" дополнить абзацем следующего содержания:


"Порядок предоставления и расходования субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда приведен в Приложении N 12 к Государственной программе.".


7. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего: 291 178,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 4 140,0 тыс. руб.;

2020 год - 222 038,9 тыс. руб.;

2021 год - 2 600,0 тыс. руб.;

2022 год - 2 600,0 тыс. руб.;

2023 год - 28 600,0 тыс. руб.;

2024 год - 31 200,0 тыс. руб.

из них:

средства федерального бюджета - всего 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего:

16 578,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 4 140,0 тыс. руб.;

2020 год - 2 038,9 тыс. руб.;

2021 год - 2 600,0 тыс. руб.;

2022 год - 2 600,0 тыс. руб.;

2023 год - 2 600,0 тыс. руб.;

2024 год - 2 600,0 тыс. руб.

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего 8 778,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 4 140,0 тыс. руб.;

2020 год - 2 038,9 тыс. руб.;

2021 год - 2 600,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.

средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - всего: 274 600,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 220 000,0 тыс. руб.;

2021 год - 0,0 тыс. руб.;

2022 год - 0,0 тыс. руб.;

2023 год - 26 000,0 тыс. руб.;

2024 год - 28 600,0 тыс. руб.

".


8. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Всего: 337 639,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 52 155,4 тыс. руб.;

2020 год - 59 314,2 тыс. руб.;

2021 год - 86 369,0 тыс. руб.;

2022 год - 52 228,1 тыс. руб.;

2023 год - 52 228,1 тыс. руб.;

2024 год - 35 344,3 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего:

337 639,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 52 155,4 тыс. руб.;

2020 год - 59 314,2 тыс. руб.;

2021 год - 86 369,0 тыс. руб.;

2022 год - 52 228,1 тыс. руб.;

2023 год - 52 228,1 тыс. руб.;

2024 год - 35 344,3 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - всего: 307 956,1 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 год - 52 155,4 тыс. руб.;

2020 год - 59 314,2 тыс. руб.;

2021 год - 56 686,0 тыс. руб.;

2022 год - 52 228,1 тыс. руб.;

2023 год - 52 228,1 тыс. руб.;

2024 год - 35 344,3 тыс. руб.;

средства местного бюджета - всего: 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - всего: 0,0 тыс. руб.

".


9. Приложения NN 1, 2, 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1.


10. Пункт 6 Порядка создания парка специализированной техники жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с индивидуальной программой социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. N 992-р приложения N 11 к государственной программе изложить в следующей редакции:


"6. Уполномоченный орган в соответствии с приказом о распределении техники передает технику ЖКХ в муниципальную собственность, собственность организаций жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия, органам исполнительной власти Республики Калмыкия с оформлением необходимых документов согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. N 374 "О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации" или в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".".


11. Дополнить приложением N 12 согласно приложению N 2.



Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 19 марта 2021 г. N 85



"Приложение N 1
к государственной программе
"Повышение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг, развитие
инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса Республики Калмыкия",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 5 декабря 2018 г. N 369



СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

Удельный вес

2017

2019

2020

2021

2022

2023

2024

базовый вариант

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия"

1

Доля населения Республики Калмыкия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

%

72,6

7,4

7,4

7,8

7,8

7,8

7,8

10,3

25

13

35,4

18,1

82,3

0,20

2

Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом

ед.

0

1

1

1

1

1

5

3

13

4

27

6

38

0,15

3

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

%

64,5

64,0

64,0

63,5

63,5

63,1

63,1

62,6

62,6

61,2

61,2

60,0

60,0

0,10

4

Мощность построенных и реконструированных объектов водоотведения и очистных сооружений

км.

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,15

5

Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего количества многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта

%

2,0

2,6

0,0

3,9

0,0

3,0

0,0

0,0

1,2

0,0

3,9

0,0

4,5

0,20

6

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда

тыс. кв. м

0,0

0,11

0,0

1,57

0,0

2,93

0,0

6,087

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

Подпрограмма 1 "Повышение качества водоснабжения Республики Калмыкия"

1

Уровень износа объектов водоснабжения

%

67

67

64

67

62

67

57

67

53

67

52

67

50

0,2

2

Мощность построенных и реконструированных объектов водоснабжения

км.

71

0

72

0

81

0

105

0

115

0

83

0

75

0,2

3

Доля населения Республики Калмыкия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

%

72,6

7,4

7,4

7,8

7,8

7,8

7,8

10,3

25

13

35,4

18,1

82,3

0,2

4

Доля городского населения Республики Калмыкия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

%

72,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,2

10

90

0,2

5

Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом

ед.

0

1

1

1

1

1

5

3

13

4

27

6

38

0,15

Подпрограмма 2 "Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий"

1

Уровень износа объектов водоотведения

%

68

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

70

0,35

2

Мощность построенных и реконструированных объектов водоотведения и очистных сооружений

км.

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,35

3

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод

%

66

0

67

0

67

0

67

0

67

0

67

0

67

0,3

Подпрограмма 3 "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"

1

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

%

64,5

64,0

64,0

63,5

63,5

63,1

63,1

62,6

62,6

61,2

61,2

60,0

60,0

0,3

2

Мощность построенных, реконструированных объектов теплоснабжения

км.

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

0,8

3,2

3,2

4,0

4,1

0,3

3

Построены и реконструированы объекты теплоснабжения, предусмотренные подпрограммой с нарастающим итогом

ед.

0

0

0

1

1

2

5

2

10

2

17

2

17

0,2

4

Сохранение существующих и создание новых рабочих мест в результате реализации мероприятий по созданию парка техники жилищно-коммунального хозяйства

ед.

0

0

0

69

69

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

Подпрограмма 4 "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных многоквартирных домов"

1

Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общего количества многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта

%

2,0

2,6

0,0

3,9

0,0

3,0

0,0

0,0

1,2

0,0

3,9

0,0

4,5

0,3

2

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда

тыс. кв. м

0,0

0,11

0,0

1,57

0,0

2,93

0,0

6,087

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,3

3

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда

тыс. чел.

0,0

0,01

0,00

0,08

0,0

0,16

0,0

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,2

4

Создание рабочих мест в результате реализации мероприятия по замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы

ед.

0

0

0

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия"

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1

Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических и сопоставимых условий)

т.у.т./млн. руб.

14,05

14,05

14,05

13,61

13,61

13,21

13,21

12,87

12,87

12,52

12,52

12,19

12,19

0,03

2

Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации

%

1,98

1,98

1,98

1,98

1,98

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

0,03

3

Доля объема электрический энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,03

4

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

0,03

5

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

96,00

96,00

96,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

0,03

6

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

0,03

7

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,028

8

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,027

9

Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

%

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,027

10

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

МВт

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,027

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе

11

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт. ч/кв. м

3,17

3,17

3,17

3,00

3,00

3,53

3,53

3,55

3,55

3,87

3,87

3,08

3,08

0,03

12

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,027

13

Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.

17,45

17,45

17,45

17,45

17,45

17,30

17,30

17,2

17,20

17,20

17,20

17,10

17,10

0,027

14

Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.

3,79

3,79

3,79

3,74

3,74

3,67

3,67

3,64

3,64

3,63

3,63

3,42

3,42

0,027

15

Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.

212,98

212,98

212,98

213,48

213,48

213,21

213,21

212,99

212,99

212,18

212,18

212,18

212,18

0,027

16

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,027

17

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,027

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

18

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,10

0,10

0,03

19

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел.

18,30

18,30

18,30

18,20

18,20

18,15

18,15

18,1

18,10

18,05

18,05

18,00

18,00

0,027

20

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел.

2,85

2,85

2,85

2,80

2,80

2,75

2,75

2,70

2,70

2,70

2,70

2,65

2,65

0,027

21

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт.ч/кв. м

18,72

18,72

18,72

18,70

18,70

18,14

18,14

17,60

17,60

17,07

17,07

16,56

16,56

0,027

22

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

тыс. куб. м/кв. м

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,027

23

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

тыс. куб. м/чел.

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,027

24

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

т.у.т./кв. м

16,37

16,37

16,37

16,30

16,30

16,14

16,14

15,98

15,98

15,82

15,82

15,66

15,66

0,027

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры

25

Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства

т.у.т/млн. руб.

1,65

1,65

1,65

1,70

1,70

1,74

1,74

1,81

1,81

1,82

1,82

1,79

1,79

0,03

26

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

т.у.т./тыс. МВт. ч

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,027

27

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями

т.у.т./млн. Гкал

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

135 544,44

0,027

28

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

%

20,47

20,47

20,47

19,65

19,65

18,92

18,92

17,51

17,51

17,51

17,51

17,51

17,51

0,027

29

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт. ч/куб. м

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

84,08

0,027

30

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

14,20

14,20

14,20

14,20

14,20

14,21

14,21

14,22

14,22

14,23

14,23

14,23

14,23

0,027

31

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

15,74

15,74

15,74

15,95

15,95

15,91

15,91

15,78

15,78

15,64

15,64

15,51

15,51

0,027

32

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

тыс. кВт. ч./куб. м

1,54

1,54

1,54

1,57

1,57

1,57

1,57

1,53

1,53

1,49

1,49

1,47

1,47

0,027

33

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

тыс. кВт. ч./куб. м

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,027

34

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт. ч/кв. м

5,94

5,94

5,94

5,90

5,90

5,87

5,87

5,85

5,85

5,84

5,84

5,83

5,83

0,027

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

35

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации

шт.

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

0,027

36

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых приведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

шт.

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

0,027

Подпрограмма 6 "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия"

1

Доля газифицированных населенных пунктов республики

%

82

0

0

0

82

0

83

0

0

0

91

0

100

0,35

2

Количество газифицированных населенных пунктов

шт.

161

0

0

0

164

0

166

0

0

0

182

0

199

0,35

3

Протяженность построенных межпоселковых газопроводов

км

0

0

0

0

37,8

0

28,3

0

0

0

0

0

0

0,3

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Государственной программы"

1

Доля муниципальных образований, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества муниципальных образований

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

2

Доля предприятий тепло-, электроснабжения, имеющих паспорта готовности к отопительному периоду, от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»