Действующий

О внесении изменений в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299

     
     УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 16 ноября 2023 г. № 991

            

Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие культуры и туризма Нижегородской
области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 299


1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт госпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на реализацию госпрограммы - 70 545 379,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей;

2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей;

2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей;

2019 год - 3 384 183,6 тыс. рублей;

2020 год - 5 997 330,3 тыс. рублей;

2021 год - 4 950 189,5 тыс. рублей;

2022 год - 7 190 876,3 тыс. рублей;

2023 год - 7 849 287,4 тыс. рублей;

2024 год - 4 220 700,6 тыс. рублей;

2025 год - 5 024 141,5 тыс. рублей;

2026-2036 годы - 25 591 523,8 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение  и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 5 811 588,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;

2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;

2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;

2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;

2019 год - 572 656,9 тыс. рублей;

2020 год - 327 254,1 тыс. рублей;

2021 год - 455 505,2 тыс. рублей;

2022 год - 997 805,7 тыс. рублей;

2023 год - 1 797 220,6 тыс. рублей;

2024 год - 373 894,0 тыс. рублей;

2025 год - 128 804,9 тыс. рублей;

2026-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 25 944 379,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;

2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;

2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;

2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;

2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей;

2020 год - 4 485 065,4 тыс. рублей;

2021 год - 3 387 062,9 тыс. рублей;

2022 год - 3 068 803,7 тыс. рублей;

2023 год - 3 846 432,1 тыс. рублей;

2024 год - 3 042 846,6 тыс. рублей;

2025 год - 2 965 632,7 тыс. рублей;

2026-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 5 581 438,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;

2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;

2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;

2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;

2019 год - 644 331,2 тыс. рублей;

2020 год - 485 497,1 тыс. рублей;

2021 год - 491 268,5 тыс. рублей;

2022 год - 700 763,9 тыс. рублей;

2023 год - 725 217,0 тыс. рублей;

2024 год - 574 868,4 тыс. рублей;

2025 год - 574 234,0 тыс. рублей;

2026-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 445 884,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;

2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;

2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;

2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;

2019 год - 36 900,9 тыс. рублей;

2020 год - 36 428,7 тыс. рублей;

2021 год - 36 585,7 тыс. рублей;

2022 год - 37 669,30 тыс. рублей;

2023 год - 53 534,50 тыс. рублей;

2024 год - 45 475,50 тыс. рублей;

2025 год - 45 475,50 тыс. рублей;

2026-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" 32 768 881,7 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 23836,0 тыс. рублей;

2018 год - 48475,6 тыс. рублей;

2019 год - 555866,7 тыс. рублей;

2020 год - 663085,0 тыс. рублей;

2021 год - 579767,2 тыс. рублей;

2022 год - 2 385 833,7 тыс. рублей;

2023 год - 1 426883,2 тыс. рублей;

2024 год - 183 616,1 тыс. рублей;

2025 год - 1 309 994,4 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели (по состоянию на 2025 год):

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области* составит 100%;

- доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников составит 37% (по состоянию на 2022 год);

- повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг составит 100%;

- экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры (по состоянию на 2021 год) составит 3%;

- увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры), достигнет 140%;

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры достигнет 450% к 2018 году;

- число посещений культурных мероприятий - 57 592,0 тыс. единиц

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Индикаторы достижения цели:

- доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области - 12,8%;

- доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия подпрограммы - 16,7%;

- удельный расход электроэнергии на  снабжение государственных учреждений культуры - 33,73 кВт.ч/кв. м;

- удельный расход тепловой энергии  на снабжение государственных учреждений  культуры - 0,1518 Гкал/кв. м;

- удельный расход природного газа на  снабжение государственных учреждений  культуры - 292 куб. м/чел.;

- доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, - 100%.

- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - 92,7%.

Непосредственные результаты:

- число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы - 5 ед.;

- число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы - 4;

- число объектов, введенных в эксплуатацию, - 3 (по состоянию на 2024 год);

- сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, - 3% от общего объема потребления энергоресурсов) (по состоянию на 2021 год);

- число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, - 24;

- средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) - 36 чел.;

- количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция), (на 2023 год) - 2 ед.;

- количество приобретенных автобусов для муниципальных образований (нарастающим итогом) - 2 ед. (по состоянию на 2024 год);

- количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом)- 3 ед.;

- проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культуры среды, - 1ед. (по состоянию на 2024 год);

- приобретение здания - 1 шт.

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

Индикаторы достижения цели:

- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий - 0,5% к предыдущему году;

- увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 1100 тыс. руб.;

- осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области -1 ед.;

- увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи - 43 чел.;

- увеличение количества посещений детских и кукольных театров - 125% (по отношению к 2019 году);

- увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) - 125% (по отношению к 2019 году);

- выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году, - 100%;

- степень готовности Пушкинских музеев к празднованию 225-летия А.С. Пушкина (нарастающим итогом) - 100%.

Непосредственные результаты:

- количество посещений театрально-концертных мероприятий - 1 537,9 тыс. единиц;

- сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 2 300,0 тыс. рублей;

- количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов) - 1 ед.;

- количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 43 чел.;

- количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году) - 243,5 тыс. ед.;

- количество посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года) - 112,8 тыс. ед.;

- количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода, - 132 ед. (по состоянию на 2021 год);

- количество образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами -51 ед.;

- количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение, - 73 ед. (по состоянию на 2021 год);

- количество созданных элементов благоустройства, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий, составит 1 ед. (по состоянию на 2021 год);

- количество региональных и муниципальных театров, учреждений культуры-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, - 48 ед.;

- оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. чел., - 5 ед. (по состоянию на 2024 год);

- обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникших при реализации проектов, - 50 000,0 усл. ед.

Подпрограмма 3 "Наследие"

Индикаторы достижения цели:

- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году - 2%(по состоянию на 2024 год);

- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек - 81,5%;

- охват населения библиотечным обслуживанием - 41,0%;

- увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда - 13,2%;

- увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год - 0,31 чел.;

- увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области - 100%;

- охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями - 827 на 10 тысяч человек;

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры - 450% к 2018 году;

- увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 107%;

- доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, - 0,069%;

- уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры -168,5%.

Непосредственные результаты:

- количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7 511 786 записей;

- количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 799 библиотек;

- число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1332,5 тысячи человек;

- количество предоставленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - 133 тыс. ед. хранения;

- количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - до 3 492 720 человек;

- количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 63 ед.;

- общее количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 12 342 505 в год;

- общее число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 5 900 000 ед.;

- количество созданных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговых учреждений в сельской местности - 74 ед.;

- приобретение передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения Нижегородской области - 6 ед. (по состоянию на 2024 год);

- количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) - 11 ед.;

- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, составит 4 787 чел.;

- количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, составит 24 единиц;

- количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, - 7 964 чел.;

- количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составит 96 ед.;

- количество поддержанных творческих инициатив и проектов - 176 ед.;

- получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории Нижегородской области, составит 1 ед.;

- число посещений библиотек - 16 230,5 чел.;

- сохранение рабочих мест на предприятиях кинотеатральной отрасли, получивших поддержку из областного бюджета (по состоянию на 2021 год), - 95%;

- количество предприятий, воспользовавшихся мерами финансовой поддержки (по состоянию на 2021 год), - 12 ед.;

- количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", - 6711 чел.;

- количество новых книг, поступивших в фонды библиотек субъектов Российской Федерации к 2023 году, - 19 035,0 ед.;

- переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту - 36 ед.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

Индикаторы достижения цели:

обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р, - 100%

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

Индикаторы достижения цели:

по итогам 2025 года:

- количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область -3 243,0 тыс. чел., в том числе 60 тыс. чел. иностранных;

- индекс физического объема туристских  услуг - 103,0%;

- коэффициент использования гостиничного  фонда - 0,3;

- объем платных услуг, оказанных населению  в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения), -17 570,0 млн руб.;

- количество объектов инфраструктуры, построенных (реконструированных) на условиях концессионных соглашений в целях развития конкурентной туристской индустрии, - 3 ед.;

- количество субъектов эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма Нижегородской области - 6 ед.;

- количество поддержанных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения - 11 ед. (по итогам 2024 года).

Непосредственные результаты:

- тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 645 703 экз.;

- количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения - 268 ед.;

- количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие,-20 ед. (по состоянию на 2023 год);

- количество мероприятий в сфере туризма, в том числе слеты, фестивали, форумы, рекламно-информационные туры и пр. -15 ед. (по состоянию на 2023 год);

- количество туроператоров, получивших государственную поддержку (по состоянию на 2020 год), - 2 ед.;

- количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры (по состоянию на 2022 год) - 13 ед.;

- проведение мероприятий, направленных на развитие территорий паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" в целях привлечения туристско-экскурсионного потока и повышения информационной и транспортной доступности территории Дивеевской и Саровской обителей, - 2 ед.;

- количество поддержанных общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры,- 18 ед. (по состоянию на 2023 год);

- количество поддержанных предпринимательских инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма,- 36 ед. (по состоянию на 2023 год);

- количество проведенных заседаний аттестационной комиссии по аттестации экскурсоводов(гидов), гидов-переводчиков - 37 ед.;

- количество туристских центров Нижегородской области, внедривших туристский код центра города, - 2 ед. (по состоянию на 2023 год);

- количество поддержанных проектов в области эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма Нижегородской области - 6 ед. (по состоянию на 2023 год);

- количество созданных койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения и гостевых домах - 20 ед. (по состоянию на 2023 год);

- количество поддержанных проектов создания гостиниц - 2 ед. (по состоянию на 2023 год);

- количество рассмотрений АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" обращений юридических и физических лиц в сфере туризма, народных промыслов и общественного питания, в том числе удаленно, - 20 000 шт. (по состоянию на 2023 год);

- количество обращений в АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" за консультационной или информационной поддержкой по горячей линии - 3 600 ед. (по состоянию на 2023 год);

- количество размещенной информации (контента) о туристском потенциале Нижегородской области, о народных художественных промыслах, мероприятиях календаря туристских событий на региональном туристском портале, на специализированных отраслевых информационных порталах, в социальных сетях и информационных рассылках посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 3 000 ед. (по состоянию на 2023 год);

- количество введенных в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения - 311 ед. (по состоянию на 2024 год)

".

2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":

2.1. Таблицу 1 подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:

     "Таблица 1. Перечень основных мероприятий госпрограммы

Наименование
мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования за счет средств областного бюджета,
тыс. рублей (по годам)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2036

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области":
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.
Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.
Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры.
Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1909 788,5

3384 183,6

5997 330,3

4950 189,5

7 190 876,3

7 849 287,4

4 213 907,8

5 024 141,5

25 591 523,8

70545 379,8

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

455 505,2

997 805,7

1 797 220,6

373 894,0

128 804,9

-

5 811 588,3

Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования

Капвложения

2015-2024

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

36 545,0

297 822,0

214 356,5

147 614,2

143 094,5

84 956,4

134 291,5

327 945,8

955 160,1

88 791,0

-

-

2 430 577

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

52 049,2

187 776,7

323 036,9

403 996,6

195 861,2

76 511,2

-

1 606 488,50

Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

2 392,4

10 495,6

11 226,6

15 500,0

8 500,0

-

76 605,3

Основное мероприятие 1.4.
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2017-2024

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

10 000,0

13 467,7

21 464,0

16 386,4

16 464,3

32 380,0

43 830,2

38 934,6

39 649,3

-

232 576,5

Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры

Прочие расходы

2016-2024

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

-

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

15 493,4

66 680,8

29 800,7

135 387,6

4 144,4

4 144,4

-

421 703,0

Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

41 220,0

67 372,6

110 365,3

94 539,6

-

-

-

-

-

313 497,5

Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области

Капвложения

2019-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

-

-

-

-

5 071,8

13 725,2

615,0

172 860,0

40 442,9

-

-

232 714,9

Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

-

17 972,2

-

-

-

-

-

17 972,2

Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

-

44 702,3

27 734,7

-

-

-

-

-

72 437,0

Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

-

-

14 105,8

-

-

-

-

-

14 105,8

Основное мероприятие 1.11. Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность для обеспечения деятельности государственных учреждений Нижегородской области (Приобретение объекта недвижимого имущества (по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Красная Слобода, д. 9) ГБПОУ "Нижегородское театральное училище (колледж) им. Е.А. Евстигнеева")

Прочие расходы

2023-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

-

6 500,0

42 316,6

27 659,4

188 500,0

-

-

264 976,0

Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы и капвложения

2021-2024

МКНО, ОМСУ
(при условии участия), государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

-

-

4 967,9

73 627,3

18 676,6

30 662,8

-

127 934,6

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

4485 065,4

3387 062,9

3 068 803,7

3 846 432,1

3 042 846,6

2 965 632,7

-

25944 379,5

Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)

170,0

-

-

-

500,0

525,0

24 850,0

26 480,0

36 895,0

1 965,0

1 965,0

-

93 350,0

Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия)

6 551,2

10 959,2

14 747,0

13 348,5

37 156,7

44 591,8

6 236,2

59 233,9

18 490,2

12 616,6

12 616,6

-

236 547,9

Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным  датам)

Прочие расходы

2015-2024

МКНО

629,7

947,7

712,0

951,5

545,4

890,0

1 178,4

1 271,4

1 271,4

1 271,4

1 271,4

-

10 940,3

Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2024

МКНО

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 000,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

-

19 500

Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства Нижегородской области

26 021,0

15 101,3

19 522,4

65 981,7

372 380,8

3 111 799,2

2 504 023,9

1 257 141,8

1 771 588,5

1 161 611,8

1 095 377,6

-

11400 550,0

Основное мероприятие 2.6. Расходы на обеспечение деятельности государственных театров, концертных и других организаций исполнительных искусств

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, государственные театрально-концертные учреждения (по согласованию)

464 340,7

467 476,4

558 757,6

649 653,8

756 614,4

779 051,1

853 192,3

1 244 516,6

1 387 126,0

1 332 904,6

1 332 904,6

-

9 826 538,1

Основное мероприятие 2.7. Расходы на обеспечение деятельности государственных музеев и постоянных выставок

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия)

42 571,6

43 388,3

50 304,0

56 254,4

63 479,8

66 846,7

62 166,8

75 663,4

131 509,20

75 892,5

75 892,5

-

743 969,2

Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, Методкабинет (при условии участия)

2 486,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 486,2

Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства

Прочие расходы

2016-2024

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

-

253 904,7

257 016,1

266 952,6

308 453,6

314 546,7

324 824,7

353 810,2

445 833,4

403 102,1

403 102,1

-

3 331 546,2

Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Прочие расходы

2016-2024

МКНО, Центр художественного образования (по согласованию)

-

4 328,9

4 287,7

4 361,7

4 410,4

4 548,3

5 567,4

6 025,8

6 719,2

6 719,2

6 719,2

-

53 687,8

Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

240 248,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240 248,4

Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

8 804,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 804,5

Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

248,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

248,3

Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие расходы

2017-2024

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

3 268,4

7 385,3

7 385,3

6 570,3

6 211,3

2 935,1

2 344,7

2 306,5

2 401,0

-

40 807,9

Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Прочие расходы

2017-2024

МКНО, ОМСУ (при условии участия),
государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

679,1

5 946,3

5 310,5

6 324,4

15 673,7

2 763,9

3 762,8

3 562,7

3 620,2

-

47 643,6

Основное мероприятие 2.16. Субсидии на создание школ креативных индустрий

Прочие расходы

2023-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия),
государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

-

-

-

-

11 534,6

-

-

-

11 534,6

Основное мероприятие 2.17. На поощрение учреждений культуры, обеспечивших в муниципальных образованиях Нижегородской области максимальные совокупные объемы продаж в рамках реализации мероприятий программы "Пушкинская карта"

Прочие расходы

2023-2023

МКНО, ОМСУ(при условии участия)

-

-

-

-

-

-

-

-

3 000,0

-

-

-

3 000,0

Основное мероприятие 2.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2020-2024

МКНО, ОМСУ (при условии участия),
государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

0,0

7 191,9

0,0

10 061,6

1 643,7

11 131,7

-

30 028,9

Основное мероприятие 2.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"

Прочие расходы

2019-2024

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

16 491,0

16 491,0

15 614,0

26 900,0

20 931,3

27 662,5

27 662,5

-

151 752,3

Основное мероприятие 2.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

123 889,0

-

-

-

-

-

123 889,0

Основное мероприятие 2.J2 Федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов"

Прочие расходы

2023

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

1 682,1

1 682,1

Подпрограмма 3 "Наследие"

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

491 268,5

700 763,9

725 217,0

574 868,4

574 234,0

-

5 581 438,6

Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)

2 567,5

1 097,7

5 240,0

9 105,0

16 248,5

2 548,4

9 620,1

18 359,4

68 259,7

7 999,7

8 312,7

-

149 358,7

Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, НГИАМЗ (по согласованию)

1 321,5

1 576,6

1 397,0

1 070,0

3 211,0

4 691,6

5 245,7

34 540,0

4 170,7

6 800,0

6 800,0

-

70 824,1

Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, ЦНТ (по согласованию)

2 277,0

1 735,0

1 976,1

1 235,0

3 993,4

1 157,5

485,0

635,0

385,0

635,0

635,0

-

15 149,0

Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности

Прочие расходы

2015-2016

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд") (при условии участия)

93,6

82,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

176,0

Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия)

108 022,9

109 955,8

127 964,9

148 097,2

173 362,4

169 765,3

189 559,7

213 126,4

225 352,0

207 660,0

207 660,0

-

1 880 526,6

Основное мероприятие 3.6. Расходы на обеспечение деятельности государственных музеев и постоянных выставок

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (при условии участия)

51 599,5

52 854,4

66 176,9

172 744,4

203 672,9

214 436,5

213 553,0

273 816,3

292 071,0

278 559,1

278 559,1

-

2 098 043,1

Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности

Прочие расходы

2015

МКНО, ОНМЦ (при условии участия)

19 481,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 481,6

Основное мероприятие 3.8. Расходы на обеспечение деятельности государственных центров народного творчества

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества  (РУКОП) (по согласованию)

4 882,3

9 493,4

4 085,6

2 069,8

1 408,8

1 513,0

1 092,4

2 111,5

1 769,2

1 616,2

1 616,2

-

31 658,4

Основное мероприятие 3.9. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений клубного типа

Прочие расходы

2016-2024

МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию)

-

14 755,5

19 886,0

17 173,4

19 418,5

19 297,2

19 738,8

23 954,6

22 860,3

22 101,8

22 101,8

-

201 287,9

Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"

Прочие расходы

2017

МКНО, АНО "КПИП" Нижний Новгород 800" (при условии участия)

-

-

167 540,0

-

-

-

-

-

-

-

-

167 540,0

Основное мероприятие 3.11. Расходы на обеспечение деятельности государственных центров народного творчества

Прочие расходы

2017-2024

МКНО, Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию)

-

-

8 401,2

11 790,9

13 479,5

14 185,9

14 648,2

19 213,0

19 854,7

19 673,8

19 673,8

-

140 921,0

Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)

-

-

4 293,5

2 666,0

2 568,7

2 452,1

-

-

-

-

-

15 273,1

Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

Прочие расходы

2015-2016

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы

Прочие расходы

2017

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

154 970,3

-

-

-

-

-

-

-

-

154 970,3

Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2018-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

59 392,4

171 672,0

-

-

-

-

-

-

231 064,4

Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Прочие расходы

2018-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

16 186,2

24 758,0

-

-

-

-

-

-

40 944,2

Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры

Прочие расходы

2019-2024

МКНО

-

-

-

-

500,0

-

-

1 000,0

700,0

700,0

700,0

-

3 100,0

Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Прочие расходы

2019-2024

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

250,0

10 391,3

22 250,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

-

112 891,3

Основное мероприятие 3.17. Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан

Прочие расходы

2019-2024

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

3 587,2

5 699,8

57 565,3

5 975,4

5 975,4

-

78 803,10

Основное мероприятие 3.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

8 557,5

8 752,7

8 581,4

-

-

-

-

25 891,6

Основное мероприятие 3.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"

Прочие расходы

2019-2024

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

1 230,0

1 230,0

2 407,0

2 507,9

3 147,4

3 147,4

2 200,0

-

15 869,7

Основное мероприятие 3.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020

МКНО, СПО, музеи, библиотеки, театрально-концертные организации, УМЦ, РУКОП, Рекорд (по согласованию)

-

-

-

-

-

9 428,3

500,0

-

9 081,7

-

-

19 010

Основное мероприятие 3.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020

МКНО, СПО, музеи, библиотеки, РУКОП, Рекорд (по согласованию)

-

-

-

-

-

25 647,3

-

-

-

-

-

25 647,3

Основное мероприятия 3.С3. Субсидии предприятиям кинотеатральной отрасли в условиях внешнего санкционного давления в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам

Прочие расходы

2022

МКНО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 585,7

37 669,30

53 534,50

45 475,50

45 475,50

-

445 884,5

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

-

-

23 836,0

48 475,6

555 866,7

663 085,0

579 767,2

2 385 833,7

1 426 883,2

183 616,1

1 309 994,4

25 591 523,8

32768 881,7

Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма

НИР, прочие расходы

2017-2019

МКНО,
МТиП НО***

-

-

-

-

12 500,0

-

-

-

-

-

-

12 500,0

Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
МТиП НО

-

-

-

3 630,0

8 250,0

-

-

-

110 000,0

-

-

121 880,0

Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров

Прочие расходы

2018-2036

МКНО, МТиП НО

-

-

-

10 000,0

384 201,7

529 756,9

397 684,7

179 038,5

921 299,0

108 298,9

108 298,9

-

2 638 578,6

Капвложения

2019-2020

министерство энергетики и ЖКХ НО, министерство строительства НО

-

-

-

-

86 971,7

108 260,0

-

-

-

-

-

195 231,7

Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
МТиП НО

-

-

100,0

1 000,0

1 250,0

225,0

-

-

-

-

-

2 575,0

Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках

Прочие расходы

2017-2021

МКНО, МПТП НО,
МТиП НО

-

-

9 118,4

17 800,7

39 260,9

10 762,4

3 419,6

-

-

-

-

80 362,0

Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели

Прочие расходы

2017-2022

МКНО,
МТиП НО

-

-

14 517,6

13 070,5

19 932,4

13 330,7

24 211,7

23 482,2

-

-

-

108 545,1

Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области

Прочие расходы

2017-2025

МКНО,
МТиП НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма

Прочие расходы

2017-2025

МКНО,
МТиП НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма

Прочие расходы

2017-2020

МКНО,
МТиП НО

-

-

100,0

2 974,4

3 500,0

250,0

-

-

-

-

-

6 824,4

Основное мероприятие 5.10. Создание и развитие конкурентной туристской индустрии с использованием концессионных соглашений

Прочие расходы

2024-2036

Министерство имущественных и земельных отношений
НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 133 171,1

25 591 523,8

26724 694,9

Основное мероприятие 5.11. Развитие индустрии гостеприимства Нижегородской области

Прочие расходы

2022-2025

МКНО,
МТиП НО

-

-

-

-

-

-

-

4 978,8

298 323,2

68 524,4

68 524,4

-

440 350,8

Основное мероприятие 5.12. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году (дополнительный лимит)

Капвложения

2022

Министерство имущественных и земельных отношений
НО

-

-

-

-

-

-

-

2 000 000,0

-

-

-

2 000 000,0

Основное мероприятие 5.С2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020

МКНО,
МТиП НО

-

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

-

500,0

Основное мероприятие 5.J1. Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры"

Капвложения

2021-2023

Министерство строительства НО,
министерство энергетики и ЖКХ НО, министерство экологии и природных ресурсов НО, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

-

-

-

-

-

-

154 451,2

178
334,2

65 516,7

-

398 302,1

Прочие расходы

2023

МТиП НО

31 744,3

6 792,8

38 537,1

* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

*** Главным распорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства Нижегородской области в рамках Подпрограммы 5 "Развитие  внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области".".

2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:

     "Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2036 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

1.

Индикатор 1.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*

%

62,8

77,6

85,3

80,2

93,4

102,1

103,2

102,5

101,1

100,0

100,0

100,0

100,0

-

2.

Индикатор 2.
Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

25

26

27

28

30

32

34

35

36

37

-

-

-

-

3.

Индикатор 3.
Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг

%

98,2

98,4

98,6

98,7

98,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

4.

Индикатор 4.
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

-

-

5.

Индикатор 5.
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)

%

-

-

-

-

-

-

101

61

39

48

105

140

140

-

6.

Индикатор 6.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2018 году

-

-

-

-

-

-

200

251,1

300

350

400

450

450

-

7.

Индикатор 7.
Число посещений культурных мероприятий  (в части учреждений культуры)

тыс. единиц

-

-

-

-

-

-

-

11 088,4

20 131,0

37 316,0

40 670,0

46 578,0

57 592,0

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

8.

Индикатор 1.1.
Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам

%

79,1

41,6

37,5

45,8

45,8

37,5

50

16,67

29,17

16,7

20,8

12,8

12,8

-

9.

Непосредственный результат 1.1.
Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам

ед.

19

10

9

11

11

9

12

4

9

4

5

5

5

-

10.

Индикатор 1.2.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам

%

20,8

29,17

29,17

12,5

12,5

16,7

20,8

8,34

8,34

16,7

16,7

16,7

16,7

-

11.

Непосредственный результат 1.2.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам

ед.

5

7

7

3

3

4

5

2

2

4

4

4

4

-

12.

Непосредственный результат 1.3.
Число объектов, введенных в эксплуатацию

ед.

2

3

2

3

13

10

16

22

8

0

6

3

-

-

13.

Индикатор 1.3.
Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры

кВт.ч/кв. м

46,8

41,42

39,38

38,10

38,1

35,85

34,77

33,73

33,73

33,73

33,73

33,73

33,73

-

14.

Индикатор 1.4.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры

Гкал/кв. м

0,1768

0,1706

0,1651

0,1714

0,1663

0,1613

0,1565

0,1518

0,1518

0,1518

0,1518

0,1518

0,1518

-

15.

Индикатор 1.5.
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры

куб. м/чел.

410

408

303

330

320

310

301

292

292

292

292

292

292

-

16.

Непосредственный результат 1.4.
Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

% от общего объема потребления энергоресурсов

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

-

17.

Индикатор 1.6.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

-

18.

Непосредственный результат 1.5.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

ед.

-

-

-

-

-

23

23

23

23

23

24

24

24

-

19.

Непосредственный результат 1.6.
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек)

чел.

-

-

-

-

-

34,8

36

34

36

36

36

36

36

-

20.

Непосредственный результат 1.7.
Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

5

3

10

2

0

0

-

21.

Непосредственный результат 1.8.
Приобретение автобусов для муниципальных образований (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2

-

-

22.

Индикатор 1.7.
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91,7

92,2

92,7

23.

Непосредственный результат 1.9.
Количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом

ед

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

24.

Непосредственный результат 1.10.
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культуры среды

ед

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

25.

Непосредственный результат 1.11.
Приобретение здания

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

26.

Индикатор 2.1.**
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

% к предыдущему году

2,5

2,8

3,2

3,5

3,8

4,2

3,5

0

241,3

0

1,0

1,0

0,5

-

27.

Непосредственный результат 2.1.**
Количество посещений театрально-концертных мероприятий

тыс. ед.

1 329,0

1 366,2

1 409,9

1 459,2

1 514,6

1 578,2

1 633,4

439,6

1500,0

1500,0

1515,0

1530,2

1537,9

-

28.

Индикатор 2.2.
Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (к уровню 2014 года)

тыс. руб.

-

-

100,0

200,0

3000,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1000,0

1100,0

-

29.

Непосредственный результат 2.2.
Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства

тыс. руб.

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000,0

2100,0

2200,0

2300,0

-

30.

Индикатор 2.3.
Осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

31.

Непосредственный результат 2.3.
Количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

32.

Индикатор 2.4.
Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

26

28

35

37

39

41

42

43

43

43

43

43

43

-

33.

Непосредственный результат 2.4.
Количество стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

26

28

35

37

39

41

42

43

43

43

43

43

43

-

34.

Индикатор 2.5***
Увеличение количества посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году)

%

-

-

-

-

-

-

101

39,5

103

110

115

120

125

-

35.

Непосредственный результат 2.5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году)

тыс.ед.

-

-

-

-

-

-

194,8

76,2

198,7

214,3

224,0

233,8

243,5

-

36.

Индикатор 2.6.****
Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года)

%

-

-

-

-

-

-

101

71,64

103

110

115

120

125

-

37.

Непосредственный результат 2.6.
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года)

тыс.ед.

-

-

-

-

-

-

90,2

63,9

91,9

99,2

103,7

108,2

112,8

-

38.

Индикатор 2.7.
Выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году на 90 процентов

%

-

-

-

-

-

-

100

100

100

-

-

-

-

-

39.

Непосредственный результат 2.7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г.Нижнего Новгорода в 2021 году

ед.

-

-

-

-

-

-

24

27

132

-

-

-

-

-

40.

Непосредственный результат 2.8.
Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

ед.

-

-

-

-

-

-

-

17

17

35

35

51

51

-

41.

Непосредственный результат 2.9.
Количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение

ед.

-

-

-

-

-

-

-

5

73

-

-

-

-

-

42

Непосредственный результат 2.10.
Количество созданных элементов благоустройства, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

43.

Непосредственный результат 2.11.
Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культуры-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

48

48

44.

Непосредственный результат 2.12.
Оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. чел.

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

5

-

45.

Индикатор  2.8.
Степень готовности Пушкинских музеев к праздновании 225-летия А.С. Пушкина (нарастающим итогом)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

100

100

46.

Непосредственный результат 2.13.
Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникших при реализации проектов

усл. дд.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000,0

-

-

Подпрограмма 3 "Наследие"

47.

Индикатор 3.1.
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

% к предыдущему году

21,2

22

22

22

10

10

10

4,5

2

2

2

2

0

-

48.

Непосредственный результат 3.1.
Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

ед. записей

500 000

510 000

515 000

516 000

5 486 880

6 035 568

6 552 710

6 939 730

7 078 525

7 220 095

7 364 969

7511786

7511786

--

49.

Индикатор 3.2.
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

% к общему числу библиотек

40,5

45,0

50,1

60,0

64,9

68,5

74,1

79,5

80,0

80,8

80,9

81,5

81,5

--

50.

Непосредственный результат 3.2.
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области

ед.

420

450

501

600

646

678

730

782

786

792

794

799

799

--

51.

Индикатор 3.3.
Охват населения библиотечным обслуживанием

%

41,6

41,7

41,8

41,9

40,9

40,9

40,9

34,5

41,0

41,0

41,0

41,0

41,0

--

52.

Непосредственный результат 3.3.
Число зарегистрированных пользователей

чел. (тыс.)

1 366,8

1 366,0

1 364,2

1 362,4

1 329,4

1 329,7

1314,7

1 103,56

1 330,6

1 330,9

1 330,9

1 332,5

1 332,5

--

53.

Индикатор 3.4.
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

% к общему объему основного музейного фонда

8,2

8,5

12

12,1

12,6

12,6

12,7

11,2

12,9

13,0

13,1

13,2

13,2

--

54.

Непосредственный результат 3.4.
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

ед.

82 000

85 000

119 000

121 000

121 215

122 000

123 000

120 410

128 000

131 000

132 000

133 000

133 000

--

55.

Индикатор 3.5.
Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

посещений на 1 жителя в год

0,30

0,32

0,34

0,55

0,56

0,58

0,6

0,29

0,30

0,31

0,31

0,31

0,31

--

56.

Непосредственный результат 3.5.
Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

чел.

1 200 000

1 250 000

1 300 000

1 800 000

1 790 800

1 850 000

2 494 800

943 800

1 522 216

2 744 280

2 993 760

3 492 720

3 492 720

--

57.

Индикатор 3.6.
Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области

% к общему числу музеев Нижегородской области

40,1

52,0

60,0

70,0

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

58.

Непосредственный результат 3.6.
Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

ед.

24

32

37

43

50

53

56

63

63

63

63

63

63

-

59.

Индикатор 3.7.
Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями

на 10 тыс. чел.

590

602

612

615

593

598

585

253

590

626

634

827

827

--

60.

Непосредственный результат 3.7.
Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий

чел.

6 815 604

7 351 058

8 029 947

7 949 413

8 180 977

8 381 000

8 816 075

2 797 587

5 044 056

9 697 682

10 579 290

12 342 505

12 342 505

-
-

61.

Индикатор 3.8.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к уровню 2018 года

-

-

-

-

-

-

200

254

300

350

400

450

450

-

62.

Непосредственный результат 3.8.
Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры

ед.

-

-

-

-

-

-

2 784 300

3 520 000

4 176 402

4 872 469

5 700 788

5 900 000

5 900 000

-

63.

Индикатор 3.9.
Увеличение количества посещений организаций культуры

% к уровню 2010 года

-

-

-

-

-

-

106,5

65

106,5

107

107,5

107

107

-

64.

Непосредственный результат 3.9.
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

ед.

-

-

-

-

-

-

24

34

46

64

69

74

74

65.

Непосредственный результат 3.10.
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

6

-

-

66.

Непосредственный результат 3.11.
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

2

5

7

9

11

11

11

-

67.

Непосредственный результат 3.12.
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом

чел.

-

-

-

-

-

-

308

898

1 805

2 799

3 793

4 787

4 787

-

68.

Непосредственный результат 3.13.
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

4

8

12

16

20

24

24

-

69.

Непосредственный результат 3.14.
Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности

чел.

-

-

-

-

-

-

220

1700

2064

4975

7096

7964

7964

70.

Непосредственный результат 3.15.
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

65

111

34

60

74

96

96

71.

Непосредственный результат 3.16.
Количество поддержанных творческих инициатив и проектов

ед.

-

-

-

-

-

-

0

0

44

88

132

176

176

72.

Непосредственный результат 3.17.
Получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории Нижегородской области

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

73.

Индикатор 3.10. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций (в рамках общественного движения "Волонтеры культуры")

%

-

-

-

-

-

-

0,0069

0,017

0,027

0,011

0,055

0,069

0,069

-

74.

Непосредственный результат 3.18.
Число посещений библиотек

тыс. единиц

-

-

-

-

-

-

11 593,2

6 907,3

12 064,7

12 752,5

13 911,8

16 230,5

16 230,5

75.

Непосредственный результат 3.19.
Сохранение рабочих мест на предприятиях кинотеатральной отрасли, получивших поддержку из областного бюджета

%

-

-

-

-

-

-

-

-

95

-

-

76.

Непосредственный результат 3.20.
Количество предприятий, воспользовавшихся мерами финансовой поддержки

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

77.

Непосредственный результат 3.21.
Количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"

чел.

-

-

-

-

-

-

220

549

878

4975

5843

6711

6711

-

78.

Непосредственный результат 3.22.
Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек субъектов Российской Федерации

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 526,0

19526,0

19 035,0

79.

Индикатор 3.12.
Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168,5

168,5

168,5

80.

Непосредственный результат 3.23.
Переоснащены  муниципальные библиотеки по модельному стандарту

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

17

23

36

36

36

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

81.

Непосредственный результат 4.1.
Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г.
№ 428-р

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

82.

Индикатор 5.1.
Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область,

тыс. чел.

-

-

-

-

1 779,6

2 751,0

2 340,5

1 780,9

2 300,0

2 507,0

2 757,7

3 088,6

3 243,0

-

в том числе иностранных

тыс. чел.

-

-

-

-

34,13

75,47

51,47

21,5

35,3

45,9

50,0

55,0

60,0

-

83.

Непосредственный результат 5.1.
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области

экз.

-

-

-

-

102 703

296 800

37 000

3 300

105 400

60 500

40 000

0

0

-

84.

Индикатор 5.2.
Индекс физического объема туристских услуг

%

-

-

-

-

101,1

94,9

100,5

40,1

166,0

102,0

103,0

103,0

103,0

-

85.

Индикатор 5.3.
Коэффициент использования гостиничного фонда

-

-

-

-

0,3

0,3

0,3

0,29

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

-

86.

Непосредственный результат 5.2.
Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения

ед.

-

-

-

-

285

363

363

231

254

268

268

268

268

-

87.

Непосредственный результат 5.3.
Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие

ед.

-

-

-

-

3

6

4

1

3

2

1

-

-

-

88.

Индикатор 5.4.
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)

млн руб.

-

-

-

-

13 118,0

13 396,0

14 879,9

6 489,3

16 704,3

14 080,0

15 230,0

16 400,0

17 570,0

-

89.

Непосредственный результат 5.4.
Количество мероприятий в сфере туризма, в том числе слеты, фестивали, форумы, рекламно-информационные туры и пр.

ед.

-

-

-

-

1

5

3

1

2

-

3

-

-

90.

Непосредственный результат 5.5.
Количество туроператоров, получающих государственную поддержку

ед.

-

-

-

-

-

1

2

2

-

-

-

-

-

91.

Индикатор 5.5.
Количество объектов инфраструктуры, построенных (реконструированных) на условиях концессионных соглашений в целях развития конкурентной туристской индустрии

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
(по итогам 2036 года)

92.

Непосредственный результат 5.6.
Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры

ед.

-

-

-

-

-

-

1

2

1

1

8

-

93.

Непосредственный результат 5.7.
Проведение мероприятий, направленных на развитие территорий паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" в целях привлечения туристско-экскурсионного потока и повышения информационной и транспортной доступности территории Дивеевской и Саровской обителей

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

4

2

2

-

94.

Непосредственный результат 5.8.
Количество поддержанных общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

-

-

-

95.

Непосредственный результат 5.9.
Количество поддержанных предпринимательских инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

-

-

-

96.

Непосредственный результат 5.10.
Количество проведенных заседаний аттестационной комиссии по аттестации экскурсоводов-(гидов), гидов-переводчиков

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

16

10

10

-

97.

Непосредственный результат 5.11.
Количество туристских центров Нижегородской области, внедривших туристский код центра города

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-


98.

Индикатор 5.6.

Количество субъектов эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма Нижегородской области

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

6

-


99.

Непосредственный результат 5.12.

Количество поддержанных проектов в области эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма Нижегородской области

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-


100.

Непосредственный результат 5.13.
Количество созданных койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения и гостевых домах

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-


101.

Непосредственный результат 5.14.
Количество поддержанных проектов создания гостиниц

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-


102.

Непосредственный результат 5.15.
количество рассмотрений АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" обращений юридических и физических лиц в сфере туризма, народных промыслов и общественного питания, в том числе удаленно

шт.

20 000


103.

Непосредственный результат 5.16.
количество обращений в АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области" за консультационной или информационной поддержкой по горячей линии

чел.

3 600


104.

Непосредственный результат 5.17.
количество размещенной информации (контента) о туристском потенциале Нижегородской области, о народных художественных промыслах, мероприятиях календаря туристских событий на региональном туристском портале, на специализированных отраслевых информационных порталах, в социальных сетях и информационных рассылках посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет

ед.

3 000

105.

Индикатор 5.7:

Количество поддержанных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

8

-

106.

Непосредственный результат 5.18:

Количество введенных в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169

142

-

* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").

** В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 и 2021 годах (запретом на ведение деятельности театрально-концертных организаций в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности") показатель посещаемости театрально-концертных учреждений в этих годах исчислен по фактической посещаемости. В 2022 году поставлен плановый показатель с учетом действующих ограничений по заполняемости театральных и концертных залов. Показатель 2023 года необходимо исчислять от показателя 2022 года.

*** Показатель "посещаемость детских и кукольных театров" рассчитывался в 2022-2024 годах по отношению к 2019 году (в 2020-2021 годах- к уровню 2010 года, базовый показатель посещаемости 2010 года -192,9 чел.).

**** Показатель "посещаемость театров малых городов"- рассчитывался 2022-2024 годах по отношению к 2019 году (в 2020-2021 годах -  к уровню 2010 года, базовый показатель посещаемости 2010 года - 89,3 чел.).".

2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

     "2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

     Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
     госпрограммы за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма
государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2036

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

Всего

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1909 788,5

3384 183,6

5997 330,3

4 950 189,5

7190 876,3

7 849 287,4

4 220 700,6

5 024 141,5

25 591 523,8

Минкультуры

1069 262,4

1544 955,0

1819 530,0

1874 942,1

3210 518,6

5847 829,4

4 712 769,4

4984 081,1

7 287 943,4

4 145 383,4

-

МПТПНО

-

-

403,7

-

-

-

-

-

-

-

МТиП НО

-

-

-

34 846,4

86 693,3

25 068,1

27 631,3

28 461,0

440 067,5

75 317,2

68 524,4

-

Министерство строительства НО

-

-

-

-

-

103 864,4

80 077,1

123,7

-

-

Министерство экологии и природных ресурсов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство энергетики и ЖКХ НО

-

-

-

-

86 971,7

4 395,6

743 74,1

159 010,5

65 516,7

-

Управление делами Правительства Нижегородской области

-

-

-

-

-

16 172,8

2 639,1

-

-

-

Министерство имущественных и земельных отношений НО

-

-

-

-

-

-

-

2000 000,0

-

-

1 133 171,1

25 591 523,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО

-

-

-

-

-

-

-

19 200,0

-

-

-

Подпрограмма 1

"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Всего

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

455 505,2

997 805,7

1 797 220,6

373 894,0

128 804,9

-

Минкультуры

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

455 505,2

997 805,7

1 797 220,6

373 894,0

128 804,9

-

Подпрограмма 2

"Поддержка профессионального искусства, образования"

Всего

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

4485 065,4

3 387 062,9

3068 803,7

3 846 432,1

3 042 846,6

2 965 632,7

-

Минкультуры

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

4468 892,6

3 387 062,9

3068 803,7

3 846 432,1

3 042 846,6

2 965 632,7

-

Управление делами Правительства Нижегородской области

-

-

-

-

-

16 172,8

2 639,1

-

-

-

Подпрограмма 3

"Наследие"

Всего

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

491 268,5

700 763,9

725 217,0

574 868,4

574 234,0

-

Минкультуры

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

491 268,5

700 763,9

725 217,0

574 868,4

574 234,0

-

Подпрограмма 4

"Обеспечение

реализации государственной программы"

Всего

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 585,7

37 669,3

53 534,50

45 475,50

45 475,50

-

Минкультуры

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 585,7

37 669,3

53 534,50

45 475,50

45 475,50

-

Подпрограмма 5

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

Всего

-

-

23 836,0

48 475,6

555 866,7

663 085,0

579 708,4

2385 833,7

1 426 883,2

183 616,1

1 309 994,4

25 591 523,8

МПТПНО

-

-

403,7

-

-

-

-

-

-

-

-

Минкультуры

-

-

23 432,3

13 629,2

382 201,7

529 756,9

397 684,7

179 038,5

921 299,0

108 298,9

108 298,9

-

МТиП НО

-

-

-

34 846,4

86 693,3

25 068,1

27 572,47

28 461,0

440 067,5

75 317,2

68 524,4

-

Министерство строительства НО

-

-

-

-

-

103 864,4

80 077,1

123,7

-

-

Министерство экологии и природных ресурсов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство энергетики и ЖКХ НО

-

-

-

-

86 971,7

4 395.6

116 873,5

159 010,5

65 516,7

-

Министерство имущественных и земельных отношений НО

-

-

-

-

-

-

-

2000 000,0

-

-

1 133 171,1

25 591 523,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО

19 200,0


Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников