ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2021 года № 1158

О внесении изменений в государственную программу
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 30 апреля 2014 г. № 298



Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и подлежит официальному опубликованию.


     И.о.Губернатора                                           П.В.Банников


     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением Правительства
     Нижегородской области
     от 14 декабря 2021 г. № 1158

    

Изменения,
 которые вносятся в государственную программу "Социальная
поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 298


1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":

1.1. Позицию "Этапы и сроки реализации программы", позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноску к ней изложить в следующей редакции:

"Этапы и сроки реализации Программы

2015-2024 годы

Программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 207 954 015,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.;

2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.;

2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб.;

2018 год - 23 308 514,0 тыс. руб.;

2019 год - 24 064 487,5 тыс. руб.;

2020 год - 26 814 272,3 тыс. руб.;

2021 год - 26 930 777,2 тыс. руб.;

2022 год - 22 887 589,7 тыс. руб.;

2023 год - 20 625 820,5 тыс. руб.;

2024 год - 9 614,8 тыс. руб.

Подпрограмма 1: 95 176,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 9 343,9 тыс. руб.;

2016 год - 8 222,6 тыс. руб.;

2017 год - 13 635,5 тыс. руб.;
2018 год - 11 980,3 тыс. руб.;
2019 год - 12 364,3 тыс. руб.;
2020 год - 13 676,6 тыс. руб.;
2021 год - 8 651,0 тыс. руб.;
2022 год - 8 651,0 тыс. руб.;
2023 год - 8 651,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2: 73 000 360,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.;

2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.;

2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб.;

2018 год - 8 184 076,6 тыс. руб.;

2019 год - 8 728 937,0 тыс. руб.;

2020 год - 9 413 118,6 тыс. руб.;

2021 год - 9 210 032,8 тыс. руб.;

2022 год - 9 202 335,3 тыс. руб.;

2023 год - 9 201 335,3 тыс. руб.

Подпрограмма 3: 296 463,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 14 542,2 тыс. руб.;

2016 год - 14 426,3 тыс. руб.;

2017 год - 27 055,7 тыс. руб.;

2018 год - 40 584,5 тыс. руб.;

2019 год - 42 719,1 тыс. руб.;

2020 год - 36 246,3 тыс. руб.;

2021 год - 40 291,9 тыс. руб.;

2022 год - 40 298,8 тыс. руб.;

2023 год - 40 298,8 тыс. руб.

Подпрограмма 4: 127 335 525,0 тыс. руб., том числе по годам:

2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.;

2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.;

2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб.;

2018 год - 13 964 387,6 тыс. руб.;

2019 год - 14 594 227,5 тыс. руб.;

2020 год - 16 585 398,3 тыс. руб.;

2021 год - 16 892 260,8 тыс. руб.;

2022 год - 12 890 218,3 тыс. руб.;

2023 год - 10 639 261,4 тыс. руб.

Подпрограмма 5:  4 881 336,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 369 960,3 тыс. руб.;

2016 год - 688 580,6 тыс. руб.;

2017 год - 752 561,5 тыс. руб.;

2018 год - 858 072,3 тыс. руб.;

2019 год - 381 803,9 тыс. руб.;

2020 год - 473 000,6 тыс. руб.;

2021 год - 480 850,4 тыс. руб.;

2022 год - 440 689,9 тыс. руб.;

2023 год - 435 816,7 тыс. руб.

Подпрограмма 6: 273 277,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 6 365,8 тыс. руб.;

2016 год - 5 666,7 тыс. руб.;

2017 год - 6 787,7 тыс. руб.;

2018 год - 7 074,1 тыс. руб.;

2019 год - 47 208,8 тыс. руб.;

2020 год - 50 043,5 тыс. руб.;

2021 год - 50 043,5 тыс. руб.;

2022 год - 50 043,5 тыс. руб.;

2023 год - 50 043,5 тыс. руб.

Подпрограмма 7: 1 755,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 405,0 тыс. руб.;

2021 год - 450,0 тыс. руб.;

2022 год - 450,0 тыс. руб.;

2023 год - 450,0 тыс. руб.

Подпрограмма 8*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,0 тыс. руб.;

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

2017 год - 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 9: 2 011 727,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 183 187,8 тыс. руб.;

2016 год - 182 597,2 тыс. руб.;

2017 год - 209 709,6 тыс. руб.;

2018 год - 242 338,6 тыс. руб.;

2019 год - 257 226,9 тыс. руб.;

2020 год - 222 518,0 тыс. руб.;

2021 год - 233 090,6 тыс. руб.;

2022 год - 240 709,5 тыс. руб.;

2023 год - 240 349,0 тыс. руб.

Подпрограмма 10: 68 394,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год - 19 865,4 тыс. руб.;

2021 год - 15 106,2 тыс. руб.;

2022 год - 14 193,4 тыс. руб.;

2023 год - 9 614,8 тыс. руб.;

2024 год - 9 614,8 тыс. руб.

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия)".


1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":

1.2.1. Абзацы пятьдесят седьмой - шестьдесят четвертый позиции "Индикаторы" изложить в следующей редакции:

"- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 90% в 2024 году);

- доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 95% в 2024 году);

- доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (до 80% в 2024 году);

- доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (до 98% в 2024 году);

- доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (до 76% в 2024 году);

- доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (до 47% в 2024 году);

- доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (до 100% в 2024 году);

- число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания (до 227 чел. в 2024 году).".

1.2.2. Абзацы тридцать третий - сороковой позиции "Непосредственные индикаторы" изложить в следующей редакции:

"- увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - на 2 процентных пункта (далее - п.п.), в 2021 году - на 2 п.п., в 2022 году - на 2 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2024 году - на 4 п.п.);

- увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода; в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);

- увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода; в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);

- увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 3 п.п., в 2022 году - на 2 п.п., в 2023 году - на 3 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);

- увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 9 п.п., в 2021 году - на 2 п.п., в 2022-2024 гг. - сохранение уровня предыдущего периода);

- увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - на 2,4 п.п., в 2021 году - на 2,3 п.п., в 2022 году - на 2,4 п.п., в 2023 году - на 2,3 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);

- увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (в 2020 году - на 18 п.п., в 2021 году - на 18 п.п., в 2022 году - на 18 п.п., в 2023 году - на 16 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);

- увеличение числа инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания (в 2020 году - 206 чел., в 2021 году - 214 чел., в 2022 году - 224 чел., в 2023 году - 227 чел., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода)".

2. В разделе 2 "Тестовая часть государственной программы":

2.1. Подразделы 2.3 "Сроки и этапы реализации Программы", 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" и 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

     "2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2015-2024 годах в один этап.

     2.4. Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

20 305 038,6

21776 960,1

21240 940,4

23308 514,0

24064 487,5

26814 272,3

26930 777,2

22 887 589,7

20625 820,5

9 614,8

207954 015,1

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

13 676,6

8 651,0

8 651,0

8 651,0

-

95 176,2

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2023

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО; МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО

8543,9

6328,5

0,0

7 148,4

8 657,4

9 988,7

8 651,0

7 851,0

7 851,0

-

65 019,9

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО; УИП и СМИ НО

800,0

240,0

238,0

1 016,8

300,0

300,0

0,0

800,0

800,0

-

4 494,8

Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Прочие расходы

2015 - 2023

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

3 387,9

0,0

0,0

0,0

-

24 007,4

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Прочие расходы

2015 - 2023

УИП и СМИ НО, МСП НО

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

1 654,1

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Прочие расходы

2015 - 2023

МК НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

8 184 076,6

8 728 937,0

9 413 118,6

9 210 032,8

9 202 335,3

9 201 335,3

-

73000 360,2

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

5 972 504,5

6 087 946,4

6 987 607,8

8 182 306,6

8 702 167,0

9 272 777,5

9 164 015,3

9 162 515,3

9 162 515,3

-

72694 355,7

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

7 773,9

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 870,0

1 870,0

1 870,0

-

15 612,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Прочие расходы

2016

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Капвложения

2016-2023

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

7 000,0

МСП НО

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Прочие расходы

2016-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Прочие расходы

2018

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Прочие расходы

2019-2023

МСП НО

-

-

-

-

18 000,0

19 752,5

18 000,0

18 000,0

18 000,0

-

91 752,5

Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2021

МСП НО

-

-

-

-

-

70 185,1

0,0

0,0

-

-

70 185,1

Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"

Капвложения

2019-2023

Минстрой НО

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области

Прочие расходы

2020-2023

МСП НО

-

-

-

-

-

48 633,5

26 147,5

19 950,0

18 950,0

-

113 681,0

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 3 "Старшее поколение"

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

36 246,3

40 291,9

40 298,8

40 298,8

-

296 463,6

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Прочие расходы

2015 - 2024

МСП НО

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 230,3

1 730,3

1 730,3

1 730,3

-

17 953,5

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Прочие расходы

2015 - 2024

МСП НО

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

1 812,2

1 741,5

1 730,5

1 730,5

-

15 448,6

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

5 017,3

7 396,1

6 987,9

6 987,9

-

57 337,9

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Прочие расходы

2016-2023

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

5 248,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

19 435,2

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Прочие расходы

2015 - 2024

МСП НО

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

402,0

413,0

413,0

-

3 954,9

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

296,1

0,0

408,2

408,2

-

1 959,2

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Прочие расходы

2017 - 2023

МСП НО

-

-

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 330,5

27 330,5

27 330,5

-

175 721,0

Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"*

Прочие расходы

2019

МСП НО

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"**

Прочие расходы

2021-2023

МСП НО

-

-

-

-

-

-

1 691,5

1 698,4

1 698,4

-

5 088,3

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

13 739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

16585 398,3

16892 260,8

12 890 218,3

10639 261,4

-

127335 525,0

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

13 739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14772 142,3

15235 838,2

11 632 843,4

9 373 542,2

-

121340 530,2

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

-

3,1

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

739,5

Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт

Прочие расходы

2020 - 2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 701,4

67 165,6

68 238,5

69 221,2

-

253 326,7

Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

Прочие расходы

2020 - 2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

483 213,4

567 339,3

243 011,2

243 046,2

-

1 536 610,1

УТЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 723,0

3 723,1

3 723,1

3 723,1

-

14 892,4

Основное мероприятие  4.7. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно

прочие расходы

2020-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 220 699,1

861 649,1

785 856,6

793 183,2

-

3 661 388,0

Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

прочие расходы

2019-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

1 480,0

56 918,5

156 545,5

156 545,5

156 545,5

-

528 035,0

Цели Программы: формирование семейно-ориентированной государственной политики

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

473 000,6

480 850,4

440 689,9

435 816,7

-

4 881 336,2

Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

988,0

953,8

1 029,2

1395,2

18,0

40,5

1 040,5

40,5

40,5

-

5 546,2

Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2 499 122,2

Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

224,5

Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению  матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области,  Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с  Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г.                    № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

135,7

Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

-

79,4

Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 343,0

48 343,0

48 343,0

-

406 150,4

Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Прочие расходы

2019 - 2023

МСП НО

334 612,3

424 280,0

431 459,9

392 299,4

387 426,2

-

1 970 077,8

Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

-

273 277,1

Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

10 430,7

2019-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

-

68 688,5

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

12 931,0

2019-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

-

177 529,0

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

134,6

623,2

744,2

1 030,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2 532,6

2019

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-

165,3

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Прочие расходы

2015 - 2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2023

МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Прочие расходы

2015 - 2023

МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Прочие расходы

2015 - 2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

1 000,0

Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Прочие расходы

2016 - 2023

МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2023

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2023

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

Основное мероприятие 6.13. Привлечение некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733, и Указом Губернатора Нижегородской области от  23 декабря 2020 г. № 215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области"

Прочие расходы

2021-2023

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

Цель Подпрограммы: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

-

-

-

0,0

0,0

405,0

450,0

450,0

450,0

-

1 755,0

Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

Прочие расходы

2018 - 2023

УТЗН НО

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

Прочие расходы

2018 - 2023

УТЗН НО
НАПП

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Прочие расходы

2018 - 2023

УТЗН НО

-

-

-

0,0

0,0

24,0

0,0

108,0

108,0

-

240,0

МСП НО

-

-

-

0,0

0,0

96,0

0,0

0,0

0,0

-

96,0

Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда

Прочие расходы

2018 - 2023

УТЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Прочие расходы

2018 - 2023

УТЗН НО ОИВ НО
ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

0,0

0,0

0,0

450,0

342,0

342,0

-

1 134,0

МСП НО

-

-

-

0,0

0,0

285,0

0,0

0,0

0,0

-

285,0

Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Прочие расходы

2015-2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

Прочие расходы

2015-2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

222 518,0

233 090,6

240 709,5

240 349,0

-

2 011 727,2

Цель Программы: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области

Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

-

-

-

-

-

19 865,4

15 106,2

14 193,4  

9 614,8

9 614,8

68 394,6

Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях

Прочие расходы

2020-2024

МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО)

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области

Прочие расходы

2020-2024

МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; МИТиС НО

-

-

-

-

-

19 865,4

15 106,2

14 193,4  

9 614,8

9 614,8

68 394,6

Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов

     Прочие расходы

     2020-2024

УТЗН НО

     -

     -

     -

     -

     -

     0,00

     0,00

     0,00

     0,0

     0,0

     0,0

Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальной состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

     Прочие расходы

     2020-2024

МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО

     -

     -

     -

     -

     -

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»