Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие инвестиционного климата Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 286
1. Позиции "Этапы и сроки реализации программы" и "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" раздела 1 "Паспорт государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в 1 этап в период 2015-2023 годов | |||||||||
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" по годам (тыс. рублей) | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего | |
447386,0 | 383447,9 | 242975,5 | 48013,2 | 73158,1 | 60384,6 | 107244,5 | 45848,8 | 45848,8 | 1454 307,4 | |
Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | ||||||||||
203017,4 | 164262,6 | 8644,8 | 3164,6 | 5595,0 | 1544,2 | 2503,1 | 5003,1 | 5003,1 | 398 737,9 | |
Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства" | ||||||||||
2125,6 | 4414,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6540,1 | |
Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | ||||||||||
44548,9 | 49612,2 | 52528,6 | 44848,6 | 67563,1 | 58840,4 | 104741,4 | 40845,7 | 40845,7 | 504 374,6 | |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||||
197694,1 | 165158,6 | 181802,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 654,8 |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы" внести следующие изменения:
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы "Развитие инвестиционного
климата Нижегородской области"
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего | ||||||
Цель государственной программы - развитие и совершенствование факторных условий для улучшения инвестиционного климата в Нижегородской области, обеспечивающего устойчивое социально-экономическое развитие региона, повышение уровня благосостояния и качества жизни населения | 447 386,0 | 383 447,9 | 242 975,5 | 48 013,2 | 73 158,1 | 60 384,6 | 107 244,5 | 45 848,8 | 45 848,8 | 1454 307,4 | |||||
Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | 203 017,4 | 164 262,6 | 8644,8 | 3164,6 | 5595,0 | 1544,2 | 2503,1 | 5003,1 | 5003,1 | 398 737,9 | |||||
1.1 | Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкономики НО | 37 246,8 | 153 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 246,8 | |
1.2 | Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкономики НО | 15 770,6 | 11 262,6 | 8644,8 | 3164,6 | 5595,0 | 1544,2 | 2503,1 | 5003,1 | 5003,1 | 58 491,1 | |
1.3 | Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, административно- хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории | кап. вложения | 2012-2015 | Минстрой НО | 15 0000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | |
Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства"* | 2125,6 | 4414,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6540,1 | |||||
2.1 | Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в Нижегородской области | прочие расходы | 2015-2017 | Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее - Минимущества НО)** | 2125,6 | 4414,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6540,1 | |
Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 104 741,4 | 40 845,7 | 40 845,7 | 504 374,6 | |||||
3.1 | Реализация выставочно-конгрессных и иных презентационных мероприятий | прочие расходы | 2015-2022 | Минэкономики НО | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 104 741,4 | 40 845,7 | 40 845,7 | 504 374,6 | |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 654,8 |
* реализация мероприятий подпрограммы 2 "Развитие государственно-частного партнерства" предусмотрена в рамках основного мероприятия 1.7 "Развитие государственно-частного партнерства" подпрограммы 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области" государственной программы "Управление государственным имуществом Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 284;
** с 1 марта 2018 г. в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 15 января 2018 г. № 6 "Об утверждении структуры органов исполнительной власти Нижегородской области" государственный заказчик - координатор государственной программы - министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области переименовано в министерство имущественных и земельных отношений.".
2.2. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" и таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" | всего | 447 386,0 | 383 447,9 | 242 975,5 | 48013,2 | 73 158,1 | 60 384,6 | 107 244,5 | 45 848,8 | 45 848,8 | 1454 307,4 | |
Государственный заказчик- координатор - Минэкономики НО | 297 386,0 | 383 447,9 | 242 975,5 | 48013,2 | 73 158,1 | 60 384,6 | 107 244,5 | 45 848,8 | 45 848,8 | 1304 307,4 | ||
Соисполнитель - Минстрой НО | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Стимулирование инвестиционной деятельности" | всего | 203 017,4 | 164 262,6 | 8644,8 | 3164,6 | 5595,0 | 1544,2 | 2503,1 | 5003,1 | 5003,1 | 398 737,9 |
Государственный заказчик- координатор - Минэкономики НО | 53 017,4 | 164 262,6 | 8644,8 | 3164,6 | 5595,0 | 1544,2 | 2503,1 | 5003,1 | 5003,1 | 248 737,9 | ||
Соисполнитель - Минстрой НО | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие государственно-частного партнерства" | всего | 2125,6 | 4414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6540,1 |
Государственный заказчик- координатор - Минимущества НО | 2125,6 | 4414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6540,1 | ||
Подпрограмма 3 | "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | всего | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 104 741,4 | 40 845,7 | 40 845,7 | 504 374,6 |
Государственный заказчик- координатор - Минэкономики НО | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 104 741,4 | 40 845,7 | 40 845,7 | 504 374,6 | ||
Подпрограмма 4 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 654,8 |
Государственный заказчик- координатор до 1 марта 2018 г. - Минимущества НО | 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 654,8 | ||
Государственный заказчик- координатор с 1 марта 2018 г. - Минэкономики НО | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Наименование государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 447 386,0 | 383 447,9 | 242 975,5 | 48 013,2 | 73 158,1 | 60 384,6 | 107 244,5 | 45 848,8 | 45 848,8 | 1454 307,4 | |
(1) расходы областного бюджета | 447 386,0 | 383 447,9 | 242 975,5 | 48 013,2 | 73 158,1 | 60 384,6 | 107 244,5 | 45 848,8 | 45 848,8 | 1454 307,4 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Стимулирование инвестиционной деятельности" | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 203 017,4 | 164 262,6 | 8644,8 | 3164,6 | 5595,0 | 1544,2 | 2503,1 | 5003,1 | 5003,1 | 398 737,9 |
(1) расходы областного бюджета | 203 017,4 | 164 262,6 | 8644,8 | 3164,6 | 5595,0 | 1544,2 | 2503,1 | 5003,1 | 5003,1 | 398 737,9 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 37 246,8 | 153 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 246,8 |
(1) расходы областного бюджета | 37 246,8 | 153 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 246,8 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 15 770,6 | 11 262,6 | 8644,8 | 3164,6 | 5595,0 | 1544,2 | 2503,1 | 5003,1 | 5003,1 | 58 491,1 |
(1) расходы областного бюджета | 15 770,6 | 11 262,6 | 8644,8 | 3164,6 | 5595,0 | 1544,2 | 2503,1 | 5003,1 | 5003,1 | 58 491,1 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновка, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, административно- хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе планировка и межевание территории | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 |
(1) расходы областного бюджета | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие государственно-частного партнерства* | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 2125,6 | 4414,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 6540,1 |
(1) расходы областного бюджета | 2125,6 | 4414,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 6540,1 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 2125,6 | 4414,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 6540,1 |
(1) расходы областного бюджета | 2125,6 | 4414,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 6540,1 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 104 741,4 | 40 845,7 | 40 845,7 | 504 374,6 |
(1) расходы областного бюджета | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 104 741,4 | 40 845,7 | 40 845,7 | 504 374,6 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Реализация выставочно-конгрессных и иных презентационных мероприятий | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 104 741,4 | 40 845,7 | 40 845,7 | 504 374,6 |
(1) расходы областного бюджета | 44 548,9 | 49 612,2 | 52 528,6 | 44 848,6 | 67 563,1 | 58 840,4 | 104 741,4 | 40 845,7 | 40 845,7 | 504 374,6 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | Всего (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7) | 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 654,8 |
(1) расходы областного бюджета | 197 694,1 | 165 158,6 | 181 802,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544 654,8 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
* реализация мероприятий подпрограммы 2 "Развитие государственно-частного партнерства" предусмотрена в рамках основного мероприятия 1.7 "Развитие государственно-частного партнерства" подпрограммы 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области" государственной программы "Управление государственным имуществом Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 284.".
3. В разделе "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" раздела "Подпрограммы государственной программы":
3.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета | Годы, тыс. руб. | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего | |
203017,4 | 164262,6 | 8644,8 | 3164,6 | 5595,0 | 1544,2 | 2503,1 | 5003,1 | 5003,1 | 398 737,9 |