АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2020 года № 3199
О внесении изменений
в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 206 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 116 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов»», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3771, следующие изменения:
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В разделе 2 подраздела 2.7 таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 3 подраздела 3.1 «Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» пункт 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы 1» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. В разделе 3 подраздела 3.2 «Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» пункт 3.2.1 «Паспорт Подпрограммы 2» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. В разделе 5 таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.
Исполняющий полномочия главы города |
|
Н.Е.Бочарова
246 82 81
1. Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДТ) | |||||||
Соисполнители Программы | Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИ и ЗР) | |||||||
Подпрограммы Программы | «Развитие общественного транспорта» «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» | |||||||
Цель Программы | Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры | |||||||
Задачи Программы | Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий | |||||||
Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2019-2024 годы. Программа реализуется в один этап | |||||||
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. | |||||||
Ответственный исполнитель, соисполнители | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |
Всего, в том числе: | 2 381 237 459,47 | 2 785 445 979,50 | 2 784 540 100,00 | 2 542 821 500,00 | 2 422 422 932,11 | 2 479 208 421,51 | 15 395 676 392,59 | |
ДТ | 1 149 369 106,27 | 923 648 406,84 | 408 822 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 4 293 606 313,11 | |
КУГИиЗР (ДТ) | 1 003 396 580,00 | 1 329 686 700,00 | 1 846 161 500,00 | 1 406 426 700,00 | 1 406 427 700,00 | 1 406 427 700,00 | 8 398 527 880,00 | |
МКУ «ГУММиД» (ДДХ) | 6 044 797,36 | 7 354 672,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 399 470,02 | |
МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 79 740 802,82 | 337 603 901,69 | 366 734 400,00 | 368 825 500,00 | 234 700 000,00 | 276 208 521,51 | 1 663 813 126,02 | |
МКУ «ЦДС» (ДТ) | 25 280 445,00 | 26 533 400,00 | 26 572 700,00 | 26 613 600,00 | 26 773 032,11 | 27 900 000,00 | 159 673 177,11 | |
МБУ «СМЭУ» (ДТ) | 117 405 728,02 | 160 618 898,31 | 136 249 300,00 | 137 033 500,00 | 150 600 000,00 | 164 750 000,00 | 866 657 426,33 | |
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. | ||||||||
Целевые индикаторы Программы | 1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 320,0 млн. человек. 2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршрутные такси) - 90%. 3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,3 минут. 4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. 6. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед. 7. Количество муниципальных парковок - 8 ед. 8. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,13 %. 9. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 2,8 %. 10. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети - 650 ед. |
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (руб.), годы | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | Всего | 2 381 237 459,47 | 2 785 445 979,50 | 2 784 540 100,00 | 2 542 821 500,00 | 2 422 422 932,11 | 2 479 208 421,51 | |
ДТ | 1 149 369 106,27 | 923 648 406,84 | 408 822 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | ||
КУГИиЗР (ДТ) | 1 003 396 580,00 | 1 329 686 700,00 | 1 846 161 500,00 | 1 406 426 700,00 | 1 406 427 700,00 | 1 406 427 700,00 | ||
МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 79 740 802,82 | 337 603 901,69 | 366 734 400,00 | 368 825 500,00 | 234 700 000,00 | 276 208 521,51 | ||
МКУ «ЦДС» (ДТ) | 25 280 445,00 | 26 533 400,00 | 26 572 700,00 | 26 613 600,00 | 26 773 032,11 | 27 900 000,00 | ||
МБУ «СМЭУ» (ДТ) | 117 405 728,02 | 160 618 898,31 | 136 249 300,00 | 137 033 500,00 | 150 600 000,00 | 164 750 000,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДДХ) | 6 044 797,36 | 7 354 672,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. | Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» | Всего | 2 184 090 928,63 | 2 287 223 179,50 | 2 281 556 400,00 | 2 036 962 500,00 | 2 037 122 932,11 | 2 038 249 900,00 |
ДТ | 1 149 369 106,27 | 923 648 406,84 | 408 822 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | 603 922 200,00 | ||
КУГИиЗР (ДТ) | 1 003 396 580,00 | 1 329 686 700,00 | 1 846 161 500,00 | 1 406 426 700,00 | 1 406 427 700,00 | 1 406 427 700,00 | ||
МКУ «ЦДС» (ДТ) | 25 280 445,00 | 26 533 400,00 | 26 572 700,00 | 26 613 600,00 | 26 773 032,11 | 27 900 000,00 | ||
МКУ «ГУММиД» (ДДХ) | 6 044 797,36 | 7 354 672,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1. | Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий | КУГИиЗР (ДТ) | 1 003 396 580,00 | 1 329 686 700,00 | 1 846 161 500,00 | 1 406 426 700,00 | 1 406 427 700,00 | 1 406 427 700,00 |
1.2. | Предоставление субсидий транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ДТ | 966 569 086,27 | 571 531 281,45 | 226 022 200,00 | 421 122 200,00 | 421 122 200,00 | 421 122 200,00 |
1.3. | Продление линий метрополитена | МКУ «ГУММиД» (ДДХ) | 6 044 797,36 | 7 354 672,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦДС» | МКУ «ЦДС» (ДТ) | 25 280 445,00 | 26 533 400,00 | 26 572 700,00 | 26 613 600,00 | 26 773 032,11 | 27 900 000,00 |
1.5. | Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава | ДТ | 182 800 020,00 | 182 800 000,00 | 182 800 000,00 | 182 800 000,00 | 182 800 000,00 | 182 800 000,00 |
1.6. | Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | ДТ | 0,00 | 169 317 125,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» | всего | 197 146 530,84 | 498 222 800,00 | 502 983 700,00 | 505 859 000,00 | 385 300 000,00 | 440 958 521,51 |
МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 79 740 802,82 | 337 603 901,69 | 366 734 400,00 | 368 825 500,00 | 234 700 000,00 | 276 208 521,51 | ||
МБУ «СМЭУ» (ДТ) | 117 405 728,02 | 160 618 898,31 | 136 249 300,00 | 137 033 500,00 | 150 600 000,00 | 164 750 000,00 | ||
2.1. | Материально-техническое обеспечение дорожного процесса | всего | 140 549 428,02 | 162 506 805,59 | 162 747 300,00 | 163 531 500,00 | 182 622 600,00 | 210 450 000,00 |
МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 23 143 700,00 | 1 887 907,28 | 26 498 000,00 | 26 498 000,00 | 33 022 600,00 | 45 700 000,00 | ||
МБУ «СМЭУ» (ДТ) | 117 405 728,02 | 160 618 898,31 | 136 249 300,00 | 137 033 500,00 | 150 600 000,00 | 164 750 000,00 | ||
2.2. | Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» | МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 44 310 132,81 | 31 546 700,00 | 31 613 300,00 | 31 682 600,00 | 36 800 200,00 | 51 331 000,00 |
2.3. | Создание и обслуживание платных городских парковок | МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 12 286 970,01 | 8 242 101,69 | 10 767 700,00 | 10 767 700,00 | 32 000 000,00 | 41 300 321,51 |
2.4. | Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 0,00 | 175 012 092,72 | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5. | Реализация федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (в рамках БКАД) | МКУ «ЦОДД» (ДТ) | 0,00 | 120 915 100,00 | 122 855 400,00 | 124 877 200,00 | 132 877 200,00 | 137 877 200,00 |
3.1.1. Паспорт подпрограммы 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | ДТ |
Соисполнители подпрограммы | КУГИиЗР |
Задача Подпрограммы 1 | Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. Ответственный исполнитель, соисполнители 2019 год
2 184 090 928,63
1 149 369 106,27
1 003 396 580,00
6 044 797,36
25 280 445,00 |
Целевые индикаторы Подпрограммы 1 | 1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 320,0 млн. человек. 2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршрутные такси) - 90%. 3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,3 минут. 4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн.пассажиров в год. 5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. |
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | ДТ |
Соисполнители Подпрограммы 2 | МКУ «ЦОДД» |
Задача Подпрограммы 2 | Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2019-2024 годы, деление на этапы не предусмотрено |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. Ответственный исполнитель, соисполнители 2019 год
197 146 530,84
79 740 802,82
117 405 728,02 |
Целевые индикаторы Подпрограммы 2 | 1. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед. 2. Количество муниципальных парковок - 8 ед. 3. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,13 % 4. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 2,8 % 5. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети - 650 ед. |