Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие культуры и туризма Нижегородской
области", утвержденную постановлением правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт госпрограммы" подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего на реализацию госпрограммы - 18 179 959,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей; 2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей; 2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей; 2019 год - 3 384 183,6 тыс. рублей; 2020 год - 3 699 791,1 тыс. рублей; 2021 год - 2 586 253,2 тыс. рублей; 2022 год - 2 165 791,9 тыс. рублей. Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 2 372 966,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 51 219,6 тыс. рублей; 2016 год - 522 595,3 тыс. рублей; 2017 год - 278 470,8 тыс. рублей; 2018 год - 306 161,2 тыс. рублей; 2019 год - 572 656,9 тыс. рублей; 2020 год - 303 516,3 тыс. рублей; 2021 год - 172 610,3 тыс. рублей; 2022 год - 165 736,0 тыс. рублей. Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 10 320 541,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 793 371,6 тыс. рублей; 2016 год - 797 506,5 тыс. рублей; 2017 год - 910 794,3 тыс. рублей; 2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей; 2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей; 2020 год - 2 247 558,3 тыс. рублей; 2021 год - 1 567 942,7 тыс. рублей; 2022 год - 1 356 504,5 тыс. рублей. Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 3 390 332,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 190 245,9 тыс. рублей; 2016 год - 191 550,8 тыс. рублей; 2017 год - 561 931,5 тыс. рублей; 2018 год - 441 530,3 тыс. рублей; 2019 год - 644 331,2 тыс. рублей; 2020 год - 441 997,3 тыс. рублей; 2021 год - 455 442,7 тыс. рублей; 2022 год - 463 302,9 тыс. рублей. Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 259 466,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 34 425,3 тыс. рублей; 2016 год - 33 302,4 тыс. рублей; 2017 год - 44 901,1 тыс. рублей; 2018 год - 41 185,6 тыс. рублей; 2019 год - 36 900,9 тыс. рублей; 2020 год - 35 126,1 тыс. рублей; 2021 год - 16 706,5 тыс. рублей; 2022 год - 16 918,6 тыс. рублей. Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 1 836 652,3 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 23 836,0 тыс. рублей; 2018 год - 48 475,6 тыс. рублей; 2019 год - 555 866,7 тыс. рублей; 2020 год - 671 593,1 тыс. рублей; 2021 год - 373 551,0 тыс. рублей; 2022 год - 163 329,9 тыс. рублей | ||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора достижения целей госпрограммы | Единицы измерения | Значения индикаторов целей госпрограммы по окончании реализации госпрограммы |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области* | % | 100 | |
Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников | % | 37 | |
Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг | % | 100 | |
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры | % | 21 | |
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры) | % | 107 | |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % к 2018 году | 350 | |
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | |||
Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы | |
Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области за весь период действия госпрограммы | % | 87,0 | |
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия госпрограммы | % | 43,5 | |
Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры | кВт.ч/кв. м | 33,73 | |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры | Гкал/кв. м | 0,1518 | |
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры | куб. м/чел. | 292 | |
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | % | 100 | |
Непосредственные результаты: | |||
Число объектов, введенных в эксплуатацию, составит 69 | |||
Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20 | |||
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10 | |||
Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21% | |||
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, составит 23 | |||
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) составит 36 человек | |||
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" | |||
Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы | |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | % | 26% к уровню 2014 года | |
Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства | тыс. руб. | 800 | |
Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи | чел. | 17 (к уровню 2014 года) | |
Увеличение количества посещений детских и кукольных театров | % | 104 (по отношению к 2010 году) | |
Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) | % | 104 (по отношению к 2010 году) | |
Непосредственные результаты | |||
Количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2022 году составит 1721300 чел. | |||
Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 2000000 рублей | |||
Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 45 человек | |||
План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году, будет выполнен не менее чем на 90 процентов ежегодно в 2019-2021 годах | |||
34 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | |||
Подпрограмма 3 "Наследие" | |||
Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы | |
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году | % | 3,5 | |
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек | % | 81,6 | |
Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 40,9 | |
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда | % | 13,0 | |
Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год | чел. | 0,63 | |
Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области | % | 100 | |
Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями | на 10 тысяч человек | 631 | |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % к 2018 году | 350 | |
Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 107 | |
Непосредственные результаты | |||
Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7477214 записей | |||
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек | |||
Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1314,7 тысячи человек | |||
Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 131 тыс. единиц хранения | |||
Посещаемость государственных и муниципальных музеев Нижегородской области увеличится до 2050000 человек | |||
В 63 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | |||
Количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 9181000 в год | |||
Число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 4872469 ед. | |||
Будут построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 35 культурно-досуговых учреждений в сельской местности | |||
Будут приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | |||
Будут созданы 2 виртуальных концертных зала | |||
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, составит 2710 тыс. единиц | |||
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, составит 16 единиц | |||
Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", составит 1317 человек. | |||
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составит 153 единицы | |||
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||
Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы | |
Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р | % | 100 | |
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | |||
Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы | |
Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, в том числе: | тыс. чел. | 3 100,0 | |
иностранных | 35,3 | ||
Индекс физического объема туристских услуг | % | 103,0 | |
Коэффициент использования гостиничного фонда | 0,3 | ||
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) | млн руб. | 16 704,3 | |
Непосредственные результаты | |||
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 23000 экз. | |||
Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед. | |||
Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит не менее 27 ед. | |||
Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит 18 ед. | |||
Количество туроператоров, получающих государственную поддержку, составит 2 ед. | |||
Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры составит 10 ед. |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий госпрограммы
Наименование | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области": Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства. Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии. Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры. Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области | 1069 262,4 | 1544 955,0 | 1819 933,7 | 1909 788,5 | 3384 183,6 | 3699 791,1 | 2586 253,2 | 2165 791,9 | 18179 959,4 | ||||
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | 51 219,6 | 522 595,3 | 278 470,8 | 306 161,2 | 572 656,9 | 303 516,3 | 172 610,3 | 165 736,0 | 2 372 966,4 | ||||
Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры | Капвложения | 2015-2022 | МКНО, ОМСУ | 36 545,0 | 297 822,0 | 214 356,5 | 147 614,2 | 143 094,5 | 88 916,4 | 113 970,0 | 78 890,5 | 1 121 209,1 | |
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) | 11 074,4 | 142 802,0 | 10 661,1 | 55 238,0 | 147 481,2 | 39 570,7 | 18 168,8 | 18 168,8 | 443 165,0 | |
Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) | 3 600,2 | 1 971,3 | 2 233,2 | 1 880,7 | 17 041,9 | 1 763,4 | 1 763,4 | 1 763,4 | 32 017,5 | |
Основное мероприятие 1.4. Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, ОМСУ | - | - | 10 000,0 | 13 467,7 | 21 464,0 | 16 386,4 | 10 789,0 | 11 120,8 | 83 227,9 | |
Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры | Прочие расходы | 2016-2022 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) | - | 80 000,0 | - | 20 588,0 | 65 463,7 | 7 404,9 | 6 935,5 | 1 721,5 | 182 113,6 | |
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, ОМСУ | - | - | 41 220,0 | 67 372,6 | 110 365,3 | 97 400,4 | - | 33 857,5 | 350 215,8 | |
Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области | Капвложения | 2019-2022 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) | - | - | - | - | 5 071,8 | 7 979,7 | 558,0 | - | 13 609,5 | |
Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, ОМСУ | - | - | - | - | 17 972,2 | - | - | - | 17 972,2 | |
Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, ОМСУ | - | - | - | - | 44 702,3 | 27 734,7 | - | - | 72 437,0 | |
Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, ОМСУ | - | - | - | - | - | 16 359,7 | 20 425,6 | 20 213,5 | 56 998,8 | |
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" | 793 371,6 | 797 506,5 | 910 794,3 | 1072 435,8 | 1574 427,9 | 2247 558,3 | 1567 942,7 | 1356 504,5 | 10320 541,6 | ||||
Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия) | 170,0 | - | - | - | 500,0 | 525,0 | 200,0 | 200,0 | 1 595,0 | |
Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия) | 6 551,2 | 10 959,2 | 14 747,0 | 13 348,5 | 37 156,7 | 45 746,4 | 6 582,2 | 6 482,2 | 141 573,4 | |
Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО | 629,7 | 947,7 | 712,0 | 951,5 | 545,4 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | 5 872,5 | |
Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 800,0 | 1 900,0 | 2 000,0 | 13 200,0 | |
Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области | 26 021,0 | 15 101,3 | 19 522,4 | 65 981,7 | 372 380,8 | 1001 185,8 | 289 498,9 | 4 905,2 | 1 794 597,1 | |
Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, государственные театрально- концертные учреждения (по согласованию) | 464 340,7 | 467 476,4 | 558 757,6 | 649 653,8 | 756 614,4 | 774 526,8 | 834 978,4 | 876 929,7 | 5 383 277,8 | |
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия) | 42 571,6 | 43 388,3 | 50 304,0 | 56 254,4 | 63 479,8 | 67 406,3 | 67 287,0 | 71 767,4 | 462 458,8 | |
Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, Методкабинет (при условии участия) | 2 486,2 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 486,2 | |
Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства | Прочие расходы | 2016-2022 | МКНО, ГБПОУ (при условии участия) | - | 253 904,7 | 257 016,1 | 266 952,6 | 308 453,6 | 314 546,7 | 332 691,9 | 352 043,7 | 2 085 609,3 | |
Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование | Прочие расходы | 2016-2022 | МКНО, Центр художественного образования (по согласованию) | - | 4 328,9 | 4 287,7 | 4 361,7 | 4 410,4 | 4 548,3 | 4 723,2 | 4 903,3 | 31 563,5 | |
Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, ГБПОУ (при условии участия) | 240 248,4 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240 248,4 | |
Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, ГБПОУ (при условии участия) | 8 804,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 804,5 | |
Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО ГБПОУ (при условии участия) | 248,3 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,3 | |
Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, ОМСУ | 3 268,4 | 7 385,3 | 7 385,3 | 6 570,3 | 6 570,3 | 6 570,3 | 37 749,9 | |||
Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, ОМСУ, | 679,1 | 5 946,3 | 5 310,5 | 6 324,4 | 6 324,4 | 6 324,4 | 30 909,1 | |||
Основное мероприятие 2.A1. Федеральный проект "Культурная среда" | Прочие расходы | 2020-2022 | МКНО, ОМСУ, | 0,0 | 7 191,9 | 0,0 | 7 191,9 | 14 383,8 | |||||
Основное мероприятие 2.A2. Федеральный проект "Творческие люди" | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, | - | - | - | - | 16 491,0 | 16 491,0 | 16 491,0 | 16 491,0 | 65 964,0 | |
Основное мероприятие 2.A3. Федеральный проект "Цифровая культура" | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма 3 "Наследие" | 190 245,9 | 191 550,8 | 561 931,5 | 441 530,3 | 644 331,2 | 441 997,3 | 455 442,7 | 463 302,9 | 3 390 332,6 | ||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) | 2 567,5 | 1 097,7 | 5 240,0 | 9 105,0 | 16 248,5 | 1 548,4 | 10 910,4 | 910,4 | 47 627,9 | |
Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, НГИАМЗ (по согласованию) | 1 321,5 | 1 576,6 | 1 397,0 | 1 070,0 | 3 211,0 | 4 641,6 | 81,0 | 81,0 | 13 379,7 | |
Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, ЦНТ (по согласованию) | 2 277,0 | 1 735,0 | 1 976,1 | 1 235,0 | 3 993,4 | 1 157,5 | 1 632,5 | 1 632,5 | 15 639,0 | |
Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности | Прочие расходы | 2015-2016 | МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд") (при условии участия) | 93,6 | 82,4 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | |
Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия) | 108 022,9 | 109 955,8 | 127 964,9 | 148 097,2 | 173 362,4 | 165 420,9 | 176 870,9 | 189 148,5 | 1 198 843,5 | |
Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (при условии участия) | 51 599,5 | 52 854,4 | 66 176,9 | 172 744,4 | 203 672,9 | 211 306,7 | 216 668,1 | 218 157,7 | 1 193 180,6 | |
Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности | Прочие расходы | 2015 | МКНО, ОНМЦ (при условии участия) | 19 481,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 481,6 | |
Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование | Прочие расходы | 2015-2022 | МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию) | 4 882,3 | 9 493,4 | 4 085,6 | 2 069,8 | 1 408,8 | 1 513,0 | 1 562,2 | 1 610,8 | 26 625,9 | |
Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов | Прочие расходы | 2016-2022 | МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию) | - | 14 755,5 | 19 886,0 | 17 173,4 | 19 418,5 | 19 297,2 | 20 596,4 | 21 989,2 | 133 116,2 | |
Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" | Прочие расходы | 2017 | МКНО, АНО "КПИП "Нижний Новгород 800" (при условии участия) | - | - | 167 540,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167 540,0 | |
Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, Центр народного творчества (РУКОП) | - | - | 8 401,2 | 11 790,9 | 13 479,5 | 14 285,9 | 15 063,5 | 16 004,6 | 79 025,6 | |
Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ, НГОДБ | 4 293,5 | 2 666,0 | 2 568,7 | 2 452,1 | 0,0 | 0,0 | 11 980,3 | |||
Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников | Прочие расходы | 2015-2016 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы | Прочие расходы | 2017 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | 154 970,3 | - | - | - | - | - | 154 970,3 | |
Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Прочие расходы | 2018-2022 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | 59 392,4 | 171 672,0 | - | - | - | 231 064,4 | |
Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Прочие расходы | 2018-2022 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | 16 186,2 | 24 758,0 | - | - | - | 40 944,2 | |
Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО | - | - | - | - | 500,0 | - | - | 500,0 | ||
Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, учреждения, подведомственные МКНО | - | - | - | - | 250,0 | 10 391,3 | - | - | 10 641,3 | |
Основное мероприятие 3.A1. Федеральный проект "Культурная среда" | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | - | 8 557,5 | 8 752,7 | 10 827,7 | 12 538,2 | 40 676,1 | |
Основное мероприятие 3.A2. Федеральный проект "Творческие люди" | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, | - | - | - | - | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | 4 920,0 | |
Основное мероприятие 3.A3. Федеральный проект "Цифровая культура" | Прочие расходы | 2019-2022 | МКНО, | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 34 425,3 | 33 302,4 | 44 901,1 | 41 185,6 | 36 900,9 | 35 126,1 | 16 706,5 | 16 918,6 | 259 466,5 | ||||
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | - | - | 23 836,0 | 48 475,6 | 555 866,7 | 671 593,1 | 373 551,0 | 163 329,9 | 1 836 652,3 | ||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма | НИР, прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, | - | - | - | - | 12 500,0 | - | - | - | 12 500,0 | |
Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, | - | - | - | 3 630,0 | 8 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 13 380,0 | |
Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров | Прочие расходы | 2018-2022 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | 10 000,0 | 384 201,7 | 529 756,9 | 194 519,9 | 24 519,9 | 1 142 998,4 | |
Капвложения | 2019-2022 | министерство экологии и природных ресурсов НО, | - | - | - | - | 86 971,7 | 108 260,0 | 139 135,1 | 111 456,1 | 445 822,9 | ||
Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, | - | - | 100,0 | 1 000,0 | 1 250,0 | 330,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 5 500,0 | |
Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, МПТП НО, | - | - | 9 118,4 | 17 800,7 | 39 260,9 | 16 915,5 | 22 074,9 | 9 074,9 | 116 604,7 | |
Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, | - | - | 14 517,6 | 13 070,5 | 19 932,4 | 13 330,7 | 13 771,1 | 14 229,0 | 88 851,3 | |
Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма | Прочие расходы | 2017-2022 | МКНО, | - | - | 100,0 | 2 974,4 | 3 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 14 074,4 | |
Основное мероприятие 5.T4. Федеральный проект "Экспорт услуг" | Прочие расходы | 2019-2022 | Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области в рамках Подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области".".
2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" раздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | ||||||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" | |||||||||||||||
1. | Индикатор 1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области* | % | 62,8 | 77,6 | 85,3 | 80,2 | 93,4 | 102,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
2. | Индикатор 2. Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников | % | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
3. | Индикатор 3. Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг | % | 98,2 | 98,4 | 98,6 | 98,7 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
4. | Индикатор 4. Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |||
5. | Индикатор 5. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры) | % | - | - | - | - | - | - | 101 | 103 | 105 | 107 | |||
6. | Индикатор 6. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % к 2018 году | - | - | - | - | - | - | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | |||||||||||||||
7. | Индикатор 1.1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам | % | 65 | 48 | 40,9 | 50 | 47,8 | 37,5 | 52,2 | 17,4 | 17,4 | 13 | |||
8. | Непосредственный результат 1.1. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам | ед. | 19 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 4 | 4 | 3 | |||
9. | Индикатор 1.2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам | % | 23 | 31,8 | 31,8 | 13,6 | 13 | 16,7 | 21,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |||
10. | Непосредственный результат 1.2. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам | ед. | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
11. | Непосредственный результат 1.3. Число объектов, введенных в эксплуатацию | ед. | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 16 | 13 | 3 | 9 | |||
12. | Индикатор 1.3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры | кВт.ч/кв. м | 46,8 | 41,42 | 39,38 | 38,10 | 38,1 | 35,85 | 34,77 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | |||
13. | Индикатор 1.4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры | Гкал/кв. м | 0,1768 | 0,1706 | 0,1651 | 0,1714 | 0,1663 | 0,1613 | 0,1565 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1518 | |||
14. | Индикатор 1.5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры | куб. м/чел. | 410 | 408 | 303 | 330 | 320 | 310 | 301 | 292 | 292 | 292 | |||
15. | Непосредственный результат 1.4. Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры | % от общего объема потребления энергоресурсов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |||
16. | Индикатор 1.6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
17. | Непосредственный результат 1.5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | ед. | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
18. | Непосредственный результат 1.6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) | чел. | 34,8 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
19. | Непосредственный результат 1.7. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) | ед. | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" | |||||||||||||||
20. | Индикатор 2.1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | % к предыдущему году | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 1,3 | 1,0 | |||
21. | Непосредственный результат 2.1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий | тыс. ед. | 1 329,0 | 1 366,2 | 1 409,9 | 1 459,2 | 1 514,6 | 1 578,2 | 1 633,4 | 1 682,4 | 1 704,3 | 1 721,3 | |||
22. | Индикатор 2.2. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (к уроню 2014 года) | тыс. руб. | - | - | 100,0 | 200,0 | 3 000,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | |||
23. | Непосредственный результат 2.2. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства | тыс. руб. | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000,0 | |||
24. | Индикатор 2.3. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи | чел. | 26 | 28 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
25. | Непосредственный результат 2.3. Количество стипендиатов среди творческой молодежи | чел. | 26 | 28 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
26. | Индикатор 2.4. Увеличение количества посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году) | % | - | - | - | - | - | - | 101 | 102 | 103 | 104 | |||
27. | Индикатор 2.5. Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2010 года) | % | - | - | - | - | - | - | 101 | 102 | 103 | 104 | |||
28. | Непосредственный результат 2.4. Выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году на 90 процентов | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | |||
29. | Непосредственный результат 2.5. Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 34 | |||
Подпрограмма 3 "Наследие" | |||||||||||||||
30. | Индикатор 3.1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области | % к предыдущему году | 21,2 | 22 | 22 | 22 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3,5 | |||
31. | Непосредственный результат 3.1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области | ед. записей | 500 000 | 510 000 | 515 000 | 516 000 | 5 486 880 | 6 035 568 | 6 552 710 | 6 880 345 | 7 224 362 | 7 477 214 | |||
32. | Индикатор 3.2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области | % к общему числу библиотек | 40,5 | 45,0 | 50,1 | 60,0 | 64,9 | 68,5 | 74,1 | 76,6 | 79,1 | 81,6 | |||
33. | Непосредственный результат 3.2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области | ед. | 420 | 450 | 501 | 600 | 646 | 678 | 730 | 748 | 766 | 785 | |||
34. | Индикатор 3.3. Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | |||
35. | Непосредственный результат 3.3. Число зарегистрированных пользователей | чел. (тыс.) | 1 366,8 | 1 366,0 | 1 364,2 | 1 362,4 | 1 329,4 | 1 329,7 | 1 314,7 | 1 314,7 | 1 314,7 | 1 314,7 | |||
36. | Индикатор 3.4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области | % к общему объему основного музейного фонда | 8,2 | 8,5 | 12 | 12,1 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | |||
37. | Непосредственный результат 3.4. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области | ед. | 82 000 | 85 000 | 119 000 | 121 000 | 121 215 | 122 000 | 123 000 | 125 000 | 128 000 | 131 000 | |||
38. | Индикатор 3.5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области | посещений на 1 жителя в год | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | |||
39. | Непосредственный результат 3.5. Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области | чел. | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 300 000 | 1 800 000 | 1 790 800 | 1 850 000 | 1 900 000 | 1 950 000 | 2 000 000 | 2 050 000 | |||
40. | Индикатор 3.6. Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области | % к общему числу музеев Нижегородской области | 40,1 | 52,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
41. | Непосредственный результат 3.6. Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | ед. | 24 | 32 | 37 | 43 | 50 | 53 | 56 | 63 | 63 | 63 | |||
42. | Индикатор 3.7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями | на 10 тыс. чел. | 590 | 602 | 612 | 615 | 593 | 598 | 601 | 613 | 622 | 631 | |||
43. | Непосредственный результат 3.7. Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий | чел. | 6 815 604 | 7 351 058 | 8 029 947 | 7 949 413 | 8 180 977 | 8 381 000 | 8 581 000 | 8 781 000 | 8 981 000 | 9 181 000 | |||
44. | Индикатор 3.8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % к уровню 2018 года | - | - | - | - | - | - | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
45. | Непосредственный результат 3.8. Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры | ед. | - | - | - | - | - | - | 2 784 268 | 3 480 355 | 4 176 402 | 4 872 469 | |||
46. | Индикатор 3.9. Увеличение количества посещений организаций культуры | % к уровню 2010 год | - | - | - | - | - | - | 106,5 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | |||
47. | Непосредственный результат 3.9. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | ед | - | - | - | - | - | - | 24 | 34 | 34 | 34 | |||
48. | Непосредственный результат 3.10. Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
49. | Непосредственный результат 3.11. Количество созданных виртуальных залов (нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
50. | Непосредственный результат 3.12. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) | тыс.ед. | - | - | - | - | - | - | 306 | 896 | 1803 | 2710 | |||
51. | Непосредственный результат 3.13. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 12 | 16 | |||
52. | Непосредственный результат 3.14. Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом) | чел. | - | - | - | - | - | - | 220 | 549 | 878 | 1317 | |||
53. | Непосредственный результат 3.15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | - | - | - | 65 | 111 | 111 | 153 | |||
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | |||||||||||||||
54. | Индикатор 5.1. Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, | тыс. чел. | - | - | - | - | 1 779,6 | 2 751,0 | 2 340,5 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | |||
в том числе иностранных | - | - | - | - | 34,13 | 75,47 | 51,47 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | |||||
55. | Непосредственный результат 5.1. Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области | экз. | - | - | - | - | 102 703 | 296 800 | 37 000 | 10 000 | 23 000 | 23 000,0 | |||
56. | Индикатор 5.2. Индекс физического объема туристских услуг | % | - | - | - | - | 101,1 | 94,9 | 98,9 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | |||
57. | Индикатор 5.3. Коэффициент использования гостиничного фонда | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
58. | Непосредственный результат 5.2. Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | ед. | - | - | - | - | 285 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | |||
59. | Непосредственный результат 5.3. Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие | ед. | - | - | - | - | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 27 | |||
60. | Индикатор 5.4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) | млн руб. | - | - | - | - | 13 118 | 13 396 | 14 879,9 | 15 908,9 | 16 704,3 | 16 704,3 | |||
61. | Непосредственный результат 5.4. Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров | ед. | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
62. | Непосредственный результат 5.5. Количество приобретенных туристских информационных терминалов | ед. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63. | Непосредственный результат 5.6. Количество приобретенных экспозиций для действующих и создаваемых объектов показа | ед. | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64. | Непосредственный результат 5.7. Количество туроператоров, получающих государственную поддержку | ед. | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
65. | Непосредственный результат 5.8. Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры | ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").".
2.3. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы за счет средств областного бюджета", таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
госпрограммы за счет средств областного бюджета
Статус | Подпрограмма | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" | Всего | 1069 262,4 | 1544 955,0 | 1819 933,7 | 1909 788,5 | 3384 183,6 | 3 699 791,1 | 2586 253,2 | 2165 791,9 | |
Минкультуры | 1069 262,4 | 1544 955,0 | 1819 530,0 | 1874 942,1 | 3210 518,6 | 3 538 702,7 | 2404 583,0 | 2026 981,9 | ||
МПТПНО | - | - | 403,7 | - | - | - | - | |||
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | 34 846,4 | 86 693,3 | 36 655,6 | 39 896,0 | 27 353,9 | ||
Министерство строительства НО | - | - | - | - | - | 103 864,4 | 22 261,6 | - | ||
Министерство экологии и природных ресурсов НО | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО | - | - | - | - | 86 971,7 | 4395.6 | 116 873,5 | 111 456,1 | ||
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области | - | - | - | - | - | 16 172,8 | 2 639,1 | - | ||
Подпрограмма 1 | "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | Всего | 51 219,6 | 522 595,3 | 278 470,8 | 306 161,2 | 572 656,9 | 303 516,3 | 172 610,3 | 165 736,0 |
Минкультуры | 51 219,6 | 522 595,3 | 278 470,8 | 306 161,2 | 572 656,9 | 303 516,3 | 172 610,3 | 165 736,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Поддержка профессионального искусства, образования" | Всего | 793 371,6 | 797 506,5 | 910 794,3 | 1072 435,8 | 1574 427,9 | 2 247 558,3 | 1567 942,7 | 1356 504,5 |
Минкультуры | 793 371,6 | 797 506,5 | 910 794,3 | 1072 435,8 | 1574 427,9 | 2 231 385,5 | 1565 303,6 | 1356 504,5 | ||
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области | - | - | - | - | - | 16 172,8 | 2 639,1 | - | ||
Подпрограмма 3 | "Наследие" | Всего | 190 245,9 | 191 550,8 | 561 931,5 | 441 530,3 | 644 331,2 | 441 997,3 | 455 442,7 | 463 302,9 |
Минкультуры | 190 245,9 | 191 550,8 | 561 931,5 | 441 530,3 | 644 331,2 | 441 997,3 | 455 442,7 | 463 302,9 | ||
Подпрограмма 4 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 34 425,3 | 33 302,4 | 44 901,1 | 41 185,6 | 36 900,9 | 35 126,1 | 16 706,5 | 16 918,6 |
Минкультуры | 34 425,3 | 33 302,4 | 44 901,1 | 41 185,6 | 36 900,9 | 35 126,1 | 16 706,5 | 16 918,6 | ||
Подпрограмма 5 | "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | Всего | - | - | 23 836,0 | 48 475,6 | 555 866,7 | 671 593,1 | 373 551,0 | 163 329,9 |
МПТПНО | - | - | 403,7 | - | - | - | ||||
Минкультуры | - | - | 23 432,3 | 13 629,2 | 382 201,7 | 529 756,9 | 194 519,9 | 24 519,9 | ||
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | 34 846,4 | 86 693,3 | 36 655,6 | 39 896,0 | 27 353,9 | ||
Министерство строительства НО | - | - | - | - | - | 103 864,4 | 22 261,6 | - | ||
Министерство экологии и природных ресурсов НО | - | - | - | - | - | - | - | |||
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО | - | - | - | - | 86 971,7 | 4 395.6 | 116 873,5 | 111 456,1 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус | Наименование подпрограммы (основного мероприятия) | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 1134 010,6 | 1589 038,8 | 2153 204,0 | 2 082 232,7 | 4097 095,4 | 4879 456,6 | 3594 979,6 | 2856 248,2 | ||
Расходы областного бюджета | 1069 262,4 | 1544 955,0 | 1819 933,7 | 1 909 788,5 | 3384 183,6 | 3699 791,1 | 2586 253,2 | 2165 791,9 | |||
Расходы местных бюджетов | 7 170,0 | 36 389,7 | 69 276,6 | 37 635,2 | 98 371,4 | 80 644,2 | 62 613,6 | 43 902,4 | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 57 478,2 | 7 694,1 | 146 482,7 | 89 420,9 | 545 110,4 | 1091 521,3 | 938 612,8 | 610 190,3 | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | 117 511,0 | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 100,0 | - | - | 45 388,1 | 69 430,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 36 363,6 | |||
Подпрограмма 1 | "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | 108 037,3 | 558 985,0 | 439 912,2 | 384 110,6 | 679 165,0 | 417 417,7 | 312 281,6 | 313 419,7 | |
Расходы областного бюджета | 51 219,6 | 522 595,3 | 278 470,8 | 306 161,2 | 572 656,9 | 303 516,3 | 172 610,3 | 165 736,0 | |||
Расходы местных бюджетов | 6 920,0 | 36 389,7 | 56 178,4 | 34 060,1 | 75 801,0 | 54 027,2 | 36 296,2 | 36 020,7 | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 49 897,7 | - | 105 263,0 | 43 889,3 | 30 707,1 | 59 874,2 | 103 375,1 | 111 663,0 | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.1. | Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры | Всего, в т.ч. | 93 362,7 | 334 211,7 | 334 391,2 | 177 423,8 | 178 388,6 | 110 195,6 | 142 462,5 | 98 613,2 | |
Расходы областного бюджета | 36 545,0 | 297 822,0 | 214 356,5 | 147 614,2 | 143 094,5 | 88 916,4 | 113 970,0 | 78 890,5 | |||
Расходы местных бюджетов | 6 920,0 | 36 389,7 | 50 624,7 | 16 627,4 | 35 294,1 | 21 279,2 | 28 492,5 | 19 722,7 | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 49 897,7 | - | 69 410,0 | 13 182,2 | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 11 074,4 | 142 802,0 | 10 661,1 | 55 238,0 | 147 481,2 | 39 570,7 | 18 168,8 | 18 168,8 | |
Расходы областного бюджета | 11 074,4 | 142 802,0 | 10 661,1 | 55 238,0 | 147 481,2 | 39 570,7 | 18 168,8 | 18 168,8 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | |||||||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.3. | Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 3 600,2 | 1 971,3 | 2 233,2 | 1 880,7 | 17 041,9 | 1 763,4 | 1 763,4 | 1 763,4 | |
Расходы областного бюджета | 3 600,2 | 1 971,3 | 2 233,2 | 1 880,7 | 17 041,9 | 1 763,4 | 1 763,4 | 1 763,4 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.4. | Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры | Всего, в т.ч. | - | - | 50 170,1 | 47 170,2 | 55 538,0 | 51 190,2 | 44 193,4 | 45 552,4 | |
Расходы областного бюджета | - | - | 10 000,0 | 13 467,7 | 21 464,0 | 16 386,4 | 10 789,0 | 11 120,8 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | 4 317,1 | 2 995,4 | 3 366,9 | 4 096,7 | 2 697,3 | 2 780,2 | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | 35 853,0 | 30 707,1 | 30 707,1 | 30 707,1 | 30 707,1 | 31 651,4 | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.5. | Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры | Всего, в т.ч. | - | 80 000,0 | - | 20 588,0 | 65 463,7 | 7 404,9 | 6 935,5 | 1 721,5 | |
Расходы областного бюджета | 80 000,0 | - | 20 588,0 | 65 463,7 | 7 404,9 | 6 935,5 | 1 721,5 | ||||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.6. | Капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры | Всего, в т.ч. | - | - | 42 456,6 | 81 809,9 | 138 042,2 | 119 437,2 | - | 42 321,9 | |
Расходы областного бюджета | - | - | 41 220,0 | 67 372,6 | 110 365,3 | 97 400,4 | - | 33 857,5 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | 1 236,6 | 14 437,3 | 27 676,9 | 22 036,8 | - | 8 464,4 | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.7. | Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | 5 071,8 | 7 979,7 | 558,0 | - | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | 5 071,8 | 7 979,7 | 558,0 | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.8. | Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | 22 465,3 | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | 17 972,2 | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | 4 493,1 | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.9. | Развитие территории муниципальных учреждений культуры | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | 49 672,3 | 30 816,4 | - | - | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | 44 702,3 | 27 734,7 | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | 4 970,0 | 3 081,7 | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.10. | Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | 49 059,6 | 98 200,0 | 105 278,5 | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | 16 359,7 | 20 425,6 | 20 213,5 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | 3 532,8 | 5 106,4 | 5 053,4 | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 29 167,1 | 72 668,0 | 80 011,6 | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Подпрограмма 2 | "Поддержка профессионального искусства, образования" | Всего, в т.ч. | 793 371,6 | 797 506,5 | 946 501,0 | 1 110 601,3 | 1853 829,3 | 2943 819,7 | 1975 868,1 | 1479 532,1 | |
Расходы областного бюджета | 793 371,6 | 797 506,5 | 910 794,3 | 1 072 435,8 | 1574 427,9 | 2247 558,3 | 1567 942,7 | 1356 504,5 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | 178,4 | 221,8 | 16 438,9 | 22 804,8 | 22 205,0 | 3 621,2 | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | 35 528,3 | 37 943,7 | 262 962,5 | 673 456,6 | 385 720,4 | 119 406,4 | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.1. | Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок | Всего, в т.ч. | 170,0 | - | - | - | 500,0 | 525,0 | 200,0 | 200,0 | |
Расходы областного бюджета | 170,0 | - | - | - | 500,0 | 525,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.2. | Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов | Всего, в т.ч. | 6 551,2 | 10 959,2 | 14 747,0 | 13 348,5 | 37 156,7 | 45 746,4 | 6 582,2 | 6 482,2 | |
Расходы областного бюджета | 6 551,2 | 10 959,2 | 14 747,0 | 13 348,5 | 37 156,7 | 45 746,4 | 6 582,2 | 6 482,2 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.3. | Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) | Всего, в т.ч. | 629,7 | 947,7 | 712,0 | 951,5 | 545,4 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | |
Расходы областного бюджета | 629,7 | 947,7 | 712,0 | 951,5 | 545,4 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.4. | Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 800,0 | 1 900,0 | 2 000,0 | |
Расходы областного бюджета | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 800,0 | 1 900,0 | 2 000,0 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.5. | Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий | Всего, в т.ч. | 26 021,0 | 15 101,3 | 19 522,4 | 65 981,7 | 613 509,3 | 1574 768,3 | 658 719,3 | 4 905,2 | |
Расходы областного бюджета | 26 021,0 | 15 101,3 | 19 522,4 | 65 981,7 | 372 380,8 | 1001 185,8 | 289 498,9 | 4 905,2 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | 14 300,0 | 19 532,3 | 20 200,0 | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | 226 828,5 | 554 050,2 | 349 020,4 | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.6. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги | Всего, в т.ч. | 464 340,7 | 467 476,4 | 558 757,6 | 649 653,8 | 756 614,4 | 774 526,8 | 834 978,4 | 876 929,7 | |
Расходы областного бюджета | 464 340,7 | 467 476,4 | 558 757,6 | 649 653,8 | 756 614,4 | 774 526,8 | 834 978,4 | 876 929,7 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.7. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 42 571,6 | 43 388,3 | 50 304,0 | 56 254,4 | 63 479,8 | 67 406,3 | 67 287,0 | 71 767,4 | |
Расходы областного бюджета | 42 571,6 | 43 388,3 | 50 304,0 | 56 254,4 | 63 479,8 | 67 406,3 | 67 287,0 | 71 767,4 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.8. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства | Всего, в т.ч. | 2 486,2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | 2 486,2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.9. | Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства | Всего, в т.ч. | - | 253 904,7 | 257 016,1 | 266 952,6 | 308 453,6 | 314 546,7 | 332 691,9 | 352 043,7 | |
Расходы областного бюджета | - | 253 904,7 | 257 016,1 | 266 952,6 | 308 453,6 | 314 546,7 | 332 691,9 | 352 043,7 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.10. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование | Всего, в т.ч. | - | 4 328,9 | 4 287,7 | 4 361,7 | 4 410,4 | 4 548,3 | 4 723,2 | 4 903,3 | |
Расходы областного бюджета | - | 4 328,9 | 4 287,7 | 4 361,7 | 4 410,4 | 4 548,3 | 4 723,2 | 4 903,3 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.11. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования | Всего, в т.ч. | 240 248,4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | 240 248,4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.12. | Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры | Всего, в т.ч. | 8 804,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | 8 804,5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.13. | Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) | Всего, в т.ч. | 248,3 | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | 248,3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.14. | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Всего, в т.ч. | - | - | 32 847,8 | 28 546,9 | 30 370,5 | 27 015,3 | 27 015,3 | 27 015,3 | |
Расходы областного бюджета | - | - | 3 268,4 | 7 385,3 | 7 385,3 | 6 570,3 | 6 570,3 | 6 570,3 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | 163,4 | 142,0 | 1 965,6 | 1 745,0 | 1 745,0 | 1 745,0 | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | 29 416,0 | 21 019,6 | 21 019,6 | 18 700,0 | 18 700,0 | 18 700,0 | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.15 | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Всего, в т.ч. | - | - | 6 806,4 | 22 950,2 | 20 598,2 | 24 584,4 | 24 584,4 | 24 584,4 | |
Расходы областного бюджета | - | - | 679,1 | 5 946,3 | 5 310,5 | 6 324,4 | 6 324,4 | 6 324,4 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | 15,0 | 79,8 | 173,3 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | 6 112,3 | 16 924,1 | 15 114,4 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.A1 | Федеральный проект "Культурная среда" | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | 91 165,8 | - | 91 514,5 | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | 7 191,9 | - | 7 191,9 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | 1 267,5 | - | 1 616,2 | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 82 706,4 | - | 82 706,4 | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.A2 | Федеральный проект "Творческие люди" | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | 16 491,0 | 16 491,0 | 16 491,0 | 16 491,0 | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | 16 491,0 | 16 491,0 | 16 491,0 | 16 491,0 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.A3 | Федеральный проект "Цифровая культура" | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Подпрограмма 3 | "Наследие" | Всего, в т.ч. | 198 176,4 | 199 244,9 | 698 053,7 | 452 471,55 | 707 271,1 | 504 306,5 | 507 666,9 | 525 132,9 | |
Расходы областного бюджета | 190 245,9 | 191 550,8 | 561 931,5 | 441 530,3 | 644 331,2 | 441 997,3 | 455 442,7 | 463 302,9 | |||
Расходы местных бюджетов | 250,0 | - | 12 919,8 | 3 353,3 | 5 248,5 | 2 718,7 | 2 706,9 | 3 134,6 | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 7 580,5 | 7 694,1 | 5 691,4 | 7 587,9 | 57 691,4 | 59 590,5 | 49 517,3 | 58 695,4 | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | 117 511,0 | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.1. | Развитие библиотечного дела | Всего, в т.ч. | 6 691,3 | 5 341,8 | 6 188,0 | 9 105,0 | 16 248,5 | 1 548,4 | 10 910,4 | 910,4 | |
Расходы областного бюджета | 2 567,5 | 1 097,7 | 5 240,0 | 9 105,0 | 16 248,5 | 1 548,4 | 10 910,4 | 910,4 | |||
Расходы местных бюджетов | 250,0 | - | 948,0 | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 3 873,8 | 4 244,1 | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 3.2. | Развитие музейного дела | Всего, в т.ч. | 1 628,2 | 1 576,6 | 1 397,0 | 1 070,0 | 3 211,0 | 4 641,6 | 81,0 | 81,0 | |
Расходы областного бюджета | 1 321,5 | 1 576,6 | 1 397,0 | 1 070,0 | 3 211,0 | 4 641,6 | 81,0 | 81,0 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 206,7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.3. | Развитие самодеятельного художественного творчества | Всего, в т.ч. | 2 277,0 | 1 735,0 | 1 976,1 | 1 235,0 | 3 993,4 | 1 157,5 | 1 632,5 | 1 632,5 | |
Расходы областного бюджета | 2 277,0 | 1 735,0 | 1 976,1 | 1 235,0 | 3 993,4 | 1 157,5 | 1 632,5 | 1 632,5 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.4. | Мероприятия антинаркотической направленности | Всего, в т.ч. | 93,6 | 82,4 | - | - | - | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | 93,6 | 82,4 | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.5. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | Всего, в т.ч. | 108 022,9 | 109 955,8 | 127 964,9 | 148 097,2 | 173 362,4 | 165 420,9 | 176 870,9 | 189 148,5 | |
Расходы областного бюджета | 108 022,9 | 109 955,8 | 127 964,9 | 148 097,2 | 173 362,4 | 165 420,9 | 176 870,9 | 189 148,5 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.6. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 51 599,5 | 52 854,4 | 66 176,9 | 172 744,4 | 203 672,9 | 211 306,7 | 216 668,1 | 218 157,7 | |
Расходы областного бюджета | 51 599,5 | 52 854,4 | 66 176,9 | 172 744,4 | 203 672,9 | 211 306,7 | 216 668,1 | 218 157,7 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.7. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности | Всего, в т.ч. | 19 481,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | 19 481,6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.8. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование | Всего, в т.ч. | 4 882,3 | 9 493,4 | 4 085,6 | 2 069,8 | 1 408,8 | 1 513,0 | 1 562,2 | 1 610,8 | |
Расходы областного бюджета | 4 882,3 | 9 493,4 | 4 085,6 | 2 069,8 | 1 408,8 | 1 513,0 | 1 562,2 | 1 610,8 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.9. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов | Всего, в т.ч. | - | 14 755,5 | 19 886,0 | 17 173,4 | 19 418,5 | 19 297,2 | 20 596,4 | 21 989,2 | |
Расходы областного бюджета | - | 14 755,5 | 19 886,0 | 17 173,4 | 19 418,5 | 19 297,2 | 20 596,4 | 21 989,2 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.10. | Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" | Всего, в т.ч. | - | - | 285 051,0 | - | - | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | - | - | 167 540,0 | - | - | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | 117 511,0 | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.11. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества | Всего, в т.ч. | - | - | 8 401,2 | 11 790,9 | 13 479,5 | 14 285,9 | 15 063,5 | 16 004,6 | |
Расходы областного бюджета | - | - | 8 401,2 | 11 790,9 | 13 479,5 | 14 285,9 | 15 063,5 | 16 004,6 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.12. | Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры | Всего, в т.ч. | 16 287,3 | 12 843,3 | 10 466,4 | 9 961,5 | - | - | |||
Расходы областного бюджета | 4 293,5 | 2 666,0 | 2 568,7 | 2 452,1 | - | - | |||||
Расходы местных бюджетов | 6 302,4 | 2 589,4 | 586,7 | 530,5 | - | - | |||||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | 5 691,4 | 7 587,9 | 7 311,0 | 6 978,9 | |||||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.13. | Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников | Всего, в т.ч. | 3 500,0 | 3 450,0 | - | - | - | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | 3 500,0 | 3 450,0 | - | - | - | - | - | ||||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.13.* | Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы | Всего, в т.ч. | - | - | 160 639,7 | - | - | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | - | - | 154 970,3 | - | - | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | 5 669,4 | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.13.** | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Всего, в т.ч. | - | - | - | 59 992,8 | 172 687,3 | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | 59 392,4 | 171 672,0 | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | 600,4 | 1 015,3 | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.14. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Всего, в т.ч. | - | - | - | 16 349,7 | 25 008,1 | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | 16 186,2 | 24 758,0 | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | 163,5 | 250,1 | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.15. | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | 500,0 | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | 500,0 | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.16. | Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | 250,0 | 10 391,3 | - | - | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | 250,0 | 10 391,3 | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.A1. | Федеральный проект "Культурная среда" | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | 55 754,3 | 55 852,5 | 54 351,9 | 74 368,2 | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | 8 557,5 | 8 752,7 | 10 827,7 | 12 538,2 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | 3 396,4 | 2 188,2 | 2 706,9 | 3 134,6 | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | 43 800,4 | 44 911,6 | 40 817,3 | 58 695,4 | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.A2. | Федеральный проект "Творческие люди" | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.A3 | Федеральный проект "Цифровая культура" | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | 6 580,0 | 7 700,0 | 8 700,0 | - | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | 6 580,0 | 7 700,0 | 8 700,0 | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Подпрограмма 4 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в т.ч. | 34 425,3 | 33 302,4 | 44 901,1 | 41 185,6 | 36 900,9 | 35 126,1 | 16 706,5 | 16 918,6 | |
Расходы областного бюджета | 34 425,3 | 33 302,4 | 44 901,1 | 41 185,6 | 36 900,9 | 35 126,1 | 16 706,5 | 16 918,6 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Подпрограмма 5 | "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | Всего, в т.ч. | - | - | 23 836,0 | 93 863,7 | 819 929,1 | 978 786,6 | 782 456,5 | 521 244,9 | |
Расходы областного бюджета | - | - | 23 836,0 | 48 475,6 | 555 866,7 | 671 593,1 | 373 551,0 | 163 329,9 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | 883,0 | 1 093,5 | 1 405,5 | 1 125.9 | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | 193 749,4 | 298 600,0 | 400 000,0 | 320 425,5 | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | 45 388,1 | 69 430,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 36 363,6 | |||
Основное мероприятие 5.1. | Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма | Всего, в т.ч. | - | - | - | - | 12 500,0 | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | 12 500,0 | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 5.2. | Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма | Всего, в т.ч. | - | - | - | 49 018,1 | 77 680,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 36 863,6 | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | 3 630,0 | 8 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | 45 388,1 | 69 430,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 36 363,6 | |||
Основное мероприятие 5.3. | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров | Всего, в.т.ч. | - | - | - | 10 000,0 | 665 805,8 | 937 710,4 | 735 060,5 | 457 527,4 | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | 10 000,0 | 471 173,4 | 638 016,9 | 333 655,0 | 135 976,0 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | 883,0 | 1 093,5 | 1 405,5 | 1 125,9 | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | 193 749,4 | 298 600,0 | 400 000,0 | 320 425,5 | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 5.4. | Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма | Всего, в.т.ч. | - | - | 100,0 | 1 000,0 | 1 250,0 | 330,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | |
Расходы областного бюджета | - | - | 100,0 | 1 000,0 | 1 250,0 | 330,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 5.5. | Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках | Всего, в.т.ч. | - | - | 9 118,4 | 17 800,7 | 39 260,9 | 16 915,5 | 22 074,9 | 9 074,9 | |
Расходы областного бюджета | - | - | 9 118,4 | 17 800,7 | 39 260,9 | 16 915,5 | 22 074,9 | 9 074,9 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 5.6. | Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели | Всего, в.т.ч. | - | - | 14 517,6 | 13 070,5 | 19 932,4 | 13 330,7 | 13 771,1 | 14 229,0 | |
Расходы областного бюджета | - | - | 14 517,6 | 13 070,5 | 19 932,4 | 13 330,7 | 13 771,1 | 14 229,0 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 5.7. | Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области | Всего, в.т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 5.8. | Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма | Всего, в.т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 5.9. | Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма | Всего, в.т.ч. | - | - | 100,0 | 2 974,4 | 3 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
Расходы областного бюджета | - | - | 100,0 | 2 974,4 | 3 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 5.T4. | Федеральный проект "Экспорт услуг" | Всего, в.т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".