ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2020 года N 774-п


О внесении изменений в постановление от 14.12.2018 N 490-п



1. В постановление Правительства Тюменской области от 14.12.2018 N 490-п "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Развитие информатизации" и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов" внести следующие изменения:


приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.


2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.



Губернатор области
А.В.МООР



Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 17 декабря 2020 г. N 774-п



ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование программы

Развитие информатизации

Сроки реализации программы

2019 - 2025 годы

Ответственный исполнитель программы

Департамент информатизации Тюменской области (ДИ ТО)

Соисполнители программы

Аппарат Губернатора Тюменской области (АГ ТО)

Главное управление строительства Тюменской области (ГУС ТО)

Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области (ДАПК ТО)

Департамент здравоохранения Тюменской области (ДЗ ТО)

Департамент имущественных отношений Тюменской области (ДИО ТО)

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области (ДИПиГПП ТО)

Департамент культуры Тюменской области (ДК ТО)

Департамент недропользования и экологии Тюменской области (ДНиЭ ТО)

Департамент образования и науки Тюменской области (ДОН ТО)

Департамент социального развития Тюменской области (ДСР ТО)

Департамент труда и занятости населения Тюменской области (ДТиЗН ТО)

Департамент финансов Тюменской области (ДФ ТО)

Управление по делам архивов Тюменской области (УДА ТО)

Управление гостехнадзора Тюменской области (УГ ТО)

Управление государственных закупок Тюменской области (УГЗ ТО)

Управление записи актов гражданского состояния Тюменской области (УЗАГС ТО)

Тюменская областная Дума (ТОД)

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Тюменской области (УОДМС ТО)

Счетная палата Тюменской области (СП ТО)

Связь с документом стратегического планирования Тюменской области

Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года, утверждена Законом Тюменской области от 24.03.2020 N 23 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года"

Стратегическая цель - устойчивый рост уровня и качества жизни населения на основе инновационного развития экономики и эффективного использования природно-экономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования пространственной организации региона.

Приоритет: "1. Человек. Высокое качество жизни населения и человеческий капитал"

Цель: "1.1. Повышение уровня жизни. Повышение уровня жизни населения"

Задача: "1.1.1. Благосостояние, эффективная занятость, кадровый потенциал. Рост благосостояния граждан, повышение эффективной занятости населения и развитие кадрового потенциала"

Задача: "1.1.4. Безопасность. Повышение безопасности жизни населения"

Цели: "1.2. Развитие человеческого капитала. Развитие человеческого капитала, обеспечивающего конкурентоспособность Тюменской области и создание новых форматов качества и образа жизни"

Задача: "1.2.1. Здоровье и долголетие. Повышение уровня здоровья и продление активного долголетия населения"

Задача: "1.2.4. Образование. Обеспечение высокого качества образования, развития системы поиска, поддержки и удержания талантов"

Задача: "1.2.6. Информация. Обеспечение населения полной, своевременной и объективной информацией"

Приоритет: "2. Экономика. Устойчивое экономическое развитие"

Цель: "2.2. Развитие инноваций и информационных технологий. Развитие научно-инновационной сферы и информационных технологий"

Задача: "2.2.1. Культура инноваций. Развитие культуры инноваций"

Задача: "2.2.2. Внедрение инноваций. Содействие интеграции научно-технической сферы и производства, обеспечивающей внедрение новых технологий"

Задача: "2.2.3. Развитие отрасли информационных технологий. Развитие отрасли информационных технологий"

Приоритет: "3. Пространство. Сбалансированное пространственное развитие"

Цель: "3.1. Эффективная система расселения и распределения производительных сил. Организация эффективной системы расселения и распределения производительных сил"

Задача: "3.1.1. Инфраструктурная связанность. Обеспечение инфраструктурной связанности, открывающей доступ территориям и их населению к источникам социально-экономического роста"

Цель программы

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных преимущественно на основе отечественных разработок, внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в т.ч. в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики



Приложение N 1
к паспорту государственной программы
Тюменской области



ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ"

N п/п

Наименование показателя, единица измерения, направленность

Базовое значение

Значения в период реализации программы

2018 год (Факт)

2019 год (Факт)

2020 год (Оценка)

2021 год (План)

2022 год (План)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Цель программы: Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных преимущественно на основе отечественных разработок, внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в т.ч. в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики

Целевые показатели

1

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, %, П

-

-

-

25

55

75

95

95

2

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, %, П

-

-

-

30

50

50

60

60

3

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями, %, П

-

22

51

100

100

100

100

100

4

Численность населения, прошедшего обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации для их профессиональной деятельности, чел., П (накопительный итог)

3 567

8 369

12 366

16 268

20 163

24 065

27 969

31 769

5

Доступность центра обработки данных Правительства Тюменской области, %, П

100

100

98,5

Не менее 98,5

Не менее 98,5

Не менее 98,5

Не менее 98,5

Не менее 98,5

6

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, часов, О

0

0

0

Не более 18

Не более 14

Не более 10

Не более 4

Не более 1

7

Доля обращений граждан по тематическим вопросам, обработанных нейросетевой диалоговой системой контакт-центра, %, П

-

-

94

Не менее 94

Не менее 94

Не менее 94

Не менее 94

Не менее 94

Дополнительные показатели

8

Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, %, П <*>

-

-

-

4

6

8

11

14


________________


* Значения показателя могут быть уточнены после официального доведения значений до субъектов Российской Федерации



Приложение N 2
к паспорту государственной программы
Тюменской области



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ"

N п/п

Наименование мероприятия/проекта

Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета

2019 год (Факт)

2020 год (План)

2021 год (План)

2022 год (План)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Всего по программе, из них

1 524 309,4

2 043 480,1

1 329 167,2

1 422 298,3

985 748,3

959 982,4

959 982,4

средства федерального бюджета

61 937,9

211 679,7

97 375,9

140 607,7

25 424,1

18 467,3

в том числе расходы на управление

не предусмотрено

средства областного бюджета

1 462 371,5

1 831 800,3

1 231 791,3

1 281 690,6

960 324,2

941 515,1

959 982,4

в том числе расходы на управление

37 384,2

39 998,8

37 693,0

37 693,0

37 693,0

37 693,0

37 693,0

Справочно: внебюджетные средства

не предусмотрено

Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством)

20 637,0

30 081,0

31 302,0

31 740,0

12 096,0

Цель программы. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных преимущественно на основе отечественных разработок, внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в т.ч. в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение подготовки квалифицированных кадров для цифровой экономики

Всего расходы по цели программы

1 486 925,2

2 003 481,2

1 291 474,2

1 384 605,3

948 055,3

922 289,4

922 289,4

в т.ч. из средств федерального бюджета

61 937,9

211 679,7

97 375,9

140 607,7

25 424,1

18 467,3

0,0

1

Мероприятие. Обслуживание и защита централизованных систем инфраструктуры "электронного правительства" Тюменской области <*>

56 157,5

ДИ ТО

АГ ТО

2.

Мероприятие. Создание и развитие технологической инфраструктуры "электронного правительства" Тюменской области <*>

346 823,7

ДИ ТО

ДФ ТО

ДЗ ТО

3.

Мероприятие. Создание, развитие и сопровождение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Тюменской области <*>

13 453,2

ДИ ТО

4.

Мероприятие. Сопровождение и развитие ведомственных информационных систем <*>

164 036,9

ТОД

СП ТО

УДА ТО

ДОН

ДНиЭ ТО

ДАПК ТО

ДтиЗН ТО

УГ ТО

УЗАГС ТО

ДК ТО

УОДМС ТО

ГУС ТО

ДИ ТО

ДСР ТО

ДИО ТО

5.

Мероприятие. Сопровождение и развитие информационных систем автоматизирующих финансово-хозяйственную деятельность и деятельность в сфере государственного заказа <*>

86 072,6

ДИ ТО

ДФ ТО

УГЗ ТО

6.

Мероприятие. Сопровождение и развитие информационно-аналитических систем <*>

46 118,6

ДИ ТО

7.

Мероприятие. Организация мероприятий и развитие ИТ-ресурсов повышающих осведомленность граждан о деятельности исполнительных органов государственной власти Тюменской области <*>

5 018,8

ДИ ТО

ДИПиГПП ТО

8.

Мероприятие. Создание, сопровождение и развитие информационных систем Правительства Тюменской области

336 135,1

366 754,2

315 962,3

309 600,6

309 600,6

367 038,8

ДИ ТО

ТОД

СП ТО

УДА ТО

ДОН

ДНиЭ ТО

ДАПК ТО

ДтиЗН ТО

УГ ТО

УЗАГС ТО

ДК ТО

УОДМС ТО

ГУС ТО

ДСР ТО

ДИО ТО

АГ ТО

ДИПиГПП ТО

УГЗ ТО

ДФ ТО

- в том числе автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода

13 818,2

в т.ч. из средств федерального бюджета

3 040,0

9.

Мероприятие. Обеспечение работоспособности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Тюменской области

324 229,4

207 188,3

164 956,3

161 374,0

161 374,0

254 192,9

ДИ ТО

10.

Мероприятие. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

223 194,8

256 145,6

235 319,3

232 573,5

232 573,5

232 573,5

301 057,7

ДИ ТО

11.

Мероприятие. Региональный проект "Информационная инфраструктура" в рамках национального проекта "Цифровая экономика"

94 460,8

316 425,7

197 999,7

486 958,9

60 353,0

27 747,4

ДИ ТО

ДОН ТО

УОДМС ТО

- в том числе мероприятие регионального проекта "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций"

57 899,3

276 865,3

в т.ч. из средств федерального бюджета

11 536,9

39 751,0

- в том числе по обеспечению мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи

10 017,8

168 704,1

32 605,6

в т.ч. из средств федерального бюджета

2 704,8

45 550,1

8 803,5

- в том числе по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет

180 741,1

290 507,4

в т.ч. из средств федерального бюджета

48 800,1

78 437,0

12.

Мероприятие. Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" в рамках национального проекта "Цифровая экономика"

41 296,9

48 879,9

41 296,9

41 296,9

41 296,9

41 296,9

ДИ ТО

13

Мероприятие. Региональный проект "Информационная безопасность" в рамках национального проекта "Цифровая экономика"

25 470,2

28 657,4

27 687,9

25 987,3

25 987,3

25 987,3

ДИ ТО

14

Мероприятие. Региональный проект "Цифровые технологии" в рамках национального проекта "Цифровая экономика"

59 930,0

1 200,0

3 600,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

ДИ ТО

15

Мероприятие. Региональный проект "Цифровое государственное управление" в рамках национального проекта "Цифровая экономика"

138 220,8

61 515,5

52 994,5

54 112,3

54 112,3

54 112,3

ДИ ТО

АГ ТО

ДСР ТО

- в том числе на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

6 480,5

в т.ч. из средств федерального бюджета

1 749,7

16

Мероприятие. Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в рамках национального проекта "Здравоохранение"

186 670,4

630 292,6

158 633,3

61 557,8

61 557,8

68 397,4

ДИ ТО

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

50 401,0

170 179,0

42 831,0

16 620,6

16 620,6

18 467,3

Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета

Итого, в том числе:

1 524 309,4

2 043 480,1

1 329 167,2

1 422 298,3

985 748,3

959 982,4

959 982,4

АГ ТО

10 000,0

11 018,0

10 000,0

7 449,0

7 300,0

7 300,0

7 300,0

ГУС ТО

500,0

500,0

300,0

372,5

365,0

365,0

365,0

ДАПК ТО

2 111,3

4 082,7

4 065,4

3 169,4

3 106,0

3 106,0

3 106,0

ДЗ ТО

173 562,0

254 470,9

36 367,1

47 153,4

47 153,4

53 993,0

53 993,0

ДИО ТО

2 508,8

5 001,0

5 000,0

3 725,2

3 650,7

3 650,7

3 650,7

ДОН ТО

62 699,3

281 665,3

182 741,1

294 082,9

3 504,0

3 504,0

3 504,0

ДСР ТО

6 205,4

7 026,0

2 626,5

4 601,3

4 509,2

4 509,2

4 509,2

ДниЭ ТО

1 274,0

1 363,3

1 487,2

1 015,5

995,2

995,2

995,2

ДФ ТО

46 152,0

53 071,6

56 222,4

53 875,2

52 755,9

52 755,9

52 755,9

ДК ТО

90,0

90,0

90,0

67,0

65,7

65,7

65,7

УОДМС ТО

3 671,1

4 312,0

14 166,1

171 794,1

35 633,8

3 028,3

3 028,3

СП ТО

2 129,0

4 311,9

2 136,4

2 981,0

2 921,4

2 921,4

2 921,4

ТОД

4 580,2

3 624,3

1 656,2

3 724,5

3 650,0

3 650,0

3 650,0

УГ ТО

209,0

209,0

230,4

171,6

168,2

168,2

168,2

УЗАГС ТО

1 270,5

1 162,4

1 000,0

1 105,6

1 083,5

1 083,5

1 083,5

УДА ТО

1 200,0

1 200,0

1 140,0

893,9

876,0

876,0

876,0

ДтиЗН ТО

4 906,7

5 150,5

4 732,1

4 196,8

4 112,8

4 112,8

4 112,8

ДИПиГПП ТО

338,0

500,0

500,0

372,5

365,0

365,0

365,0

УГЗ ТО

24 435,6

20 515,9

17 667,0

15 374,7

15 067,2

15 067,2

15 067,2

ДИ ТО

1 176 466,6

1 384 205,2

987 039,3

806 172,0

798 465,1

798 465,1

798 465,1

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»