ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июля 2020 года N 469-п


О внесении изменения в постановление от 03.12.2018 N 450-п



В постановление Правительства Тюменской области от 03.12.2018 N 450-п "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения" внести следующее изменение:


приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.



Губернатор области
А.В.МООР



Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 20 июля 2020 г. N 469-п



ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование программы

Развитие здравоохранения

Сроки реализации программы

2019 - 2025 годы

Ответственный исполнитель программы

Департамент здравоохранения Тюменской области (ДЗ ТО)

Соисполнители программы

Главное управление строительства Тюменской области (ГУС ТО)

Связь с документом стратегического планирования Тюменской области

Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года, утвержденная Законом Тюменской области от 24.03.2020 N 23.

Стратегическая цель - устойчивый рост уровня и качества жизни населения на основе инновационного развития экономики и эффективного использования природно-экономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования пространственной организации региона.

Приоритет 1. ЧЕЛОВЕК. Высокое качество жизни населения и человеческий капитал.

Цель 1.2. Развитие человеческого капитала. Развитие человеческого капитала, обеспечивающего конкурентоспособность Тюменской области и создание новых форматов качества и образа жизни.

Задача 1.2.1. Здоровье и долголетие. Повышение уровня здоровья и продление активного долголетия населения.

Цель программы

Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг



Приложение N 1
к паспорту государственной программы
Тюменской области



ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

N п/п

Наименование показателя, единица измерения, направленность

Базовое значение 2018 (факт)

Значения показателей

2019 год (факт)

2020 год (план)

2021 год (план)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель "Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг"

Целевые показатели

1

Ожидаемая продолжительность жизни, лет, П

72,08

72,75

73,05 - 73,72

73,6 - 74,72

73,97 - 75,72

74,39 - 76,70

74,75 - 77,69

74,75 - 77,69

2

Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения, О

494,7

463,0

471,3

460,8

445,6

423,4

395,5

365,3

Дополнительные показатели

3

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения, О

145,6

145,6

145,5

144,9

142,4

137,7

132,0

132,0

4

Снижение смертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения, О

516,4

486,1

511,3

486,3

460,3

433,3

419,0

419,0

5

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, П <*>

40,0

40,5

40,3 - 40,6

40,8

41,2

40,9

40,6

40,6

6

Количество человек, получивших в отчетном году меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях, льготному зубопротезированию, тыс. человек, П

66,8

75,1

не менее 70,8

не менее 70,8

не менее 70,8

не менее 70,8

не менее 70,8

не менее 70,8


________________


* плановые значения показателя установлены региональным проектом "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Тюменская область)"



Приложение N 2
к паспорту государственной программы
Тюменской области



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

N п/п

Наименование мероприятия/проекта

Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета

2019 год (факт)

2020 год (План)

2021 год (План)

2022 год (План)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Всего по программе, из них

23 935 021

29 686 521

23 043 163

23 161 759

21 723 060

21 716 850

21 538 610

средства федерального бюджета

1 233 837

2 722 264

1 087 897

1 154 349

0

0

0

в том числе расходы на управление

1 353

1 469

1 469

1 469

0

0

0

средства областного бюджета

22 701 184

26 964 257

21 955 266

22 007 410

21 723 060

21 716 850

21 538 610

в том числе расходы на управление

142 595

148 925

112 087

112 087

112 087

112 087

112 087

Справочно: внебюджетные средства

14 052 347

15 331 905

16 541 547

17 784 720

0

0

0

Цель. Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг

Всего расходы по цели программы

23 791 073

29 536 127

22 929 607

23 048 203

21 610 973

21 604 763

21 426 523

в т.ч. из средств федерального бюджета

1 232 484

2 720 795

1 086 428

1 152 880

0

0

0

1.

Мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни

153 517

159 774

159 774

159 774

159 774

159 774

159 774

ДЗ ТО

2.

Мероприятие. Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации, в том числе

4 501 220

7 149 627

2 072 874

2 009 421

1 889 848

1 889 848

1 889 848

ДЗ ТО ГУС ТО

оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

1 271 182

1 130 546

1 130 546

1 130 546

0

0

0

закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ.

14 136

34 426

33 486

32 607

0

0

0

закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

14 685

18 797

19 737

20 724

0

0

0

профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

1 250

1 200

1 200

825

0

0

0

обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь

48 959

50 330

50 330

50 176

0

0

0

компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

244

956

956

956

0

0

0

реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

0

9 304

9 304

10 672

мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)

820

2 481

2 481

2 481

в т.ч. из средств федерального бюджета

230 906

725 857

100 607

112 316

0

0

0

Справочно: внебюджетные средства (ТФОМС ТО)

14 052 347

15 331 905

16 541 547

17 784 720

0

0

0

3

Мероприятие. Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования.

9 630 512

9 900 533

10 192 383

10 497 020

10 497 020

10 497 020

10 497 020

ДЗ ТО

4

Мероприятие. Обеспечение реализации отдельных функций отрасли.

6 781 869

8 847 683

8 015 061

8 021 795

7 896 795

7 896 795

7 896 795

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

12 540

764 355

27 500

40 000

0

0

0

5

Мероприятие. Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан

1 685 716

1 908 830

1 760 110

1 758 431

983 086

983 086

983 086

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

767 108

774 894

777 024

775 345

0

0

0

6

Региональный проект. "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

248 788

510 032

190 792

141 292

106 500

107 800

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

42 684

124 054

22 155

22 801

0

0

0

7

Региональный проект. "Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

269 775

327 933

239 475

289 082

19 750

11 140

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

41 635

82 587

70 504

96 430

0

0

0

8

Региональный проект. "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

194 085

520 282

239 630

105 680

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

105 085

217 682

88 330

105 680

0

0

0

9

Региональный проект. "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

233 413

147 171

5 000

4 000

4 000

4 000

0

ДЗ ТО ГУС ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

30 054

31 058

0

0

0

0

0

10

Региональный проект. "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

40 106

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

0

ДЗ ТО

11

Региональный проект. "Развитие экспорта медицинских услуг" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

40 194

36 554

26 800

34 000

26 800

27 900

0

ДЗ ТО

12

Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография"

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

0

ДЗ ТО

13

Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография"

4 478

308

308

308

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

2 472

308

308

308

0

0

0

14

Региональный проект. "Укрепление общественного здоровья" в рамках реализации национального проекта "Демография"

900

900

900

900

900

900

0

ДЗ ТО

Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств

ДЗ ТО

23 363 800

28 697 076

23 043 163

23 161 759

21 723 060

21 716 850

21 538 610

ГУС ТО

571 221

989 445

0

0

0

0

0



Приложение N 3
к паспорту государственной программы
Тюменской области



ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРЕДАННЫХ ИМ ПОЛНОМОЧИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

N п/п

Наименование показателя, единица измерения, направленность

Значения показателей

2019 год (факт)

2020 год (план)

2021 год (план)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

1

2

4

5

6

7

8

9

10

1

Отношение количества рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде к среднему значению рассмотренных заявлений в двух предшествующих аналогичных периодах, %, П

107,0

не ниже 75

не ниже 75

не ниже 75

не ниже 75

не ниже 75

не ниже 75

2

Отношение количества проведенных внеплановых проверок соискателей лицензий в текущем периоде к общему количеству рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде, %, П

100,0

не ниже 90

не ниже 90

не ниже 90

не ниже 90

не ниже 90

не ниже 90

3

Отношение количества проведенных внеплановых проверок лицензиатов, предоставивших заявление о переоформлении лицензии (соискателей лицензий) в текущем периоде к общему количеству рассмотренных заявлений о переоформлении (предоставлении) лицензии в текущем периоде, %, П

100,0

не ниже 90

не ниже 90

не ниже 90

не ниже 90

не ниже 90

не ниже 90

4

Отношение суммы средств, полученных от уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии за текущий период к средней сумме средств, полученных от уплаты государственной пошлины, за два предшествующих аналогичных периода, %, П

107,0

не ниже 75

не ниже 75

не ниже 75

не ниже 75

не ниже 75

не ниже 75

5

Отношение количества лицензий, по которым приняты решения территориальными органами Росздравнадзора о несоответствии лицензиата лицензионным требованиям, к общему количеству выданных лицензий в текущем периоде, %, П

0

0

0

0

0

0

0

6

Отношение суммы средств федерального бюджета, не израсходованных на реализацию переданных полномочий, к общему объему средств федерального бюджета, поступивших на реализацию переданных полномочий, %, П

1

0

0

0

0

0

0

7

Отношение количества удовлетворенных (признанных обоснованными) жалоб в общем количестве жалоб, поступивших в территориальные органы Росздравнадзора в связи с невыполнением (ненадлежащим исполнением) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его должностным лицом (должностными лицами) установленной услуги

0

0

0

0

0

0

0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»