В целях корректировки объемов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода" постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 7 ноября 2014 года N 222 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода" (в редакции постановлений от 17 февраля 2016 года N 19, от 23 мая 2017 года N 118, от 15 июня 2018 года N 74, от 15 ноября 2018 года N 185, от 12 июля 2019 года N 104, от 12 сентября 2019 года N 158) изменения следующего содержания:
1.1. В муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода" (далее - муниципальная программа):
1.1.1. Строки 1, 2, 3, 9, 10.2 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Белгорода (отдел градостроительного развития и строительных программ) |
2. | Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Белгорода (отдел градостроительного развития и строительных программ, жилищное управление) |
3. | Участники муниципальной программы | Администрация города Белгорода (отдел градостроительного развития и строительных программ, жилищное управление, МКУ "Городской жилищный фонд", управление административной технической инспекции, МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода), управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |
9. | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 83026250,2 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 829286 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 89126 тыс. рублей; 2016 год - 98086 тыс. рублей; 2017 год - 119882 тыс. рублей; 2018 год - 60709 тыс. рублей; 2019 год - 57477 тыс. рублей; 2020 год - 62988 тыс. рублей; 2021 год - 63651 тыс. рублей; 2022 год - 65609 тыс. рублей; 2023 год - 68037 тыс. рублей; 2024 год - 70555 тыс. рублей; 2025 год - 73166 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 467905,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 76568 тыс. рублей; 2016 год - 193758 тыс. рублей; 2017 год - 100720 тыс. рублей; 2018 год - 16488 тыс. рублей; 2019 год - 18922,3 тыс. рублей; 2020 год - 40917,8 тыс. рублей; 2021 год - 10932,3 тыс. рублей; 2022 год - 9598,7 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 460095,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 32322 тыс. рублей; 2016 год - 44877 тыс. рублей; 2017 год - 59979 тыс. рублей; 2018 год - 63218 тыс. рублей; 2019 год - 53890,4 тыс. рублей; 2020 год - 34710,6 тыс. рублей; 2021 год - 84785,1 тыс. рублей; 2022 год - 86313 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств иных источников составит 81268964 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 7325026 тыс. рублей; 2016 год - 5647727 тыс. рублей; 2017 год - 8796841 тыс. рублей; 2018 год - 8037605 тыс. рублей; 2019 год - 6974610 тыс. рублей; 2020 год - 6956940 тыс. рублей; 2021 год - 7758417 тыс. рублей; 2022 год - 7451679 тыс. рублей; 2023 год - 7629509 тыс. рублей; 2024 год - 7590537 тыс. рублей; 2025 год - 7100073 тыс. рублей |
10.2 | Показатели эффективности реализации программных мероприятий | К 2026 году планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия за 2015 - 2025 годы, - 959 семей. 2. Количество индивидуальных застройщиков, которым оказана финансово-кредитная поддержка за 2015 - 2025 годы, - 870 человек. 3. Объем ввода арендного жилья за период 2015 - 2025 годов - не менее 5500 кв. метров. 4. Количество предоставленных земельных участков индивидуальным застройщикам на льготных условиях - не менее 377 шт. 5. Общая площадь снесенных аварийных домов за 2015 - 2025 годы - 16859,3 кв. метра. 6. Доля участков, подлежащих развитию, на которые заключены договоры на право развития застроенной территории, от общего количества включенных в программу к концу 2025 года - 100%. 7. Достижение целевых показателей муниципальной программы - не менее 95%. |
1.1.2. Абзацы пятнадцатый, восемнадцатый раздела 2 "Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"5. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия за 2015 - 2025 годы, - 959 семей.";
"8. Количество предоставленных земельных участков индивидуальным застройщикам на льготных условиях - не менее 377 шт.".
1.1.3. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Таблица 1
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы (I этап: 2015 - 2020 годы)
N п/п | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | ||||||
Итого, тыс. руб. | в том числе по годам: | |||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего | 44 963 388,1 | 7 523 042,0 | 5 984 448,0 | 9 077 422,0 | 8 178 020,0 | 7 104 899,7 | 7 095 556,4 | |
1. | федеральный бюджет | 447 374,1 | 76 568,0 | 193 758,0 | 100 720,0 | 16 488,0 | 18 922,3 | 40 917,8 |
2. | областной бюджет | 288 997,0 | 32 322,0 | 44 877,0 | 59 979,0 | 63218,0 | 53 890,4 | 34710,6 |
3. | бюджет городского округа "Город Белгород" | 488 268,0 | 89 126,0 | 98 086,0 | 119 882,0 | 60 709,0 | 57 477,0 | 62 988,0 |
4. | иные источники | 43 738 749,0 | 7 325 026,0 | 5 647 727,0 | 8 796 841,0 | 8 037 605,0 | 6 974610,0 | 6 956 940,0 |
Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы (II этап: 2021 - 2025 годы)
N п/п | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||
Итого, тыс. руб. | в том числе по годам: | ||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего | 38 062 862,1 | 7 917 785,4 | 7 613 199,7 | 7 697 546,0 | 7 661 092,0 | 7 173 239,0 | |
1. | федеральный бюджет | 20 531,0 | 10 932,3 | 9 598,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | областной бюджет | 171 098,1 | 84 785,1 | 86313,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. | бюджет городского округа "Город Белгород" | 341 018,0 | 63 651,0 | 65 609,0 | 68 037,0 | 70 555,0 | 73 166,0 |
4. | иные источники | 37 530 215,0 | 7 758 417,0 | 7 451 679,0 | 7 629 509,0 | 7 590 537,0 | 7 100 073,0 |
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены в приложениях 2, 3 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.".
1.1.4. Строки 1, 2, 7, 8.2 паспорта подпрограммы 1 "Стимулирование развития жилищного строительства" (далее - подпрограмма 1) изложить в новой редакции:
1. | Соисполнитель подпрограммы 1 | Администрация города Белгорода (отдел градостроительного развития и строительных программ) |
2. | Участники подпрограммы 1 | Администрация города Белгорода (отдел градостроительного развития и строительных программ, жилищное управление, МКУ "Городской жилищный фонд", управление административной технической инспекции), управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |
7. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы 1 по годам ее реализации) | Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 82380004,2 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 187008 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 27386 тыс. рублей; 2016 год - 48690 тыс. рублей; 2017 год - 66047 тыс. рублей; 2018 год - 6730 тыс. рублей; 2019 год - 5490 тыс. рублей; 2020 год - 5735 тыс. рублей; 2021 год - 5151 тыс. рублей; 2022 год - 5151 тыс. рублей; 2023 год - 5342 тыс. рублей; 2024 год - 5540 тыс. рублей; 2025 год - 5746 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 467905,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 76568 тыс. рублей; 2016 год - 193758 тыс. рублей; 2017 год - 100720 тыс. рублей; 2018 год - 16488 тыс. рублей; 2019 год - 18922,3 тыс. рублей; 2020 год - 40917,8 тыс. рублей; 2021 год - 10932,3 тыс. рублей; 2022 год - 9598,7 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 456127,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 30373 тыс. рублей; 2016 год - 42858 тыс. рублей; 2017 год - 59979 тыс. рублей; 2018 год - 63218 тыс. рублей; 2019 год - 53890,4 тыс. рублей; 2020 год - 34710,6 тыс. рублей; 2021 год - 84785,1 тыс. рублей; 2022 год - 86313 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет средств иных источников составит 81268964 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 7325026 тыс. рублей; 2016 год - 5647727 тыс. рублей; 2017 год - 8796841 тыс. рублей; 2018 год - 8037605 тыс. рублей; 2019 год - 6974610 тыс. рублей; 2020 год - 6956940 тыс. рублей; 2021 год - 7758417 тыс. рублей; 2022 год - 7451679 тыс. рублей; 2023 год - 7629509 тыс. рублей; 2024 год - 7590537 тыс. рублей; 2025 год - 7100073 тыс. рублей. |
8.2 | Показатели эффективности реализации программных мероприятий | К 2026 году планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия за 2015 - 2025 годы, - 959 семей. 2. Количество индивидуальных застройщиков, которым оказана финансово-кредитная поддержка за 2015 - 2025 годы, - 870 человек. 3. Объем ввода арендного жилья за период 2015 - 2025 годов - не менее 5500 кв. метров. 4. Количество предоставленных земельных участков индивидуальным застройщикам на льготных условиях - не менее 377 шт. 5. Общая площадь снесенных аварийных домов за 2015 - 2025 годы - 16859,3 кв. метра. 6. Доля участков, подлежащих развитию, на которые заключены договоры на право развития застроенной территории, от общего количества включенных в программу к концу 2025 года - 100%. |
1.1.5. В абзацах одиннадцатом, тридцатом, тридцать втором раздела 2 "Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1":
- слова "Обеспечение предоставления" заменить словом "Предоставление";
- слова "департамент строительства и архитектуры" в соответствующем падеже заменить словами "отдел градостроительного развития и строительных программ" в соответствующем падеже.
1.1.6. Абзацы двадцать третий, двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый, тридцать шестой раздела 4 "Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"За период 2015 - 2025 годов планируется улучшить жилищные условия 135 семьям на сумму 57196,6 тыс. рублей.";
"Основное мероприятие 1.7. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.";
"За период 2015 - 2025 годов планируется обеспечить жильем 145 семей на сумму 202902,4 тыс. рублей.";
"За период 2015 - 2025 годов планируется обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в количестве 467 человек, потребность средств составляет 678804 тыс. рублей.";
"За период 2015 - 2025 годов планируется обеспечить жильем 31 семью.".
1.1.7. Абзацы шестой, девятый раздела 5. Прогноз показателей результата подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
"5. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия за 2015 - 2025 годы, - 959 семей.";
"8. Количество представленных земельных участков индивидуальным застройщикам на льготных условиях - не менее 377 шт.".
1.1.8. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Белгород", основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)" изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Белгород", основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)
Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 82380004,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 187008 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 27386 тыс. рублей;
2016 год - 48690 тыс. рублей;
2017 год - 66047 тыс. рублей;