Правительство области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Информационное общество - Вологодская область (2021 - 2030 годы)", утвержденную постановлением Правительства области от 1 апреля 2019 года N 314 (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Позицию "Исполнители государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Исполнители государственной программы | Департамент образования области; Департамент труда и занятости населения области; Департамент государственного управления и кадровой политики области |
".
1.1.2. Позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета | общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 5675757.2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 375864.0 тыс. рублей; 2022 год - 372693.2 тыс. рублей; 2023 год - 527900.0 тыс. рублей; 2024 год - 540700.0 тыс. рублей; 2025 год - 586100.0 тыс. рублей; 2026 год - 608900.0 тыс. рублей; 2027 год - 631700.0 тыс. рублей; 2028 год - 654500.0 тыс. рублей; 2029 год - 677300.0 тыс. рублей; 2030 год - 700100.0 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 5675757.2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 375864.0 тыс. рублей; 2022 год - 372693.2 тыс. рублей; 2023 год - 527900.0 тыс. рублей; 2024 год - 540700.0 тыс. рублей; 2025 год - 586100.0 тыс. рублей; 2026 год - 608900.0 тыс. рублей; 2027 год - 631700.0 тыс. рублей; 2028 год - 654500.0 тыс. рублей; 2029 год - 677300.0 тыс. рублей; 2030 год - 700100.0 тыс. рублей |
".
1.2. Раздел III "Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В приложении 1 к государственной программе "Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Вологодской области":
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
1.3.1.1. Позицию "Задачи подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы 1 | оптимизация электронного взаимодействия органов исполнительной государственной власти области с заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг; реализация современных требований к автоматизации государственного управления областью; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в государственном управлении в рамках реализации региональных проектов |
".
1.3.1.2. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета | общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 3890556.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 204319.2 тыс. рублей; 2022 год - 204319.2 тыс. рублей; 2023 год - 371046.9 тыс. рублей; 2024 год - 377572.7 тыс. рублей; 2025 год - 416447.5 тыс. рублей; 2026 год - 432461.4 тыс. рублей; 2027 год - 448203.8 тыс. рублей; 2028 год - 463663.9 тыс. рублей; 2029 год - 478830.5 тыс. рублей; 2030 год - 493691.6 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 3890556.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 204319.2 тыс. рублей; 2022 год - 204319.2 тыс. рублей; 2023 год - 371046.9 тыс. рублей; 2024 год - 377572.7 тыс. рублей; 2025 год - 416447.5 тыс. рублей; 2026 год - 432461.4 тыс. рублей; 2027 год - 448203.8 тыс. рублей; 2028 год - 463663.9 тыс. рублей; 2029 год - 478830.5 тыс. рублей; 2030 год - 493691.6 тыс. рублей |
".
1.3.2. Разделы I - IV изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении 2 к государственной программе "Подпрограмма 2 "Создание условий для формирования экосистемы цифровой экономики на территории области":
1.4.1. Паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 2
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель программы) | Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
Исполнители | Департамент образования области; Департамент труда и занятости населения области; Департамент государственного управления и кадровой политики области |
Цель подпрограммы 2 | создание на основе современных информационных и телекоммуникационных технологий условий для формирования в Вологодской области общества знаний |
Задачи подпрограммы 2 | повышение компетенций населения в сфере информационных технологий; содействие развитию связи на территории области; развитие инфраструктуры использования результатов космической деятельности, в том числе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, в интересах развития области; обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере в рамках реализации региональных проектов |
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 | доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий, от общей численности постоянного населения области; количество построенных антенно-мачтовых сооружений; количество подключений заинтересованных лиц к сети станций высокоточного позиционирования Вологодской области |
Сроки реализации подпрограммы 2 | 2021 - 2030 годы |
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета | общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 369384.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 6423.0 тыс. рублей; 2022 год - 6423.0 тыс. рублей; 2023 год - 38694.2 тыс. рублей; 2024 год - 40242.0 тыс. рублей; 2025 год - 41851.8 тыс. рублей; 2026 год - 43525.9 тыс. рублей; 2027 год - 45267.0 тыс. рублей; 2028 год - 47077.7 тыс. рублей; 2029 год - 48960.8 тыс. рублей; 2030 год - 50919.3 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 369384.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 6423.0 тыс. рублей; 2022 год - 6423.0 тыс. рублей; 2023 год - 38694.2 тыс. рублей; 2024 год - 40242.0 тыс. рублей; 2025 год - 41851.8 тыс. рублей; 2026 год - 43525.9 тыс. рублей; 2027 год - 45267.0 тыс. рублей; 2028 год - 47077.7 тыс. рублей; 2029 год - 48960.8 тыс. рублей; 2030 год - 50919.3 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 | увеличить долю населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий, от общей численности постоянного населения области до 4.9%; увеличить количество построенных антенно-мачтовых сооружений до 49 штук; увеличить количество подключений заинтересованных лиц к сети станций высокоточного позиционирования Вологодской области до 1445 штук". |
1.4.2. Разделы I - IV изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении 3 к государственной программе "Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы":
1.5.1. В паспорте подпрограммы 3 позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета | общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 1415815.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 165121.8 тыс. рублей; 2022 год - 161951.0 тыс. рублей; 2023 год - 118158.9 тыс. рублей; 2024 год - 122885.3 тыс. рублей; 2025 год - 127800.7 тыс. рублей; 2026 год - 132912.7 тыс. рублей; 2027 год - 138229.2 тыс. рублей; 2028 год - 143758.4 тыс. рублей; 2029 год - 149508.7 тыс. рублей; 2030 год - 155489.1 тыс. рублей, из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1415815.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 165121.8 тыс. рублей; 2022 год - 161951.0 тыс. рублей; 2023 год - 118158.9 тыс. рублей; 2024 год - 122885.3 тыс. рублей; 2025 год - 127800.7 тыс. рублей; 2026 год - 132912.7 тыс. рублей; 2027 год - 138229.2 тыс. рублей; 2028 год - 143758.4 тыс. рублей; 2029 год - 149508.7 тыс. рублей; 2030 год - 155489.1 тыс. рублей |
".
1.5.2. Таблицу 1 раздела III изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5.3. Разделы IV - V изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ
"III. Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
N п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | ||||||||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего за 2021 - 2030 годы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1. | Итого по государственной программе | всего, в том числе | 375864.0 | 372693.2 | 527900.0 | 540700.0 | 586100.0 | 608900.0 | 631700.0 | 654500.0 | 677300.0 | 700100.0 | 5675757.2 | ||
собственные доходы областного бюджета | 375864.0 | 372693.2 | 527900.0 | 540700.0 | 586100.0 | 608900.0 | 631700.0 | 654500.0 | 677300.0 | 700100.0 | 5675757.2 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
2. | Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области | всего, в том числе | 369489.0 | 366318.2 | 517084.0 | 529451.4 | 574401.5 | 596733.6 | 619046.9 | 641340.8 | 663614.4 | 685867.0 | 5563346.8 | ||
собственные доходы областного бюджета | 369489.0 | 366318.2 | 517084.0 | 529451.4 | 574401.5 | 596733.6 | 619046.9 | 641340.8 | 663614.4 | 685867.0 | 5563346.8 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
3. | Департамент образования области | всего, в том числе | 6375.0 | 6375.0 | 10816.0 | 11248.6 | 11698.5 | 12166.4 | 12653.1 | 13159.2 | 13685.6 | 14233.0 | 112410.4 | ||
собственные доходы областного бюджета | 6375.0 | 6375.0 | 10816.0 | 11248.6 | 11698.5 | 12166.4 | 12653.1 | 13159.2 | 13685.6 | 14233.0 | 112410.4 | ||||
субвенции и субсидии федерального бюджета | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
".
N п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | |||||||||||
отчетное | оценочное | плановое | |||||||||||||
2017 год | 2018 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Цель (цели): развитие информационного пространства органов исполнительной государственной власти области, необходимого для эффективной реализации возложенных на них полномочий | |||||||||||||||
1. | Задача 1. Оптимизация электронного взаимодействия органов исполнительной государственной власти области с заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг | доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме | % | 60.0 | 70 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 80.5 | 81.0 | 81.5 | 82.0 | 82.5 | 83.0 | 83.5 |
2. | Задача 2. Реализация современных требований к автоматизации государственного управления областью | обеспеченность органов исполнительной государственной власти области функционирующими информационными системами | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
средний срок простоя государственных информационных систем области в результате компьютерных атак | час | 68 | 65 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | ||
охват сотрудников органов власти и работников учреждений электронным документооборотом | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
темп роста числа электронных документов, внесенных в автоматизированную систему электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области | % | 100.0 | 189.6 | 310.8 | 351.2 | 391.9 | 432.3 | 472.7 | 513.1 | 553.5 | 593.8 | 634.6 | 675.0 | ||
3. | Задача 3. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в государственном управлении в рамках реализации региональных проектов | степень реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Вологодская область)" | % | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - |
степень реализации регионального проекта "Информационная безопасность (Вологодская область)" | % | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
степень реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Вологодская область)" | % | - | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - |
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора) <1> | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) <3> | Показатели, используемые в формуле <4> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <5> | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) <6> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме | % | доля обращений (заявлений), поданных за отчетный период в Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ) и государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области" (далее - РПГУ) на предоставление государственных услуг, включенных в Перечень государственных услуг Вологодской области, в отношении которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме до III - V этапов, утверждаемый правовым актом Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области, от общего количества обращений (заявлений), поданных за отчетный период в Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области на предоставление государственных услуг, включенных в Перечень государственных услуг Вологодской области, в отношении которых обеспечена возможность оказания в электронной форме до III - V этапов, утверждаемый правовым актом Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области | периодичность годовая, показатель за отчетный период | Iгук = Nэл.услуг / Nуслуг x 100% | Iгук - доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме, %; Nэл.услуг - количество поданных за отчетный период в Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области обращений (заявлений) посредством ЕПГУ и РПГУ на предоставление государственных услуг, включенных в Перечень государственных услуг Вологодской области, в отношении которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме до III - V этапов, утверждаемый правовым актом Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области, шт.; Nуслуг - количество поданных за отчетный период в Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области обращений (заявлений) на предоставление государственных услуг, включенных в Перечень государственных услуг Вологодской области, в отношении которых обеспечена возможность оказания в электронной форме до III - V этапов, утверждаемый правовым актом Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области, шт. | 3 | Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
2. | Обеспеченность органов исполнительной государственной власти области функционирующими информационными системами | % | доля информационных систем, зарегистрированных в государственной информационной системе учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, создаваемых и приобретаемых за счет средств областного бюджета (далее - информационная система учета) в соответствии с постановлением Правительства области от 13 октября 2014 года N 877 "О порядке разработки и учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной государственной власти области и подведомственных учреждений, создаваемых и приобретаемых за счет средств областного бюджета", функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и в отношении которых модернизация программного кода на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации осуществлена в отчетном периоде лицами, определенными в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - закон о контрактной системе), к числу информационных систем, зарегистрированных в информационной системе учета, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и в отношении которых модернизация программного кода на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации должна быть осуществлена в отчетном периоде лицами, определенными в соответствии с требованиями закона о контрактной системе | периодичность годовая, показатель за отчетный период | Iаис = Nисс / Nис x 100% | Iаис - обеспеченность органов исполнительной государственной власти области функционирующими информационными системами, %; Nисс - количество информационных систем, зарегистрированных в информационной системе учета, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и в отношении которых модернизация программного кода на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации осуществлена в отчетном периоде лицами, определенными в соответствии с требованиями закона о контрактной системе, шт.; Nис - количество информационных систем, зарегистрированных в информационной системе учета, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и в отношении которых модернизация программного кода на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации должна быть осуществлена в отчетном периоде лицами, определенными в соответствии с требованиями закона о контрактной системе, шт. | 3 | Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
3. | Средний срок простоя государственных информационных систем области в результате компьютерных атак | час | среднее время простоя государственных информационных систем области в результате компьютерных атак | периодичность годовая, показатель за отчетный период | Iгис - средний срок простоя государственных информационных систем области в результате компьютерных атак, час; Mi - время простоя в отчетном периоде государственной информационной системы области в результате компьютерной атаки, час.; n - количество государственных информационных систем области, шт. | 3 | Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области | |
4. | Охват сотрудников органов власти и работников учреждений электронным документооборотом | % | доля сотрудников органов власти и работников учреждений, являющихся пользователями автоматизированной системы электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области, от количества сотрудников органов власти и работников учреждений, в отношении которых соответствующими органами власти и учреждениями были направлены заявки на подключение к автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 26 августа 2013 года N 862 "Об автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области" | периодичность годовая, показатель за отчетный период | Iсэдо = Nп / Nз x 100% | Iсэдо - охват сотрудников органов власти и работников учреждений электронным документооборотом, %; Nп - количество сотрудников органов власти и работников учреждений, подключенных к автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области за отчетный период, чел.; Nз - количество сотрудников органов власти и работников учреждений, в отношении которых соответствующими органами власти и учреждениями были направлены в отчетном периоде заявки на подключение к автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 26 августа 2013 года N 862 "Об автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области", чел. | 3 | Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
5. | Темп роста числа электронных документов, внесенных в автоматизированную систему электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области | % | коэффициент роста числа электронных документов, внесенных сотрудниками органов власти и работниками учреждений в автоматизированную систему электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области | периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода | Iэд = Nэд / Nэд2017 x 100% | Iэд - темп роста числа электронных документов, внесенных в автоматизированную систему электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области, %; Nэд - количество электронных документов, внесенных сотрудниками органов власти и работниками учреждений в автоматизированную систему электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области за период с 1 января 2017 года по конец отчетного периода, шт.; Nэд2017 - количество электронных документов, внесенных сотрудниками органов власти и работниками учреждений в автоматизированную систему электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области за 2017 год, шт. | 3 | Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
6. | Степень реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Вологодская область)" | % | доля выполненных в установленный срок мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Вологодская область)", от общего числа мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Вологодская область)", запланированных к выполнению в отчетном периоде | периодичность годовая, показатель за отчетный период | Iии = Nв / Nо x 100% | Iии - степень реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Вологодская область)", %; Nв - количество мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Вологодская область)", выполненных в установленный срок из числа запланированных к выполнению в отчетном периоде, шт.; Nо - общее количество мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Вологодская область)", запланированных к выполнению в отчетном периоде, шт. | 3 | Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
7. | Степень реализации регионального проекта "Информационная безопасность (Вологодская область)" | % | доля выполненных в установленный срок мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Информационная безопасность (Вологодская область)", от общего числа мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Информационная безопасность (Вологодская область)", запланированных к выполнению в отчетном периоде | периодичность годовая, показатель за отчетный период | Iиб = Nв / Nо x 100% | Iиб - степень реализации регионального проекта "Информационная безопасность (Вологодская область)", %; Nв - количество мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Информационная безопасность (Вологодская область)", выполненных в установленный срок из числа запланированных к выполнению в отчетном периоде, шт.; Nо - общее количество мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Информационная безопасность (Вологодская область)", запланированных к выполнению в отчетном периоде, шт. | 3 | Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |
8. | Степень реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Вологодская область)" | % | доля выполненных в установленный срок мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Вологодская область)", от общего числа мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Вологодская область)", запланированных к выполнению в отчетном периоде | периодичность годовая, показатель за отчетный период | Iцгу = Nв / Nо x 100% | Iцгу - степень реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Вологодская область)", %; Nв - количество мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Вологодская область)", выполненных в установленный срок из числа запланированных к выполнению в отчетном периоде, шт.; Nо - общее количество мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Вологодская область)", запланированных к выполнению в отчетном периоде, шт. | 3 | Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области |