ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2020 года N 313


О внесении изменений в постановление Правительства области от 1 апреля 2019 года N 314



Правительство области постановляет:


1. Внести в государственную программу "Информационное общество - Вологодская область (2021 - 2030 годы)", утвержденную постановлением Правительства области от 1 апреля 2019 года N 314 (далее - государственная программа), следующие изменения:


1.1. В паспорте государственной программы:


1.1.1. Позицию "Исполнители государственной программы" изложить в следующей редакции:


"

Исполнители государственной программы

Департамент образования области;

Департамент труда и занятости населения области;

Департамент государственного управления и кадровой политики области

".


1.1.2. Позицию "Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета - 5675757.2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 375864.0 тыс. рублей;

2022 год - 372693.2 тыс. рублей;

2023 год - 527900.0 тыс. рублей;

2024 год - 540700.0 тыс. рублей;

2025 год - 586100.0 тыс. рублей;

2026 год - 608900.0 тыс. рублей;

2027 год - 631700.0 тыс. рублей;

2028 год - 654500.0 тыс. рублей;

2029 год - 677300.0 тыс. рублей;

2030 год - 700100.0 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 5675757.2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 375864.0 тыс. рублей;

2022 год - 372693.2 тыс. рублей;

2023 год - 527900.0 тыс. рублей;

2024 год - 540700.0 тыс. рублей;

2025 год - 586100.0 тыс. рублей;

2026 год - 608900.0 тыс. рублей;

2027 год - 631700.0 тыс. рублей;

2028 год - 654500.0 тыс. рублей;

2029 год - 677300.0 тыс. рублей;

2030 год - 700100.0 тыс. рублей

".


1.2. Раздел III "Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.


1.3. В приложении 1 к государственной программе "Подпрограмма 1 "Развитие инфраструктуры электронного правительства Вологодской области":


1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:


1.3.1.1. Позицию "Задачи подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:


"

Задачи подпрограммы 1

оптимизация электронного взаимодействия органов исполнительной государственной власти области с заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

реализация современных требований к автоматизации государственного управления областью;

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в государственном управлении в рамках реализации региональных проектов

".


1.3.1.2. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 3890556.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 204319.2 тыс. рублей;

2022 год - 204319.2 тыс. рублей;

2023 год - 371046.9 тыс. рублей;

2024 год - 377572.7 тыс. рублей;

2025 год - 416447.5 тыс. рублей;

2026 год - 432461.4 тыс. рублей;

2027 год - 448203.8 тыс. рублей;

2028 год - 463663.9 тыс. рублей;

2029 год - 478830.5 тыс. рублей;

2030 год - 493691.6 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 3890556.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 204319.2 тыс. рублей;

2022 год - 204319.2 тыс. рублей;

2023 год - 371046.9 тыс. рублей;

2024 год - 377572.7 тыс. рублей;

2025 год - 416447.5 тыс. рублей;

2026 год - 432461.4 тыс. рублей;

2027 год - 448203.8 тыс. рублей;

2028 год - 463663.9 тыс. рублей;

2029 год - 478830.5 тыс. рублей;

2030 год - 493691.6 тыс. рублей

".


1.3.2. Разделы I - IV изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.


1.4. В приложении 2 к государственной программе "Подпрограмма 2 "Создание условий для формирования экосистемы цифровой экономики на территории области":


1.4.1. Паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:


"Паспорт подпрограммы 2

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель программы)

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

Исполнители

Департамент образования области;

Департамент труда и занятости населения области;

Департамент государственного управления и кадровой политики области

Цель подпрограммы 2

создание на основе современных информационных и телекоммуникационных технологий условий для формирования в Вологодской области общества знаний

Задачи подпрограммы 2

повышение компетенций населения в сфере информационных технологий;

содействие развитию связи на территории области;

развитие инфраструктуры использования результатов космической деятельности, в том числе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, в интересах развития области;

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере в рамках реализации региональных проектов

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2

доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий, от общей численности постоянного населения области;

количество построенных антенно-мачтовых сооружений;

количество подключений заинтересованных лиц к сети станций высокоточного позиционирования Вологодской области

Сроки реализации подпрограммы 2

2021 - 2030 годы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 369384.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 6423.0 тыс. рублей;

2022 год - 6423.0 тыс. рублей;

2023 год - 38694.2 тыс. рублей;

2024 год - 40242.0 тыс. рублей;

2025 год - 41851.8 тыс. рублей;

2026 год - 43525.9 тыс. рублей;

2027 год - 45267.0 тыс. рублей;

2028 год - 47077.7 тыс. рублей;

2029 год - 48960.8 тыс. рублей;

2030 год - 50919.3 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 369384.7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 6423.0 тыс. рублей;

2022 год - 6423.0 тыс. рублей;

2023 год - 38694.2 тыс. рублей;

2024 год - 40242.0 тыс. рублей;

2025 год - 41851.8 тыс. рублей;

2026 год - 43525.9 тыс. рублей;

2027 год - 45267.0 тыс. рублей;

2028 год - 47077.7 тыс. рублей;

2029 год - 48960.8 тыс. рублей;

2030 год - 50919.3 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2

увеличить долю населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий, от общей численности постоянного населения области до 4.9%;

увеличить количество построенных антенно-мачтовых сооружений до 49 штук;

увеличить количество подключений заинтересованных лиц к сети станций высокоточного позиционирования Вологодской области до 1445 штук".


1.4.2. Разделы I - IV изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.


1.5. В приложении 3 к государственной программе "Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы":


1.5.1. В паспорте подпрограммы 3 позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:


"

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 1415815.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 165121.8 тыс. рублей;

2022 год - 161951.0 тыс. рублей;

2023 год - 118158.9 тыс. рублей;

2024 год - 122885.3 тыс. рублей;

2025 год - 127800.7 тыс. рублей;

2026 год - 132912.7 тыс. рублей;

2027 год - 138229.2 тыс. рублей;

2028 год - 143758.4 тыс. рублей;

2029 год - 149508.7 тыс. рублей;

2030 год - 155489.1 тыс. рублей,

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1415815.8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 165121.8 тыс. рублей;

2022 год - 161951.0 тыс. рублей;

2023 год - 118158.9 тыс. рублей;

2024 год - 122885.3 тыс. рублей;

2025 год - 127800.7 тыс. рублей;

2026 год - 132912.7 тыс. рублей;

2027 год - 138229.2 тыс. рублей;

2028 год - 143758.4 тыс. рублей;

2029 год - 149508.7 тыс. рублей;

2030 год - 155489.1 тыс. рублей

".


1.5.2. Таблицу 1 раздела III изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.


1.5.3. Разделы IV - V изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ



Приложение 1
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2020 г. N 313



"III. Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

N

п/п

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

всего за 2021 - 2030 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Итого по государственной программе

всего, в том числе

375864.0

372693.2

527900.0

540700.0

586100.0

608900.0

631700.0

654500.0

677300.0

700100.0

5675757.2

собственные доходы областного бюджета

375864.0

372693.2

527900.0

540700.0

586100.0

608900.0

631700.0

654500.0

677300.0

700100.0

5675757.2

субвенции и субсидии федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

всего, в том числе

369489.0

366318.2

517084.0

529451.4

574401.5

596733.6

619046.9

641340.8

663614.4

685867.0

5563346.8

собственные доходы областного бюджета

369489.0

366318.2

517084.0

529451.4

574401.5

596733.6

619046.9

641340.8

663614.4

685867.0

5563346.8

субвенции и субсидии федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.

Департамент образования области

всего, в том числе

6375.0

6375.0

10816.0

11248.6

11698.5

12166.4

12653.1

13159.2

13685.6

14233.0

112410.4

собственные доходы областного бюджета

6375.0

6375.0

10816.0

11248.6

11698.5

12166.4

12653.1

13159.2

13685.6

14233.0

112410.4

субвенции и субсидии федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

".



Приложение 2
к Постановлению
Правительства области
от 30 марта 2020 г. N 313



"I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1

N

п/п

Цель, задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2017 год

2018 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Цель (цели): развитие информационного пространства органов исполнительной государственной власти области, необходимого для эффективной реализации возложенных на них полномочий

1.

Задача 1. Оптимизация электронного взаимодействия органов исполнительной государственной власти области с заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг

доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме

%

60.0

70

76.0

78.0

80.0

80.5

81.0

81.5

82.0

82.5

83.0

83.5

2.

Задача 2. Реализация современных требований к автоматизации государственного управления областью

обеспеченность органов исполнительной государственной власти области функционирующими информационными системами

%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

средний срок простоя государственных информационных систем области в результате компьютерных атак

час

68

65

18

12

6

1

0.99

0.98

0.97

0.96

0.95

0.94

охват сотрудников органов власти и работников учреждений электронным документооборотом

%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

темп роста числа электронных документов, внесенных в автоматизированную систему электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области

%

100.0

189.6

310.8

351.2

391.9

432.3

472.7

513.1

553.5

593.8

634.6

675.0

3.

Задача 3. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в государственном управлении в рамках реализации региональных проектов

степень реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Вологодская область)"

%

-

-

100.0

100.0

100.0

-

-

-

-

-

-

-

степень реализации регионального проекта "Информационная безопасность (Вологодская область)"

%

-

-

100.0

100.0

100.0

-

-

-

-

-

-

-

степень реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Вологодская область)"

%

-

-

100.0

100.0

100.0

-

-

-

-

-

-

-



II. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1

N

п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора) <1>

Временные характеристики целевого показателя (индикатора) <2>

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) <3>

Показатели, используемые в формуле <4>

Метод сбора информации, индекс формы отчетности <5>

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) <6>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме

%

доля обращений (заявлений), поданных за отчетный период в Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ) и государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области" (далее - РПГУ) на предоставление государственных услуг, включенных в Перечень государственных услуг Вологодской области, в отношении которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме до III - V этапов, утверждаемый правовым актом Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области,

от общего количества обращений (заявлений), поданных за отчетный период в Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области на предоставление государственных услуг, включенных в Перечень государственных услуг Вологодской области, в отношении которых обеспечена возможность оказания в электронной форме до III - V этапов, утверждаемый правовым актом Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области

периодичность годовая, показатель за отчетный период

Iгук = Nэл.услуг / Nуслуг x 100%

Iгук - доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме, %;

Nэл.услуг - количество поданных за отчетный период в Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области обращений (заявлений) посредством ЕПГУ и РПГУ на предоставление государственных услуг, включенных в Перечень государственных услуг Вологодской области, в отношении которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме до III - V этапов, утверждаемый правовым актом Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области, шт.;

Nуслуг - количество поданных за отчетный период в Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области обращений (заявлений) на предоставление государственных услуг, включенных в Перечень государственных услуг Вологодской области, в отношении которых обеспечена возможность оказания в электронной форме до III - V этапов, утверждаемый правовым актом Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области, шт.

3

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

2.

Обеспеченность органов исполнительной государственной власти области функционирующими информационными системами

%

доля информационных систем, зарегистрированных в государственной информационной системе учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, создаваемых и приобретаемых за счет средств областного бюджета (далее - информационная система учета) в соответствии с постановлением Правительства области от 13 октября 2014 года N 877 "О порядке разработки и учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной государственной власти области и подведомственных учреждений, создаваемых и приобретаемых за счет средств областного бюджета", функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и в отношении которых модернизация программного кода на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации осуществлена в отчетном периоде лицами, определенными в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - закон о контрактной системе), к числу информационных систем, зарегистрированных в информационной системе учета, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и в отношении которых модернизация программного кода на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации должна быть осуществлена в отчетном периоде лицами, определенными в соответствии с требованиями закона о контрактной системе

периодичность годовая, показатель за отчетный период

Iаис = Nисс / Nис x 100%

Iаис - обеспеченность органов исполнительной государственной власти области функционирующими информационными системами, %;

Nисс - количество информационных систем, зарегистрированных в информационной системе учета, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и в отношении которых модернизация программного кода на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации осуществлена в отчетном периоде лицами, определенными в соответствии с требованиями закона о контрактной системе, шт.;

Nис - количество информационных систем, зарегистрированных в информационной системе учета, функционирование которых обеспечивается Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области и в отношении которых модернизация программного кода на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации должна быть осуществлена в отчетном периоде лицами, определенными в соответствии с требованиями закона о контрактной системе, шт.

3

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

3.

Средний срок простоя государственных информационных систем области в результате компьютерных атак

час

среднее время простоя государственных информационных систем области в результате компьютерных атак

периодичность годовая, показатель за отчетный период

Iгис - средний срок простоя государственных информационных систем области в результате компьютерных атак, час;

Mi - время простоя в отчетном периоде государственной информационной системы области в результате компьютерной атаки, час.;

n - количество государственных информационных систем области, шт.

3

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

4.

Охват сотрудников органов власти и работников учреждений электронным документооборотом

%

доля сотрудников органов власти и работников учреждений, являющихся пользователями автоматизированной системы электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области, от количества сотрудников органов власти и работников учреждений, в отношении которых соответствующими органами власти и учреждениями были направлены заявки на подключение к автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 26 августа 2013 года N 862 "Об автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области"

периодичность годовая, показатель за отчетный период

Iсэдо = Nп / Nз x 100%

Iсэдо - охват сотрудников органов власти и работников учреждений электронным документооборотом, %;

Nп - количество сотрудников органов власти и работников учреждений, подключенных к автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области за отчетный период, чел.;

Nз - количество сотрудников органов власти и работников учреждений, в отношении которых соответствующими органами власти и учреждениями были направлены в отчетном периоде заявки на подключение к автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 26 августа 2013 года N 862 "Об автоматизированной системе электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области", чел.

3

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

5.

Темп роста числа электронных документов, внесенных в автоматизированную систему электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области

%

коэффициент роста числа электронных документов, внесенных сотрудниками органов власти и работниками учреждений в автоматизированную систему электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области

периодичность годовая, показатель на конец отчетного периода

Iэд = Nэд / Nэд2017 x 100%

Iэд - темп роста числа электронных документов, внесенных в автоматизированную систему электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области, %;

Nэд - количество электронных документов, внесенных сотрудниками органов власти и работниками учреждений в автоматизированную систему электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области за период с 1 января 2017 года по конец отчетного периода, шт.;

Nэд2017 - количество электронных документов, внесенных сотрудниками органов власти и работниками учреждений в автоматизированную систему электронного документооборота органов исполнительной государственной власти области за 2017 год, шт.

3

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

6.

Степень реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Вологодская область)"

%

доля выполненных в установленный срок мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Вологодская область)", от общего числа мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Вологодская область)", запланированных к выполнению в отчетном периоде

периодичность годовая, показатель за отчетный период

Iии = Nв / Nо x 100%

Iии - степень реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Вологодская область)", %;

Nв - количество мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Вологодская область)", выполненных в установленный срок из числа запланированных к выполнению в отчетном периоде, шт.;

Nо - общее количество мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура (Вологодская область)", запланированных к выполнению в отчетном периоде, шт.

3

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

7.

Степень реализации регионального проекта "Информационная безопасность (Вологодская область)"

%

доля выполненных в установленный срок мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Информационная безопасность (Вологодская область)", от общего числа мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Информационная безопасность (Вологодская область)", запланированных к выполнению в отчетном периоде

периодичность годовая, показатель за отчетный период

Iиб = Nв / Nо x 100%

Iиб - степень реализации регионального проекта "Информационная безопасность (Вологодская область)", %;

Nв - количество мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Информационная безопасность (Вологодская область)", выполненных в установленный срок из числа запланированных к выполнению в отчетном периоде, шт.;

Nо - общее количество мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Информационная безопасность (Вологодская область)", запланированных к выполнению в отчетном периоде, шт.

3

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

8.

Степень реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Вологодская область)"

%

доля выполненных в установленный срок мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Вологодская область)", от общего числа мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Вологодская область)", запланированных к выполнению в отчетном периоде

периодичность годовая, показатель за отчетный период

Iцгу = Nв / Nо x 100%

Iцгу - степень реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Вологодская область)", %;

Nв - количество мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Вологодская область)", выполненных в установленный срок из числа запланированных к выполнению в отчетном периоде, шт.;

Nо - общее количество мероприятий и контрольных точек Плана мероприятий по реализации регионального проекта "Цифровое государственное управление (Вологодская область)", запланированных к выполнению в отчетном периоде, шт.

3

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»