Правительство Рязанской области постановляет:
Внести в приложение к Постановлению Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 305 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Повышение эффективности управления государственными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" следующие изменения:
1) в паспорте государственной программы:
- в строке "Основание для разработки Программы":
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
дополнить абзацем следующего содержания:
"Постановление Правительства Рязанской области от 25 декабря 2018 г. N 418 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года";
- строку "Объемы финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Программы | Общий объем средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы составляет 23041141,31611 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 3052161,3 тыс. рублей; 2016 год - 2916013,31592 тыс. рублей; 2017 год - 2133311,45497 тыс. рублей; 2018 год - 2394108,95881 тыс. рублей; 2019 год - 2856755,09504 тыс. рублей; 2020 год - 3403113,44014 тыс. рублей; 2021 год - 3000639,28866 тыс. рублей; 2022 год - 3285038,46257 тыс. рублей" |
2) абзац четвертый пункта 4 раздела 1 "Характеристика проблем (задач) решение которых осуществляется путем реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"проведения оценки эффективности налоговых расходов (налоговых льгот, предусмотренных Законом Рязанской области "О налоговых льготах") по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, транспортному налогу;";
3) раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
NN пп | Главные распорядители | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Министерство финансов Рязанской области | областной бюджет | 23041141,31611 | 3052161,3 | 2916013,31592 | 2133311,45497 | 2394108,95881 | 2856755,09504 | 3403113,44014 | 3000639,28866 | 3285038,46257 |
Итого по Программе | 23041141,31611 | 3052161,3 | 2916013,31592 | 2133311,45497 | 2394108,95881 | 2856755,09504 | 3403113,44014 | 3000639,28866 | 3285038,46257 |
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.";
4) в абзаце первом раздела 5 "Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы" слово "программных" исключить;
5) абзацы второй - девятнадцатый раздела 6 "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" заменить текстом следующего содержания:
"уменьшение удельного веса недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, предусмотренных Законом Рязанской области "О налоговых льготах", (налоговых расходов) в налоговых доходах областного бюджета до уровня не более 4,5%;
удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов государственной власти Рязанской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета Рязанской области к уровню, установленному нормативом, в размере, не превышающем 100%;
снижение объема дефицита областного бюджета до уровня не более 10% от общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета в расходах областного бюджета;
внедрение Единой централизованной информационной системы Рязанской области по бухгалтерскому учету и отчетности (далее - ЕЦИС) в 100% органах государственной власти Рязанской области, государственных органах и государственных учреждениях Рязанской области с предоставлением неисключительных прав на программные продукты;
доведение удельного веса расходов областного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 91% от общего объема расходов областного бюджета;
обеспечение 100% доли центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
снижение общего объема государственного долга Рязанской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 47%;
снижение общего объема долговых обязательств Рязанской области по государственным ценным бумагам Рязанской области и кредитам, полученным от кредитных организаций, к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 33%;
отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Рязанской области;
снижение удельного веса расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Рязанской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) до уровня не более 3%;
обеспечение темпа роста критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Рязанской области (по отношению к предыдущему году) до уровня 100,8%;
обеспечение темпа роста налоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Рязанской области (по отношению к предыдущему году) на уровне не менее 103% в сопоставимых нормативах;
обеспечение исполнения утвержденных бюджетных назначений по налоговым доходам консолидированных бюджетов муниципальных образований Рязанской области на уровне не менее 100%;
обеспечение величины разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Рязанской области после их выравнивания до 1,31 раза;
доведение удельного веса муниципальных районов и городских округов Рязанской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Рязанской области, до уровня не менее 86,8%;
предоставление ежегодно не менее шести субсидий по итогам проведения оценки результатов, достигнутых муниципальными районами и городскими округами Рязанской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;
количество муниципальных образований Рязанской области, получивших иные межбюджетные трансферты для стимулирования органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области к повышению эффективности бюджетных расходов местных бюджетов, не менее 6;
количество муниципальных образований Рязанской области, получивших иные дотации для стимулирования органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области к повышению эффективности бюджетных расходов местных бюджетов, не менее 6 ежегодно;
обеспечение выполнения не менее 91,5% целевых индикаторов Программы ежегодно;
проведение не менее 1 регионального конкурса в целях улучшения условий и качества жизни населения Рязанской области путем повышения финансовой грамотности населения.";
6) в головке таблицы приложения N 1 к государственной программе Рязанской области "Повышение эффективности управления государственными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" слова "Программные мероприятия" заменить словом "Мероприятия";
7) в приложении N 2 к государственной программе:
- раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главные распорядители, объемы и источники финансирования приведены в таблице:
NN пп | Главные распорядители | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Министерство финансов Рязанской области | областной бюджет | 7733120,40826 | 1575549,2 | 1299668,3 | 671720,69455 | 635041,25928 | 744592,82059 | 850951,10020 | 904490,48031 | 1051106,55333 |
Итого по подпрограмме | 7733120,40826 | 1575549,2 | 1299668,3 | 671720,69455 | 635041,25928 | 744592,82059 | 850951,10020 | 904490,48031 | 1051106,55333" |
- приложения N 1, 2 к подпрограмме "Повышение эффективности бюджетных расходов" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;