Наименование подпрограммы | Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ | ||||||
Ответственный исполнитель | Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ (далее - КТПРТ) | ||||||
Соисполнители | Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ (далее - КС); Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (далее - КГХ) | ||||||
Цель и задачи подпрограммы | Цель: повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ. Задачи: 1. Обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов. 2. Приоритетное развитие транспорта общего пользования | ||||||
Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ, ед. 2. Количество новых машино-мест на парковках общего пользования, ед. 3. Количество приобретенных автобусов, ед. 4. Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси), млн. чел. | ||||||
Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2027 гг. | ||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 18.04.2022 N 62) | |||||||
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 297560,3 | 100000,0 | 136428,9 | 47901,4 | 13230,0 | |
утверждено в бюджете | 154870,9 | 0,0 | 101754,4 | 39886,6 | 13230,0 | ||
2021 | план по Программе | 261782,1 | 100000,0 | 75861,1 | 73055,2 | 12865,8 | |
утверждено в бюджете | 203650,6 | 100000,0 | 32238,7 | 61359,9 | 10052,0 | ||
2022 | план по Программе | 324690,3 | 103556,7 | 119744,8 | 8808,3 | 13380,5 | |
утверждено в бюджете | 219220,1 | 103556,7 | 43637,4 | 69626,0 | 2400,0 | ||
2023 | план по Программе | 299113,7 | 118356,1 | 51651,9 | 115190,0 | 13915,7 | |
утверждено в бюджете | 150727,4 | 60298,6 | 3232,5 | 87196,3 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 387065,9 | 120356,1 | 111934,2 | 140303,3 | 14472,3 | |
утверждено в бюджете | 175575,4 | 37268,3 | 20644,8 | 117662,3 | 0,0 | ||
2025 | план по Программе | 590508,9 | 120356,1 | 273330,0 | 181771,6 | 15051,2 | |
утверждено в бюджете | 127632,0 | 32805,9 | 3649,5 | 91176,6 | 0,0 | ||
2026 | план по Программе | 308785,9 | 119736,6 | 58272,8 | 130776,5 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 218744,0 | 119736,6 | 10622,8 | 88384,6 | 0,0 | ||
2027 | план по Программе | 135986,8 | 0,0 | 3099,2 | 132887,6 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по подпрограмме - план | 2605494,0 | 782361,6 | 830322,9 | 909893,9 | 82915,5 | ||
Итого по подпрограмме - утверждено в бюджете | 1250420,5 | 453666,1 | 215780,1 | 555292,3 | 25682,0 | ||
(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 05.09.2024 N 234) | |||||||
Объемы бюджетных ассигнований проектной части подпрограммы | 2020 | план по Программе | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
утверждено в бюджете | 0,001 | 0,001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | план по Программе | 105000,0 | 100000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 105000,0 | 100000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 0,0 | ||
2022 | план по Программе | 108556,7 | 103556,7 | 2000,0 | 3000,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 108556,7 | 103556,7 | 2000,0 | 3000,0 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 123356,1 | 118356,1 | 2000,0 | 3000,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 64529,2 | 60298,6 | 1230,6 | 3000,0 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 125356,1 | 120356,1 | 2000,0 | 3000,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 43196,6 | 39392,6 | 804,0 | 3000,0 | 0,0 | ||
2025 | план по Программе | 125356,1 | 120356,1 | 2000,0 | 3000,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 35383,5 | 34675,8 | 707,7 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 | план по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2027 | план по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по подпрограмме - план по подпрограмме | 687625,0 | 662625,0 | 10000,0 | 15000,0 | 0,0 | ||
Итого по подпрограмме - утверждено в бюджете | 356666,0 | 337923,7 | 6742,3 | 12000,0 | 0,0 | ||
(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 16.06.2023 N 168) | |||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ; - количество новых машино-мест на парковках общего пользования - 569 ед.; - увеличение количества приобретенных автобусов до 828 ед.; - увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) до 78,8 млн. чел. | ||||||
(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ от 18.04.2022 N 62, от 18.01.2023 N 9, от 27.12.2023 N 309) | |||||||
Перечень проектов, входящих в состав программы | Внедрение Интеллектуальной транспортной системы города Улан-Удэ в целях реализации мероприятия "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек) в рамках реализации федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | ||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 03.03.2023 N 47) |
________________
* Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.