В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" на 2020 - 2025 годы":
1.1. В наименовании слова "на 2020 - 2025 годы" исключить.
1.2. В приложении к постановлению "Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее по тексту - Программа):
1.2.1. В паспорте Программы:
- строку "Сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации программы | 2020 - 2027"; |
- строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 1527451,3 | 592784,8 | 236406,5 | 685030,1 | 13230,0 | |
утверждено в бюджете | 727792,4 | 190517,4 | 198489,1 | 325556,0 | 13230,0 | ||
2021 | план по Программе | 2111221,1 | 606354,8 | 582625,3 | 909375,2 | 12865,8 | |
утверждено в бюджете | 1222863,2 | 226775,0 | 535177,1 | 450859,1 | 10052,0 | ||
2022 | план по Программе | 2363594,7 | 784658,2 | 577809,1 | 987746,9 | 13380,5 | |
утверждено в бюджете | 955884,0 | 103556,7 | 510657,8 | 341669,5 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 2272638,5 | 889568,6 | 438246,4 | 930907,8 | 13915,7 | |
утверждено в бюджете | 378400,1 | 118356,1 | 2000,0 | 258044,0 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 2229470,1 | 814309,1 | 437822,1 | 962866,6 | 14472,3 | |
утверждено в бюджете | 375901,8 | 120356,1 | 0,0 | 255545,7 | 0,0 | ||
2025 | план по Программе | 3969569,2 | 2434609,9 | 551133,1 | 968774,9 | 15051,2 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2026 | план по Программе | 1868138,7 | 451994,3 | 465222,4 | 950922,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2027 | план по Программе | 1868064,3 | 470074,0 | 411275,3 | 986715,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по плану программы: | 18210147,8 | 7044353,7 | 3700540,2 | 7382338,3 | 82915,6 |
";
- строку "Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | план по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | план по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 | план по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 | план по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2027 | план по Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по плану проектной части программы: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
- строку "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит обеспечить к 2027 году: - снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ; - количество новых машино-мест на парковках общего пользования - 569 ед.; - увеличение количества приобретенных автобусов до 850 ед.; - увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) до 78,8 млн. чел.; - приобретение 57 трамвайных вагонов; - увеличение объема перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования до 18000,0 тыс. чел.; - увеличение объема перевезенных пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования до 25422,0 тыс. чел.; - снижение доли аварийных участков трамвайного пути; - приобретение 168 автобусов для МУП "Городские маршруты" |
".
1.2.2. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Ожидаемые результаты | Сроки достижения результатов | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Цель программы: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ | |||||
1. | Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ | Аварийность на автомобильном транспорте; регулярное возникновение "заторов". Износ подвижного состава, комфортность перевозок | - снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ; - увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) до 78,8 млн. чел.; - количество новых машино-мест на парковках общего пользования - 569 ед.; - увеличение количества приобретенных автобусов до 850 ед. | 2020 - 2027 годы | Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, Комитет по строительству, Комитет городского хозяйства |
2. | Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | Отсутствие полной компенсации на покрытие межтарифной разницы при регулировании тарифа; уровень средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой тарифной ставкой рабочего первого разряда; износ парка подвижного состава | - приобретение 57 трамвайных вагонов; - снижение доли аварийных участков трамвайного пути; - увеличение объема перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования до 18000,0 тыс. чел. | Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, Комитет по управлению имуществом и землепользованию | |
3 | Развитие и поддержка МУП "Городские маршруты", обеспечение условий для его устойчивого функционирования по оказанию услуг перевозки населения | - приобретение 168 автобусов для МУП "Городские маршруты"; - увеличение объема перевезенных пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования до 25422,0 тыс. чел. |
".
1.2.3. Раздел 4 "Целевые показатели программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2.4. В разделе 5 "Срок реализации Муниципальной программы" цифры "2025" заменить на цифры "2027".
1.2.5. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ":
1.3.1. В паспорте подпрограммы:
- строку "Сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2027"; |
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 297560,3 | 100000,0 | 136428,9 | 47901,4 | 13230,0 | |
утверждено в бюджете | 154870,9 | 0,0 | 101754,4 | 39886,6 | 13230,0 | ||
2021 | план по Программе | 261782,1 | 100000,0 | 75861,1 | 73055,2 | 12865,8 | |
утверждено в бюджете | 203650,6 | 100000,0 | 32238,7 | 61359,9 | 10052,0 | ||
2022 | план по Программе | 269931,3 | 103556,7 | 69271,5 | 83722,6 | 13380,5 | |
утверждено в бюджете | 188287,8 | 103556,7 | 9000,0 | 75731,1 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 271225,4 | 118356,1 | 71556,3 | 67397,3 | 13915,7 | |
утверждено в бюджете | 184976,9 | 118356,1 | 2000,0 | 64620,8 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 270933,1 | 120356,1 | 71912,6 | 64192,1 | 14472,3 | |
утверждено в бюджете | 182478,6 | 120356,1 | 0,0 | 62122,5 | 0,0 | ||
2025 | план по Программе | 239506,1 | 0,0 | 147843,1 | 76611,7 | 15051,2 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2026 | план по Программе | 129433,0 | 0,0 | 101756,8 | 27676,2 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2027 | план по Программе | 134610,4 | 0,0 | 105827,1 | 28783,3 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по плану подпрограммы: | 1874981,8 | 542268,9 | 780457,4 | 469339,8 | 82915,6 |