АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 апреля 2022 года N 62


О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" на 2020 - 2025 годы"



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:


1. Внести следующие изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" на 2020 - 2025 годы":


1.1. В наименовании слова "на 2020 - 2025 годы" исключить.


1.2. В приложении к постановлению "Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее по тексту - Программа):


1.2.1. В паспорте Программы:


- строку "Сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации программы

2020 - 2027";


- строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

1527451,3

592784,8

236406,5

685030,1

13230,0

утверждено в бюджете

727792,4

190517,4

198489,1

325556,0

13230,0

2021

план по Программе

2111221,1

606354,8

582625,3

909375,2

12865,8

утверждено в бюджете

1222863,2

226775,0

535177,1

450859,1

10052,0

2022

план по Программе

2363594,7

784658,2

577809,1

987746,9

13380,5

утверждено в бюджете

955884,0

103556,7

510657,8

341669,5

0,0

2023

план по Программе

2272638,5

889568,6

438246,4

930907,8

13915,7

утверждено в бюджете

378400,1

118356,1

2000,0

258044,0

0,0

2024

план по Программе

2229470,1

814309,1

437822,1

962866,6

14472,3

утверждено в бюджете

375901,8

120356,1

0,0

255545,7

0,0

2025

план по Программе

3969569,2

2434609,9

551133,1

968774,9

15051,2

утверждено в бюджете

2026

план по Программе

1868138,7

451994,3

465222,4

950922,0

0,0

утверждено в бюджете

2027

план по Программе

1868064,3

470074,0

411275,3

986715,0

0,0

утверждено в бюджете

Итого по плану программы:

18210147,8

7044353,7

3700540,2

7382338,3

82915,6

";


- строку "Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы" изложить в следующей редакции:


"

Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

план по Программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

план по Программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

план по Программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

план по Программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

план по Программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2026

план по Программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2027

план по Программе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

утверждено в бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по плану проектной части программы:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

";


- строку "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:


"

Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация Программы позволит обеспечить к 2027 году:

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ;

- количество новых машино-мест на парковках общего пользования - 569 ед.;

- увеличение количества приобретенных автобусов до 850 ед.;

- увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) до 78,8 млн. чел.;

- приобретение 57 трамвайных вагонов;

- увеличение объема перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования до 18000,0 тыс. чел.;

- увеличение объема перевезенных пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования до 25422,0 тыс. чел.;

- снижение доли аварийных участков трамвайного пути;

- приобретение 168 автобусов для МУП "Городские маршруты"

".


1.2.2. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы" изложить в следующей редакции:


"

N п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Ожидаемые результаты

Сроки достижения результатов

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Цель программы: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ

1.

Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ

Аварийность на автомобильном транспорте; регулярное возникновение "заторов".

Износ подвижного состава, комфортность перевозок

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ;

- увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) до 78,8 млн. чел.;

- количество новых машино-мест на парковках общего пользования - 569 ед.;

- увеличение количества приобретенных автобусов до 850 ед.

2020 - 2027 годы

Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству,

Комитет по строительству,

Комитет городского хозяйства

2.

Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения

Отсутствие полной компенсации на покрытие межтарифной разницы при регулировании тарифа; уровень средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой тарифной ставкой рабочего первого разряда;

износ парка подвижного состава

- приобретение 57 трамвайных вагонов;

- снижение доли аварийных участков трамвайного пути;

- увеличение объема перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом общего пользования до 18000,0 тыс. чел.

Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству,

Комитет по управлению имуществом и землепользованию

3

Развитие и поддержка МУП "Городские маршруты", обеспечение условий для его устойчивого функционирования по оказанию услуг перевозки населения

- приобретение 168 автобусов для МУП "Городские маршруты";

- увеличение объема перевезенных пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования до 25422,0 тыс. чел.

".


1.2.3. Раздел 4 "Целевые показатели программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.


1.2.4. В разделе 5 "Срок реализации Муниципальной программы" цифры "2025" заменить на цифры "2027".


1.2.5. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.


1.3. В подпрограмме "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ":


1.3.1. В паспорте подпрограммы:


- строку "Сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2027";


- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ <*>

2020

план по Программе

297560,3

100000,0

136428,9

47901,4

13230,0

утверждено в бюджете

154870,9

0,0

101754,4

39886,6

13230,0

2021

план по Программе

261782,1

100000,0

75861,1

73055,2

12865,8

утверждено в бюджете

203650,6

100000,0

32238,7

61359,9

10052,0

2022

план по Программе

269931,3

103556,7

69271,5

83722,6

13380,5

утверждено в бюджете

188287,8

103556,7

9000,0

75731,1

0,0

2023

план по Программе

271225,4

118356,1

71556,3

67397,3

13915,7

утверждено в бюджете

184976,9

118356,1

2000,0

64620,8

0,0

2024

план по Программе

270933,1

120356,1

71912,6

64192,1

14472,3

утверждено в бюджете

182478,6

120356,1

0,0

62122,5

0,0

2025

план по Программе

239506,1

0,0

147843,1

76611,7

15051,2

утверждено в бюджете

2026

план по Программе

129433,0

0,0

101756,8

27676,2

0,0

утверждено в бюджете

2027

план по Программе

134610,4

0,0

105827,1

28783,3

0,0

утверждено в бюджете

Итого по плану подпрограммы:

1874981,8

542268,9

780457,4

469339,8

82915,6

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»