В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 N 370, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
- строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 1527451,3 | 592784,8 | 236406,5 | 685030,1 | 13230,0 | |
утверждено в бюджете | 727792,4 | 190517,4 | 198489,1 | 325556,0 | 13230,0 | ||
2021 | план по Программе | 2111221,1 | 606354,8 | 582625,3 | 909375,2 | 12865,8 | |
утверждено в бюджете | 1222863,2 | 226775,0 | 535177,1 | 450859,1 | 10052,0 | ||
2022 | план по Программе | 2689291,0 | 740108,2 | 991771,1 | 944031,3 | 13380,5 | |
утверждено в бюджете | 1547194,6 | 103556,7 | 865669,4 | 575568,5 | 2400,0 | ||
2023 | план по Программе | 2644110,1 | 951768,6 | 620599,5 | 1057826,3 | 13915,7 | |
утверждено в бюджете | 1065153,5 | 60298,6 | 461380,8 | 543474,1 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 2859445,4 | 1019359,1 | 810529,0 | 1015085,0 | 14472,3 | |
утверждено в бюджете | 852429,2 | 39392,6 | 339639,7 | 473397,0 | 0,0 | ||
2025 | план по Программе | 4704680,2 | 2718958,6 | 913775,0 | 1056895,4 | 15051,2 | |
утверждено в бюджете | 863100,6 | 34675,8 | 339543,4 | 488881,5 | 0,0 | ||
2026 | план по Программе | 1873955,9 | 451994,3 | 465997,7 | 955963,9 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2027 | план по Программе | 1874114,1 | 470074,0 | 412081,6 | 991958,5 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по программе - план | 20284269,3 | 7551402,5 | 5033785,7 | 7616165,5 | 82915,6 | ||
Итого по программе - утверждено в бюджете | 6278533,8 | 655216,1 | 2739899,5 | 2857736,2 | 25682,0 |
";
- в строке "Ожидаемые результаты реализации программы" цифры "830" заменить цифрами "828", цифры "182" заменить цифрами "208", цифры "57" заменить цифрами "47".
1.2. В разделе 3 "Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы", в столбце "Ожидаемые результаты":
- в пункте 1 цифры "830" заменить цифрами "828";
- в пункте 2 цифры "57" заменить цифрами "47";
- в пункте 3 цифры "182" заменить цифрами "208".
1.3. Раздел 4 "Целевые индикаторы программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ":
1.5.1. В паспорте подпрограммы:
- строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 297560,3 | 100000,0 | 136428,9 | 47901,4 | 13230,0 | |
утверждено в бюджете | 154870,9 | 0,0 | 101754,4 | 39886,6 | 13230,0 | ||
2021 | план по Программе | 261782,1 | 100000,0 | 75861,1 | 73055,2 | 12865,8 | |
утверждено в бюджете | 203650,6 | 100000,0 | 32238,7 | 61359,9 | 10052,0 | ||
2022 | план по Программе | 324690,3 | 103556,7 | 119744,8 | 8808,3 | 13380,5 | |
утверждено в бюджете | 219220,1 | 103556,7 | 43637,4 | 69626,0 | 2400,0 | ||
2023 | план по Программе | 297425,3 | 118356,1 | 49650,0 | 115503,5 | 13915,7 | |
утверждено в бюджете | 150373,9 | 60298,6 | 1230,6 | 88844,7 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 296101,9 | 120356,1 | 50395,5 | 110878,0 | 14472,3 | |
утверждено в бюджете | 118610,4 | 39392,6 | 1549,5 | 77668,4 | 0,0 | ||
2025 | план по Программе | 395687,0 | 120356,1 | 100395,5 | 159884,2 | 15051,2 | |
утверждено в бюджете | 110821,3 | 34675,8 | 1453,2 | 74692,4 | 0,0 | ||
2026 | план по Программе | 130208,3 | 0,0 | 102532,1 | 27676,2 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2027 | план по Программе | 135416,6 | 0,0 | 106633,3 | 28783,3 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по подпрограмме - план | 2138872,0 | 662625,0 | 741641,4 | 651690,0 | 82915,6 | ||
Итого по подпрограмме - утверждено в бюджете | 957547,5 | 337923,7 | 181863,8 | 412078,0 | 25682,0 |
";
- в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "830" заменить цифрами "828".
1.5.2. В пункте 2 раздела 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
- в столбце "Ожидаемые результаты" цифры "830" заменить цифрами "828".
1.5.3. Раздел 4 "Целевые индикаторы подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.5.4. Раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ":
1.6.1. В паспорте подпрограммы строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | ||||||
Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ <*> | ||
2020 | план по Программе | 835946,3 | 364815,4 | 3685,0 | 467445,9 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 233687,3 | 94517,4 | 954,7 | 138215,2 | 0,0 | ||
2021 | план по Программе | 922662,1 | 364804,7 | 3684,9 | 554172,5 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 290405,9 | 99182,7 | 1001,9 | 190221,3 | 0,0 | ||
2022 | план по Программе | 1198257,4 | 636551,5 | 6429,8 | 555276,1 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 226795,0 | 0,0 | 0,0 | 226795,0 | 0,0 | ||
2023 | план по Программе | 1280350,8 | 705362,5 | 6740,1 | 568248,2 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 225965,3 | 0,0 | 0,0 | 225965,3 | 0,0 | ||
2024 | план по Программе | 1499558,2 | 899003,0 | 8509,5 | 592045,7 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 197158,7 | 0,0 | 0,0 | 197158,7 | 0,0 | ||
2025 | план по Программе | 3218362,3 | 2598602,5 | 46046,5 | 573713,3 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | 211628,3 | 0,0 | 0,0 | 211628,3 | 0,0 | ||
2026 | план по Программе | 1049061,8 | 451994,3 | 4565,6 | 529501,9 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
2027 | план по Программе | 1091024,2 | 470074,0 | 4748,2 | 616202,0 | 0,0 | |
утверждено в бюджете | |||||||
Итого по подпрограмме - план | 11095223,2 | 6491208,0 | 84409,6 | 4519605,6 | 0,0 | ||
Итого по подпрограмме - утверждено в бюджете | 1385640,6 | 193700,2 | 1956,6 | 1189983,8 | 0,0 |