____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан от 29.03.2024 N 116.
____________________________________________________________________
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 января 2014 года N 18 (с последующими изменениями).
Временно исполняющий
обязанности Главы
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
1. В государственной программе "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан", утвержденной указанным Постановлением:
а) раздел "Ресурсное обеспечение государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2014 - 2025 годах составит 352557807,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 199013561,2 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 12599086,1 тыс. рублей; 2015 год - 10821081,4 тыс. рублей; 2016 год - 14385395,1 тыс. рублей; 2017 год - 17070669,3 тыс. рублей; 2018 год - 19668021,5 тыс. рублей; 2019 год - 17952992,2 тыс. рублей; 2020 год - 18100300,1 тыс. рублей; 2021 год - 17683203,1 тыс. рублей; 2022 год - 17683203,1 тыс. рублей; 2023 год - 17683203,1 тыс. рублей; 2024 год - 17683203,1 тыс. рублей; 2025 год - 17683203,1 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 18398767,1 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 196153,3 тыс. рублей; 2015 год - 2685131,3 тыс. рублей; 2016 год - 2718516,7 тыс. рублей; 2017 год - 1634138,0 тыс. рублей; 2018 год - 1410838,9 тыс. рублей; 2019 год - 2044413,9 тыс. рублей; 2020 год - 1657575,0 тыс. рублей; 2021 год - 1513000,0 тыс. рублей; 2022 год - 1513000,0 тыс. рублей; 2023 год - 1513000,0 тыс. рублей; 2024 год - 1513000,0 тыс. рублей; в) местных бюджетов - 1553023,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 53680,0 тыс. рублей; 2015 год - 257825,5 тыс. рублей; 2016 год - 246716,2 тыс. рублей; 2017 год - 162873,8 тыс. рублей; 2018 год - 42035,8 тыс. рублей; 2019 год - 125820,2 тыс. рублей; 2020 год - 123894,4 тыс. рублей; 2021 год - 128279,1 тыс. рублей; 2022 год - 123051,8 тыс. рублей; 2023 год - 124238,5 тыс. рублей; 2024 год - 116911,0 тыс. рублей; 2025 год - 47697,7 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 133592454,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1092489,0 тыс. рублей; 2015 год - 1408089,5 тыс. рублей; 2016 год - 166000,0 тыс. рублей; 2017 год - 2568821,0 тыс. рублей; 2018 год - 8048153,1 тыс. рублей; 2019 год - 14997322,8 тыс. рублей; 2020 год - 16550916,7 тыс. рублей; 2021 год - 21968303,8 тыс. рублей; 2022 год - 17557823,0 тыс. рублей; 2023 год - 15495550,0 тыс. рублей; 2024 год - 18114962,0 тыс. рублей; 2025 год - 15624024,0 тыс. рублей"; |
б) абзац второй раздела 5 "Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета, выполняются в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы России", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1596 (с последующими изменениями), Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2012 года N 1367 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад" (с последующими изменениями) и федеральных проектов, утвержденных протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" от 20 декабря 2018 года N 4";
в) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие пассажирских перевозок Республики Башкортостан" (раздел 6.2) изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2025 годах составит 24603979,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 13381979,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1171539,5 тыс. рублей; 2015 год - 1094940,6 тыс. рублей; 2016 год - 1099346,8 тыс. рублей; 2017 год - 1013111,5 тыс. рублей; 2018 год - 1947649,8 тыс. рублей; 2019 год - 1007913,1 тыс. рублей; 2020 год - 1007913,1 тыс. рублей; 2021 год - 1007913,1 тыс. рублей; 2022 год - 1007913,1 тыс. рублей; 2023 год - 1007913,1 тыс. рублей; 2024 год - 1007913,1 тыс. рублей; 2025 год - 1007913,1 тыс. рублей; б) внебюджетных источников - 11222000,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 759000,0 тыс. рублей; 2015 год - 358000,0 тыс. рублей; 2016 год - 166000,0 тыс. рублей; 2017 год - 485000,0 тыс. рублей; 2018 год - 1447000,0 тыс. рублей; 2019 год - 1222000,0 тыс. рублей; 2020 год - 580000,0 тыс. рублей; 2021 год - 890000,0 тыс. рублей; 2022 год - 1520000,0 тыс. рублей; 2023 год - 1690000,0 тыс. рублей; 2024 год - 1625000,0 тыс. рублей; 2025 год - 480000,0 тыс. рублей"; |
г) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан" (раздел 6.6) изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2025 годах составит 320147548,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 181303602,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 10270476,5 тыс. рублей; 2015 год - 9465189,6 тыс. рублей; 2016 год - 12603520,0 тыс. рублей; 2017 год - 15239830,7 тыс. рублей; 2018 год - 17515044,1 тыс. рублей; 2019 год - 16775487,2 тыс. рублей; 2020 год - 16919923,3 тыс. рублей; 2021 год - 16502826,3 тыс. рублей; 2022 год - 16502826,3 тыс. рублей; 2023 год - 16502826,3 тыс. рублей; 2024 год - 16502826,3 тыс. рублей; 2025 год - 16502826,3 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 18019437,4 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 144245,2 тыс. рублей; 2015 год - 2357709,7 тыс. рублей; 2016 год - 2718516,7 тыс. рублей; 2017 год - 1634138,0 тыс. рублей; 2018 год - 1410838,9 тыс. рублей; 2019 год - 2044413,9 тыс. рублей; 2020 год - 1657575,0 тыс. рублей; 2021 год - 1513000,0 тыс. рублей; 2022 год - 1513000,0 тыс. рублей; 2023 год - 1513000,0 тыс. рублей; 2024 год - 1513000,0 тыс. рублей; в) местных бюджетов - 1526731,5 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 53680,0 тыс. рублей; 2015 год - 231533,1 тыс. рублей; 2016 год - 246716,2 тыс. рублей; 2017 год - 162873,8 тыс. рублей; 2018 год - 42035,8 тыс. рублей; 2019 год - 125820,2 тыс. рублей; 2020 год - 123894,4 тыс. рублей; 2021 год - 128279,1 тыс. рублей; 2022 год - 123051,8 тыс. рублей; 2023 год - 124238,5 тыс. рублей; 2024 год - 116911,0 тыс. рублей; 2025 год - 47697,7 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 119297776,4 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 2083821,0 тыс. рублей; 2018 год - 6092053,1 тыс. рублей; 2019 год - 13775322,8 тыс. рублей; 2020 год - 14790916,7 тыс. рублей; 2021 год - 21078303,8 тыс. рублей; 2022 год - 16037823,0 тыс. рублей; 2023 год - 13805550,0 тыс. рублей; 2024 год - 16489962,0 тыс. рублей; 2025 год - 15144024,0 тыс. рублей"; |
д) раздел 6 приложения N 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации государственной программы | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы | |||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
6. Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан" | |||||||||||||||
6.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % к предыдущему году | 3,77 | 2,90 | 2,8 | 122,0 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; LN(норм)i - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в отчетном году; L(N-1)(норм)i - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в предыдущем году (N - отчетный год; N-1 - год, предыдущий отчетному) |
6.2 | Процент технической готовности автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан "Стерлитамак - Кага - Магнитогорск" по состоянию на конец отчетного года, % | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 22,5 | 44,7 | 70,8 | 93,1 | 100,0 | - | Го = Кф / Ссо x 100%, где: Го - процент технической готовности автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан "Стерлитамак - Кага - Магнитогорск"; Кф - фактически использованный объем капитальных вложений; Ссо - стоимость строительства объекта. Источник данных: ведомственные данные |
6.3 | Процент технической готовности нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд") | - | - | - | - | 1,13 | 3 | 36 | 70 | 100 | - | - | - | - | Го = Кф / Ссо x 100%, где: Го - процент технической готовности нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд"); Кф - фактически использованный объем капитальных вложений; Ссо - стоимость строительства объекта. Источник данных: ведомственные данные |
6.4 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, км - всего, в том числе: | 22,29 | 38,52 | 119,72 | 100,17 | 82,47 | 64,14 | 39,6 | 16,6 | 30,25 | 45,8 | 52,8 | 55,96 | 84,09 | Lс+р(рег+мест) = Lс+р(рег) + Lс+р(мест), где: Lс+р(рег+мест) - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Источник данных: отчетные формы 1-ДГ (мо), 3-ДГ (мо) |
6.4.1 | объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 1,03 | 20,02 | 79,69 | 12,15 | 19,09 | 25,28 | 20,4 | 0 | 20,25 | 40,65 | 51,4 | 54,83 | 83,19 | Lс+р(рег) - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
6.4.2 | объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 21,26 | 16,54 | 40,03 | 88,02 | 63,38 | 38,86 | 19,28 | 16,6 | 10,0 | 5,15 | 1,4 | 1,13 | 0,9 | Lс+р(мест) - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
6.5 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан в результате строительства новых автомобильных дорог, км - всего, в том числе: | 21,26 | 34,52 | 116,92 | 78,27 | 71,05 | 53,85 | 34,18 | 10,2 | 10,0 | 0,39 | 11,63 | 36,66 | 74,09 | Lс(рег+мест) = Lс(рег) + Lс(мест), где: Lс(рег+мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан в результате строительства новых автомобильных дорог. Источник данных: отчетные формы 1-ДГ (мо), 3-ДГ (мо) |
6.5.1 | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | - | 16,02 | 76,69 | 1,15 | 19,09 | 18,08 | 14,90 | - | - | - | 10,23 | 35,53 | 73,19 | Lс(рег) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог |
6.5.2 | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 21,26 | 18,50 | 40,03 | 77,12 | 51,96 | 35,77 | 19,28 | 10,20 | 10,00 | 0,39 | 1,40 | 1,13 | 0,90 | Lс(мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог |
6.6 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км - всего, в том числе: | 1,03 | 4,00 | 3,00 | 21,9 | 11,42 | 10,29 | 5,50 | 6,40 | 20,25 | 45,41 | 41,17 | 19,3 | 10,00 | Lр(рег+мест) = Lр(рег) + Lр(мест), где: Lр(рег+мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог. Источник данных: отчетные формы 1-ДГ (мо), 3-ДГ (мо) |
6.6.1 | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | 1,03 | 4,00 | 3,00 | 11,00 | - | 7,20 | 5,50 | - | 20,25 | 40,65 | 41,17 | 19,3 | 10,00 | Lр(рег) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |
6.6.2 | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | - | - | - | 10,90 | 11,42 | 3,09 | - | 6,40 | - | 4,76 | - | - | - | Lр(мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |
6.7 | Доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года, % - всего, в том числе: | 47,5 | 53,3 | 45,1 | 54,5 | 55 | 57,3 | 57,8 | 57,9 | 58,7 | 59,2 | 59,6 | 60,1 | 60,5 | Dнорм = Lнорм(рег+мест) / Lрег+мест x 100%, где: Dнорм - доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lнорм(рег+мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lрег+мест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года. Источник данных: отчетные формы 1-ДГ (мо), 3-ДГ (мо)с |
6.7.1 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 22,5 | 23,5 | 24,1 | 53,5 | 54,0 | 54,5 | 55,0 | 55,3 | 55,6 | 55,9 | 56,2 | 56,5 | 56,8 | Dнорм(рег) = Lнорм(рег) / Lрег x 100%, где: Dнорм(рег) - доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан, по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lнорм(рег) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lрег - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года |
6.7.2 | доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 64,9 | 68,0 | 53,8 | 54,9 | 55,4 | 58,5 | 59,0 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | Dнорм(мест) = Lнорм(мест) / Lмест x 100%, где: Dнорм(мест) - доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lнорм(мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lмест - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года |
6.8 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, км - всего, в том числе: | 32275,0 | 41037,0 | 46475,7 | 46981,2 | 47052,25 | 47202,35 | 47236,53 | 47246,73 | 47256,73 | 47257,12 | 47268,75 | 47305,41 | 47379,50 | Lрег+мест = Lрег + Lмест, где: Lрег+мест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан; Lрег - протяженность сети автомобильных дорог по отчету N 1-ДГ; Lмест - протяженность сети автомобильных дорог по отчету N 3-ДГ (мо). Источник данных: отчетные формы 1-ДГ (мо), 3-ДГ (мо) |
6.8.1 | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 13812,0 | 13529,0 | 13590,0 | 13599,0 | 13618,09 | 13616,78 | 13631,68 | 13361,68 | 13631,68 | 13631,68 | 13641,91 | 13677,44 | 13750,63 | Lрег - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по отчету N 1-ДГ |
6.8.2 | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18463,0 | 27508,0 | 32885,7 | 33382,2 | 33434,16 | 33585,57 | 33604,85 | 33615,05 | 33625,05 | 33625,44 | 33626,84 | 33627,97 | 33628,87 | Lмест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по отчету N 3-ДГ (мо) |
6.9 | Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км - всего, в том числе: | 14882,0 | 21884,0 | 20959,1 | 25595 | 25876 | 27068 | 27324 | 27390 | 27754,2 | 27963,1 | 28178,8 | 28408,8 | 28660,4 | Lнорм = Lнорм(рег) + Lнорм(мест), где: Lнорм - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lнорм(рег) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lнорм(мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года. Источник данных: отчетные формы 1-ДГ (мо), 3-ДГ (мо) |
6.9.1 | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | 3095,0 | 3185,3 | 3275,0 | 7277,0 | 7354 | 7421 | 7497 | 7389,0 | 7579,2 | 7620,1 | 7666,8 | 7727,8 | 7810,4 | Lнорм(рег) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
6.9.2 | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | 11787 | 18705 | 17684,1 | 18318,0 | 18522,0 | 19647 | 19827 | 20001 | 20175 | 20343 | 20512 | 20681 | 20850 | Lнорм(мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
6.10 | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км путей на 1000 кв. км территории | - | - | - | - | - | 1892,9 | 1910,8 | 1927,7 | 1944,6 | 1961,2 | 1978,2 | 1996,2 | 2015,7 | Рн = Lнорм /SРБ x 10000, Lнорм - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года; SРБ - площадь Республики Башкортостан. Источник данных: отчетные формы 1-ДГ (мо), 3-ДГ (мо) |
6.11 | Доля мостов и мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности мостов и мостовых переходов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан, % | 52,8 | - | - | - | - | - | 65,7 | 66,4 | 66,6 | 67,0 | 67,3 | 67,6 | 68,0 | Dнорм мост(рег) = Lнорм мост(рег) / Lмост рег x 100%, где: Dнорм мост(рег) - доля протяженности мостов и мостовых переходов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности мостов и мостовых переходов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан, по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lнорм мост(рег) - протяженность мостов и мостовых переходов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года; Lмост рег _ общая протяженность мостов и мостовых переходов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года. Источник данных: отчетные формы 1-ДГ (мо) |
6.12 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км - всего, в том числе: | 662 | 692 | 552 | 910 | 920 | 875 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | Lкапрем+рем(рег+мест) = Lкапрем+рем(рег) + Lкапрем+рем(мест), где: Lкапрем+рем(рег+мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Источник данных: 1-ДГ (мо), 3-ДГ (мо) |
6.12.1 | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 322 | 295 | 201 | 409,5 | 415 | 365 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | Lкапрем+рем(рег) - прирост протяженности дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
6.12.2 | прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | 340 | 383 | 351 | 500,5 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | Lкапрем+рем(мест) - прирост протяженности дорог общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
6.13 | Доля протяженности дорожной сети Уфимской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | - | - | - | - | - | - | 60,3 | 65,8 | 70,7 | 74,5 | 79,1 | 86,5 | - | DУ = Lп / Lобщ x 100%, где: DУ - доля протяженности дорожной сети Уфимской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию; Lп - протяженность дорожной сети Уфимской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию; Lобщ - общая протяженность дорожной сети Уфимской агломерации |
6.14 | Доля протяженности дорожной сети Стерлитамакской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | - | - | - | - | - | - | 53,2 | 63,3 | 71,7 | 77,1 | 80,8 | 85,8 | - | Dс = Lп / Lобщ x 100%, где: DУ - доля протяженности дорожной сети Стерлитамакской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию; Lп - протяженность дорожной сети Стерлитамакской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию; Lобщ - общая протяженность дорожной сети Стерлитамакской агломерации |
6.15 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Башкортостан, в % | - | - | - | - | - | - | 91,7 | 83,4 | 75,1 | 66,8 | 56,5 | 50,0 | - | прямой подсчет количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
6.16 | Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | - | Dпер = Lпер / Lобщ x 100%, где: Dпер - доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки; Lпер - протяженность автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки; Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения |
6.17 | Доля профилактических мероприятий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, осуществляемых в автоматическом режиме с целью выявления превышения допустимого веса груза, тыс. ед. | - | - | - | - | - | - | - | 32,0 | 51,0 | 60,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | DПМ = КАПМ / КПМ x 100%, где: DПМ - доля профилактических мероприятий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, осуществляемых в автоматическом режиме с целью выявления превышения допустимого веса груза; КАПМ - количество профилактических мероприятий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, осуществляемых в автоматическом режиме; КПМ - количество профилактических мероприятий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Источник данных: ведомственные данные |
6.18 | Доля сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования, в общем количестве сельских населенных пунктов, % | 92,3 | 92,3 | 92,7 | 92,9 | 93,1 | 93,3 | 93,5 | 93,7 | 93,9 | 94,1 | 94,3 | 94,5 | 94,7 | DСП = СПД / СП x 100%, где: DСП - доля сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования, в общем количестве сельских населенных пунктов; СПД - количество сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования; СП - общее количество сельских населенных пунктов. Источник данных: 2-ДГ (мо) |
";
е) приложение N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Башкортостан"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам) | ||||||||||||||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
Государственная программа "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" | Всего по государственной программе, в том числе: | x | x | x | x | x | 351375995,2 | 13941408,4 | 15172127,7 | 17516628,0 | 21436502,1 | 29169049,3 | 33938737,2 | 36432686,2 | 41292786,0 | 36877077,9 | 34815991,6 | 37428076,1 | 33354924,8 | x | x | x | x | x | ||||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.0.00.00000 | x | x | 199004538,6 | 12599086,1 | 10812058,8 | 14385395,1 | 17070669,3 | 19668021,5 | 17952992,2 | 18100300,1 | 17683203,1 | 17683203,1 | 17683203,1 | 17683203,1 | 17683203,1 | ||||||||||||||
832 | 9022,6 | - | 9022,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 810 | x | x | x | 10812767,1 | 196153,3 | 2664131,3 | 2718516,7 | 1634138,0 | 1410838,9 | 2044413,9 | 144575,0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
832 | x | x | 21000,0 | - | 21000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | 1553023,9 | 53680,0 | 257825,5 | 246716,2 | 162873,8 | 42035,8 | 126363,9 | 123894,4 | 128279,1 | 123051,8 | 124238,5 | 116911,0 | 47697,7 | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 139975099,3 | 1092489,0 | 1408089,5 | 166000,0 | 2568821,0 | 8048153,1 | 13814967,2 | 18063916,7 | 23481303,8 | 19070823,0 | 17008550,0 | 19627962,0 | 15624024,0 | ||||||||||||||
1 | Подпрограмма "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан" | Гостранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 1111939,9 | 336850,0 | 106257,5 | 647726,1 | 21106,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.1.00.00000 | x | x | 1111939,9 | 336850,0 | 106257,5 | 647726,1 | 21106,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Цель подпрограммы: повысить доступность услуг, качество и безопасность перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы: повысить безопасность и эффективность движения на автомобильном транспорте Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения" | Гостранс РБ; ГКУ СВК РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 218107,5 | 111850,0 | 106257,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 6 | 1.1 | x | x | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.1.01.00000 | x | x | 218107,5 | 111850,0 | 106257,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
1.1.1 | Осуществление мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) комплексных информационно-аналитических систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Башкортостан | Гостранс РБ; ГКУ СВК РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 218107,5 | 111850,0 | 106257,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 6 | 1.1 | количество исправных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, шт. | 2014 - 129; 2015 - 134 | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.1.2439 | 100 | 5042.000 | 16217,7 | 7128,8 | 9088,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
200 | 201745,6 | 104619,0 | 97126,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
800 | 144,2 | 102,2 | 42,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
1.2 | Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" | Гостранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 21247,4 | - | - | 141,1 | 21106,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | 1.2 - 1.3 | x | x | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.1.03.00000 | x | x | 21247,4 | - | - | 141,1 | 21106,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
1.2.1 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Гостранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 6128,6 | - | - | 64,3 | 6064,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | 1.2 | количество выданных карт маршрута и свидетельств регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, шт. | 2016 - 1000; 2017 - 1000 | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.1.03.63020 | 200 | 5707.000 | 6128,6 | - | - | 64,3 | 6064,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
1.2.2 | Организация деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | Гостранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 118,8 | - | - | 76,8 | 42,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | 1.3 | количество выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, шт. | 2016 - 800; 2017 - 1100 | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.1.03.63020 | 200 | 5708.000 | 118,8 | - | - | 76,8 | 42,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
1.2.3 | Обеспечение научно-исследовательских работ по развитию регулярных пассажирских перевозок | Гостранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 15000,0 | - | - | - | 15000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | 1 | 1.4 | количество разработанных научно-исследовательских проектов, шт. | 2017 - 1 | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.1.03.63020 | 200 | 5906.000 | 15000,0 | - | - | - | 15000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Задача подпрограммы: обновить парк подвижного состава (автобусы, трамваи, троллейбусы, экобусы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Основное мероприятие "Обновление парка подвижного состава" | Гостранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 872585,0 | 225000,0 | - | 647585,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014, 2016 | 1 | 1.4 | x | x | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.1.02.00000 | x | x | 872585,0 | 225000,0 | - | 647585,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
1.3.1 | Осуществление мероприятий по приобретению автотранспорта | Гостранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 872585,0 | 225000,0 | - | 647585,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014, 2016 | 1 | 1.4 | количество приобретенного подвижного состава, единицы | 2014 - 50; 2016 - 100 | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.1.02.03470; 22.1.0347 | 400 | 5046.000 | 843056,0 | 195471,0 | - | 647585,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
800 | 29529,0 | 29529,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
2 | Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок Республики Башкортостан" | Гостранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 24603979,9 | 1930539,5 | 1452940,6 | 1265346,8 | 1498111,5 | 3394619,8 | 2229913,1 | 1587913,1 | 1897913,1 | 2527913,1 | 2697913,1 | 2632913,1 | 1487913,1 | x | x | x | x | x | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.2.00.00000 | x | x | 13381979,9 | 1171539,5 | 1094940,6 | 1099346,8 | 1013111,5 | 1947649,8 | 1007913,1 | 1007913,1 | 1007913,1 | 1007913,1 | 1007913,1 | 1007913,1 | 1007913,1 | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 11222000,0 | 759000,0 | 358000,0 | 166000,0 | 485000,0 | 1447000,0 | 1222000,0 | 580000,0 | 890000,0 | 1520000,0 | 1690000,0 | 1625000,0 | 480000,0 | ||||||||||||||
Цель подпрограммы: повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов автомобильным, электрическим, железнодорожным, воздушным и внутренним водным транспортом Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы: оказать меры социальной поддержки населению республики при проезде на общественном транспорте | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие "Государственная поддержка регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам и с предоставлением льгот на проезд" | Гостранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 7234889,7 | 640048,6 | 604011,4 | 597649,7 | 592889,3 | 650065,6 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 2014 - 2025 | 1 | 2.1 - 2.3 | x | x | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.2.01.00000 | x | x | 7234889,7 | 640048,6 | 604011,4 | 597649,7 | 592889,3 | 650065,6 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | 592889,3 | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
2.1.1 | Обеспечение перевозок пассажиров в общественном транспорте по единым социальным проездным билетам | Гостранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 2346410,7 | 202360,0 | 193157,7 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 2014 - 2025 | 1 | 2.1 | количество перевезенных пассажиров, имеющих право на меры социальной поддержки по единым социальным проездным билетам, тыс. человек | 2014 - 28000; 2015 - 29000; 2016 - 30000; 2017 - 18000; 2018 - 18000; 2019 - 18000; 2020 - 18000; 2021 - 18000; 2022 - 18000; 2023 - 18000; 2024 - 18000; 2025 - 18000 | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 10.03 | 22.2.01.65370; 22.2.6537 | 800 | 5036.000 | 2346410,7 | 202360,0 | 193157,7 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | 195089,3 | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
2.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения | Гостранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 222748,3 | 22263,6 | 16200,0 | 19560,4 | 14800,0 | 46324,3 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 2014 - 2025 | 1 | 2.2 | количество перевезенных пассажиров на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, имеющих право на меры социальной поддержки, тыс. человек | 2014 - 553,2; 2015 - 556; 2016 - 557; 2017 - 557; 2018 - 557; 2019 - 557; 2020 - 557; 2021 - 557; 2022 - 557; 2023 - 557; 2024 - 557; 2025 - 557 | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 10.03 | 22.2.01.65370; 22.2.6537 | 800 | 5052.000 | 222748,3 | 22263,6 | 16200,0 | 19560,4 | 14800,0 | 46324,3 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | 14800,0 | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
2.1.3 | Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым ценам (тарифам) | Гостранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 4665730,7 | 415425,0 | 394653,7 | 383000,0 | 383000,0 | 408652,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 2014 - 2025 | 1 | 2.3 | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по регулируемым ценам (тарифам), тыс. человек | 2014 - 115000; 2015 - 115000; 2016 - 115000; 2017 - 80000; 2018 - 63000; 2019 - 63000; 2020 - 63000; 2021 - 63000; 2022 - 63000; 2023 - 63000; 2024 - 63000; 2025 - 63000 | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.2.01.65370; 22.2.6537 | 800 | 5427.000 | 4665730,7 | 415425,0 | 394653,7 | 383000,0 | 383000,0 | 408652,0 | 383000,0 | 333000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | 383000,0 | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
2.2 | Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта, обеспечивающим перевозки пассажиров на региональных маршрутах" | Гостранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 446283,8 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 53700,0 | 92583,8 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 2014 - 2025 | 1 | 2.4 | x | x | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.2.02.00000 | x | x | 446283,8 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 53700,0 | 92583,8 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
2.2.1 | Обеспечение государственной поддержки регионального авиасообщения | Гостранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 446283,8 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 53700,0 | 92583,8 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 2014 - 2025 | 1 | 2.4 | количество пассажиров, перевезенных по региональным маршрутам, тыс. человек | 2014 - 10; 2015 - 10; 2016 - 10; 2017 - 10; 2018 - 10; 2019 - 10; 2020 - 10; 2021 - 10; 2022 - 10; 2023 - 10; 2024 - 10; 2025 - 10 | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 04.08 | 22.2.02.63030; 22.2.02.63060; 22.2.6303 | 800 | 5035.000 | 446283,8 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 53700,0 | 92583,8 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
2.3 | Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций пригородного железнодорожного транспорта, обеспечивающих перевозку обучающихся по льготным тарифам" | Гостранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 179273,2 | 15000,0 | 14250,0 | 14689,6 | 14250,0 | 21333,6 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 2014 - 2025 | 1 | 2.5 | x | x | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | x | 22.2.03.00000 | x | x | 179273,2 | 15000,0 | 14250,0 | 14689,6 | 14250,0 | 21333,6 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
2.3.1 | Предоставление мер социальной поддержки обучающимся при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения | Гостранс РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 179273,2 | 15000,0 | 14250,0 | 14689,6 | 14250,0 | 21333,6 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 2014 - 2025 | - | 2.5 | количество обучающихся, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом по территории Республики Башкортостан, тыс. человек | 2014 - 412,5; 2015 - 415,5; 2016 - 416,5; 2017 - 270; 2018 - 270; 2019 - 270; 2020 - 270; 2021 - 270; 2022 - 270; 2023 - 270; 2024 - 270; 2025 - 270 | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 810 | 10.03 | 22.2.03.03580; 22.2.0358 | 800 | 5051.000 | 179273,2 | 15000,0 | 14250,0 | 14689,6 | 14250,0 | 21333,6 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | 14250,0 | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |