Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2019 года N 110


О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан"

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан от 29.03.2024 N 116.
____________________________________________________________________



Правительство Республики Башкортостан постановляет:


Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 января 2014 года N 18 (с последующими изменениями).



Временно исполняющий
обязанности Главы
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ



Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 28 февраля 2019 г. N 110



ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"


1. В государственной программе "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан", утвержденной указанным Постановлением:


а) раздел "Ресурсное обеспечение государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение государственной программы

Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2014 - 2025 годах составит 352557807,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

а) бюджета Республики Башкортостан - 199013561,2 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 12599086,1 тыс. рублей;

2015 год - 10821081,4 тыс. рублей;

2016 год - 14385395,1 тыс. рублей;

2017 год - 17070669,3 тыс. рублей;

2018 год - 19668021,5 тыс. рублей;

2019 год - 17952992,2 тыс. рублей;

2020 год - 18100300,1 тыс. рублей;

2021 год - 17683203,1 тыс. рублей;

2022 год - 17683203,1 тыс. рублей;

2023 год - 17683203,1 тыс. рублей;

2024 год - 17683203,1 тыс. рублей;

2025 год - 17683203,1 тыс. рублей;

б) федерального бюджета - 18398767,1 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 196153,3 тыс. рублей;

2015 год - 2685131,3 тыс. рублей;

2016 год - 2718516,7 тыс. рублей;

2017 год - 1634138,0 тыс. рублей;

2018 год - 1410838,9 тыс. рублей;

2019 год - 2044413,9 тыс. рублей;

2020 год - 1657575,0 тыс. рублей;

2021 год - 1513000,0 тыс. рублей;

2022 год - 1513000,0 тыс. рублей;

2023 год - 1513000,0 тыс. рублей;

2024 год - 1513000,0 тыс. рублей;

в) местных бюджетов - 1553023,9 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 53680,0 тыс. рублей;

2015 год - 257825,5 тыс. рублей;

2016 год - 246716,2 тыс. рублей;

2017 год - 162873,8 тыс. рублей;

2018 год - 42035,8 тыс. рублей;

2019 год - 125820,2 тыс. рублей;

2020 год - 123894,4 тыс. рублей;

2021 год - 128279,1 тыс. рублей;

2022 год - 123051,8 тыс. рублей;

2023 год - 124238,5 тыс. рублей;

2024 год - 116911,0 тыс. рублей;

2025 год - 47697,7 тыс. рублей;

г) внебюджетных источников - 133592454,9 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1092489,0 тыс. рублей;

2015 год - 1408089,5 тыс. рублей;

2016 год - 166000,0 тыс. рублей;

2017 год - 2568821,0 тыс. рублей;

2018 год - 8048153,1 тыс. рублей;

2019 год - 14997322,8 тыс. рублей;

2020 год - 16550916,7 тыс. рублей;

2021 год - 21968303,8 тыс. рублей;

2022 год - 17557823,0 тыс. рублей;

2023 год - 15495550,0 тыс. рублей;

2024 год - 18114962,0 тыс. рублей;

2025 год - 15624024,0 тыс. рублей";


б) абзац второй раздела 5 "Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:


"Мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета, выполняются в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы России", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1596 (с последующими изменениями), Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2012 года N 1367 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад" (с последующими изменениями) и федеральных проектов, утвержденных протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" от 20 декабря 2018 года N 4";


в) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие пассажирских перевозок Республики Башкортостан" (раздел 6.2) изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2025 годах составит 24603979,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

а) бюджета Республики Башкортостан - 13381979,9 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1171539,5 тыс. рублей;

2015 год - 1094940,6 тыс. рублей;

2016 год - 1099346,8 тыс. рублей;

2017 год - 1013111,5 тыс. рублей;

2018 год - 1947649,8 тыс. рублей;

2019 год - 1007913,1 тыс. рублей;

2020 год - 1007913,1 тыс. рублей;

2021 год - 1007913,1 тыс. рублей;

2022 год - 1007913,1 тыс. рублей;

2023 год - 1007913,1 тыс. рублей;

2024 год - 1007913,1 тыс. рублей;

2025 год - 1007913,1 тыс. рублей;

б) внебюджетных источников - 11222000,0 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 759000,0 тыс. рублей;

2015 год - 358000,0 тыс. рублей;

2016 год - 166000,0 тыс. рублей;

2017 год - 485000,0 тыс. рублей;

2018 год - 1447000,0 тыс. рублей;

2019 год - 1222000,0 тыс. рублей;

2020 год - 580000,0 тыс. рублей;

2021 год - 890000,0 тыс. рублей;

2022 год - 1520000,0 тыс. рублей;

2023 год - 1690000,0 тыс. рублей;

2024 год - 1625000,0 тыс. рублей;

2025 год - 480000,0 тыс. рублей";


г) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан" (раздел 6.6) изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2025 годах составит 320147548,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

а) бюджета Республики Башкортостан - 181303602,9 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 10270476,5 тыс. рублей;

2015 год - 9465189,6 тыс. рублей;

2016 год - 12603520,0 тыс. рублей;

2017 год - 15239830,7 тыс. рублей;

2018 год - 17515044,1 тыс. рублей;

2019 год - 16775487,2 тыс. рублей;

2020 год - 16919923,3 тыс. рублей;

2021 год - 16502826,3 тыс. рублей;

2022 год - 16502826,3 тыс. рублей;

2023 год - 16502826,3 тыс. рублей;

2024 год - 16502826,3 тыс. рублей;

2025 год - 16502826,3 тыс. рублей;

б) федерального бюджета - 18019437,4 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 144245,2 тыс. рублей;

2015 год - 2357709,7 тыс. рублей;

2016 год - 2718516,7 тыс. рублей;

2017 год - 1634138,0 тыс. рублей;

2018 год - 1410838,9 тыс. рублей;

2019 год - 2044413,9 тыс. рублей;

2020 год - 1657575,0 тыс. рублей;

2021 год - 1513000,0 тыс. рублей;

2022 год - 1513000,0 тыс. рублей;

2023 год - 1513000,0 тыс. рублей;

2024 год - 1513000,0 тыс. рублей;

в) местных бюджетов - 1526731,5 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 53680,0 тыс. рублей;

2015 год - 231533,1 тыс. рублей;

2016 год - 246716,2 тыс. рублей;

2017 год - 162873,8 тыс. рублей;

2018 год - 42035,8 тыс. рублей;

2019 год - 125820,2 тыс. рублей;

2020 год - 123894,4 тыс. рублей;

2021 год - 128279,1 тыс. рублей;

2022 год - 123051,8 тыс. рублей;

2023 год - 124238,5 тыс. рублей;

2024 год - 116911,0 тыс. рублей;

2025 год - 47697,7 тыс. рублей;

г) внебюджетных источников - 119297776,4 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год - 2083821,0 тыс. рублей;

2018 год - 6092053,1 тыс. рублей;

2019 год - 13775322,8 тыс. рублей;

2020 год - 14790916,7 тыс. рублей;

2021 год - 21078303,8 тыс. рублей;

2022 год - 16037823,0 тыс. рублей;

2023 год - 13805550,0 тыс. рублей;

2024 год - 16489962,0 тыс. рублей;

2025 год - 15144024,0 тыс. рублей";


д) раздел 6 приложения N 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:


"

N п/п

Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения

Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы

Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации государственной программы

Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6. Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан"

6.1

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % к предыдущему году

3,77

2,90

2,8

122,0

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

LN(норм)i - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в отчетном году;

L(N-1)(норм)i - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в предыдущем году

     (N - отчетный год;

N-1 - год, предыдущий отчетному)

6.2

Процент технической готовности автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан "Стерлитамак - Кага - Магнитогорск" по состоянию на конец отчетного года, %

-

-

-

-

-

-

3,6

22,5

44,7

70,8

93,1

100,0

-

Го = Кф / Ссо x 100%, где:

Го - процент технической готовности автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан "Стерлитамак - Кага - Магнитогорск";

Кф - фактически использованный объем капитальных вложений;

Ссо - стоимость строительства объекта.

Источник данных: ведомственные данные

6.3

Процент технической готовности нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд")

-

-

-

-

1,13

3

36

70

100

-

-

-

-

Го = Кф / Ссо x 100%, где:

Го - процент технической готовности нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд");

Кф - фактически использованный объем капитальных вложений;

Ссо - стоимость строительства объекта.

Источник данных: ведомственные данные

6.4

Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, км - всего,

в том числе:

22,29

38,52

119,72

100,17

82,47

64,14

39,6

16,6

30,25

45,8

52,8

55,96

84,09

Lс+р(рег+мест) = Lс+р(рег) + Lс+р(мест), где:

Lс+р(рег+мест) - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Источник данных: отчетные формы 1-ДГ (мо), 3-ДГ (мо)

6.4.1

объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

1,03

20,02

79,69

12,15

19,09

25,28

20,4

0

20,25

40,65

51,4

54,83

83,19

Lс+р(рег) - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

6.4.2

объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения

21,26

16,54

40,03

88,02

63,38

38,86

19,28

16,6

10,0

5,15

1,4

1,13

0,9

Lс+р(мест) - объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения

6.5

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан в результате строительства новых автомобильных дорог, км - всего,

в том числе:

21,26

34,52

116,92

78,27

71,05

53,85

34,18

10,2

10,0

0,39

11,63

36,66

74,09

Lс(рег+мест) = Lс(рег) + Lс(мест), где:

Lс(рег+мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан в результате строительства новых автомобильных дорог.

Источник данных: отчетные формы 1-ДГ (мо), 3-ДГ (мо)

6.5.1

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

-

16,02

76,69

1,15

19,09

18,08

14,90

-

-

-

10,23

35,53

73,19

Lс(рег) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в результате строительства новых автомобильных дорог

6.5.2

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

21,26

18,50

40,03

77,12

51,96

35,77

19,28

10,20

10,00

0,39

1,40

1,13

0,90

Lс(мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог

6.6

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км - всего,

в том числе:

1,03

4,00

3,00

21,9

11,42

10,29

5,50

6,40

20,25

45,41

41,17

19,3

10,00

Lр(рег+мест) = Lр(рег) + Lр(мест), где:

Lр(рег+мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог.

Источник данных: отчетные формы 1-ДГ (мо), 3-ДГ (мо)

6.6.1

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

1,03

4,00

3,00

11,00

-

7,20

5,50

-

20,25

40,65

41,17

19,3

10,00

Lр(рег) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

6.6.2

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

-

-

-

10,90

11,42

3,09

-

6,40

-

4,76

-

-

-

Lр(мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

6.7

Доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года, % - всего,

в том числе:

47,5

53,3

45,1

54,5

55

57,3

57,8

57,9

58,7

59,2

59,6

60,1

60,5

Dнорм = Lнорм(рег+мест) / Lрег+мест x 100%, где:

Dнорм - доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Lнорм(рег+мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Lрег+мест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Источник данных: отчетные формы 1-ДГ (мо), 3-ДГ (мо)с

6.7.1

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

22,5

23,5

24,1

53,5

54,0

54,5

55,0

55,3

55,6

55,9

56,2

56,5

56,8

Dнорм(рег) = Lнорм(рег) / Lрег x 100%, где:

Dнорм(рег) - доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан, по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Lнорм(рег) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Lрег - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года

6.7.2

доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

64,9

68,0

53,8

54,9

55,4

58,5

59,0

59,5

60,0

60,5

61,0

61,5

62,0

Dнорм(мест) = Lнорм(мест) / Lмест x 100%, где:

Dнорм(мест) - доля протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Lнорм(мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Lмест - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года

6.8

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, км - всего,

в том числе:

32275,0

41037,0

46475,7

46981,2

47052,25

47202,35

47236,53

47246,73

47256,73

47257,12

47268,75

47305,41

47379,50

Lрег+мест = Lрег + Lмест, где:

Lрег+мест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан;

Lрег - протяженность сети автомобильных дорог по отчету N 1-ДГ;

Lмест - протяженность сети автомобильных дорог по отчету N 3-ДГ (мо).

Источник данных: отчетные формы 1-ДГ (мо), 3-ДГ (мо)

6.8.1

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

13812,0

13529,0

13590,0

13599,0

13618,09

13616,78

13631,68

13361,68

13631,68

13631,68

13641,91

13677,44

13750,63

Lрег - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по отчету N 1-ДГ

6.8.2

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

18463,0

27508,0

32885,7

33382,2

33434,16

33585,57

33604,85

33615,05

33625,05

33625,44

33626,84

33627,97

33628,87

Lмест - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения по отчету N 3-ДГ (мо)

6.9

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года,

км - всего,

в том числе:

14882,0

21884,0

20959,1

25595

25876

27068

27324

27390

27754,2

27963,1

28178,8

28408,8

28660,4

Lнорм = Lнорм(рег) + Lнорм(мест), где:

Lнорм - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Lнорм(рег) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Lнорм(мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Источник данных: отчетные формы 1-ДГ (мо), 3-ДГ (мо)

6.9.1

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года

3095,0

3185,3

3275,0

7277,0

7354

7421

7497

7389,0

7579,2

7620,1

7666,8

7727,8

7810,4

Lнорм(рег) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года

6.9.2

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года

11787

18705

17684,1

18318,0

18522,0

19647

19827

20001

20175

20343

20512

20681

20850

Lнорм(мест) - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года

6.10

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км путей на 1000 кв. км территории

-

-

-

-

-

1892,9

1910,8

1927,7

1944,6

1961,2

1978,2

1996,2

2015,7

Рн = Lнорм /SРБ x 10000,

Lнорм - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года;

SРБ - площадь Республики Башкортостан.

Источник данных: отчетные формы 1-ДГ (мо), 3-ДГ (мо)

6.11

Доля мостов и мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности мостов и мостовых переходов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан, %

52,8

-

-

-

-

-

65,7

66,4

66,6

67,0

67,3

67,6

68,0

Dнорм мост(рег) = Lнорм мост(рег) / Lмост рег x 100%, где:

Dнорм мост(рег) - доля протяженности мостов и мостовых переходов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности мостов и мостовых переходов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан, по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Lнорм мост(рег) - протяженность мостов и мостовых переходов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Lмост рег _ общая протяженность мостов и мостовых переходов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Республики Башкортостан по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Источник данных: отчетные формы 1-ДГ (мо)

6.12

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км - всего,

в том числе:

662

692

552

910

920

875

940

950

960

970

980

990

1000

Lкапрем+рем(рег+мест) = Lкапрем+рем(рег) + Lкапрем+рем(мест), где:

Lкапрем+рем(рег+мест) - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Республики Башкортостан, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Источник данных: 1-ДГ (мо), 3-ДГ (мо)

6.12.1

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

322

295

201

409,5

415

365

425

430

435

440

445

450

455

Lкапрем+рем(рег) - прирост протяженности дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

6.12.2

прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

340

383

351

500,5

505

510

515

520

525

530

535

540

545

Lкапрем+рем(мест) - прирост протяженности дорог общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

6.13

Доля протяженности дорожной сети Уфимской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %

-

-

-

-

-

-

60,3

65,8

70,7

74,5

79,1

86,5

-

DУ = Lп / Lобщ x 100%, где:

DУ - доля протяженности дорожной сети Уфимской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

Lп - протяженность дорожной сети Уфимской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

Lобщ - общая протяженность дорожной сети Уфимской агломерации

6.14

Доля протяженности дорожной сети Стерлитамакской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %

-

-

-

-

-

-

53,2

63,3

71,7

77,1

80,8

85,8

-

Dс = Lп / Lобщ x 100%, где:

DУ - доля протяженности дорожной сети Стерлитамакской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

Lп - протяженность дорожной сети Стерлитамакской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

Lобщ - общая протяженность дорожной сети Стерлитамакской агломерации

6.15

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Башкортостан, в %

-

-

-

-

-

-

91,7

83,4

75,1

66,8

56,5

50,0

-

прямой подсчет количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

6.16

Доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %

-

-

-

-

-

-

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,0

-

Dпер = Lпер / Lобщ x 100%, где:

Dпер - доля автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки;

Lпер - протяженность автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки;

Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения

6.17

Доля профилактических мероприятий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, осуществляемых в автоматическом режиме с целью выявления превышения допустимого веса груза, тыс. ед.

-

-

-

-

-

-

-

32,0

51,0

60,5

70,0

70,0

70,0

DПМ = КАПМ / КПМ x 100%, где:

DПМ - доля профилактических мероприятий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, осуществляемых в автоматическом режиме с целью выявления превышения допустимого веса груза;

КАПМ - количество профилактических мероприятий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, осуществляемых в автоматическом режиме;

КПМ - количество профилактических мероприятий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

Источник данных:

ведомственные данные

6.18

Доля сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования, в общем количестве сельских населенных пунктов, %

92,3

92,3

92,7

92,9

93,1

93,3

93,5

93,7

93,9

94,1

94,3

94,5

94,7

DСП = СПД / СП x 100%, где:

DСП - доля сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования, в общем количестве сельских населенных пунктов;

СПД - количество сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования;

СП - общее количество сельских населенных пунктов.

Источник данных: 2-ДГ (мо)

";


е) приложение N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к государственной программе
"Развитие транспортной системы
Республики Башкортостан"


ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

N п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

Государственная программа "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан"

Всего по государственной программе, в том числе:

x

x

x

x

x

351375995,2

13941408,4

15172127,7

17516628,0

21436502,1

29169049,3

33938737,2

36432686,2

41292786,0

36877077,9

34815991,6

37428076,1

33354924,8

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.0.00.00000

x

x

199004538,6

12599086,1

10812058,8

14385395,1

17070669,3

19668021,5

17952992,2

18100300,1

17683203,1

17683203,1

17683203,1

17683203,1

17683203,1

832

9022,6

-

9022,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

810

x

x

x

10812767,1

196153,3

2664131,3

2718516,7

1634138,0

1410838,9

2044413,9

144575,0

-

-

-

-

-

832

x

x

21000,0

-

21000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

1553023,9

53680,0

257825,5

246716,2

162873,8

42035,8

126363,9

123894,4

128279,1

123051,8

124238,5

116911,0

47697,7

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

139975099,3

1092489,0

1408089,5

166000,0

2568821,0

8048153,1

13814967,2

18063916,7

23481303,8

19070823,0

17008550,0

19627962,0

15624024,0

1

Подпрограмма "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан"

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

1111939,9

336850,0

106257,5

647726,1

21106,3

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.1.00.00000

x

x

1111939,9

336850,0

106257,5

647726,1

21106,3

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Цель подпрограммы: повысить доступность услуг, качество и безопасность перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом Республики Башкортостан

Задача подпрограммы: повысить безопасность и эффективность движения на автомобильном транспорте Республики Башкортостан

1.1

Основное мероприятие "Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения"

Гостранс РБ;

ГКУ СВК РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

218107,5

111850,0

106257,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014 - 2015

6

1.1

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.1.01.00000

x

x

218107,5

111850,0

106257,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1

Осуществление мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) комплексных информационно-аналитических систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Башкортостан

Гостранс РБ;

ГКУ СВК РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

218107,5

111850,0

106257,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014 - 2015

6

1.1

количество исправных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, шт.

2014 - 129;

2015 - 134

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.1.2439

100

5042.000

16217,7

7128,8

9088,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

201745,6

104619,0

97126,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800

144,2

102,2

42,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения"

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

21247,4

-

-

141,1

21106,3

-

-

-

-

-

-

-

-

2016 - 2017

1

1.2 - 1.3

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.1.03.00000

x

x

21247,4

-

-

141,1

21106,3

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

6128,6

-

-

64,3

6064,3

-

-

-

-

-

-

-

-

2016 - 2017

1

1.2

количество выданных карт маршрута и свидетельств регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, шт.

2016 - 1000;

2017 - 1000

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.1.03.63020

200

5707.000

6128,6

-

-

64,3

6064,3

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Организация деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

118,8

-

-

76,8

42,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2016 - 2017

1

1.3

количество выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, шт.

2016 - 800;

2017 - 1100

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.1.03.63020

200

5708.000

118,8

-

-

76,8

42,0

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.3

Обеспечение научно-исследовательских работ по развитию регулярных пассажирских перевозок

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

15000,0

-

-

-

15000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

1

1.4

количество разработанных научно-исследовательских проектов, шт.

2017 - 1

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.1.03.63020

200

5906.000

15000,0

-

-

-

15000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача подпрограммы: обновить парк подвижного состава (автобусы, трамваи, троллейбусы, экобусы)

1.3

Основное мероприятие "Обновление парка подвижного состава"

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

872585,0

225000,0

-

647585,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014, 2016

1

1.4

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.1.02.00000

x

x

872585,0

225000,0

-

647585,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Осуществление мероприятий по приобретению автотранспорта

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

872585,0

225000,0

-

647585,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014, 2016

1

1.4

количество приобретенного подвижного состава, единицы

2014 - 50;

2016 - 100

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.1.02.03470;

22.1.0347

400

5046.000

843056,0

195471,0

-

647585,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800

29529,0

29529,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок Республики Башкортостан"

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

24603979,9

1930539,5

1452940,6

1265346,8

1498111,5

3394619,8

2229913,1

1587913,1

1897913,1

2527913,1

2697913,1

2632913,1

1487913,1

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.2.00.00000

x

x

13381979,9

1171539,5

1094940,6

1099346,8

1013111,5

1947649,8

1007913,1

1007913,1

1007913,1

1007913,1

1007913,1

1007913,1

1007913,1

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

11222000,0

759000,0

358000,0

166000,0

485000,0

1447000,0

1222000,0

580000,0

890000,0

1520000,0

1690000,0

1625000,0

480000,0

Цель подпрограммы: повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов автомобильным, электрическим, железнодорожным, воздушным и внутренним водным транспортом Республики Башкортостан

Задача подпрограммы: оказать меры социальной поддержки населению республики при проезде на общественном транспорте

2.1

Основное мероприятие "Государственная поддержка регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам и с предоставлением льгот на проезд"

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

7234889,7

640048,6

604011,4

597649,7

592889,3

650065,6

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

2014 - 2025

1

2.1 - 2.3

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.2.01.00000

x

x

7234889,7

640048,6

604011,4

597649,7

592889,3

650065,6

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

592889,3

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Обеспечение перевозок пассажиров в общественном транспорте по единым социальным проездным билетам

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

2346410,7

202360,0

193157,7

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

2014 - 2025

1

2.1

количество перевезенных пассажиров, имеющих право на меры социальной поддержки по единым социальным проездным билетам, тыс. человек

2014 - 28000;

2015 - 29000;

2016 - 30000;

2017 - 18000;

2018 - 18000;

2019 - 18000;

2020 - 18000;

2021 - 18000;

2022 - 18000;

2023 - 18000;

2024 - 18000;

2025 - 18000

бюджет Республики Башкортостан

810

10.03

22.2.01.65370;

22.2.6537

800

5036.000

2346410,7

202360,0

193157,7

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

195089,3

федеральный бюджет

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

222748,3

22263,6

16200,0

19560,4

14800,0

46324,3

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

2014 - 2025

1

2.2

количество перевезенных пассажиров на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, имеющих право на меры социальной поддержки, тыс. человек

2014 - 553,2;

2015 - 556;

2016 - 557;

2017 - 557;

2018 - 557;

2019 - 557;

2020 - 557;

2021 - 557;

2022 - 557;

2023 - 557;

2024 - 557;

2025 - 557

бюджет Республики Башкортостан

810

10.03

22.2.01.65370;

22.2.6537

800

5052.000

222748,3

22263,6

16200,0

19560,4

14800,0

46324,3

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

14800,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.3

Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым ценам (тарифам)

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

4665730,7

415425,0

394653,7

383000,0

383000,0

408652,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

2014 - 2025

1

2.3

количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по регулируемым ценам (тарифам), тыс. человек

2014 - 115000;

2015 - 115000;

2016 - 115000;

2017 - 80000;

2018 - 63000;

2019 - 63000;

2020 - 63000;

2021 - 63000;

2022 - 63000;

2023 - 63000;

2024 - 63000;

2025 - 63000

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.2.01.65370;

22.2.6537

800

5427.000

4665730,7

415425,0

394653,7

383000,0

383000,0

408652,0

383000,0

333000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

383000,0

федеральный бюджет

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта, обеспечивающим перевозки пассажиров на региональных маршрутах"

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

446283,8

30000,0

30000,0

30000,0

53700,0

92583,8

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

2014 - 2025

1

2.4

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.2.02.00000

x

x

446283,8

30000,0

30000,0

30000,0

53700,0

92583,8

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Обеспечение государственной поддержки регионального авиасообщения

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

446283,8

30000,0

30000,0

30000,0

53700,0

92583,8

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

2014 - 2025

1

2.4

количество пассажиров, перевезенных по региональным маршрутам, тыс. человек

2014 - 10;

2015 - 10;

2016 - 10;

2017 - 10;

2018 - 10;

2019 - 10;

2020 - 10;

2021 - 10;

2022 - 10;

2023 - 10;

2024 - 10;

2025 - 10

бюджет Республики Башкортостан

810

04.08

22.2.02.63030;

22.2.02.63060;

22.2.6303

800

5035.000

446283,8

30000,0

30000,0

30000,0

53700,0

92583,8

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

федеральный бюджет

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций пригородного железнодорожного транспорта, обеспечивающих перевозку обучающихся по льготным тарифам"

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

179273,2

15000,0

14250,0

14689,6

14250,0

21333,6

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

2014 -

2025

1

2.5

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.2.03.00000

x

x

179273,2

15000,0

14250,0

14689,6

14250,0

21333,6

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Предоставление мер социальной поддержки обучающимся при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

x

179273,2

15000,0

14250,0

14689,6

14250,0

21333,6

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

2014 - 2025

-

2.5

количество обучающихся, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом по территории Республики Башкортостан, тыс. человек

2014 - 412,5;

2015 - 415,5;

2016 - 416,5;

2017 - 270;

2018 - 270;

2019 - 270;

2020 - 270;

2021 - 270;

2022 - 270;

2023 - 270;

2024 - 270;

2025 - 270

бюджет Республики Башкортостан

810

10.03

22.2.03.03580;

22.2.0358

800

5051.000

179273,2

15000,0

14250,0

14689,6

14250,0

21333,6

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

14250,0

федеральный бюджет

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»