Паспорт подпрограммы "Общественный транспорт "Метрополитен" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен" | ||||||||||||
Цели подпрограммы | 1. Снижение количества жителей города, проживающих вне зоны шаговой доступности от станций метрополитена. | ||||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Формирование Третьего пересадочного контура. | ||||||||||||
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Факт | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | 2019 год Прогноз | 2020 год Прогноз |
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен" | |||||||||||||
Протяженность линий метрополитена | км | 301,3 | 305,8 | 314,4 | 327,45 | 330,78 | 343,58 | 375,03 | 397,74 | 420,84 | 440,54 | 459,51 | |
Среднее время в очереди на приобретение билетов в часы пик | минут | 7 | 7,3 | 7,5 | 4 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | |
Суммарная вместимость подвижного состава метрополитена | млн. мест в сутки | X | X | X | X | 16,3 | 17,4 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 21,2 | 21,5 | |
Годовой объем пассажирских перевозок на метрополитене | млрд. пассажи- | 2,35 | 2,39 | 2,46 | 2,49 | 2,45 | 2,46 | 2,48 | 2,51 | 2,55 | 2,59 | 2,61 | |
Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние часы пик | человек на кв.м | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 4,71 | 4,53 | 4,52 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||
Соисполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы |
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и | Наименование подпрограммы Государст- | ГРБС | Источники финанси- | Расходы (тыс.руб.) | |||||||||||
мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным | программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого | ||
распорядителям бюджетных средств | Всего: | 0,0 | 0,0 | 96395065,6 | 99918891,4 | 146871780,0 | 170054199,6 | 160649679,8 | 203350283,2 | 200366524,4 | 202348388,5 | 205973161,8 | 1485927974,2 | ||
Подпрограмма "Общественный транспорт | 163, | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 93665855,6 | 95951070,4 | 135701791,7 | 157759400,0 | 150861413,6 | 157361413,6 | 157361413,6 | 157361413,6 | 157361413,6 | 1263385185,7 | |
"Метрополитен" | 780 | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7223082,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7223082,5 | |
Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 2729210,0 | 3967821,0 | 3946905,8 | 12294799,6 | 9788266,2 | 45988869,6 | 43005110,8 | 44986974,9 | 48611748,2 | 215319706,0 | |||
Развитие линий метрополитена | Всего: | 0,0 | 0,0 | 96395065,6 | 99918891,4 | 136981575,3 | 162275199,6 | 157232679,8 | 163404283,2 | 163981524,4 | 163131388,5 | 165034161,8 | 1308354769,5 | ||
163, 806 | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 93665855,6 | 95951070,4 | 135321629,5 | 157759400,0 | 150861413,6 | 157361413,6 | 157361413,6 | 157361413,6 | 157361413,6 | 1263005023,5 | ||
| Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 2729210,0 | 3967821,0 | 1659945,8 | 4515799,6 | 6371266,2 | 6042869,6 | 6620ПО,8 | 5769974,9 | 7672748,2 | 45349746,0 | ||
Приобретение подвижного | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2286960,0 | 7779000,0 | 3417000,0 | 39946000,0 | 36385000,0 | 39217000,0 | 40939000,0 | 169969960,0 | ||
состава ГУП "Московский метрополитен" | Средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2286960,0 | 7779000,0 | 3417000,0 | 39946000,0 | 36385000,0 | 39217000,0 | 40939000,0 | 169969960,0 | ||
Возмещение затрат | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380162,2 | ||
Государственному унитарному предприятию города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте | 780 | Бюджет города Москвы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380162,2 | |
Реализация мероприятий | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7223082,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7223082,5 | ||
по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте | 780 | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7223082,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7223082,5 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 |