Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 года N 408-ПП

Таблица 1

     
Паспорт подпрограммы "Общественный транспорт "Метрополитен" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"

Цели подпрограммы

1. Снижение количества жителей города, проживающих вне зоны шаговой доступности от станций метрополитена.

2. Повышение безопасности и создание комфортных условий проезда на метрополитене.

Задачи подпрограммы

1. Формирование Третьего пересадочного контура.

2. Продление действующих радиальных линий.

3. Строительство новых радиальных направлений.

4. Строительство новых станций на действующих линиях.

5. Оборудование действующих и новых станций с учетом интересов маломобильных групп населения шуц-линиями, лифтами, перилами, пандусами, системами звукового оповещения и бегущей строкой.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед.
изме-
рения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"

Протяженность линий метрополитена

км

301,3

305,8

314,4

327,45

330,78

343,58

375,03

397,74

420,84

440,54

459,51

Среднее время в очереди на приобретение билетов в часы пик

минут

7

7,3

7,5

4

3,5

3,4

3,3

3

2,8

2,5

2,2

Суммарная вместимость подвижного состава метрополитена

млн. мест в сутки

X

X

X

X

16,3

17,4

18,5

19,3

20,1

21,2

21,5

Годовой объем пассажирских перевозок на метрополитене

млрд. пассажи-
ров в год

2,35

2,39

2,46

2,49

2,45

2,46

2,48

2,51

2,55

2,59

2,61

Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние часы пик

человек на кв.м

5,2

5,2

5,1

4,7

4,7

4,71

4,53

4,52

4,5

4,5

4,5

Ответственные исполнители подпрограммы

Департамент строительства города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы


Объем финансовых ресурсов подпрограммы и

Наименование подпрограммы Государст-
венной

ГРБС

Источники финанси-
рования

Расходы (тыс.руб.)

мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным

программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

2010 год
Факт

2011 год
Факт

2012 год
Факт

2013 год
Факт

2014 год
Факт

2015 год
Прогноз

2016 год
Прогноз

2017 год
Прогноз

2018 год
Прогноз

2019 год
Прогноз

2020 год
Прогноз

Итого

распорядителям бюджетных средств

Всего:

0,0

0,0

96395065,6

99918891,4

146871780,0

170054199,6

160649679,8

203350283,2

200366524,4

202348388,5

205973161,8

1485927974,2

Подпрограмма "Общественный транспорт

163,
780,
806

Бюджет города Москвы

0,0

0,0

93665855,6

95951070,4

135701791,7

157759400,0

150861413,6

157361413,6

157361413,6

157361413,6

157361413,6

1263385185,7

"Метрополитен"

780

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

7223082,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7223082,5

Средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

2729210,0

3967821,0

3946905,8

12294799,6

9788266,2

45988869,6

43005110,8

44986974,9

48611748,2

215319706,0

Развитие линий метрополитена

Всего:

0,0

0,0

96395065,6

99918891,4

136981575,3

162275199,6

157232679,8

163404283,2

163981524,4

163131388,5

165034161,8

1308354769,5

163, 806

Бюджет города Москвы

0,0

0,0

93665855,6

95951070,4

135321629,5

157759400,0

150861413,6

157361413,6

157361413,6

157361413,6

157361413,6

1263005023,5

 

Средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

2729210,0

3967821,0

1659945,8

4515799,6

6371266,2

6042869,6

6620ПО,8

5769974,9

7672748,2

45349746,0

Приобретение подвижного

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

2286960,0

7779000,0

3417000,0

39946000,0

36385000,0

39217000,0

40939000,0

169969960,0

состава ГУП "Московский метрополитен"

Средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

2286960,0

7779000,0

3417000,0

39946000,0

36385000,0

39217000,0

40939000,0

169969960,0

Возмещение затрат

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

380162,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

380162,2

Государственному унитарному предприятию города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте

780

Бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

380162,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

380162,2

Реализация мероприятий

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

7223082,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7223082,5

по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте

780

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

7223082,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7223082,5

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019

Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020