Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 года N 408-ПП

Таблица 8

     
Паспорт подпрограммы "Создание единого парковочного пространства" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года


Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства"

Цели подпрограммы

Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и ограничения числа поездок на личном автотранспорте в центральную часть города

Задачи подпрограммы

1. Сокращение количества нарушений Правил дорожного движения и правил пользования городскими парковками при размещении транспортных средств на объектах городской парковки за счет применения мер администрирования.

2. Обеспечение жителей города Москвы местами хранения автомобильного транспорта.

3. Формирование перехватывающих парковок для легкового автомобильного транспорта.

4. Формирование единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Ед.
изме-
рения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства"

Процент заполняемости перехватывающих парковок

процентов

X

X

X

X

88

87

87

87

87

90

90

Количество введенных в эксплуатацию машино-мест

тыс.
машино-
мест

107,3

630,07

238,31

63,97

77,29

67,96

208,76

43,9

43,72

43,57

43,23

Ответственные исполнители подпрограммы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент строительства города Москвы,

Департамент градостроительной политики города Москвы,

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,

Департамент экономической политики и развития города Москвы,

Московская административная дорожная инспекция


Объем финансовых ресурсов подпрограммы и

Наименование подпрограммы Государст-
венной

ГРБС

Источники финанси-
рования

Расходы (тыс.руб.)

мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным

программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

2010 год
Факт

2011 год
Факт

2012 год
Факт

2013 год
Факт

2014 год
Факт

2015 год
Прогноз

2016 год
Прогноз

2017 год
Прогноз

2018 год
Прогноз

2019 год
Прогноз

2020 год
Прогноз

Итого

распорядителям бюджетных средств

Подпрограмма "Создание

Всего:

0,0

0,0

29877723,7

2952267,4

28557913,3

38975624,0

39276444,0

33166444,0

29795444,0

27631544,0

26603404,0

256836808,4

единого парковочного пространства"

778,
780,
806,
814,
901,
911,
921,
931,
941,
951,
961,
971,
981,
991

Бюджет города Москвы

0,0

0,0

2248611,0

2490836,4

3547873,3

7018424,0

6038844,0

6038844,0

6038844,0

6038844,0

6038844,0

45499964,7

Средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

27629112,7

461431,0

25010040,0

31957200,0

33237600,0

27127600,0

23756600,0

21592700,0

20564560,0

211336843,7

Реализация комплекса мер по

Всего:

0,0

0,0

29868839,0

2313064,5

25953979,2

34264700,1

35851624,3

29741624,3

26370624,3

24206724,3

23178584,3

231749764,3

созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети

778,
780,
806,
814,
901,
911,
921,
931,
941,
951,
961,
971,
981,
991

Бюджет города Москвы

0,0

0,0

2239726,3

1851633,5

943939,2

2307500,1

2614024,3

2614024,3

2614024,3

2614024,3

2614024,3

20412920,6

Средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

27629112,7

461431,0

25010040,0

31957200,0

33237600,0

27127600,0

23756600,0

21592700,0

20564560,0

211336843,7

Оказание государственными

Всего:

0,0

0,0

8884,7

639202,9

2603934,1

4710923,9

3424819,7

3424819,7

3424819,7

3424819,7

3424819,7

25087044,1

учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений

778,
780,
806,
814,
901,
911,
921,
931,
941,
951,
961,
971,
981,
991

Бюджет города Москвы

0,0

0,0

8884,7

639202,9

2603934,1

4710923,9

3424819,7

3424819,7

3424819,7

3424819,7

3424819,7

25087044,1

Оказание государственными

Всего:

0,0

0,0

8884,7

639202,9

2603934,1

4510923,9

3424819,7

3424819,7

3424819,7

3424819,7

3424819,7

24887044,1

учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

780

Бюджет города Москвы

0,0

0,0

8884,7

639202,9

2603934,1

4510923,9

3424819,7

3424819,7

3424819,7

3424819,7

3424819,7

24887044,1

Проведение капитального

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200000,0

ремонта государственными учреждениями

780

Бюджет города Москвы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200000,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012

Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013

Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015

Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016

Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017

Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018

Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019

Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020