Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 года N 408-ПП

Паспорт Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование Государ-
ственной программы города Москвы

Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Цели Государ-
ственной программы города Москвы

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения города Москвы путем развития устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для всех групп населения транспортной системы, как части Московского транспортного узла

Конечные результаты Государ-
ственной

N п/п

Наимено-
вание конечного результата

Единица измерения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

программы с разбивкой по годам реализации Государ-
ственной программы города Москвы

1

Степень приспособ-
ленности подвижного состава наземного городского пассажир-
ского транспорта для мало-
мобильных групп населения

процентов

29,00

48,00

60,43

62,90

70,00

75,00

87,00

90,00

94,00

96,00

98,00

2

Средняя загрузка грузового автотранс-
порта

процентов

X

X

X

X

25,00

27,00

29,00

30,00

31,00

32,00

33,00

3

Доля транзита в грузопотоке по городу Москве

процентов

X

X

X

X

27,00

27,00

25,00

23,00

19,00

17,00

15,00

4

Доля общест-
венного транспорта в средне-
суточном объеме пассажир-
ских перевозок

процентов

X

X

X

X

63,00

65,00

67,00

68,00

69,00

70,00

71,00

5

Доля населения Москвы, проживаю-
щего в зоне транспор-
тной доступности от станций метропо-
литена в радиусе 1,2 км

процентов

X

X

X

X

56,00

57,00

57,00

63,00

63,00

63,00

63,00

6

Доля населения Москвы, проживаю-
щего в зоне транспор-
тной доступности от станций метропо-
литена в радиусе 0,8 км

процентов

X

X

X

X

35,00

36,00

36,00

40,00

40,00

40,00

40,00

7

Доля населения Москвы, проживаю-
щего в зоне транспор-
тной доступности от станций метропо-
литена в радиусе 2,2 км

процентов

X

X

X

X

81,60

81,60

85,00

85,00

85,00

86,00

87,00

8

Уровень автомоби-
лизации населения

единиц/
тыс.
человек

X

X

X

X

329,00

341,00

367,00

384,00

396,00

400,00

415,00

9

Объем выбросов загрязняю-
щих атмосферу веществ от автомо-
бильного транспорта

кг/жителя в год

X

X

X

77,00

77,00

70,00

63,00

61,00

58,00

55,00

50,00

10

Количество погибших в дорожно-
транспор-
тных проис-
шествиях (социальный риск)

количество на 100 тысяч населения

X

X

X

X

6,70

6,60

6,50

6,30

6,00

5,70

5,30

11

Среднее время в пути из центра города в аэропорт в часы пик

минут

60,00

60,00

60,00

60,00

55,00

55,00

52,00

52,00

51,00

51,00

50,00

12

Среднее время поездки на индивиду-
альном транспорте в утренние часы пик из жилых районов вблизи МКАД до центра города

минут

X

X

X

X

60,00

60,00

57,00

57,00

55,00

53,00

50,00

13

Средний интервал движения наземного городского пассажир-
ского транспорта по выделен-
ным полосам в утренние и вечерние часы пик

минут

X

X

X

X

7,10

6,50

6,00

5,80

5,70

5,60

5,50

14

Среднее время поездки на общест-
венном транспорте в утренние часы пик из жилых районов вблизи МКАД до центра города

минут

67,00

67,00

67,00

64,00

64,00

60,00

57,00

57,00

56,00

56,00

55,00

15

Суммарная вместимость общест-
венного транспорта

млн. мест в

X

X

X

X

33,60

35,40

37,10

38,60

39,90

41,50

42,30

16

Годовой объем пасса-
жирских перевозок на общест-
венном транспорте

млрд. пассажи-
ров в год

4,79

5,03

5,19

5,26

5,39

5,50

6,00

6,13

6,23

6,44

6,62

Задачи Государ-
ственной программы города Москвы

1. Повышение уровня качества транспортного обслуживания населения.
2. Повышение доступности транспортных услуг для всех групп населения.
3. Повышение безопасности транспортной системы и снижение воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду.
4. Повышение эффективности грузовой логистики.

Координатор Государ-
ственной программы города Москвы

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Ответственные исполнители подпрограмм

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
 Департамент строительства города Москвы

Соисполнители подпрограмм

Департамент городского имущества города Москвы
Департамент развития новых территорий города Москвы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Департамент строительства города Москвы
Департамент капитального ремонта города Москвы
Департамент градостроительной политики города Москвы
Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства
Департамент экономической политики и развития города Москвы
префектура Восточного административного округа города Москвы
префектура Западного административного округа города Москвы
префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
префектура Северного административного округа города Москвы
префектура Северо-восточного административного округа города Москвы
префектура Северо-западного административного округа города Москвы
префектура Центрального административного округа города Москвы
префектура Юго-восточного административного округа города Москвы
префектура Юго-западного административного округа города Москвы
префектура Южного административного округа города Москвы
префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Объем

Наиме-

Источники

Расходы (тыс.рублей)

финансовых ресурсов по всем источникам с

нование Государ-
ственной программы

финанси-
рования

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Прогноз

2015 год Прогноз

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

разбивкой по

Государ-

Всего

X

X

355689025,6

381865013,3

455851893,0

549674087,6

551996150,4

549301729,5

557845113,3

513258523,3

525700923,3

4441182459,3

годам реализации Государ-
ственной

ственная программа города Москвы

Расходы бюджета города Москвы

78000000,0

259000000,0

267003884,3

287919132,6

341917534,0

342122220,8

332091111,8

332091111,8

332091111,8

332091111,8

332091111,8

2899418330,7

программы города Москвы

"Развитие транспор-
тной" системы на

Средства феде-
рального бюджета

X

X

43248457,8

48511904,5

1766800,0

25999200,0

13849300,0

3700800,0

4620800,0

12070500,0

24512900,0

178280662,3

2012-2016 и на перс-
пективу до 2020 года

Средства юриди-
ческих и физи-
ческих лиц

X

X

45436683,5

45433976,2

112167559,0

181552666,8

206055738,6

213509817,7

221133201,5

169096911,5

169096911,5

1363483466,3

Этапы и сроки реализации Государствен-
ной программы города Москвы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019
Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020