Наименование Государ- | Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года | ||||||||||||||||||||||||
Цели Государ- | Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения города Москвы путем развития устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для всех групп населения транспортной системы, как части Московского транспортного узла | ||||||||||||||||||||||||
Конечные результаты Государ- | N п/п | Наимено- | Единица измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | 2019 год Прогноз | 2020 год Прогноз | |||||||||||
программы с разбивкой по годам реализации Государ- | 1 | Степень приспособ- | процентов | 29,00 | 48,00 | 60,43 | 62,90 | 70,00 | 75,00 | 87,00 | 90,00 | 94,00 | 96,00 | 98,00 | |||||||||||
2 | Средняя загрузка грузового автотранс- | процентов | X | X | X | X | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,00 | ||||||||||||
3 | Доля транзита в грузопотоке по городу Москве | процентов | X | X | X | X | 27,00 | 27,00 | 25,00 | 23,00 | 19,00 | 17,00 | 15,00 | ||||||||||||
4 | Доля общест- | процентов | X | X | X | X | 63,00 | 65,00 | 67,00 | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | ||||||||||||
5 | Доля населения Москвы, проживаю- | процентов | X | X | X | X | 56,00 | 57,00 | 57,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | ||||||||||||
6 | Доля населения Москвы, проживаю- | процентов | X | X | X | X | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||||||||||
7 | Доля населения Москвы, проживаю- | процентов | X | X | X | X | 81,60 | 81,60 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 86,00 | 87,00 | ||||||||||||
8 | Уровень автомоби- | единиц/ | X | X | X | X | 329,00 | 341,00 | 367,00 | 384,00 | 396,00 | 400,00 | 415,00 | ||||||||||||
9 | Объем выбросов загрязняю- | кг/жителя в год | X | X | X | 77,00 | 77,00 | 70,00 | 63,00 | 61,00 | 58,00 | 55,00 | 50,00 | ||||||||||||
10 | Количество погибших в дорожно- | количество на 100 тысяч населения | X | X | X | X | 6,70 | 6,60 | 6,50 | 6,30 | 6,00 | 5,70 | 5,30 | ||||||||||||
11 | Среднее время в пути из центра города в аэропорт в часы пик | минут | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 52,00 | 52,00 | 51,00 | 51,00 | 50,00 | ||||||||||||
12 | Среднее время поездки на индивиду- | минут | X | X | X | X | 60,00 | 60,00 | 57,00 | 57,00 | 55,00 | 53,00 | 50,00 | ||||||||||||
13 | Средний интервал движения наземного городского пассажир- | минут | X | X | X | X | 7,10 | 6,50 | 6,00 | 5,80 | 5,70 | 5,60 | 5,50 | ||||||||||||
14 | Среднее время поездки на общест- | минут | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 64,00 | 64,00 | 60,00 | 57,00 | 57,00 | 56,00 | 56,00 | 55,00 | ||||||||||||
15 | Суммарная вместимость общест- | млн. мест в | X | X | X | X | 33,60 | 35,40 | 37,10 | 38,60 | 39,90 | 41,50 | 42,30 | ||||||||||||
16 | Годовой объем пасса- | млрд. пассажи- | 4,79 | 5,03 | 5,19 | 5,26 | 5,39 | 5,50 | 6,00 | 6,13 | 6,23 | 6,44 | 6,62 | ||||||||||||
Задачи Государ- | 1. Повышение уровня качества транспортного обслуживания населения. | ||||||||||||||||||||||||
Координатор Государ- | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Ответственные исполнители подпрограмм | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограмм | Департамент городского имущества города Москвы | ||||||||||||||||||||||||
Объем | Наиме- | Источники | Расходы (тыс.рублей) | ||||||||||||||||||||||
финансовых ресурсов по всем источникам с | нование Государ- | финанси- | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | 2019 год Прогноз | 2020 год Прогноз | Итого | |||||||||||
разбивкой по | Государ- | Всего | X | X | 355689025,6 | 381865013,3 | 455851893,0 | 549674087,6 | 551996150,4 | 549301729,5 | 557845113,3 | 513258523,3 | 525700923,3 | 4441182459,3 | |||||||||||
годам реализации Государ- | ственная программа города Москвы | Расходы бюджета города Москвы | 78000000,0 | 259000000,0 | 267003884,3 | 287919132,6 | 341917534,0 | 342122220,8 | 332091111,8 | 332091111,8 | 332091111,8 | 332091111,8 | 332091111,8 | 2899418330,7 | |||||||||||
программы города Москвы | "Развитие транспор- | Средства феде- | X | X | 43248457,8 | 48511904,5 | 1766800,0 | 25999200,0 | 13849300,0 | 3700800,0 | 4620800,0 | 12070500,0 | 24512900,0 | 178280662,3 | |||||||||||
2012-2016 и на перс- | Средства юриди- | X | X | 45436683,5 | 45433976,2 | 112167559,0 | 181552666,8 | 206055738,6 | 213509817,7 | 221133201,5 | 169096911,5 | 169096911,5 | 1363483466,3 | ||||||||||||
Этапы и сроки реализации Государствен- | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 |