Недействующий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2012 года N 461-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА N 262-П "О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЮГРЫ" НА 2011-2013 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА"

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 сентября 2013 года N 360-п
____________________________________________________________________


В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 ноября 2007 года N 306-п "О целевых и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в целях уточнения объёмов финансирования целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная социальная служба Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 октября 2010 года N 262-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная социальная служба Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:


"

Объемы и источники финансирования программы

общий объем финансирования программы составляет 4 517 886,2  тыс. рублей из них:
 на 2011 год - 822 310,5  тыс. рублей;

 на 2012 год - 994 777,7 тыс. рублей;

 на 2013 год - 1 026 341,0 тыс. рублей;

 на 2014 год -  816 541,0 тыс. рублей;

 на 2015 год - 857 916,0 тыс. рублей,
 в том числе:
 средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 1 375 242,8 тыс. рублей, из них:
 на 2011 год -  324 307,9 тыс. рублей;

 на 2012 год - 235 493,9  тыс. рублей;

 на 2013 год -  340 641,0  тыс. рублей;

 на 2014 год - 254 800,0 тыс. рублей;

 на 2015 год -  220 000,0 тыс. рублей,
 средства программы "Сотрудничество", Тюменской области на 2011 - 2013 годы  - 3 140 020,3 тыс. рублей, из них:
 на 2011 год - 496 750,0  тыс. рублей;

 на 2012 год - 757 913,3 тыс. рублей;

 на 2013 год - 685 700,0 тыс. рублей;

 на 2014 год - 561 741,0 тыс. рублей;

 на 2015 год - 637 916,0 тыс. рублей,
 привлеченные средства на 2011 - 2012 годы -  2 623,1 тыс. рублей, из них:
 на 2011 год - 1 252,6 тыс. рублей;

 на 2012 год - 1 370,5 тыс. рублей".

1.2. Абзацы 2 - 6 раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы" изложить в следующей редакции:

Стоимость мероприятий Программы рассчитана в соответствии со сметами и составляет 4 517 886,2 тыс. рублей, из них:

на 2012 год - 994 777,7 тыс. рублей;

на 2013 год - 1 026 341,0 тыс. рублей;

на 2014 год - 816 541,0 тыс. рублей;

на 2015 год - 857 916,0 тыс. рублей.".

1.3. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

     "Таблица 2

Основные программные мероприятия целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная социальная служба Югры на 2012-2013 годы и на период до 2015 года"

N  п/п

Мероприятия программы

Государственный заказчик

Источники финансирования

Финансовые затраты по реализации (тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

всего

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель. Повышение доступности качественных социальных услуг для населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Задача 1. Совершенствование системы качества, внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений социального обслуживания населения

1.1.

Создание и развитие инновационной инфраструктуры

Департамент социального развития  автономного округа

всего

4 940,0

2 935,0

1 405,0

600,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

4 940,0

2 935,0

1 405,0

600,0

0,0

0,0

1.1.1.

Создание ресурсных учреждений системы социальной защиты (по работе с семьей и детьми, по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами)

Департамент социального развития  автономного округа

всего

2 140,0

960,0

580,0

600,0

0,0

0,0

приобретение дополнительного технологического оборудования для оказания услуг, оборудования для дистанционного обучения специалистов, проведен ия видео конференций, семинаров для 2 ресурсных учреждений. Повышение качества социальных услуг в соответствии с Национальными стандартами социального обслуживания населения, создание учреждений высокого класса обслуживания межмуниципального значения

бюджет автономного округа

2 140,0

960,0

580,0

600,0

0,0

0,0

1.1.2.

Организация деятельности лабораторий инновационных технологий социальной работы

Департамент социального развития  автономного округа

всего

1 450,0

975,0

475,0

0,0

0,0

0,0

оснащение 10 рабочих мест  в лабораториях компьютерной техникой. Приобретение 1 микроавтобуса на 15 мест

бюджет автономного округа

1 450,0

975,0

475,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.

Внедрение инновационных технологий, методов социального обслуживания (надомное обслуживание детей-инвалидов, инвалидов, граждан пожилого возраста;
мобильное социальное обслуживание граждан в отдаленных населенных пунктах сельской местности;
социальная реабилитация граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, инвалидов боевых действий по путевочному принципу;
социальная реабилитация и адаптация несовершеннолетних "группы риска", лиц без определенного места жительства)

Департамент социального развития  автономного округа

всего

1 350,0

1 000,0

350,0

0,0

0,0

0,0

проведение 19 мастер классов по внедрению инновационных технологий в учреждениях социального обслуживания автономного округа  (620 слушателей)

бюджет автономного округа

1 350,0

1 000,0

350,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Сопровождение и развитие автоматизированной системы обработки информации системы социальной защиты населения

Департамент социального развития  автономного округа

всего

37 337,0

9 100,0

9 537,0

9 800,0

8 900,0

0,0

увеличение доли учреждений, реализующих реализации автоматизированный учет социальных услуг, с 6% до 98%;
 увеличение количества информационных систем, с которыми организовано межведомственное взаимодействие в автоматизированном режиме, с 4 до 11 единиц;

бюджет автономного округа

37 337,0

9 100,0

9 537,0

9 800,0

8 900,0

0,0

1.2.1.

Сопровождение и доработка прикладного программного обеспечения "Автоматизированная система обработки информации"

Департамент социального развития  автономного округа

всего

20 130,0

4 900,0

5 330,0

4 400,0

5 500,0

0,0

бюджет автономного округа

20 130,0

4 900,0

5 330,0

4 400,0

5 500,0

0,0

1.2.2.

Доработка и сопровож дение автоматизированной информационной системы учёта обслуживаемых граждан и предоставленных им социальных услуг

Департамент социального развития  автономного округа

всего

6 250,0

600,0

650,0

2 200,0

2 800,0

0,0

бюджет автономного округа

6 250,0

600,0

650,0

2 200,0

2 800,0

0,0

1.2.3.

Приобретение, продление лицензий на программное обеспечение

Департамент социального развития  автономного округа

всего

1 800,0

400,0

400,0

400,0

600,0

0,0

бюджет автономного округа

1 800,0

400,0

400,0

400,0

600,0

0,0

1.2.4.

Обеспечение доступа к единым информационным ресурсам Департамента (Абонентская плата за пользование сетью IP VPN MPLS)

Департамент социального развития  автономного округа

всего

9 157,0

3 200,0

3 157,0

2 800,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

9 157,0

3 200,0

3 156,95

2 800,0

0,0

0,0

1.3.

Издание (приобретение) печатной продукции  в сфере социальной защиты

Департамент социального развития  автономного округа

всего

550,0

300,0

150,0

50,0

50,0

0,0

издание (приобретение) печатной продукции по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию (сборники, брошюры, буклеты -700 экз.)

бюджет автономного округа

550,0

300,0

150,0

50,0

50,0

0,0

1.4.

Развитие системы оценки качества социального обслуживания

Департамент социального развития  автономного округа

всего

2 535,0

2 175,0

360,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

2 535,0

2 175,0

360,0

0,0

0,0

0,0

1.4.1.

Разработка государственных (региональных) стандартов социального обслуживания

Департамент социального развития  автономного округа

всего

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

разработка 3 государственных стандартов социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

бюджет автономного округа

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.2.

Обеспечение функционирования системы менеджмента качества в учреждениях социального обслуживания, сертификация аудиторов

Департамент социального развития  автономного округа

всего

1 085,0

925,0

160,0

0,0

0,0

0,0

проведение сертификации и аудита деятельности 32 учреждений на соответствие  требованиям  международного стандарта  ИСО: 9001-2008 системы менеджмента качества

бюджет автономного округа

1 085,0

925,0

160,0

0,0

0,0

0,0

1.4.3.

Проведение оценки качества и доступности социальных услуг в учреждениях социального обслуживания

Департамент социального развития  автономного округа

всего

700,0

500,0

200,0

0,0

0,0

0,0

проведение ежегодных социологических исследований  по вопросам потребности, доступности и качества  предоставляемых социальных услуг  населению подведомственными учреждениями

бюджет автономного округа

700,0

500,0

200,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 1

всего

45 362,0

14 510,0

11 452,0

10 450,0

8 950,0

0,0

бюджет автономного округа

45 362,0

14 510,0

11 452,0

10 450,0

8 950,0

0,0

Задача 2. Развитие кадрового потенциала отрасли

2.1.

Курсы повышения квалификации государственных гражданских служащих

Департамент социального развития  автономного округа

всего

234,4

110,0

124,4

0,0

0,0

0,0

повышение квалификации 51 государственных гражданских служащих

бюджет автономного округа

234,4

110,0

124,4

0,0

0,0

0,0

2.2.

Переподготовка руководителей подведомственных учреждений

Департамент социального развития  автономного округа

всего

334,5

195,0

139,5

0,0

0,0

0,0

переподготовка 6 руководителей подведомственных учреждений

бюджет автономного округа

334,5

195,0

139,5

0,0

0,0

0,0

2.3.

Курсы повышения квалификации специалистов подведомственных учреждений

Департамент социального развития  автономного округа

всего

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

повышение квалификации 93 специалистов подведомственных учреждений

бюджет автономного округа

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Внедрение системы дистанционных форм повышения квалификации специалистов системы социальной защиты, реализация проекта "Школа кадрового роста" *

Департамент социального развития  автономного округа

всего

1 499,9

1 099,9

400,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

1 499,9

1 099,9

400,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Смотр-конкурс учреждений системы социальной защиты

Департамент социального развития  автономного округа

всего

700,0

500,0

200,0

0,0

0,0

0,0

проведение смотра конкурса  учреждений  системы социальной защиты автономного округа по направлениям  деятельности, выявление лучшего учреждения отрасли, повышение качества  социальных услуг, престижности  социальной работы, обобщение и распространение передового опыта учреждений

бюджет автономного округа

700,0

500,0

200,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Создание  и сопровождение сайта профессионального сообщества "Социальная защита Югры"

Департамент социального развития  автономного округа

всего

750,0

500,0

150,0

50,0

50,0

0,0

создание электронной площадки в сети Интернет, ориентированной на распространение опыта среди профессионального сообщества социальной защиты населения автономного округа

бюджет автономного округа

750,0

500,0

150,0

50,0

50,0

0,0

2.7.

Организация и проведение семинаров, мастер-классов, конференций, социальных чтений по вопросам социальной защиты граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

Департамент социального развития  автономного округа

всего

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

проведение 2 семинаров и
 1 социальных чтений для
 180 специалистов различных областей социальной реабилитации и адаптации населения

бюджет автономного округа

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 2

всего

4 318,8

3 204,9

1 013,9

50,0

50,0

0,0

бюджет автономного округа

4 318,8

3 204,9

1 013,9

50,0

50,0

0,0

Задача 3. Создание условий для государственно-частного партнерства

3.1.

Создание учреждений иных организационно-правовых форм учреждений системы социальной защиты

Департамент социального развития  автономного округа

без финансирования

0,0

-

-

создание автономных, казенных учреждений социального обслуживания  автономного округа

3.2.

Внедрение системы грантов для предприятий и учреждений иных форм собственности, граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, направленной на стимулирование их участия в сфере предоставления социальных услуг

Департамент социального развития  автономного округа

всего

4 800,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

0,0

проведение 2 ежегодных конкурсов на получение грантов  для предприятий и учреждений иных форм собственности, граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, с выделением грантов для 6 и более участников. Развитие конкурентоспособной среды в области социального обслуживания

бюджет автономного округа

4 800,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

0,0

3.3.

Организация и проведение конференции "Участие организаций малого и среднего бизнеса на рынке социальных услуг"

Департамент социального развития  автономного округа

без финансирования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

организация и проведение конференции "Участие организаций малого и среднего бизнеса на рынке социальных услуг" (350 участников)

3.4.

Организация и развитие системы наставничества и волонтерства в учреждениях системы социальной защиты

Департамент социального развития  автономного округа

всего

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

организация мероприятий в 4 стационарных учреждениях семьи и детей с привлечением к работе 40 наставников и 300 волонтеров

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям (Постановление Правительства автономного округа от 15.01.2010 N 1-п)

Департамент социального развития  автономного округа

всего

24 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

0,0

выделение 19 субсидий общественным организациям на возмещение затрат по реализации мероприятий в области социальной политики

бюджет автономного округа

24 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

0,0

4.

Научно-методическое сопровождение мероприятий программы (социологические, мониторинговые исследования)

Департамент социального развития  автономного округа

всего

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 3

всего

29 300,0

7 700,0

7 200,0

7 200,0

7 200,0

0,0

бюджет автономного округа

29 300,0

7 700,0

7 200,0

7 200,0

7 200,0

0,0

Задача 4. Укрепление материально-технической базы, развитие системы социальной защиты населения и обеспечение комплексной безопасности её объектов

1.

Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, укрепление материально-технической базы за счёт приобретения недвижимого имущества

Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа

всего

246 825,0

88 500,0

58 325,0

100 000,0

0,0

0,0

капитальный ремонт 15 подведомственных учреждений (приложение 5)

бюджет автономного округа

146 825,0

88 500,0

58 325,0

100 000,0

0,0

0,0

Департамент управления делами Губернатора автономного округа

бюджет автономного округа

100 00,0

0,0

0,0

100 000,0

0,0

0,0

2.

Проведение работ по благоустройству территорий

Департамент социального развития  автономного округа

всего

6 900,0

6 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

благоустройство территорий подведомственных учреждений

бюджет автономного округа

6 900,0

6 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Укрепление пожарной безопасности

Департамент социального развития  автономного округа

всего

15 722,0

12 700,0

0,0

1 522,0

1 500,0

0,0

проведение мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности в подведомственных учреждениях

бюджет автономного округа

15 722,0

12 700,0

0,0

1 522,0

1 500,0

0,0

4.

Укрепление антитеррористической безопасности

Департамент социального развития  автономного округа

всего

7 441,5

6 900,0

187,5

354,0

0,0

0,0

проведение мероприятий по соблюдению требований антитеррористической безопасности в подведомственных учреждениях

бюджет автономного округа

7 441,5

6 900,0

187,5

354,0

0,0

0,0

5.

Укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности

Департамент социального развития авто номного округа

всего

12 212,0

3 088,0

0,0

1 124,0

8 000,0

0,0

проведение мероприятий по соблюдению требований санитарно-эпидемиологической безопасности в подведомственных учреждениях

бюджет автономного округа

12 212,0

3 088,0

0,0

1 124,0

8 000,0

0,0

6.

Мероприятия по обеспечению энергосбережения

Департамент социального развития  автономного округа

всего

7 900,0

6 900,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

проведение мероприятий по соблюдению энергосбережения в подведомственных учреждениях

бюджет автономного округа

7 900,0

6 900,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

7.

Обеспечение безопасности персональных данных

Департамент социального развития  автономного округа

всего

8 400,0

2 300,0

2 700,0

1 700,0

1 700,0

0,0

увеличение доли локальных вычислительных сетей, (в которых осуществляется обработка персональных сведений для назначения мер с оциальной поддержки), прошедших аттестацию на соответствие требованиям по защите данных, процентов до 65%;

бюджет автономного округа

8 400,0

2 300,0

2 700,0

1 700,0

1 700,0

0,0

8

Оснащение департамента, управлений и учреждений системы социальной защиты в соответствии с современными требованиями

Департамент социального развития  автономного округа

всего

52 811,6

30 912,0

9 358,6

8 641,0

3 900,0

0,0

бюджет автономного округа

52 811,6

30 912,0

9 358,6

8 641,0

3 900,0

0,0

8.1.

Обеспечение учреждений системы социальной защиты населения оборудованием, в том числе

Департамент социального развития  автономного округа

всего

37 875,6

24 112,0

7 963,6

1 900,0

3 900,0

0,0

бюджет автономного округа

37 875,6

24 112,0

7 963,6

1 900,0

3 900,0

0,0

8.1.1.

реабилитационным, медицинским

Департамент социального развития  автономного округа

всего

8 236,8

7 400,0

336,8

0,0

500,0

0,0

обеспечение подведомственных учреждений

бюджет автономного округа

8 236,8

7 400,0

336,8

0,0

500,0

0,0

8.1.2.

технологическим

Департамент социального развития  автономного округа

всего

4 175,0

3 580,0

95,0

0,0

500,0

0,0

обеспечение подведомственных учреждений

бюджет автономного округа

4 175,0

3 580,0

95,0

0,0

500,0

0,0

8.1.3.

спортивным

Департамент социального развития  автономного округа

всего

4 250,0

3 750,0

0,0

0,0

500,0

0,0

обеспечение подведомственных учреждений

бюджет автономного округа

4 250,0

3 750,0

0,0

0,0

500,0

0,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»