В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 N 42-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формирования и реализации», в целях повышения эффективности реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 02.09.2011 N 384-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы», Правительство Новосибирской области
п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 02.09.2011 N 384-п следующие изменения:
В долгосрочной целевой программе «Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы» (далее – Программа):
1. В приложении N 1 к Программе:
1) в подграфе «2013» графы «значение целевого индикатора, в том числе по годам» субпозиции, касающейся количества ДОУ, в которых проведены работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту (ежегодно), позиции, касающейся задачи 1: сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры, цифры «24» заменить цифрами «25»;
2) в подграфе «2013» графы «значение целевого индикатора, в том числе по годам» субпозиции, касающейся доли ДОУ, в которых установлена система видеонаблюдения (нарастающим итогом от общего количества ДОУ), позиции, касающейся задачи 2: оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности, цифры «78» заменить цифрами «70».
2. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение N 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
Губернатор области
В.А.Юрченко
МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы «Укрепление и развитие материально-технической базы
детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012-2014 годы»
Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица | Значение показателя, | Ответственный | Ожидаемый | |||
2012 | 2013 | 2014 | Итого | |||||
Цель. Обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях в Новосибирской области | ||||||||
Раздел 1. Основные мероприятия Программы по задачам | ||||||||
Задача 1: сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры | ||||||||
1.1. Организация работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, в том числе по разработке проектно-сметной документации, обследованию строительных конструкций зданий, приобретению сопутствующего ремонту оборудования и материалов, приобретению и монтажу модульных сооружений | количество | ДОУ | 28 | 25 | 24 | 49 | Минобрнауки НСО, государственные учреждения Новосибирской области, подведомствен-ные МСР и ДФКиС | приведение в соответствие с современными требованиями безопасности и комфортности объектов в 49 ДОУ |
1.1. | стоимость единицы | тыс. руб. | 5869,6 | 7491,6 | 6372,0 | 10297,3 | ||
1.1. | сумма затрат, | тыс. руб. | 164349,3 | 187291,0 | 152929,0 | 504569,3 | ||
1.1. | федеральный бюджет* | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. | областной бюджет, | тыс. руб. | 143208,3 | 170291,0 | 132929,0 | 446428,3 | ||
1.1. | МСР | тыс. руб. | 41900,0 | 28566,0 | 10929,0 | 81395,0 | ||
1.1. | Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 7000,0 | 5000,0 | 0 | 12000,0 | ||
1.1. | ДФКиС | тыс. руб. | 16000,0 | 0 | 0 | 16000,0 | ||
1.1. | межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 78308,3 | 136725,0 | 122000,0 | 337033,3 | ||
1.1. | местные бюджеты* | тыс. руб. | 21141,0 | 17000,0 | 20000,0 | 58141,0 | ||
1.1. | внебюджетные | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Организация работ по улучшению транспортной доступности ДОУ (реконструкция дороги) | количество | ДОУ | 2 | 0 | 0 | 2 | МСР | улучшение транспортной доступности 2-х ДОУ |
1.1. | стоимость единицы | тыс. руб. | 1620,3 | 0 | 0 | 1620,3 | ||
1.1. | сумма затрат, | тыс. руб. | 3240,6 | 0 | 0 | 3240,6 | ||
1.1. | федеральный бюджет* | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. | областной бюджет, | тыс. руб. | 1870,6 | 0 | 0 | 1870,6 | ||
1.1. | межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 1870,6 | 0 | 0 | 1870,6 | ||
1.1. | местные бюджеты* | тыс. руб. | 1370,0 | 0 | 0 | 1370,0 | ||
внебюджетные | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Проведение круглых столов, встреч с представителями научных организаций (в том числе для обсуждения вопросов, касающихся создания безопасных условий отдыха и оздоровления детей) | количество | встреча | 2 | 2 | 0 | 4 | МСР | принятие решения по применению и использованию инновационной продукции, произведенной с применением нанотехнологий и наноматералов, в целях создания безопасных условий отдыха и оздоровления детей |
1.1. | стоимость единицы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. | сумма затрат, | данные мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования | ||||||
1.1. | федеральный бюджет* | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. | областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.4. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (религиозные организации) на выполнение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, в том числе по разработке проектно-сметной документации, обследованию строительных конструкций зданий, приобретению сопутствующего ремонту оборудования и материалов | количество | ДОУСОНО | 3 | 0 | 0 | 3 | МСР | приведение в соответствие с современными требованиями безопасности и комфортности объектов 3-х ДОУСОНО |
стоимость единицы | тыс. руб. | 2166,7 | 0 | 0 | 2166,7 | |||
сумма затрат, | тыс. руб. | 6500,0 | 0 | 0 | 6500,0 | |||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет, | тыс. руб. | 6500,0 | 0 | 0 | 6500,0 | |||
межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого затрат на решение задачи 1, | тыс. руб. | 174089,9 | 187291,0 | 152929,0 | 514309,9 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет, | тыс. руб. | 151578,9 | 170291,0 | 132929,0 | 454798,9 | |||
МСР | тыс. руб. | 48400,0 | 28566,0 | 10929,0 | 87895,0 | |||
Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 7000,0 | 5000,0 | 0 | 12000,0 | |||
ДФКиС | тыс. руб. | 16000,0 | 0 | 0 | 16000,0 | |||
межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 80178,9 | 136725,0 | 122000,0 | 338903,9 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 22511,0 | 17000,0 | 20000,0 | 59511,0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Задача 2: оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности | ||||||||
2.1. Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в ДОУ в соответствии с требованиями и нормами СанПиН: | количество | ДОУ | 30 | 20 | 20 | 49 | Минобрнауки НСО, государственные учреждения Новосибирской области, подведомствен-ные МСР и ДФКиС | приведение в соответствие с современными требованиями санитарно-эпидемиологичес-кой безопасности 100% ДОУ |
стоимость единицы | тыс. руб. | 2722,1 | 2680,9 | 2778,9 | 3895,1 | |||
сумма затрат, | тыс. руб. | 81663,9 | 53618,5 | 55578,0 | 190860,4 | |||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет, | тыс. руб. | 40684,9 | 21131,5 | 26080,0 | 87896,4 | |||
МСР | тыс. руб. | 7000,0 | 7535,0 | 7280,0 | 21815,0 | |||
Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 1600,0 | 1500,0 | 500,0 | 3600,0 | |||
ДФКиС | тыс. руб. | 2000,0 | 2500,0 | 1000,0 | 5500,0 | |||
межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 30084,9 | 9596,5 | 17300,0 | 56981,4 | |||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 10000,0 | 7500,0 | 5500,0 | 23000,0 | |||
внебюджетные | тыс. руб. | 30979,0 | 24987,0 | 23998,0 | 79964,0 | |||
2.2. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в ДОУ: | количество | ДОУ | 15 | 23 | 11 | 49 | Минобрнауки НСО, государственные учреждения Новосибирской области, подведомствен-ные МСР и ДФКиС | приведение в соответствие с современными требованиями противопожарной безопасности 100% ДОУ, |
стоимость единицы | тыс. руб. | 934,7 | 699,9 | 1136,4 | 869,8 | |||
сумма затрат, | тыс. руб. | 14020,8 | 16098,5 | 12500,0 | 42619,3 | |||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет, | тыс. руб. | 5492,8 | 3578,5 | 6000,0 | 15071,3 | |||
МСР | тыс. руб. | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | |||
Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | |||
ДФКиС | тыс. руб. | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | |||
межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 2492,8 | 3578,5 | 6000,0 | 12071,3 | |||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 8528,0 | 12520,0 | 6500,0 | 27548,0 | |||
внебюджетные | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (религиозные организации) на проведение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с современными требованиями и нормами СанПиН | количество | ДОУСОНО | 2 | 0 | 0 | 2 | МСР | приведение в соответствие с современными требованиями санитарно-эпидемиологи-ческой безопасности 80% ДОУСОНО |
стоимость единицы | тыс. руб. | 921,7 | 0 | 0 | 921,7 | |||
сумма затрат, | тыс. руб. | 1843,4 | 0 | 0 | 1843,4 | |||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет, | тыс. руб. | 1843,4 | 0 | 0 | 1843,4 | |||
межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты* | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого затрат на решение задачи 2, | тыс. руб. | 97528,1 | 69717,0 | 68078,0 | 235323,1 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет, | тыс. руб. | 48021,1 | 24710,0 | 32080,0 | 104811,1 | |||
МСР | тыс. руб. | 10843,4 | 7535,0 | 7280,0 | 25658,4 | |||
Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 2100,0 | 1500,0 | 500,0 | 4100,0 | |||
ДФКиС | тыс. руб. | 2500,0 | 2500,0 | 1000,0 | 6000,0 | |||
межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 32577,7 | 13175,0 | 23300,0 | 69052,7 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 18528,0 | 20020,0 | 12000,0 | 50548,0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | 30979,0 | 24987,0 | 23998,0 | 79964,0 | |||
Итого затрат на достижение цели, | тыс. руб. | 271618,0 | 257008,0 | 221007,0 | 749633,0 | |||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет, | тыс. руб. | 199600,0 | 195001,0 | 165009,0 | 559610,0 | |||
МСР | тыс. руб. | 59243,4 | 36101,0 | 18209,0 | 113553,4 | |||
Минобрнауки НСО | тыс. руб. | 9100,0 | 6500,0 | 500,0 | 16100,0 | |||
ДФКиС | тыс. руб. | 18500,0 | 2500,0 | 1000,0 | 22000,0 | |||
межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 112756,6 | 149900,0 | 145300,0 | 407956,6 | |||
местные бюджеты | тыс. руб. | 41039,0 | 37020,0 | 32000,0 | 110059,0 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | 30979,0 | 24987,0 | 23998,0 | 79964,0 |