Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие культуры и туризма Нижегородской
области", утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299
1. Позиции "Соисполнители госпрограммы", "Этапы и сроки реализации госпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт госпрограммы" и сноску к нему изложить в следующей редакции:
"
Соисполнители госпрограммы | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области; департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области; министерство строительства Нижегородской области; министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области; |
";
"
Этапы и сроки реализации госпрограммы | Госпрограмма реализуется в течение 2015-2021 годов. Госпрограмма реализуется в один этап | ||
Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего на реализацию госпрограммы - 12 065 287,1 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей; 2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей; 2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей; 2019 год - 2 068 691,5 тыс. рублей; 2020 год - 1 790 743,3 тыс. рублей; 2021 год - 1 861 912,7 тыс. рублей. Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 1 589 460,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 51 219,6 тыс. рублей; 2016 год - 522 595,3 тыс. рублей; 2017 год - 278 470,8 тыс. рублей; 2018 год - 306 161,2 тыс. рублей; 2019 год - 238 995,0 тыс. рублей; 2020 год - 33 399,7 тыс. рублей; 2021 год - 158 619,1 тыс.рублей. Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 7 221 186,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 793 371,6 тыс. рублей; 2016 год - 797 506,5 тыс. рублей; 2017 год - 910 794,3 тыс. рублей; 2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей; 2019 год - 1 214 012,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 202 672,9 тыс. рублей; 2021 год - 1 230 392,9 тыс.рублей. Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 2 520 535,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 190 245,9 тыс. рублей; 2016 год - 191 550,8 тыс. рублей; 2017 год - 561 931,5 тыс. рублей; 2018 год - 441 530,3 тыс. рублей; 2019 год - 378 425,7 тыс. рублей; 2020 год - 378 425,7 тыс. рублей; 2021 год - 378 425,7 тыс.рублей. Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 264 050,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 34 425,3 тыс. рублей; 2016 год - 33 302,4 тыс. рублей; 2017 год - 44 901,1 тыс. рублей; 2018 год - 41 185,6 тыс. рублей; 2019 год - 36 745,5 тыс. рублей; 2020 год - 36 745,5 тыс. рублей; 2021 год - 36 745,5 тыс.рублей. Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 470 053,9 тыс.рублей, в том числе: 2017 год - 23 836,0 тыс. рублей; 2018 год - 48 475,6 тыс. рублей; 2019 год - 200 513,3 тыс. рублей; 2020 год - 139 499,5 тыс. рублей; 2021 год - 57 729,5 тыс.рублей. | ||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора достижения целей госпрограммы | Единицы измерения | Значения индикаторов целей госпрограммы по окончании реализации госпрограммы |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области* | % | 100 | |
Число высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников | % | 36 | |
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры Нижегородской области | % | 100 | |
Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг | % | 100 | |
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры | % | 21 | |
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры) | % | 105 | |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % к 2018 году | 300 | |
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | |||
Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы | |
Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области за весь период действия госпрограммы | % | 87,0 | |
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия госпрограммы | % | 43,5 | |
Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры | кВт.ч/кв. м | 33,73 | |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры | Гкал/кв. м | 0,1518 | |
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры | куб. м/чел. | 292 | |
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | % | 100 | |
Непосредственные результаты: | |||
Число объектов, введенных в эксплуатацию, 34 | |||
Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20 | |||
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10 | |||
Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21% | |||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" | ||
Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы | |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий | % | 24,7 к уровню 2014 года | |
Увеличение доли театров, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области | % | 100% | |
Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства | тыс. руб. | 700 | |
Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи | чел. | 16 (к уровню 2014 года) | |
Непосредственные результаты | |||
Количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2021 году составит 1 704 300 чел. | |||
Сохранится 100% функционирование официальных сайтов театрально-концертных учреждений Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | |||
Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 1 900 000 рублей | |||
Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 44 человека | |||
Подпрограмма 3 "Наследие" | |||
Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы | |
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году | % | 10 | |
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек | % | 79,3 | |
Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 41,0 | |
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда | % | 12,9 | |
Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год | чел. | 0,62 | |
Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области | % | 100 | |
Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями | на 10 тысяч человек | 622 | |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры | % к 2018 году | 300 | |
Непосредственные результаты | |||
Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 8 033 340 записей | |||
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек | |||
Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1 330,6 тысяч человек | |||
Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 128 тыс. единиц хранения | |||
Посещаемость государственных и муниципальных музеев Нижегородской области увеличится до 2 млн. человек | |||
В 65 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | |||
Количество посещений культурно-массовых мероприятий составит более 8,9 млн. в год | |||
Число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 4 176 402 ед. | |||
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||
Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы | |
Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р | % | 100 | |
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | |||
Наименование индикаторов | Единицы измерения | Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы | |
Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, в том числе: | тыс. чел. | 3 100,0 | |
иностранных | 35,3 | ||
Индекс физического объема туристских услуг | % | 103,0 | |
Коэффициент использования гостиничного фонда | 0,3 | ||
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) | млн руб. | 16 704,3 | |
Непосредственные результаты | |||
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 23 000 экз. | |||
Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед. | |||
Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит не менее 24 ед. | |||
Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит 15 ед. | |||
Количество туроператоров, получающих государственную поддержку, составит 1 ед. | |||
Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры составит 3 ед. |
* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").".
2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":
2.1. В разделе "Развитие туризма" подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния отрасли культура":
2.1.1. В абзаце двенадцатом слова "(2020 год)" заменить словами "(2021 год)".
2.1.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Увеличение туристско-экскурсионного потока за счет роста внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области позволит увеличить объем оказываемых туристической индустрией региона услуг до 16 млрд рублей в 2021 году.".
2.1.3. Дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"В целях формирования качественного турпродукта и повышения конкурентоспособности туристской дестинации планируется создание системы региональных, муниципальных и межмуниципальных туристских кластеров Нижегородской области. Одним из приоритетных направлений в формировании кластеров является создание и развитие межмуниципального паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". В рамках мероприятий по созданию и развитию приоритетных кластеров будут привлекаться средства федерального бюджета на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры и внебюджетные инвестиции на создание объектов туристской индустрии в рамках реализации инвестиционных проектов по созданию туристско-рекреационных комплексов.".
2.2. В абзаце первом подраздела 2.3 "Сроки и этапы реализации госпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2021".
2.3. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий госпрограммы
Наименование | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области": Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства. Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии. Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры. Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области. | 1 069 262,4 | 1 544 955,0 | 1 819 933,7 | 1 909 788,5 | 2 068 691,5 | 1 790 743,3 | 1 861 912,7 | 12 065 287,1 | |||||
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | 51 219,6 | 522 595,3 | 278 470,8 | 306 161,2 | 238 995,0 | 33 399,7 | 158 619,1 | 1 589 460,7 | |||||
Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры | Капвложения | 2015 - 2021 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | 36 545,0 | 297 822,0 | 214 356,5 | 147 614,2 | 130 017,0 | - | 103 175,2 | 929 529,9 | ||
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2021 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) | 11 074,4 | 142 802,0 | 10 661,1 | 55 238,0 | 24 337,0 | 18 168,6 | 18 168,6 | 280 449,7 | ||
Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2021 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) | 3 600,2 | 1 971,3 | 2 233,2 | 1 880,7 | 1 763,4 | 1 763,4 | 1 763,4 | 14 975,6 | ||
Основное мероприятие 1.4. Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры | Прочие расходы | 2017-2021 | МКНО, ОМСУ | - | - | 10 000,0 | 13 467,7 | 13 467,7 | 13 467,7 | 13 467,7 | 63 870,8 | ||
Основное мероприятие 1.5.Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры | Прочие расходы | 2016-2021 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) | - | 80 000,0 | - | 20 588,0 | - | - | 100 588,0 | |||
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно- реставрационные работы муниципальных учреждений культуры | Прочие расходы | 2017-2021 | МКНО, ОМСУ | 41 220,0 | 67 372,6 | 69 409,9 | 22 044,2 | 200 046,7 | |||||
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" | 793 371,6 | 797 506,5 | 910 794,3 | 1 072 435,8 | 1 214 012,0 | 1 202 672,9 | 1 230 392,9 | 7 221 186,0 | |||||
Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок | Прочие расходы | 2015 -2021 | МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия) | 170,0 | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 770,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов | Прочие расходы | 2015 -2021 | МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия) | 6 551,2 | 10 959,2 | 14 747,0 | 13 348,5 | 6 685,5 | 6 585,5 | 6 485,5 | 65 362,4 | ||
Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) | Прочие расходы | 2015-2021 | МКНО | 629,7 | 947,7 | 712,0 | 951,5 | 545,4 | 545,4 | 545,4 | 4 877,1 | ||
Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2021 | МКНО | 1 300,0 | 1 400,0 | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 800,0 | 1 900,0 | 11 200,0 | ||
Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий | Прочие расходы | 2015-2021 | МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию) | 26 021,0 | 15 101,3 | 19 522,4 | 65 981,7 | 123 637,1 | 116 177,1 | 143 897,1 | 510 337,7 | ||
Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги | Прочие расходы | 2015-2021 | МКНО, государственные театрально-концертные учреждения (по согласованию) | 464 340,7 | 467 476,4 | 558 757,6 | 649 653,8 | 699 520,8 | 699 520,8 | 699 520,8 | 4 238 790,9 | ||
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2021 | МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия) | 42 571,6 | 43 388,3 | 50 304,0 | 56 254,4 | 59 348,8 | 59 348,8 | 59 348,8 | 370 564,7 | ||
Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства | Прочие расходы | 2015-2021 | МКНО, Методкабинет (при условии участия) | 2 486,2 | - | - | - | - | - | - | 2 486,2 | ||
Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства | Прочие расходы | 2016-2021 | МКНО, ГБПОУ (при условии участия) | - | 253 904,7 | 257 016,1 | 266 952,6 | 288 772,2 | 288 777,2 | 288 777,2 | 1 644 205,0 | ||
Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование | Прочие расходы | 2016-2021 | МКНО, Центр художественного образования (по согласованию) | - | 4 328,9 | 4 287,7 | 4 361,7 | 4 410,4 | 4 410,4 | 4 410,4 | 26 209,5 | ||
Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования | Прочие расходы | 2015-2021 | МКНО, ГБПОУ (при условии участия) | 240 248,4 | - | - | - | - | - | - | 240 248,4 | ||
Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры | Прочие расходы | 2015-2021 | МКНО, ГБПОУ (при условии участия) | 8 804,5 | - | - | - | - | - | - | 8 804,5 | ||
Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) | Прочие расходы | 2015-2021 | МКНО ГБПОУ (при условии участия) | 248,3 | - | - | - | - | - | - | 248,3 | ||
Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Прочие расходы | 2017-2021 | МКНО, ОМСУ | 3 268,4 | 7 385,3 | 7 385,3 | 7 385,3 | 7 385,3 | 32 809,6 | ||||
Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Прочие расходы | 2017-2021 | МКНО, ОМСУ, государственные учреждения культуры | 679,1 | 5 946,3 | 5 310,5 | 1 431,4 | 1 431,4 | 14 798,7 | ||||
Основное мероприятие 2.A2. Федеральный проект "Творческие люди" | Прочие расходы | 2019-2021 | МКНО, учреждения, подведомственные МКНО | - | - | - | - | 16 491,0 | 16 491,0 | 16 491,0 | 49 473,0 | ||
Основное мероприятие 2.A3. Федеральный проект "Цифровая культура" | Прочие расходы | 2019-2021 | МКНО, учреждения, подведомственные МКНО | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 3 "Наследие" | 190 245,9 | 191 550,8 | 561 931,5 | 441 530,3 | 378 425,7 | 378 425,7 | 378 425,7 | 2 520 535,6 | |||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела | Прочие расходы | 2015-2021 | МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) | 2 567,5 | 1 097,7 | 5 240,0 | 9 105,0 | 748,4 | 748,4 | 748,4 | 20 255,4 | ||
Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела | Прочие расходы | 2015-2021 | МКНО, НГИАМЗ (по согласованию) | 1 321,5 | 1 576,6 | 1 397,0 | 1 070,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 5 608,1 | ||
Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества | Прочие расходы | 2015-2021 | МКНО, ОНМЦ (ЦНТ) (по согласованию) | 2 277,0 | 1 735,0 | 1 976,1 | 1 235,0 | 1 493,4 | 1 493,4 | 1 493,4 | 11 703,3 | ||
Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности | Прочие расходы | 2015-2016 | МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд")(при условии участия) | 93,6 | 82,4 | - | - | - | - | 176,0 | |||
Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию | Прочие расходы | 2015-2021 | МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия) | 108 022,9 | 109 955,8 | 127 964,9 | 148 097,2 | 155 143,3 | 155 143,3 | 155 143,3 | 959 470,7 | ||
Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2021 | МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (при условии участия) | 51 599,5 | 52 854,4 | 66 176,9 | 172 744,4 | 175 666,3 | 175 666,3 | 175 666,3 | 870 374,1 | ||
Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности | Прочие расходы | 2015 | МКНО, ОНМЦ (при условии участия) | 19 481,6 | - | - | - | - | - | 19 481,6 | |||
Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование | Прочие расходы | 2015-2021 | МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (по согласованию) | 4 882,3 | 9 493,4 | 4 085,6 | 2 069,8 | 1 408,8 | 1 408,8 | 1 408,8 | 24 757,5 | ||
Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов | Прочие расходы | 2016-2021 | МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию) | - | 14 755,5 | 19 886,0 | 17 173,4 | 18 130,3 | 18 130,3 | 18 103,3 | 106 205,8 | ||
Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" | Прочие расходы | 2017 | МКНО, АНО "КПИП "Нижний Новгород 800" (при условии участия) | - | - | 167 540,0 | - | - | - | 167 540,0 | |||
Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества | Прочие расходы | 2017-2021 | МКНО, Центр народного творчества | - | - | 8 401,2 | 11 790,9 | 13 398,0 | 13 398,0 | 13 398,0 | 60 386,1 | ||
Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры | Прочие расходы | 2017-2021 | 4 293,5 | 2 666,0 | 2 568,7 | 11 126,2 | 11 126,2 | 31 780,6 | |||||
Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников | Прочие расходы | 2015-2016 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы | Прочие расходы | 2017 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | 154 970,3 | - | - | - | 154 970,3 | |||
Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Прочие расходы | 2018-2021 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | 59 392,4 | - | - | 59 392,4 | |||
Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Прочие расходы | 2018-2021 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | 16 186,2 | - | - | 16 186,2 | |||
Основное мероприятие 3.A1. Федеральный проект "Культурная среда" | Прочие расходы | 2019-2021 | МКНО, ОМСУ (при условии участия) | - | - | - | - | 8 557,5 | - | - | 8 557,5 | ||
Основное мероприятие 3.A2. Федеральный проект "Творческие люди" | Прочие расходы | 2019-2021 | МКНО, учреждения, подведомственные МКНО | - | - | - | - | 1 230,0 | 1 230,0 | 1 230,0 | 3 690,0 | ||
Основное мероприятие 3.A3. Федеральный проект "Цифровая культура" | Прочие расходы | 2019-2021 | МКНО, учреждения, подведомственные МКНО | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 34 425,3 | 33 302,4 | 44 901,1 | 41 185,6 | 36 745,5 | 36 745,5 | 36 745,5 | 264 050,9 | |||||
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | - | - | 23 836,0 | 48 475,6 | 200 513,3 | 139 499,5 | 57 729,5 | 470 053,9 | |||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма | НИР, прочие расходы | 2017 - 2021 | МКНО, | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма | Прочие расходы | 2017-2021 | МКНО, | - | - | - | 3 630,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 5 130,0 | ||
Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров | Прочие расходы | 2018-2021 | МКНО | - | - | - | 10 000,0 | 100 000,0 | - | - | - | ||
Капвложения | 2018-2021 | департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО, министерство экологии и природных ресурсов НО, министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО | - | - | - | - | 77 220,0 | 116 206,2 | 34 436,2 | 337 862,4 | |||
Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма | Прочие расходы | 2017-2021 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | 100,0 | 1 000,0 | 1 050,0 | 1050,0 | 1 050,0 | 4 250,0 | ||
Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках | Прочие расходы | 2017-2021 | МКНО, МПТП НО, | - | - | 9 118,4 | 17 800,7 | 9 074,9 | 9 074,9 | 9 074,9 | 54 143,8 | ||
Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели | Прочие расходы | 2017-2021 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | 14 517,6 | 13 070,5 | 10 168,4 | 10 168,4 | 10 168,4 | 58 093,3 | ||
Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области | Прочие расходы | 2017-2021 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма | Прочие расходы | 2017-2021 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма | Прочие расходы | 2017-2021 | МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | 100,0 | 2 974,4 | 2 500,0 | 2500,0 | 2 500,0 | 10 574,,4 | ||
Основное мероприятие 5.T4. Федеральный проект "Экспорт услуг" | Прочие расходы | 2019-2021 | Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области в рамках Подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области".".
2.4. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" раздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах